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Factura Electrónica NUCLEO S.A. 2025

La factura emitida por NUCLEO S.A. a nombre de Hernan Arturo Mayor Gonzalez tiene un total a pagar de 230.000 Gs. por servicios de internet y televisión, con un descuento aplicado de 54.900 Gs. La fecha de emisión es el 08/03/2025 y el vencimiento es el 31/03/2025.

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Factura Electrónica NUCLEO S.A. 2025

La factura emitida por NUCLEO S.A. a nombre de Hernan Arturo Mayor Gonzalez tiene un total a pagar de 230.000 Gs. por servicios de internet y televisión, con un descuento aplicado de 54.900 Gs. La fecha de emisión es el 08/03/2025 y el vencimiento es el 31/03/2025.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: HERNAN ARTURO MAYOR GONZALEZ

Número Línea/Contrato: 2115765471 Dirección: SGTO CANDIA Nº142 C/ DEFENSORES DEL CHACO ZONA SUR.. A
Cuenta: 16385231 1 CUADRA DE DOÑA ANGELA.. CASA COLOR ROJO, A MEDIA CUADRA DE LA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2809278
Fecha de Emisión: 08/03/2025 Barrio: BERNARDINO CABALLERO
Periodo: 07/03/25 al 06/04/25 VENCIMIENTO: 31/03/2025
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA
RUC o CI: 3297951
Factura Legal: 001-002-2809278
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 150.000 150.000
C TELEVISIÓN 0 0 134.900 134.900
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 -54.900 -54.900

TOTAL FACTURA GS.: Doscientos treinta mil .-


0 0 230.000 230.000

TOTAL CARGO DEL MES 230.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 20.909 20.909
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 230.000


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a [Link]/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
[Link]
CDC: 01800174372001002280927822025030813042493890
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Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
221.430 08/02/2025 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
221.430 08/01/2025 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
221.430 08/12/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
220.000 08/11/2024 Pagado de emisión de la misma.
220.000 08/10/2024 Pagado

220.000 08/09/2024 Pagado Próximo vencimiento: 30/04/2025

00598000016385231020250331000023000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: HERNAN ARTURO MAYOR GONZALEZ

Número Línea/Contrato: 2115765471 Dirección: SGTO CANDIA Nº142 C/ DEFENSORES DEL CHACO ZONA SUR.. A
Cuenta: 16385231 1 CUADRA DE DOÑA ANGELA.. CASA COLOR ROJO, A MEDIA CUADRA DE LA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2809278
Fecha de Emisión: 08/03/2025 Barrio: BERNARDINO CABALLERO
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA VENCIMIENTO: 31/03/2025
Periodo: 07/03/25 al 06/04/25
RUC o CI: 3297951

B INTERNET
Número de Contrato: 2115765471
Usuario: HERNAN ARTURO MAYOR GONZALEZ
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 150.000
DESCUENTO COMBO -20.000
Subtotal: 130.000

C TELEVISIÓN
Número de Contrato: 2115765471
Usuario: HERNAN ARTURO MAYOR GONZALEZ
PLAN FLOW 100.000
PARAMOUNT PLUS 34.900
DESCUENTO -34.900
Subtotal: 100.000

Subtotal sin descuentos: 284.900


EDESCUENTOS -54.900
TOTAL 230.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos treinta mil.- 230.000

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