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Declaración Jurada IVA Formulario 120 V4

El documento es una declaración jurada normalizada presentada por el contribuyente Arnaldo Lopez Vera, correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) del periodo fiscal de enero de 2024. Se detallan las operaciones gravadas y exoneradas, así como los montos de IVA débito y crédito, resultando en un impuesto determinado a favor del fisco de 29.015. Además, se incluye información sobre las compras del periodo y la certificación de la veracidad de los datos consignados.

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Declaración Jurada IVA Formulario 120 V4

El documento es una declaración jurada normalizada presentada por el contribuyente Arnaldo Lopez Vera, correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) del periodo fiscal de enero de 2024. Se detallan las operaciones gravadas y exoneradas, así como los montos de IVA débito y crédito, resultando en un impuesto determinado a favor del fisco de 29.015. Además, se incluye información sobre las compras del periodo y la certificación de la veracidad de los datos consignados.

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20/1/25, 7:22 p.m.

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DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4 Contribuyente: 3454059 Control: 93600889 Fecha: 20/01/2025 19:16 Presentado por: INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS
DV
Número de Orden 12076541828 RUC 3454059
8
Razón Social/Primer Apellido Segundo Apellido
LOPEZ VERA
Nombres
IMPUESTO AL VALOR ARNALDO
AGREGADO VERSION 4 01 Declaración Jurada Original Número de Orden de Declaración se rectifica
V.4 Enero/2020
02 Declaración Jurada Rectificativa 03 0

120 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese


de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo 04
Periodo / Ejercicio Fiscal
Mes Año
1 0 2 0 2 4

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

IVA DEBITO
RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O MONTO IMPONIBLE
INC. AL 5% AL 10%
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios
a 10 4.471.818 22 447.182
gravados con tasa del 10%
Enajenacion de productos agricolas en estado natural y
b sus derivados del primer proceso de elaboracion o 150 0 156 0
industrializacion gravados con tasa del 5%
Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios
c 151 0 157 0
gravados con tasa del 5%
Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o
d 12 0
ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto
Exportacion de productos agricolas en estado natural y
e sus derivados del primer proceso de elaboracion o 152 0
industrializacion
Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la
f 153 0
exportacion de bienes
g Exportacion de otros bienes 14 0
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
h descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por 15 0 23 0
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%,
i 154 0 158 0
correspondientes a la adquisicion de productos
agricolas en estado natural y sus derivados del primer
proceso de elaboracion o industrializacion
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por
j operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, 155 0 159 0
correspondientes a la adquisicion de otros bienes y
servicios
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
descuentos obtenidos y recupero por operaciones
k 17 0
incobrables, exonerados o no alcanzados por el
Impuesto
TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II:
l 18 4.471.818 21 0 24 447.182
b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)

RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS


INC. MONTO ACUMULADO
(6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)
Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los
a 160 0
productos agricolas en estado natural
Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion
b 161 0
o industrializacion en el mercado interno
c Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados 26 0
d TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c) 27 0
Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion
e 162 0
o industrializacion
f Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes 163 0
g Exportacion de otros bienes 29 0
h TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g) 30 0
i TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h) 31 0

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MONTO IMPONIBLE
RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES
INC. AL 5% AL 10% IVA CREDITO
DEL PERIODO
-I- -II- -III-
IVA Credito atribuido directamente a operaciones
a 32 0 35 4.181.668 38 418.167
gravadas en el mercado interno
IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones
b 33 0 36 0 39 0
gravadas, exoneradas o no alcanzadas
IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones
c gravadas en el mercado interno 164 0
Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)
IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones
d gravadas en el mercado interno y a exportacion 165 0
(Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)
IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y
e descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y 34 0 37 0 42 0
operaciones declaradas incobrables
TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN
f 43 418.167
EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)

INC. RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO MONTO


a IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. l) 44 447.182
b IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) 45 418.167
Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del
c 46 0
Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)
d SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c 166 0
Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc.
e 167 0
d
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el
f 47 0
siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e
g Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c 48 29.015
Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la
h 49 0
casilla 148 del Anexo Exportador)
Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con
i discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y 168 0
contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)
j IMPUESTO DETERMINADO (Inc. g - Inc. h - Inc. i) 50 29.015

MONTO A FAVOR DEL


RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR
INC. CONTRIBUYENTE FISCO
DEL CONTRIBUYENTE
-I- -II-
a Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j) 55 29.015
Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I:
b 51 0
Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)
Retenciones computables por operaciones gravadas
c 52 0
Ver retenciones recibidas

d Percepciones computables por operaciones gravadas 169 0

e Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento 56 50.000


f SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) 53 0 57 79.015
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente
g periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, 54 0
cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4
SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f,
h 58 79.015
cuando Col. II sea mayor que Col. I)

RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO,


MONTO IVA
INC. VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR
-I- -II-
EL IMPUESTO
Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones
a 59 0 65 0
exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto
Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones
b 60 0 66 0
exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a
c 61 0
exportaciones
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el
d 62 0
Impuesto
Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por
e enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por 63 0
el Impuesto
f Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP 64 0
Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al
g 170 0
fisco, no deducible en el IRE o IRP

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

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20/1/25, 7:22 p.m. Ver Declaración | MARANGATU
declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato
alguno.

Lugar:_______________________________, fecha(dd/mm/Año):____/____/_______.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

_______________________________________
Firma
Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta
corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

(*) Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»

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