Solicitud Beca Por Asistencia Financiera
Otavalo 10 de marzo del 2025
Estimados miembros del comité,
Como padre y representante de Cora Aymara Morales Lema, estudiante de Negocios
Internacionales que cursará el cuarto semestre, me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo con una
beca de asistencia financiera.
Mi hija me ha comentado sobre las dificultades de estudiar de manera virtual. Ha sido complicado
comunicarse con los profesores por mensajes y llegar a acuerdos claros. La organización con sus
compañeros para las tareas también ha sido difícil, lo que ha hecho que su experiencia universitaria
sea más demandante y con mayores responsabilidades.
Por esta razón decidimos que es el momento adecuado para que continúe sus estudios de manera
presencial en Quito. Este cambio representa un reto económico importante para nuestra familia. El
arriendo, alimentación, transporte y otros gastos que se suman al trasladarse a otra ciudad. Aunque
con mucho esfuerzo hemos logrado salir adelante con nuestro negocio, la mudanza ha aumentado
considerablemente nuestro presupuesto, lo que nos hace difícil cubrir todos los costos sin apoyo.
Sabemos que estudiar en Quito le dará mejores oportunidades, le permitirá crecer y prepararse
mejor para su futuro. Cora es una persona comprometida con su educación y no desaprovecha
ninguna oportunidad. Si recibe esta beca, tengan la certeza de que la aprovechará al máximo para
seguir construyendo su camino y alcanzar sus metas.
Agradezco su tiempo.
Atentamente,
Julio César Morales Males
Cédula: 100248052-1
Certificado
Registro Único de Contribuyentes
Apellidos y nombres Número RUC
MORALES MALES JULIO CESAR 1002480521001
Estado Régimen Artesano
ACTIVO GENERAL No registra
Fecha de registro Fecha de actualización
30/04/2001 17/09/2024
Inicio de actividades Reinicio de actividades Cese de actividades
30/04/2001 26/01/2010 No registra
Jurisdicción Obligado a llevar contabilidad
ZONA 1 / IMBABURA / OTAVALO NO
Tipo Agente de retención Contribuyente especial
PERSONAS NATURALES NO NO
Domicilio tributario
Ubicación geográfica
Provincia: IMBABURA Cantón: OTAVALO Parroquia: JORDAN
Dirección
Calle: QUITO Número: NO Intersección: BOLIVAR Referencia: FRENTE CUERPO DE
BOMBEROS
Medios de contacto
Email: juliocemm@[Link] Celular: 0995030955
Actividades económicas
• G46592101 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS HERRAMIENTA CONTROLADAS O NO POR
COMPUTADORA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, INCLUYE LA VENTA AL POR MAYOR DE SUS
PARTES Y PIEZAS.
• L68200203 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN
O POR CONTRATO (VIVIENDA).
Establecimientos
Abiertos Cerrados
1 2
Obligaciones tributarias
• 2011 DECLARACION DE IVA
i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise
periódicamente sus obligaciones tributarias en [Link].
Números del RUC anteriores
No registra
1/ 2
[Link]
Apellidos y nombres Número RUC
MORALES MALES JULIO CESAR 1002480521001
Código de verificación: RCR1741627761148905
Fecha y hora de emisión: 10 de marzo de 2025 12:29
Dirección IP: [Link]
Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la
Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial
462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración
Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación
SRI Móvil.
2/ 2
[Link]
Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1002480521001 Razón Social: MORALES MALES JULIO CESAR
Período Fiscal: DICIEMBRE 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:
TARIFA VARIABLE DE IVA
PARA ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como (Aplica para ventas y 203 Seleccione el
actividades turísticas compras) decreto que
aplique
VENTAS
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 2921.74 411 2921.74 421 438.26
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) 410 0.00 420 0.00 430 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% 425 0.00 435 0.00 445 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 2250.00 413 2250.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .
Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025120818563 872760035081 06-01-2025 1
Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 5171.74 419 5171.74 429 438.26
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos 434 0.00 444 0.00 454 0.00
obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 2921.74
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 438.26
Impuesto a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por 483 0.00
ventas a crédito de periodos anteriores)
Impuesto a liquidar en este mes 484 438.26
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes 486 0
Tamaño COPCI 487 No aplica
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 438.26
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 500 1644.67 510 1644.67 520 246.70
tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 530 0.00 533 0.00 534 0.00
tributario tarifa variable)
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito 540 0.00 550 0.00 560 0.00
tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025120818563 872760035081 06-01-2025 2
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al . 526 0.00
crédito tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al . 527 0.00
crédito tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 0.00 517 0.00 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde 508 0.00 518 0.00 .
enero 2022)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 1644.67 519 1644.67 529 246.70
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / 535 0.00 545 0.00 555 0.00
pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 563 0.5649
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 564 139.36
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
de venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que 601 298.90
cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que 602 0.00
cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas 603 0.00
mayores o personas con discapacidad
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
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sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período 605 5542.34
anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período 606 61.76
anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio (trasládese el campo 618 de la declaración del período 607 0.00
electrónico anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas (trasládese el campo 619 de la declaración del período 608 0.00
- Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones anterior)
administrativas o sentencias judiciales de última instancia
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad 622 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 5243.44
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 61.76
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE 621 0.00
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios 620+621 699 0.00
porcentajes)
DEVOLUCIÓN ISD POR
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
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EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se 700 0.00 701 0.00
exporten
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10% 721 0.00
Retención del 20% 723 0.00
Retención del 30% 725 0.00
Retención del 50% 727 0.00
Retención del 70% 729 0.00
Retención del 100% 731 0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas 802 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800-802) 801 0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 0.00
.
Pago previo 890 0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881 NO
19?
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025120818563 872760035081 06-01-2025 5
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025120818563 872760035081 06-01-2025 6
Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1002480521001 Razón Social: MORALES MALES JULIO CESAR
Período Fiscal: ENERO 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:
TARIFA VARIABLE DE IVA
PARA ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como (Aplica para ventas y 203 Seleccione el
actividades turísticas compras) decreto que
aplique
VENTAS
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 4347.83 411 4347.83 421 652.17
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) 410 0.00 420 0.00 430 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% 425 0.00 435 0.00 445 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 500.00 413 500.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .
Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025122908988 872780728971 06-02-2025 1
Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 4847.83 419 4847.83 429 652.17
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos 434 0.00 444 0.00 454 0.00
obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 4347.83
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 652.17
Impuesto a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por 483 0.00
ventas a crédito de periodos anteriores)
Impuesto a liquidar en este mes 484 652.17
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes 486 0
Tamaño COPCI 487 No aplica
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 652.17
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 500 4348.67 510 4348.67 520 652.30
tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 530 0.00 533 0.00 534 0.00
tributario tarifa variable)
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito 540 0.00 550 0.00 560 0.00
tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2025122908988 872780728971 06-02-2025 2
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al . 526 0.00
crédito tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al . 527 0.00
crédito tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 0.00 517 0.00 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde 508 0.00 518 0.00 .
enero 2022)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 4348.67 519 4348.67 529 652.30
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / 535 0.00 545 0.00 555 0.00
pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 563 0.8969
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 564 585.05
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad 565 67.25
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
de venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que 601 67.12
cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que 602 0.00
cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas 603 0.00
mayores o personas con discapacidad
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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SRIDEC2025122908988 872780728971 06-02-2025 3
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período 605 5243.44
anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período 606 61.76
anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio (trasládese el campo 618 de la declaración del período 607 0.00
electrónico anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas (trasládese el campo 619 de la declaración del período 608 0.00
- Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones anterior)
administrativas o sentencias judiciales de última instancia
Por procesos de fusión o absorción de sociedades 623 0.00
Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción 492 1282.0
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad 622 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 5176.32
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 61.76
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta. 624 0.00
Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años 625 0.00
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE 621 0.00
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios 620+621 699 0.00
porcentajes)
DEVOLUCIÓN ISD POR
EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se 700 0.00 701 0.00
exporten
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10% 721 0.00
Retención del 20% 723 0.00
Retención del 30% 725 0.00
Retención del 50% 727 0.00
Retención del 70% 729 0.00
Retención del 100% 731 0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas 802 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800-802) 801 0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 0.00
.
Pago previo 890 0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881 NO
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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19?
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1002480521001 Razón Social: MORALES MALES JULIO CESAR
Período Fiscal: FEBRERO 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:
TARIFA VARIABLE DE IVA
PARA ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como (Aplica para ventas y 203 Seleccione el
actividades turísticas compras) decreto que
aplique
VENTAS
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero 401 3401.09 411 3401.09 421 510.16
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero 402 0.00 412 0.00 422 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) 410 0.00 420 0.00 430 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% 425 0.00 435 0.00 445 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) . 423 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) . 424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 403 9.00 413 9.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario 404 0.00 414 0.00 .
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 405 0.00 415 0.00 .
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 0.00 416 0.00 .
Exportaciones de bienes 407 0.00 417 0.00 .
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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Exportaciones de servicios y/o derechos 408 0.00 418 0.00 .
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 3410.09 419 3410.09 429 510.16
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA 431 0.00 441 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 442 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 443 0.00 453 0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos 434 0.00 444 0.00 454 0.00
obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes 480 3401.09
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes 481 0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 510.16
Impuesto a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por 483 0.00
ventas a crédito de periodos anteriores)
Impuesto a liquidar en este mes 484 510.16
Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484 485 0.00
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes 486 0
Tamaño COPCI 487 No aplica
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484 499 510.16
Total comprobantes de venta emitidos 111 0 . Total comprobantes de venta anulados 113 0
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO
GENERADO
. (VALOR BRUTO - N/C) .
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 500 666.30 510 666.30 520 99.95
tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 0.00 511 0.00 521 0.00
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito 530 0.00 533 0.00 534 0.00
tributario tarifa variable)
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito 540 0.00 550 0.00 560 0.00
tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero 503 0.00 513 0.00 523 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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SRIDEC2025124981496 872799452318 10-03-2025 2
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero 504 0.00 514 0.00 524 0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero 505 0.00 515 0.00 525 0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al . 526 0.00
crédito tributario)
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al . 527 0.00
crédito tributario)
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506 0.00 516 0.00 .
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 0.00 517 0.00 .
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde 508 0.00 518 0.00 .
enero 2022)
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 666.30 519 666.30 529 99.95
Adquisiciones no objeto de IVA 531 0.00 541 0.00 .
Adquisiciones exentas del pago de IVA 532 0.00 542 0.00 .
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . 543 0.00 .
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes . 544 0.00 554 0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / 535 0.00 545 0.00 555 0.00
pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 563 0.9974
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 564 99.69
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad 565 0.26
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas 115 0 . Total notas de venta recibidas 117 0
de venta)
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) 119 0
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que 601 410.47
cero)
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que 602 0.00
cero)
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas 603 0.00
mayores o personas con discapacidad
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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SRIDEC2025124981496 872799452318 10-03-2025 3
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o 604 0.00
sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período 605 5176.32
anterior)
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período 606 61.76
anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio (trasládese el campo 618 de la declaración del período 607 0.00
electrónico anterior)
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas (trasládese el campo 619 de la declaración del período 608 0.00
- Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones anterior)
administrativas o sentencias judiciales de última instancia
Por procesos de fusión o absorción de sociedades 623 0.00
Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción 492
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609 0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad 622 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico 610 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad 611 0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en 612 0.00
importaciones), imputables al crédito tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito 613 0.00
tributario
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes 614 0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones 615 4765.85
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617 61.76
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico 618 0.00
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en 619 0.00
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia
IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta. 624 0.00
Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años 625 0.00
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE 621 0.00
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios 620+621 699 0.00
porcentajes)
DEVOLUCIÓN ISD POR
EXPORTACIONES
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se 700 0.00 701 0.00
exporten
. PORCENTAJE
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes 702 0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Retención del 10% 721 0.00
Retención del 20% 723 0.00
Retención del 30% 725 0.00
Retención del 50% 727 0.00
Retención del 70% 729 0.00
Retención del 100% 731 0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 0.00
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas 802 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800-802) 801 0.00
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 0.00
.
Pago previo 890 0.00
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés 897 0.00
. Impuesto 898 0.00
. Multa 899 0.00
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00
.
¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881 NO
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
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19?
Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 882 0.00
Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) 883 0.00
Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 884 0.00
Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 885 0.00
Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 886 0.00
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) 887 0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-898) 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente
CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
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RUC PRODUBANCO 1790368718001 FECHA 29/10/2024
Cliente: 1004601033 MORALES LEMA CORA AYMARA #Operación: CAR10100847593000
Moneda: USD DOLARES USA Monto: 2752.30 Operac Ant:
Tipo Operación: DTA DIRECTO TABLA DE AMORTIZACION Gracia Cap: 0
Tipo Plazo: 5-MENSUAL Cuota: MENSUAL Trámite: 5074239 Gracia Int: 0
Fecha Emisión: 03/10/2024 Per Cap: 1 Per Int: 1 Int: 9.10%
F Vencimiento: 28/02/2025 Tasa Efectiva: 9.49%
TABLA DE AMORTIZACIÓN
No FECHA VENC SALDO CAP SALD CUOTA VAL CUOTA CUOTA CAP OTROS INTERÉS ESTADO ÚLTIMO PAGO
1 10/30/2024 $ 2,752.30 $ 562.82 $ 562.82 $ 544.04 $ 0.00 $ 18.78 VIGENTE
2 12/02/2024 $ 2,208.26 $ 562.82 $ 562.82 $ 544.40 $ 0.00 $ 18.42 POR VENCER
3 12/30/2024 $ 1,663.86 $ 562.82 $ 562.82 $ 551.04 $ 0.00 $ 11.78 POR VENCER
4 01/30/2025 $ 1,112.82 $ 562.82 $ 562.82 $ 554.10 $ 0.00 $ 8.72 POR VENCER
5 02/28/2025 $ 558.72 $ 562.82 $ 562.82 $ 558.72 $ 0.00 $ 4.10 POR VENCER