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Factura Proforma de Suministros 2025

El documento es un borrador de factura emitido a Luisa Fernanda Rojas Velasco por SUMOCOL Suministros y Obras de Colombia S.A.S. La factura detalla la compra de 19 ítems relacionados con piezas automotrices, con un total bruto de 2,147,899.15 COP y un total a pagar de 2,556,000.00 COP, incluyendo IVA del 19%. La forma de pago es a crédito, con vencimiento el 10 de abril de 2025.
Derechos de autor
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El documento es un borrador de factura emitido a Luisa Fernanda Rojas Velasco por SUMOCOL Suministros y Obras de Colombia S.A.S. La factura detalla la compra de 19 ítems relacionados con piezas automotrices, con un total bruto de 2,147,899.15 COP y un total a pagar de 2,556,000.00 COP, incluyendo IVA del 19%. La forma de pago es a crédito, con vencimiento el 10 de abril de 2025.
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10/4/25, 4:45 p.m.

FV-2-1356

LUISA FERNANDA ROJAS VELASCO


NIT [Link]-4
CL 33 29 28
Tel: (608) 3158885914 No. FE 1356
Villavicencio - Colombia
fernanda-allison3@[Link]

Señores SUMOCOL SUMINISTROS Y OBRAS DE COLOMBIA S.A.S Fecha y hora


Fecha de Vencimiento
comprobante
NIT 901.383.584-0 Teléfono
Dirección CLL 13 27A-08 Ciudad - 2025-04-10 2025-04-10

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 JUEGO DE PASTILLAS REVO 1.00 145,000.00

2 BUJE AMORTIGUADOR 2.00 90,000.00

3 SOPORTE AMORTIGUADOR 1.00 110,000.00

4 GUARDAPOLVO LADO CAJA NISTO 1.00 45,000.00

5 PUNTA LADO RUEDA 1.00 220,000.00

6 BUJE TIJERA INFERIOR 4.00 300,000.00

7 ROTULA TIJERA INFERIOR 2.00 280,000.00

8 CAUCHO ESTABILIZADOR 2.00 40,000.00

9 BUJE TIJERA SUPERIOR 2.00 120,000.00

10 GUAYA FRENO MANO 2.00 390,000.00

11 BUJE BALACIN 8.00 56,000.00

12 BUJE MUELLE 2.00 100,000.00

13 CENTRAL 1.00 4,000.00

14 QUITARUIDOS 12.00 72,000.00

15 RETEN HOCIN EJE 2.00 50,000.00

16 JUEGO DE BANDAS 1.00 185,000.00

17 CILINDRO FRENO 1.00 95,000.00

18 HOJA MUELLE IZQUIERDO 1.00 210,000.00

19 GRAPA MUELLES 2.00 44,000.00

Total items: 19 Total Bruto 2,147,899.15

Valor en Letras: IVA 19% 408,100.85


Dos millones quinientos cincuenta y seis mil pesos m/cte
Total a Pagar 2,556,000.00
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-10 por $ 2,556,000.00

Observaciones:
COTIZACION: Nª23853

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

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10/4/25, 4:45 p.m. FV-2-1356

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