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73-287326 04 2024 Factura 08 09 2024-18 35 11

La factura emitida el 31/07/2024 para Quispe Susaya Américo corresponde al período 04/24, con un total a pagar de $172.376,67. El consumo registrado es de 2859 kWh y el vencimiento de pago es el 09/09/2024, con un último plazo para pago en bancos hasta el 16/09/2024. Se aplican subsidios y bonificaciones que afectan el costo total de la factura.
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La factura emitida el 31/07/2024 para Quispe Susaya Américo corresponde al período 04/24, con un total a pagar de $172.376,67. El consumo registrado es de 2859 kWh y el vencimiento de pago es el 09/09/2024, con un último plazo para pago en bancos hasta el 16/09/2024. Se aplican subsidios y bonificaciones que afectan el costo total de la factura.
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NUMERO: 10602801 FECHA DE EMISION: 31/07/2024 Ingrese a

pagar
QUISPE SUSAYA AMERICO
RIVADAVIA 4879 Depto 5
PUNTO DE VENTA 0098
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
entre DON BOSCO y FRANCIA CUENTA N°: 73 - 287326
MAR DEL PLATA
7600 - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES
PERIODO: 04/24 CUOTA 2 de 2
AV. INDEPENDENCIA 1541/49
Remesa: 7320 - Ruta: 2752 FECHA VENCIMIENTO: 09/09/2024
Domicilio de consumo: RIVADAVIA 4879 Depto 5
CONSUMOS ENTRE:
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI
Beneficiado con
14/05/2024 Y 16/07/2024
Consumos registrados TARIFA SOCIAL
Medidor N° 1756536 Energía reactiva: TOTAL A PAGAR: $****172.376,67
Estado anterior al 14/05/2024: 15217 Anterior: 3541
Estado actual al 16/07/2024: 18076 Actual: 3977
EDEA S.A. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - INGRESOS BRUTOS EXENTO

Consumo: 2859 R Consumo: 436 R


Tarifas aplicadas
Total a Facturar: 2859
Gasto diario de electricidad: $*4118,819. FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS
15/05/24 1498,350 14,8119 41 17
15/05/24 3994,350 32,0676 41 17
15/05/24 12916,280 46,8219 289 17
15/05/24 12916,280 46,8219 13 17
01/06/24 1498,350 42,5653 113 46
01/06/24 3994,350 57,8813 113 46
1540 2839 2427 2293 2189 2859 01/06/24 12916,280 126,2982 780 46
kWh kWh kWh kWh kWh kWh 01/06/24 12916,280 70,6831 37 46

Conceptos
C.F +ENERGIA SIN SUBSIDIO 202.241,82
C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 13.339,75
C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 1.427,00 128.540,61
ICT Res 945/22 1.427,00 385,29
5/23 6/23 1/24 2/24 3/24 04/24
BONIFICACION TS PBA RE771 0,00 -12.668,86
PERÍODOS
*SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -60.361,46
Información para el Usuario
* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 129.596,79
SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 31/07/2024 POR IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 27.215,33
SERVICIOS PRESTADOS: 1 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ LEY 11769 ART 74 % 0,001 1,30
LEY 11769 ART 75 % 6,00 7.775,81
77662,51 MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO LEY 11769 FDO. COMP. % 6,00 7.775,81
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32707302873260 /// LEY PROV. 7290 % 0,01 11,63
/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0730287326 /// LEY PROV. 9038 % 0,00 0,00
SEGMENTACION N2-Subsidio Estado Nacional - Subsidio Tarifa Social a cargo de la Provincia de * SUBTOTAL IMPUESTOS 42.779,88
Buenos Aires $ 60361.46

Vencimiento estimado de su próxima factura: 07/10/2024


EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

Esta factura se emite con el cuadro Tarifario Res. MyP 771/24

Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0062364664

C.E.S.P. N° 35307005325067 - Vto. CESP 31/07/2024


TOTAL FACTURA 172.376,67

TOTAL A PAGAR: $****172.376,67

Ultimo plazo para el pago en bancos: 16/09/2024

La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones


habilitadas. Pasado el vencimiento del 09/09/2024 los
intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura

Cuenta N°: 73-287326 Factura: 10602801 Período: 04/24


Último plazo para pago en Banco: 16/09/2024 Importe: $****172.376,67

73010602801102409160000172376674

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