Boleta de Pago
PEDRO MAY ARANA
SM 248 M 145 L 1 CALLE MAR BALTICO NoExt 49 FRACC
CASAS DEL MAR I CP 77516 Zona URBANA CANCÚN
RUTA 248 Folio A076580056
CLIENTE
SEC 405 Periodo OCT-24 Vencimiento de pago 12-NOV-24
233785
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 186.20 $ 186.20
NIA 0005830801670002
1 NA Alcantarillado $ 65.17 $ 65.17
1 NA Saneamiento $ 9.31 $ 9.31
IVA $ 11.92
IMPORTE DEL MES $ 272.60
Doscientos Setenta y Dos pesos 60/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
1 Doc Pend de pago $ 272.11
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.29
MÍNIMO A PAGAR $ 545.00
ADEUDO A LA FECHA $ 545.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2747
BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1435228315
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal 23949024 21/10/24 Real 0 1 1 0 1
Folio A076580056 Vencimiento 12-NOV-24
Mínimo a pagar $ 545.00
Son: Quinientos Cuarenta y Cinco pesos 00/100 MN
CLIENTE 233785
Ref. Pagos Qiubo: 3018 22337851
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