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A. Marco Institucional: 1. Política

El documento establece un marco institucional para incrementar la producción de energías renovables y garantizar el funcionamiento de las operaciones de CEL, incluyendo la ejecución de planes de mantenimiento y la aplicación de políticas sociales. Se detalla la asignación de recursos, ingresos y gastos, así como los objetivos de gestión empresarial y la necesidad de financiamiento. Además, se presenta un presupuesto administrativo financiero que incluye ingresos por venta de energía y gastos operativos, con un enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento de compromisos de deuda.

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A. Marco Institucional: 1. Política

El documento establece un marco institucional para incrementar la producción de energías renovables y garantizar el funcionamiento de las operaciones de CEL, incluyendo la ejecución de planes de mantenimiento y la aplicación de políticas sociales. Se detalla la asignación de recursos, ingresos y gastos, así como los objetivos de gestión empresarial y la necesidad de financiamiento. Además, se presenta un presupuesto administrativo financiero que incluye ingresos por venta de energía y gastos operativos, con un enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento de compromisos de deuda.

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A.

MARCO INSTITUCIONAL
1. Política
Incrementar la producción de energías renovables (fotovoltaica, eólica, biogás, hidrocarburos, mareomotriz,
entre otros).
Ejecutar el programa de operación en las Centrales Hidroeléctricas conforme al ROBCP.
Ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos e infraestructura de las Centrales
Hidroeléctricas.
Garantizar el normal funcionamiento de las operaciones de CEL.
Ejecución de acciones para la aplicación Institucional de la Política Nacional para la Primera Infancia,
Enfoques de Género y Derechos Humanos.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos


Proveer los recursos para la ejecución de las operaciones de CEL.
Desarrollo de Estudios y Proyectos de Generación de Energía Eléctrica.
Ejecución de medidas socio ambientales de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero.
Garantizar el pago del Servicio de la Deuda.
Proporcionar recursos financieros, técnicos y humanos para la ejecución de los proyectos.
Asegurar las instalaciones y los recursos de personal mediante la contratación de pólizas de seguro.

3. Objetivos
Realizar una gestión empresarial eficiente, apoyando las actividades realizadas por las Unidades Operativas.
Cumplir con los compromisos de la Deuda Interna y Externa.
Monitorear, revisar y dar seguimiento al uso de los recursos naturales, detectar y evaluar oportunidades de
negocio, considerando las leyes y reglamentos del sector eléctrico que se encuentran vigentes.
Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos de las centrales, garantizando
disponibilidad y confiabilidad de las unidades generadoras, empleando tecnología limpia en la producción
de energía eléctrica.
Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de los proyectos.
Administrar, coordinar y dirigir estrategias para formulación, seguimiento y control de los proyectos.
Gestionar la adquisición de inmuebles para proyectos hidroeléctricos.
Obtener rentabilidad de los excedentes obtenidos para la venta de energía eléctrica.
Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipo de las Central Hidroeléctricas,
reduciendo los tiempos de mantenimiento, garantizando el flujo de potencia constante y utilizando
tecnología que no menoscabe el medio ambiente.
Gestionar financiamiento, administrar préstamos vigentes, cumplir requerimientos de organismos
internacionales, dar seguimiento y administración a los proyectos en sus diferentes fases e informar del
avance físico y financiero al Ministerio de Hacienda.

B. ASIGNACION DE RECURSOS
1. Ingresos
Ingresos Corrientes 296,340,765
14 Venta de Bienes y Servicios 238,581,800
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos
14201 Servicios Básicos 211,132,280
143 Ventas de Desechos y Residuos
14399 De Bienes Diversos 2,340
149 Débito Fiscal
14901 Débito Fiscal 27,447,180
15 Ingresos Financieros y Otros 57,746,965
151 Rendimiento de Títulos Valores
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 9,673,560
15106 Dividendos en Acciones 15,700,000
15199 Otras Rentabilidades Financieras 3,780
152 Intereses por Préstamos
15207 A Empresas Privadas no Financieras 424,330
153 Multas e Interés por Mora
15399 Multas e Intereses Diversos 41,700
154 Arrendamiento de Bienes
15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 5,711,700
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 1,200
15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 173,760
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados
15602 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 10,000
15603 Compensación por Pérdidas o Daños de Bienes Inmuebles 10,000
157 Otros Ingresos no Clasificados
15701 Diferenciales Cambiarios 7,900
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,243,140
15799 Ingresos Diversos 23,984,435
159 Débito Fiscal
15901 Débito Fiscal 761,460
16 Transferencias Corrientes 12,000
163 Transferencias Corrientes el Sector Privado
16301 De Empresas Privadas No Financieras 12,000
Ingresos de Capital 26,248,145
23 Recuperación de Inversiones Financieras 26,248,145
231 Recuperación de Inversiones en Títulos Valores
23101 Liquidación de Bonos 24,166,415
232 Recuperación de Préstamos
23207 A Empresas Privadas no Financieras 2,081,730
Financiamiento 71,433,650
31 Endeudamiento Público 12,100,000
311 Colocación de Títulos Valores en el Mercado Nacional
31101 Bonos del Estado 50,000
312 Colocación de Títulos Valores en el Mercado Externo
31299 Títulos valores Diversos 50,000
313 Contratación de Empréstitos Internos
31308 De Empresas Privadas Financieras 12,000,000
32 Saldos de Años Anteriores 59,333,650
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco
32102 Saldo Inicial en Banco 46,023,055
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 13,310,595
Total 394,022,560

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento


Recursos Prestamos
Código Unidad Presupuestaria Responsable Total
Propios Internos
01 Dirección y Administración Institucional Presidente 101,715,235 101,715,235
02 Servicio de la Deuda Interna Director Ejecutivo 21,001,705 21,001,705
03 Servicio de la Deuda Externa Director Ejecutivo 79,823,385 79,823,385
04 Captación de Recursos Coordinador Administrativo
Financiero 45,088,920 45,088,920
05 Producción de Energía Eléctrica Director Ejecutivo 65,515,145 12,000,000 77,515,145
06 Preinversión Gerente Financiero 1,967,355 1,967,355
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética Presidente 66,910,815 66,910,815
Total 382,022,560 12,000,000 394,022,560

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión


Producción
Deuda
Empresarial Total
Pública
Pública
Gastos Corrientes 46,601,740 144,578,810 191,180,550
Gastos de Consumo o Gestión Operativa 123,756,425 123,756,425
Remuneraciones 24,070,460 24,070,460
Bienes y Servicios 99,685,965 99,685,965
Gastos Financieros y Otros 46,601,740 20,025,005 66,626,745
Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 5,824,620 5,824,620
Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 40,777,120 40,777,120
Impuestos, Tasas y Derechos 129,850 129,850
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 18,679,595 18,679,595
Crédito Fiscal 1,215,560 1,215,560
Transferencias Corrientes 797,380 797,380
Transferencias Corrientes al Sector Público 606,000 606,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado 191,380 191,380
Gastos de Capital 148,618,660 148,618,660
Inversiones en Activos Fijos 148,600,280 148,600,280
Bienes Muebles 36,575,540 36,575,540
Bienes Inmuebles 3,677,600 3,677,600
Intangibles 1,702,435 1,702,435
Infraestructura 96,369,595 96,369,595
Crédito Fiscal 10,275,110 10,275,110
Transferencias de Capital 14,000 14,000
Transferencias de Capital al Sector Público 6,000 6,000
Transferencias de Capital al Sector Privado 8,000 8,000
Inversiones Financieras 4,380 4,380
Inversiones en Títulos Valores 4,380 4,380
Aplicaciones Financieras 54,223,350 54,223,350
Amortización Endeudamiento Público 54,223,350 54,223,350
Amortización de Empréstitos Internos 15,177,085 15,177,085
Amortización de Empréstitos Externos 39,046,265 39,046,265
Total 100,825,090 293,197,470 394,022,560

4. Presupuesto Administrativo Financiero


Concepto Parcial Total
Ingreso de Operación 238,581,800
Venta en el Mercado Regulador del Sistema 148,346,480
Venta a Clientes Directos 58,166,070
Ingreso por Potencia 32,069,250
Gastos de Operación 122,604,065
Por Captación de Recursos 45,088,920
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica 77,515,145
Resultados Brutos de Operación 115,977,735
Menos
Gastos Administrativos, Amortización e Intereses de la Deuda 202,540,325
Gastos Administrativos 101,715,235
Intereses de la Deuda 46,601,740
Amortización de la Deuda 54,223,350
Resultados Netos de Operación (86,562,590)
Más
Otros Ingresos 84,007,110
Ingresos diversos 68,307,110
Dividendos 15,700,000
Menos
Otros Gastos 68,878,170
Administración de la inversión 40,756,630
Pre-Inversión 1,967,355
Inversión 26,154,185
Necesidad de Financiamiento (71,433,650)
Colocación de Títulos Valores en el Mercado Nacional 50,000
Bonos del Estado 50,000
Colocación de Títulos Valores en el Mercado Externo 50,000
Títulos Valores Diversos 50,000
Financiamiento Interno Neto 12,000,000
Desembolsos 12,000,000
Saldos de Años Anteriores 59,333,650
Saldo Inicial en Bancos 46,023,055
Cuentas por Cobrar de anteriores 13,310,595
Situación Financiera 0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados


Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
01 Dirección y Administración Institucional 101,715,235
01 Dirección Superior Tomar decisiones orientadas a aprovechar las fuentes de
energías renovables; así como mantener y mejorar las
existentes, e investigar y desarrollar proyectos de fuentes de
energías alternas como la eólica, biogás, undimotriz,
fotovoltaica e hidrocarburos. 1,279,995
02 Apoyo a la Administración Superior Coordinar y administrar las reuniones que se celebran en
Oficina Central entre personal de la Comisión y miembros de
Junta Directiva. 23,578,250
03 Gestión de Salud, Seguridad Ocupacional y Género Velar por el cuidado de la salud integral del personal de CEL y
personal involucrado (beneficiarios, pensionados y personal
tercerizado), generando y desarrollando acciones que
permitan minimizar la incidencia de patologías más
frecuentes, además de identificar patologías oportunamente
para prevenir complicaciones futuras. 9,285,455
04 Administración Financiera Gestionar la recaudación y recuperación de valores
generados por venta de energía eléctrica y otras operaciones,
establecen los lineamientos de formulación y ejecución del
presupuesto, proveer información útil, confiable y oportuna
de la situación financiera de CEL a la Administración Superior
para la toma de decisiones, apoyar los procesos de control
interno, contable, presupuestario y de tesorería. 27,775,755
05 Gestión Administrativa Brindar un servicio de calidad a las dependencias de la CEL,
para que cuenten con infraestructura y mobiliarios
apropiados para el desarrollo laboral, equipo y servicios de
transporte y logística en estado óptimo de funcionamiento,
estableciendo el control de los bienes y materiales de la
institución, así como, la disposición final de los bienes en
desuso resguardados en el Almacén Central de San Ramón y
resguardo de bienes para uso en la ejecución de los diferentes
proyectos. 12,429,740
06 Gestión de Talento Humano Dotar personal competente para los puestos de trabajo,
mediante la vinculación, desarrollo y fortalecimiento de
competencias técnicas, habilidades y actitudes, desarrollar
una cultura organizacional para la consecución de objetivos
estratégicos institucionales, a través del cumplimiento de los
compromisos de prestaciones y beneficios, normativas
internas y legislación laboral e intervenciones
organizacionales orientados a su organización. 4,295,720
07 Administración y Desarrollo de Sistemas Proveer a la Institución de una plataforma computacional,
Institucionales que combine en forma oportuna y eficiente la
infraestructura y los sistemas informáticos administrativos
financieros que apoyen los procesos de negocio y procesos
de apoyo. 4,108,680
08 Administración de Seguros Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros
de la Comisión 18,961,640
02 Servicio de la Deuda Interna 21,001,705
01 Intereses Cubrir los compromisos de intereses de la deuda interna, en
los términos pactados en los contratos. 5,824,620
02 Amortización Cubrir los compromisos de amortización de la deuda interna,
de conformidad con lo establecido en los contratos. 15,177,085
03 Servicio de la Deuda Externa 79,823,385
01 Intereses Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de intereses
de la deuda externa. 40,777,120
02 Amortización Pagar en el tiempo establecido, los compromisos de
amortización de la deuda externa 39,046,265
Total 202,540,325

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico


51 54 55 56 61 62 63 71
Unidad Presupuestaria y Cifrado Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones de Gastos Transferencias Inversiones Transferencias Inversiones Amortización de Gastos Gastos de Aplicaciones Total
Presupuestario Bienes y Servicios Financieros Corrientes en Activos de Capital Financieras Endeudamiento Corrientes Capital Financieras
y Otros Fijos Público

01 Dirección y Administración Institucional 22,334,175 43,054,250 19,970,895 797,380 15,548,155 6,000 4,380 86,156,700 15,558,535 101,715,235
2024-4106-7-01-01-21-2 Recursos Propios Dirección Superior 1,064,430 203,565 6,000 1,273,995 1,273,995
2024-4106-7-01-01-22-2 Recursos Propios 6,000 6,000 6,000
2024-4106-7-01-02-21-2 Recursos Propios Apoyo a la Administración
Superior 5,479,760 17,098,365 35,620 680,650 23,294,395 23,294,395
22-2 Recursos Propios 283,855 283,855 283,855
2024-4106-7-01-03-21-2 Recursos Propios Gestión de Salud,
Seguridad Ocupacional y
Género 7,005,975 1,966,335 1,800 700 8,974,810 8,974,810
22-2 Recursos Propios 310,645 310,645 310,645
2024-4106-7-01-04-21-2 Recursos Propios Administración Financiera 1,831,630 14,437,975 1,225,560 17,495,165 17,495,165
22-2 Recursos Propios 10,276,210 4,380 10,280,590 10,280,590
2024-4106-7-01-05-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 2,351,855 7,832,125 75,600 400 10,259,980 10,259,980
22-2 Recursos Propios 2,169,760 2,169,760 2,169,760
2024-4106-7-01-06-21-2 Recursos Propios Gestión de Talento
Humano 3,000,345 1,106,165 2,400 109,630 4,218,540 4,218,540
22-2 Recursos Propios 77,180 77,180 77,180
2024-4106-7-01-07-21-2 Recursos Propios Administración y
Desarrollo de Sistemas
Institucionales 1,268,555 409,620 1,678,175 1,678,175
22-2 Recursos Propios 2,430,505 2,430,505 2,430,505
2024-4106-7-01-08-21-2 Recursos Propios Administración de Seguros 331,625 100 18,629,915 18,961,640 18,961,640
02 Servicio de la Deuda Interna 5,824,620 15,177,085 5,824,620 15,177,085 21,001,705
2024-4106-5-02-01-21-2 Recursos Propios Intereses 5,824,620 5,824,620 5,824,620
2024-4106-5-02-02-23-2 Recursos Propios Amortización 15,177,085 15,177,085 15,177,085
03 Servicio de la Deuda Externa 40,777,120 39,046,265 40,777,120 39,046,265 79,823,385
2024-4106-5-03-01-21-2 Recursos Propios Intereses 40,777,120 40,777,120 40,777,120
2024-4106-5-03-02-23-2 Recursos Propios Amortización 39,046,265 39,046,265 39,046,265

Total 22,334,175 43,054,250 66,572,635 797,380 15,548,155 6,000 4,380 54,223,350 132,758,440 15,558,535 54,223,350 202,540,325

c) Detalle de Obligaciones a Cancelar


Intereses Amortización Total
Crédito Rotativo con el Banco América Central, Capital de Trabajo 1,057,100 12,000,000 13,057,100
Crédito Rotativo con el Banco de América Central, Capital de Trabajo 4,767,520 3,177,085 7,944,605
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Interna 5,824,620 15,177,085 21,001,705
Préstamo 1865 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 3,506,540 12,157,500 15,664,040
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Línea de Crédito de Capital de
9,673,560 9,673,560
Trabajo)
Préstamo 2059 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 1,172,660 5,227,260 6,399,920
Préstamo 2143 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 24,183,640 11,918,395 36,102,035
Préstamo 004-SQ-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 121,920 310,300 432,220
Préstamo 1369-OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 302,410 1,771,430 2,073,840
Préstamo 25488 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 1,658,190 5,750,000 7,408,190
Préstamo OECF-P4 con la Overseas Economic Cooperation Fund (OECF, Japón) 158,200 1,911,380 2,069,580
Subtotal Línea de Trabajo Deuda Externa 40,777,120 39,046,265 79,823,385
Total 46,601,740 54,223,350 100,825,090

5. Presupuesto de Resultados Operativos


Concepto Parcial Total
Ingreso de Operación 238,581,800
Venta en el Mercado Regulador del Sistema 148,346,480
Venta a Clientes Directos 58,166,070
Ingreso por Potencia 32,069,250
Gastos de Operación 122,604,065
Por Captación de Recursos 45,088,920
Por Producción de los Servicios de Energía Eléctrica 77,515,145
Total 115,977,735

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados


Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
04 Captación de Recursos 45,088,920
01 Comercialización de los Recursos Energéticos Maximizar los beneficios provenientes de la venta de
energía eléctrica en el mercado nacional y regional. 1,504,470
02 Cargos al Sector Eléctrico y Compra de Energía Compra de energía eléctrica a terceros, pagar
oportunamente los cargos del Sector Eléctrico y los
cargos regionales (CRIE, EOR y EPR). 43,584,450
05 Producción de Energía Eléctrica 77,515,145
01 Generación Hidráulica Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, de
forma efectiva y segura para el personal. 46,891,620
02 Gestión Ambiental y Técnica Realizar la ingeniería necesaria para garantizar la
disponibilidad de equipos de generación, previendo el
menor impacto negativo al medio ambiente. 30,623,525

Total 122,604,065

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico


51 54 55 61
Unidad Presupuestaria y Cifrado Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones Gastos Inversiones Gastos Gastos de Total
Presupuestario de Bienes y Financieros en Activos Corrientes Capital
Servicios y Otros Fijos
04 Captación de Recursos 525,370 44,519,550 44,000 45,088,920 45,088,920
2024-4106-7-04-01-21-2 Recursos Propios Comercialización de los
Recursos Energéticos 525,370 935,100 44,000 1,504,470 1,504,470
2024-4106-7-04-02-21-2 Recursos Propios Cargos al Sector Eléctrico y
Compra de Energía 43,584,450 43,584,450 43,584,450
05 Producción de Energía Eléctrica 9,186,295 26,048,080 662,010 41,618,760 13,333,190 64,181,955 77,515,145
2024-4106-7-05-01-22-2 Recursos Propios Generación Hidráulica 7,975,380 13,935,915 651,900 24,328,425 46,891,620 46,891,620
2024-4106-7-05-02-21-2 Recursos Propios Gestión Ambiental y Técnica 1,210,915 12,112,165 10,110 13,333,190 13,333,190
22-2 Recursos Propios 5,290,335 5,290,335 5,290,335
22-4 Préstamos Internos 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Total 9,711,665 70,567,630 706,010 41,618,760 58,422,110 64,181,955 122,604,065

6. Presupuesto de Inversión

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados


Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
06 Preinversión 1,967,355
01 Estudios sobre Fuentes de Energía Diversificar la matriz de energía limpia por medio de recursos renovables a través del desarrollo de
estudios de prefactibilidad y factibilidad. 1,967,355
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética 66,910,815
01 Infraestructura Hidroeléctrica Incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables. 23,525,385
02 Administración de la Inversión Administrar los recursos eficientemente, dar seguimiento a los proyectos de inversión, así como,
coordinar, administrar y supervisar la ejecución de dichos proyectos. 41,039,130
03 Infraestructura de Distribución Alcanzar el 100% de la cobertura del servicio de energía eléctrica en El Salvador para el año 2030, con
base en los resultados de datos de campo recopilados en las encuestas de confirmación de la muestra,
ampliando el acceso a la energía eléctrica para un estimado de 8,759 usuarios, ubicados principalmente
en el Área Rural, incluyéndose hogares, escuelas y otros usos productivos, mediante extensiones de las
redes existentes y la instalación de sistemas aislados como mini-redes o bien sistemas individuales, que
garanticen un suministro eléctrico sostenible y maximice el uso de recursos renovables disponibles en
el país. 2,346,300
Total 68,878,170

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico


51 54 55 61 62
Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones Adquisiciones Gastos Inversiones Transferencias Gastos de
de Bienes y Financieros en Activos de Capital Capital
Servicios y Otros Fijos
06 Preinversión 219,440 1,747,915 1,967,355
2024-4106-7-06-01-22-2 Recursos Propios Estudios sobre Fuentes de Energía 219,440 1,747,915 1,967,355
07 Desarrollo de la Infraestructura Energética 4,305,675 7,330,020 1,103,935 54,163,185 8,000 66,910,815
2024-4106-7-07-01-22-2 Recursos Propios Infraestructura Hidroeléctrica 225,530 3,635,470 420,750 19,243,635 23,525,385
2024-4106-7-07-02-22-2 Recursos Propios Administración de la Inversión 3,791,140 3,694,550 302,400 33,243,040 8,000 41,039,130
2024-4106-7-07-03-22-2 Recursos Propios Infraestructura de Distribución 289,005 380,785 1,676,510 2,346,300
Total 4,305,675 7,549,460 1,103,935 55,911,100 8,000 68,878,170

c) Detalle de Estudios de Preinversión


Meta Ubicación Fecha de
Código Estudio Fuente de Financiamiento Unidad de Medida Monto
Anual Geográfica Finalización
06 Preinversión 1,967,355
01 Estudios sobre Fuentes de Energía 1,967,355
Estudio de Prefactibilidad para la Instalación de una Central 50.20%
3583 Recursos Propios % de Avance A Nivel Nacional dic-24 182,840
Eólica
Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con 39.90%
5558 Recursos Propios % de Avance Costa de El Salvador dic-24 65,005
Energía del Mar en El Salvador
Instalación de una Planta de Generación Eléctrica con 100%
Chalatenango y
7522 Jacinto Acuático en la C.H. 5 de Noviembre, Municipio de Recursos Propios % de Avance dic-24 230,040
Cabañas
Sensuntepeque, departamento de Cabañas
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Territorio 83.31%
8092 Recursos Propios % de Avance A Nivel Nacional dic-24 1,326,620
Salvadoreño
Programa de Eficiencia Energética en Centrales 100%
8504 Recursos Propios % de Avance A Nivel Nacional dic-24 56,500
Hidroeléctricas, en El Salvador.
8505 Construcción del Parque Eólico Marino en El Salvador Recursos Propios % de Avance 21% Costa de El Salvador dic-24 106,350
Total 1,967,355

d) Listado de Proyectos de Inversión Pública


Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de
Código Proyecto Monto
Financiamiento Medida Física Geográfica Finalización
07 Desarrollo de la Infraestructura
25,871,685
Energética

01 Infraestructura Energética
23,525,385
3119 Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral
Recursos Propios % de Avance 95.30% San Miguel Dic./2024 16,430,160
5554 Instalación de una Planta de
Generación Eléctrica con Biogás en
el Río Acelhuate Recursos Propios % de Avance 5.48% San Salvador Dic./2024 4,681,295
5570 Construcción del Parque Eólico
Metapán, Departamento de Santa
Ana. Recursos Propios % de Avance 2.57% Santa Ana Dic./2024 2,378,900
5821 Construcción de la Planta
Fotovoltaica 15 de Septiembre Recursos Propios % de Avance 7.08% Usulután Dic./2024 35,030
03 Infraestructura de Distribución 2,346,300
8472 Programa de Acceso Universal a la
Energía en El Salvador Recursos Propios % de Avance 2.280% A Nivel Nacional Dic./2024 2,346,300
Total 25,871,685

C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo
Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total
Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto
601.00 - 650.99 2 15,000 2 15,000
801.00 - 850.99 2 20,100 2 20,100
851.00 - 900.99 2 21,600 2 21,600
901.00 - 950.99 1 11,160 7 79,200 8 90,360
1,001.00 - 1,100.99 1 13,120 24 309,890 25 323,010
1,101.00 - 1,200.99 6 81,950 10 140,330 16 222,280
1,201.00 - 1,300.99 8 120,600 11 166,695 19 287,295
1,301.00 - 1,400.99 11 178,740 62 1,027,180 73 1,205,920
1,401.00 - 1,500.99 15 261,880 30 519,940 45 781,820
1,501.00 - 1,600.99 10 185,775 41 760,045 51 945,820
1,601.00 - 1,700.99 7 139,945 32 628,130 39 768,075
1,701.00 - 1,800.99 11 230,535 58 1,201,320 69 1,431,855
1,801.00 - 1,900.99 14 310,430 59 1,306,680 73 1,617,110
1,901.00 - 2,000.99 3 70,045 33 774,625 36 844,670
2,001.00 - 2,100.99 7 168,880 26 633,940 33 802,820
2,101.00 - 2,200.99 7 178,755 38 971,415 45 1,150,170
2,201.00 - 2,300.99 4 108,375 24 650,175 28 758,550
2,301.00 En Adelante 11 336,940 225 9,237,665 236 9,574,605
Total 116 2,397,130 686 18,463,930 802 20,861,060

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo


Clasificación Ley de Contratos Total Monto
Salarios
Personal de Gobierno 1 1 82,020
Personal Ejecutivo 16 16 1,060,860
Personal Técnico 42 386 428 10,832,220
Personal Administrativo 49 197 246 6,908,750
Personal de Obra 67 67 1,260,700
Personal de Servicio 25 19 44 716,510
Total 116 686 802 20,861,060

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