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Planilla

El documento es un formato de liquidación de pago por honorarios y prestación de servicios personales para el contratista Andrés Leonis Rodríguez Guerra, con un contrato valorado en $14.012.500. Se detalla el periodo de pago, ingresos generados, retenciones y aportes a la seguridad social, así como las actividades realizadas. El pago neto a recibir es de $1.408.625, y se incluye la certificación del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista y del supervisor del contrato.
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El documento es un formato de liquidación de pago por honorarios y prestación de servicios personales para el contratista Andrés Leonis Rodríguez Guerra, con un contrato valorado en $14.012.500. Se detalla el periodo de pago, ingresos generados, retenciones y aportes a la seguridad social, así como las actividades realizadas. El pago neto a recibir es de $1.408.625, y se incluye la certificación del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista y del supervisor del contrato.
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FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O Código Regional 44

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Código Centro 952410


REGIONAL GUAJIRA Fecha Elaboración Abril de 2023
SERVICIO NACIONAL CENTRO AGROEMPESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA Versión ENERO 2023 - 1,23
DE APRENDIZAJE ID de Proceso 91842-846168
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos contratista: ANDRES LEONIS RODRIGUEZ GUERRA 53807
C.C. [Link] IP/Nº de contacto
Correo electrónico contratista: alrodriguez5977@[Link]
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o NO Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 03124019486
superiores a $53'206.000: Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023
supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Nº del contrato: 4768012/2023 Nº Compromiso SIIF 61323
Valor Total del Contrato $ 14.012.500 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 13.275.000 2 Del 01/04/2023 Al 30/04/2023 $ 1.475.000,00
Nuevo Saldo del Contrato $ 11.800.000 Legalización comisiones del periodo $ 0,00
SERVICIOS PERSONALES - CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, DE SIETE (7) APOYOS A
OBJETO CONTRACTUAL: LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y UNIDADES PRODUCTIVAS COMO MANO DE OBRA NO CALIFICADA, EN EL CENTRO
(Descripciòn del servicio prestado) AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO


Ingresos por honorarios $ 1.475.000 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%
Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $ 737.500
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2.212.500 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1.200.150 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Abril Marzo Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.200.150,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 66015815 Base retención en la fuente a titulo de ICA 1.144.400,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.160.000 $ 1.160.000 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 145.000 $ 145.000 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 185.600 $ 185.600 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I $ 6.100 $ 6.100 Reteica - 8544 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ - - 0,00
$ 553.125 - 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 $ - - 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 $ - Estampilla Prouniversidad de la Gua 29.500,00 2,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 $ - Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 7.375,00 0,500%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ 154.700 Estampilla Prodesarrollo Dptal 29.500,00 2,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ 120.900 Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ 5.100
Dependientes hasta $ 1.357.184 $ - Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta $ 678.592 $ - Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% $ 2.792.123 $ 400.050
Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $1.408.625,00
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Apoyo en la operación de tejedora para la elaboración 350 juegos de cuellos
Apoyo en la operación de bordara para la elaboración de 400 bordados en suéter institucional y gorras
3 diseños de cuellos tejidos.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC
y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no
han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número
de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en
esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada ANDRES LEONIS RODRIGUEZ GUERRA
uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el
HEINER BRITO GAMEZ
presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. INSTRUCTOR G13
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE


SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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