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La factura emitida a Walter Alejandro García Melgarejo por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 178.960 GS, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2025. Incluye servicios de telefonía con un costo total de 97.570 GS después de aplicar descuentos. El vencimiento de la factura es el 17 de marzo de 2025.

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Walter Garcia
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La factura emitida a Walter Alejandro García Melgarejo por NUCLEO S.A. tiene un total a pagar de 178.960 GS, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2025. Incluye servicios de telefonía con un costo total de 97.570 GS después de aplicar descuentos. El vencimiento de la factura es el 17 de marzo de 2025.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: WALTER ALEXANDRO GARCIA MELGAREJO

Número Línea/Contrato: 975515359 Dirección: CALLE SIN NOMBRE C/ ROGELIO R. BENITEZ, A 1 CUADRA DE UNA
Cuenta: 18802903 UNIVERSIDAD - CASA DE MATERIAL VERDE.
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2739670
Fecha de Emisión: 28/02/2025 Barrio: SAN RAFAEL
Periodo: 27/02/25 al 26/03/25 VENCIMIENTO: 17/03/2025
Ciudad: JUAN E. O LEARY
RUC o CI: 5670584
Factura Legal: 001-002-2739670
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 146.874 146.874
B INTERNET 0 0 0 0
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 10.696 10.696
E DESCUENTOS 0 0 -60.000 -60.000

TOTAL FACTURA GS.: Noventa y siete mil quinientos


setenta .- 0 0 97.570 97.570

TOTAL CARGO DEL MES 97.570


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 8.870 8.870
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 81.390
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 178.960


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a [Link]/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
[Link]
CDC: 01800174372001002273967022025022817493225532
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Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
83.160 28/01/2025 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
74.250 28/12/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
64.460 28/11/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
64.020 28/10/2024 Pagado de emisión de la misma.
75.900 28/09/2024 Pagado

Próximo vencimiento: 16/04/2025

00598000018802903020250317000017896000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: WALTER ALEXANDRO GARCIA MELGAREJO

Número Línea/Contrato: 975515359 Dirección: CALLE SIN NOMBRE C/ ROGELIO R. BENITEZ, A 1 CUADRA DE UNA
Cuenta: 18802903 UNIVERSIDAD - CASA DE MATERIAL VERDE.
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-2739670
Fecha de Emisión: 28/02/2025 Barrio: SAN RAFAEL
Ciudad: JUAN E. O LEARY VENCIMIENTO: 17/03/2025
Periodo: 27/02/25 al 26/03/25
RUC o CI: 5670584

A TELEFONIA
Linea: 975515359
Usuario: WALTER ALEXANDRO GARCIA MELGAREJO
MEGAPLAN ILIMITADO 120.000
SALDO GS. 10.000
MEGAPLAN ILIMITADO
DESCUENTO PROMOCIONAL -60.000
MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
INTERNET 6 GB 0
PACK 2 GB CONTRA FACTURA 20.000
DESCUENTO POR REDONDEO -26
RECARGA SOS 14/02/2025 6.000
RECARGA SOS 14/02/2025 900
Subtotal: 86.874

D OTROS
Linea: 975515359
Usuario: WALTER ALEXANDRO GARCIA MELGAREJO
INTERES POR MORA 796
Cargo por restablecimiento por Mora 9.900
Subtotal: 10.696

Subtotal sin descuentos: 157.570


EDESCUENTOS -60.000
TOTAL 97.570
Saldo Anterior en Facturas 81.390
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento setenta y ocho mil novecientos sesenta.- 178.960

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