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Supervision Ruta Norte 2

El documento presenta una lista de ubicaciones y nombres de clientes en diferentes localidades de Nicaragua, junto con detalles sobre saldos y observaciones de pagos. Se registran compromisos de pago y cancelaciones de facturas por parte de los clientes, así como el estado de sus cuentas. La información está organizada por fecha de visita y teléfono de contacto.

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RUTA NORTE

No. UBICACION DIRECCION NOMBRE

1 MANAGUA SEMAFOROS DD FUE EL BANCO POPULAR


IVAN CENTENO

2 MANAGUA SEMAFOROS JONATHAN GONZALEZ, 4CYADER ORONTES FLORES RODRIGUEZ

3 MANAGUA DD FUE LA CASA DE LA MUJER, 1/2C. OHANSEL MALTEZ/MOTOREPUESTOS ENM

4 CIUDAD SANDINO SEMAFOROS DEL MERCADITO1 1/2C. SHAROLD ELIEZER LEAL ARAUZ

5 TICUANTEPE SEMAFOROS TICUANTEPE, 200 MTRS AELIEZER ALI MACIS

6 TIPITAPA BAR PUNTA DE PLANCHA, 25 VRS AL S.MOTOREPUESTOS GENESIS

7 MOYOGALPA ENTRADA PUERTO LAS BRISAS, 150MTRS


OBED AGUIRRE HERNANDEZ/MOTOREPUE

8 CIUDAD DARIO ALCALDIA, 3C. E. JOSE NOEL MORAGA REYES

9 SEBACO ZONA CENTRAL, CENTRO DE SALUD, 20MOTOPARTES NNK/NORMA KARINA ARQU


10 JINOTEGA HOSPITAL VICTORIA MOTA, 2C. E. GONZALO CHEVEZ/MOTOPARTES G.R

11 JINOTEGA FRENTE AL SUPERMERCADO GUADALUJULIE LENIN GONZALEZ MIRANDA

12 JINOTEGA IGLESIA LOS ANGELES 2C. N. GISELLE DESSIRE PALACIOS BLANDON/

13 YALI SAN SEBASTIAN DE YALI MOISES MENDOZA

14 WIWILI CONTIGUO AL PARQUE MUNICIPAL DE ALTAGRACIA LOPEZ LEIVA

15 WIWILI COSTADO OESTE DEL PARQUE MUNICIPNOEL GUTIERREZ/REPUESTOS Y LUBRICAN

16 SAN JUAN DE RIO COCO ZONA #2, ESTACION DE LA POLICIA, 50 SANTOS OMAR HERNANDEZ VASQUEZ

17 SAN JUAN DE RIO COCO GASOLINA PETRONIC, 200 VRS. O. MILTHON DAMIAN MARTINEZ LOPEZ

18 EL JICARO DEL MINED, 1/2C. N. AQUILES ANTONIO ESCORCIA SARANTE

19 JALAPA TERMINAL DE BUSES, 2 1/2C. E. FRENT MOTOREPUESTOS ARGUIJO/VLADIRMIR A

20 JALAPA MERCADO MUNICIPAL, 2C. N., 1/2C. O.ELIAS DONALDO QUIÑONES GONZALEZ/R
21 JALAPA FRENTE A LUBRICANTES TRACTOSA OLVIN LOPES/TALLER DE MOTOS LOPEZ

22 CONDEGA ENTRADA SUR CONDEGA, 75 VRS. N. JAIRO DANIEL GONZALEZ CALDERON/TAL

23 TELPANECA EDIFICIO DD FUE CRUZ ROJA REPUESTOS DE MOTO LGR

24 ESTELI INISER, 1/2 C. N. EDWIN OLIVAS/MOTOREPUESTOS CHRISL

25 ESTELI CASA PELLAS, 1/2C. S. MANUEL ENRIQUE CARCAMO SOREANA/

26 MATAGALPA BO. GUANUCA, MERCADO 1C. N., 1C. E.,


DEGLIS RAFAEL PALACIOS VARGAS

27 PUEBLO NUEVO COMARCA EL RODEO, CONTIGUO AL C NOEL MERLO


RUTA NORTE

Telefono FECHA VISITA SALDO A LA FECHA OBSERVACION

CLIENTE SE COMPROMETE ABONAR 10,000 EL


86847594 6/17/2024 25,118.79
SABADO 22.06.24

89916890 6/17/2024 4,000.00 CLIENTE ABONO 4000 A LA FACTURA K001579

86704195 6/17/2024 13897.43 CLIENTE ABONA 3000 A LA FACTURA AP000765

57121908/87862398467041 6/17/2024 5552.95 A/P CANCELARA FACT. K001576 EL 22.06.24

PENDIENTE APLICAR NOTA DE DEBITO, CLIENTE


76391962 6/17/2024 -511.99 REALIZO DEVOLUCUIÓN DE REPUESTOS Y YA ESTAN
EN BODEGA.

CLIENTE FORMALIZO ACUERDO DE PAGO CON


87656506 6/17/2024 6926.17
DOÑA NINA, PERO HA INCUMPLIDO.

58889131 6/17/2024 20673.14 CLIENTE AL DIA

86502700 6/17/2024 0 CLIENTE AL DIA, QUEDA PENDIENTE EN FACTURAR

88381767 6/17/2024 0 CLIENTE AL DIA, QUEDA PENDIENTE EN FACTURAR


CLIENTE CANCELO FACTURAS VENCIDAS AP000811,
84320427 6/17/2024 384820.75
AP000830. CLIENTE AL DIA

CLIENTE CANCELO FACTURAS AP000920,


86511086 6/17/2024 276914.53
AP000932, CLIENTE AL DIA

85086161 6/18/2024 18580.19 CLIENTE AL DIA

NO SE VISITO EL CLIENTE, SE REALIZA ACUERDO DE


PAGO VIA TELEFONICA Y SE COMPROMETE A
89021772 6/18/2024 28909.99
CANCELAR EL MONTO ATRASADO 28,909.99 EL
SABADO 22.06.24

84440310 6/18/2024 61062.21 CLIENTE CANCELA FACT. AP000922. CUENTA AL DIA

57911711 6/18/2024 0 CLIENTE AL DIA, QUEDA PENDIENTE EN FACTURAR

58097561 6/18/2024 16742-87 CLIENTE AL DIA

CLIENTE CANCELO FACT. AP000942 Y LA CUENTA AL


86188142 6/18/2024 38705.47
DIA

83564657 6/19/2024 23329.91 CLIENTE ESTA AL DIA.

CLIENTE CANCELA FACTURA VENCIDA AP000940.


57128582 6/19/2024 16566.52
CUENTA AL DIA

CLIENTE CANCELA FACTURAS VENCIDAS AP000840,


87260889 6/19/2024 0
AP000888. CUENTA AL DIA
A/P CANCELARA FACT. AP000841, AP000874 EL
82278204 6/19/2024 7969.57
22.06.24

CLIENTE CANCELA FACTURAS VENCIDAS AP000927,


86161412 6/19/2024 23894.78
AP000967. CUENTA AL DIA

84213313 6/19/2024 10018.23 CLIENTE AL DIA. NO SE VISITO

CLIENTE CANCELO FACTURAS AP000947,


86021283 6/20/2024 85747.74
AP000964, AP000975. CUENTA AL DIA

84480074 6/20/2024 0 CLIENTE AL DIA

CLIENTE CANCELO LAS FACTURAS AP000935,


84346486 6/20/2024 4691.45
AP000937. CUENTA AL DIA.

CLIENTE CANCELA FACTURA AP000842 Y ABONA A


58444095 6/20/2024 9217.78
LA AP000882

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