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Factura Cambiaria de Distribución de Productos Diana

La factura cambiaria emitida por La Comercial a favor del Grupo de Tiendas Asociadas, S. A. detalla productos adquiridos por un total de Q 18,296.02 con condiciones de crédito a 45 días. Se especifican los productos, cantidades, precios unitarios y descuentos aplicados. Además, se mencionan las condiciones de pago y las implicaciones legales en caso de incumplimiento.

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La factura cambiaria emitida por La Comercial a favor del Grupo de Tiendas Asociadas, S. A. detalla productos adquiridos por un total de Q 18,296.02 con condiciones de crédito a 45 días. Se especifican los productos, cantidades, precios unitarios y descuentos aplicados. Además, se mencionan las condiciones de pago y las implicaciones legales en caso de incumplimiento.

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La Comercial FACTURA CAMBIARIA

La Comercial, Sociedad Anonima FEL


Kilometro 26.5 Carretera a Santa Elena Barillas, Villa Canales, GUATEMALA DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
GUATEMALA Serie: A66941D7
PBX: (502) 6664 5500 No. 1372277974
atencionalconsumidorlco@[Link]
DISTRIBUIDORES DE LA MARCA "DIANA", PRODUCTOS DE CALIDAD
PATENTE DE COMERCIO N°: 46117-218-55 NIT: 4150090

Cliente: 5090327 GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S. A. Fecha: 01/02/2025


Nombre Comercial: 12-GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, S. A. / LOS OLIVOS NIT/DPI: 103319700
Condición de la Operación: CREDITO Cod. Distribuidora: G001_Dist. La Comercial
Plazo: Crédito 45 Días Cod. Vendedor: 301483
Departamento: GUATEMALA Cod. Ruta: 2100
Municipio: AMATITLAN Número Doc. Sistema: 3606199128
Dirección: DIAGONAL 25, BOULEVARD LOS OLIVOS 21-04 COLONIA LOS OLIVOS ZONA 18

CANTIDAD CODIGO DE CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO DESCUENTO TOTAL


BARRA PRODUCTO UNITARIO
22.000 748757005892 11038 CEREZA RISTRA DE 24 B (4X6) Q 18.98 Q 0.00 Q 417.56
75.000 748757000422 11887 YUCA BOL 100G Q 6.44 Q 72.45 Q 410.55
101.000 748757005441 11807 MANI LIMON RT 24UN 17G Q 18.85 Q 0.00 Q 1,903.85
20.000 748757001238 12053 CENTAVITOS BOL 93G Q 6.44 Q 0.00 Q 128.80
50.000 748757000101 12176 TOCINITO BOL 119G (RS) Q 6.43 Q 48.23 Q 273.27
18.000 748757000545 11854 CEREZA BOL 140G Q 4.75 Q 0.00 Q 85.50
24.000 748757006882 11828 PICNIC CHOCOLATE PAQ 24U 11G Q 10.55 Q 0.00 Q 253.20
48.000 748757006868 11826 PICNIC VAINILLA PAQ 24U 11G Q 10.55 Q 0.00 Q 506.40
46.000 748757007353 11998 PALITOS CHILIMON RT 24UN 21G Q 18.85 Q 0.00 Q 867.10
32.000 748757004420 11611 ELOTITOS TOSTADOS RT 24UN 18G Q 18.85 Q 0.00 Q 603.20
66.000 748757004406 11609 ELOTITOS CON PIQUETE RT 24UN 18G Q 18.85 Q 0.00 Q 1,244.10
28.000 748757004413 11610 ELOTITOS VALIENTES RT 24UN 18G Q 18.85 Q 0.00 Q 527.80
26.000 748757004512 11647 MAIZ CHINO PICANTE RT 24UN 13G Q 18.85 Q 0.00 Q 490.10
42.000 748757007346 11997 PALITOS RT 24UN 21G Q 18.85 Q 0.00 Q 791.69
52.000 748757004956 11583 CANDY MAIZ RT 24UN 15G Q 18.98 Q 0.00 Q 986.96
58.000 748757005427 11808 MANI SALADO RT 24UN 17G Q 18.85 Q 0.00 Q 1,093.30
82.000 748757011183 12286 NACHOS RT 24UN 17G Q 18.79 Q 0.00 Q 1,540.78
182.000 748757011176 12278 JALAPEÑOS RT 24UN 17G Q 18.79 Q 0.00 Q 3,419.77
42.000 11501 QUESITOS RT 24UN 15G Q 18.85 Q 0.00 Q 791.69
16.000 748757004499 12174 TOCINITO RT 24UN 13G (RS) Q 18.85 Q 0.00 Q 301.60
88.000 12032 MANI JAPONES RT 24U 17G Q 18.85 Q 0.00 Q 1,658.80

VALOR TOTAL: Total: Q 18,296.02


DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 2/100. QUETZALES
Observaciones:
SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 10 % POR CHEQUE RECHAZADO, A LA COMISION QUE COBRE EL BANCO
"Por esta única factura cambiaria, girada libre de protesto, se servirán pagar a la orden o endoso de la suma que se indica, de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, por mercaderías que el cliente acepta haber recibido a entera satisfacción conforme al detalle
arriba indicado. Si el cliente incurre en atraso en el pago de esta factura cambiaria, de acuerdo a las condiciones pactadas, acepta un cargo de intereses del ___ % mensual sobre el valor del título. El cliente, para el caso de acción judicial por incumplimiento en el pago de esta factura
cambiaria, renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, que La Comercial elija. El cliente acepta las condiciones de esta factura cambiaria"

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:


A66941D7-51CB-4CD6-A30C-A2FFD064F4BE 2025-02-01T[Link]-06:00

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337 Firma Cliente: COMPLEMENTO


Sujeto a Pagos Trimestrales ISR NÚMERO DE ABONO: 1
Agente de Retención del IVA MONTO DE ABONO: Q 18,296.02
____________ FECHA DE VENCIMIENTO: 01-02-2025 1/1

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