Agencia Tributaria Impuesto sobre el Valor Añadido Modelo
303
Autoliquidación
N
AgenciaTrbut
i aria
MINISTERIO Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido
IÓ
DE HACIENDA
https://sede.agenciatributaria.gob.es a la importación liquidado por la Aduana.
Identificación (1)
AC
Devengo (2) Ejercicio 2025 Período 1T
1T
NIF Apellidos y nombre o Razón social
47093145R DENIA NAVARRO PROFESOR
T
Tributación exclusivamente foral.
EN
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Número justificante:
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso
.
Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ............ Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ..................................................
ES
.
.
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ........................
.
Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
Autoliquidación conjunta.................................................................................... Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ...
.
.
Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA
PR
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja
Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) .................
.
Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)
Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación
SU
Día Mes Año
Fecha en que se dictó el auto de declaración
de concurso ..............................................
.
Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este
{ Preconcursal
RA
período indique el tipo de autoliquidación ....................... Postconcursal
.
PA
Liquidación (3)
{
Régimen general
Base imponible Tipo % Cuota
IVA devengado 150 151 152
O
165 166 167
Régimen general ...............................................................................
01 02 4,00 03
LID
.
153 154 155
04 6.612,92 € 05 10,00 06 661,28 €
07 11.021,24 € 08 21,00 09 2.391,90 €
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. .......................... 10 11
VÁ .
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intracom.) ... 12 13
{
.
Modificación bases y cuotas ............................................................... 14 15
.
156 157 158
1,75
168 169 0,50 170
NO
Recargo equivalencia .......................................................................... 16 17 18
.
19 20 1,40 21
22 23 5,20 24
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia .................. 25 26
.
OR
Total cuota devengada (152 + 167 + 03 + 155 + 06 + 09 + 11 + 13 + 15 + 158 + 170 + 18 + 21 + 24 + 26) ........ 27
.
IVA deducible Base Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes............................................... 28 29
AD
.
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión ........................... 30 31
.
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes ...................................... 32 33
.
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ................................... 34 35
RR
.
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes .................................... 36 37
.
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .................................................. 38 39
.
Rectificación de deducciones ........................................................................................... 40 41
.
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...............................................................................................................
BO
42
Regularización bienes de inversión .............................................................................................................................. 43
.
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................. 44
.
Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44) ................................................ 45
.
Resultado régimen general (27 - 45) ............................................................................................ 46
.
1
Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social Página 2
303 47093145R DENIA NAVARRO PROFESOR
Régimen simplificado
N
A Actividades agrícolas, ganaderas y forestales
IÓ
Actividad A1 Actividad A2
Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada
AC
1T, 2T, 3T
1T, 2T, 3T
Porcentaje ingreso a cuenta Ingreso a cuenta Porcentaje ingreso a cuenta Ingreso a cuenta
% A % A
Cuota soportada Cuota anual derivada Cuota soportada Cuota anual derivada
T
operaciones corrientes del Régimen simplificado operaciones corrientes del Régimen simplificado
4T
4T
EN
B B
B Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)
Actividad B1 Epígrafe IAE Actividad B2 Epígrafe IAE
ES
Nº unidades de módulo Importe Nº unidades de módulo Importe
Módulo 1 Módulo 1
PR
Módulo 2 Módulo 2
Módulo 3 Módulo 3
Módulo 4 Módulo 4
Módulo 5 Módulo 5
SU
Módulo 6 Módulo 6
Módulo 7 Módulo 7
Cuota devengada operaciones corrientes....... C Cuota devengada operaciones corrientes..... C
RA
Reducciones............................................ D Reducciones.......................................... D
Índice corrector de actividades de temporada........ Z Índice corrector de actividades de temporada........ Z
1T, 2T, 3T
PA
Porcentaje ingreso a cuenta ................................... E % Porcentaje ingreso a cuenta ................................... E %
Ingreso a cuenta* ([C] - [D]) x [E]..................... F Ingreso a cuenta* ([C] - [D]) x [E]..................... F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias * Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias
O
Suma de ingresos a cuenta del conjunto de actividades (A1 + A2 + A3 + ... + F1 + F2 + F3 + ... ).................................................................. 47
LID
Cuotas soportadas operaciones corrientes..... G Cuotas soportadas operaciones corrientes..... G
Índice corrector de actividades de temporada......... H Índice corrector de actividades de temporada......... H
RESULTADO ( [C] - [D] - [G] ) x [H].................... I RESULTADO ( [C] - [D] - [G] ) x [H].................... I
VÁ
Porcentaje cuota mínima......................................... J % Porcentaje cuota mínima......................................... J %
Devolución cuotas soportadas otros países... K Devolución cuotas soportadas otros países... K
Cuota mínima................................................ L Cuota mínima................................................ L
4T
NO
Cuota anual derivada régimen simplificado.......... M Cuota anual derivada régimen simplificado.......... M
Suma de cuotas derivadas régimen simplificado del conjunto de actividades ( B1 + B2 + ... + M1 + M2 + ... ).................................. 48
Actividades
A+B
Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio ................................................................................................................. 49
OR
Resultado (48 - 49).................................................................................................................................................... 50
Cuotas devengadas
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.............................................................................................................................................. 51
AD
Entregas de activos fijos....................................................................................................................................................................... 52
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo........................................................................................................................................ 53
Total cuota resultante: Si 1T, 2T, 3T: (47 + 51 + 52 + 53).........................................................................
Si 4T: (50 + 51 + 52 + 53)......................................................................... 54
RR
IVA deducible
Adquisición o importación de activos fijos.............................................................................................................................................. 55
BO
Regularización bienes de inversión........................................................................................................................................................ 56
Total IVA deducible (55 + 56)................................................................................................................. 57
Resultado régimen simplificado (54 - 57).............................................................................................. 58
2
Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social Página 3
303 47093145R DENIA NAVARRO PROFESOR
Información adicional
N
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios.................................................................................................................................... 59
Exportaciones y operaciones asimiladas................................................................................................................................................
IÓ
60
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123)........................................................................ 120
AC
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo .............................................................................................................................. 122
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única................................................ 123
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única........................................................................................ 124
T
Base imponible Cuota
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial
EN
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA 62 63
Base imponible Cuota soportada
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen
especial del criterio de caja................................................................................................................... 74 75
ES
Resultado
PR
Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA .......................................................................................................................................... 76
Suma de resultados (46 + 58 + 76) ..................................................................................................................................................... 64
65 100,00 %
Atribuible a la Administración del Estado................................................................................................................................................
SU
66
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso........................................................................................................... 77
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores......................................................................................................................... 110
RA
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo.................................................................................................... 78
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (110 - 78) ...................................................................... 87
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)
PA
Resultado de la autoliquidación (66 + 77 - 78 + 68 + 108).................................................. 69
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun-
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas Resultado a ingresar correspondiente a la anterior autoliquidación o liquidación
Forales. Resultado de la regularización anual. administrativa del ejercicio y período objeto de la autoliquidación(*)............................................................... 70
68 euros Devoluciones acordadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliqui-
daciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio y período objeto de la autoliquidación........ 109
O
Resultado (69 - 70 + 109) ...................................................................................... 71 0,00
Exclusivamente para determinados supuestos de autoliquida-
ción rectificativa por discrepancia de criterio administrativo
LID
que no deban incluirse en otras casillas. Otros ajustes * En caso de segundas y siguientes autoliquidaciones rectificativas se considerará la última autoliquidación con efectos (ver instrucciones del modelo 303)
108 euros
VÁ
Sin actividad (4)
Sin actividad
NO
Rectificativa (5)
Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.
OR
Autoliquidación rectificativa
Nº. de justificante
En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.
AD
Indique el motivo de la rectificación:
Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) .........
RR
Discrepancia criterio administrativo ........................................
BO
3
Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social Página 6
303 47093145R DENIA NAVARRO PROFESOR
Compensación (6)
N
Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar
IÓ
72 C
AC
Ingreso (7)
T
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
EN
Importe: I
ES
IBAN
PR
Devolución (8)
Solicito que el importe a devolver reseñado, me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular
SU
Importe......................... 73 D
Rectificación (9)
RA
Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación, me sea abonado mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular
PA
Importe........................... 111
O
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España
LID
IBAN
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:
VÁ
Unión Europea/SEPA
IBAN Código SWIFT-BIC
NO
Resto países
Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.
Banco/Bank name
OR
Dirección del Banco/ Bank address
Ciudad/City País/Country Código País/Country code
AD
RR
BO