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PDF FVSM3182892

La factura electrónica de venta NIT 819003851-6, emitida a nombre de Rubén Darío Rojas Martínez, corresponde a un servicio de internet por un valor total de 30,000 pesos colombianos. La fecha de emisión es el 5 de febrero de 2025, con un periodo de facturación del 1 al 28 de febrero de 2025 y fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2025. La factura incluye información sobre la autorización de facturación electrónica y los puntos de atención de la empresa.

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Ruben Rojas
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La factura electrónica de venta NIT 819003851-6, emitida a nombre de Rubén Darío Rojas Martínez, corresponde a un servicio de internet por un valor total de 30,000 pesos colombianos. La fecha de emisión es el 5 de febrero de 2025, con un periodo de facturación del 1 al 28 de febrero de 2025 y fecha de vencimiento el 28 de febrero de 2025. La factura incluye información sobre la autorización de facturación electrónica y los puntos de atención de la empresa.

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NIT.

819003851-6 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN No. FVSM 3182892
FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA
Autorización numeración de facturación electrónica
COLOMBIA resolución No. 18764074371363
PBX: 6054346220 Fecha Inicial: 04/07/2024 Fecha Final: 04/07/2025
Núm. Autorizada del FVSM 2762289 al FVSM 4000000,
[email protected] Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): RUBEN DARIO ROJAS MARTINEZ REFERENCIA PAGO: 203182892


FECHA FACTURA: 5 2 2025

Cliente
NIT/C.C: 72265765
DIRECCIÓN: CRA 6 3 47 FECHA CORTE: 28 2 2025
BARRIO: CENTRO ESTRATO: 2 FECHA VENCIMIENTO: 28 2 2025
CIUDAD: POLONUEVO SUSPENSIÓN DESDE: 1 3 2025
PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/2025 AL 28/02/2025 CONSUMO: 10.0000 UNIDADES: 1

Serv. VALOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Adicional
CANT. Dcto. VALOR TOTAL
UNITARIO
ID2309070050 HOGAR-GPON-10MB-PLAN-ESPEC-851 CRA 6 3 47-CENTRO- 1.00 30,000.00 0.00 30,000.00
POLONUEVO

Esta factura de Compra venta que para todos sus efectos legales se asimila a una letra de SUBTOTAL 30,000.00
cambio conforme a los artículos [621, 773, 774] del Código de comercio.
DESC. 0.00
SON: TREINTA MIL PESOS COLOMBIANO
GTOS, ADIC./ 0.00
RFTE 0.00
Representación Gráfica de la factura de venta Electrónica
RIVA 0.00
Observaciones:
RICA 0.00
IVA 0.00
INTERES 0.00
ESTADO DE CUENTA INTERES IVA 0.00
Los valores de facturas vencidas seran liquidados con interes por mora a la tasa maxima permitida por la ley.
Pago anterior Intereses Nro Facturas Vencidas Saldo Vencido
TOTAL 30,000.00
El cliente tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación
30,097 0 0 0 si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno, antes que la
misma sea resuelta

CUFE :67e04d4247b230af65ed6c4a041ff400d51f067ae72472c7e0ee036ff86b1dc623c8e870396ba235d8c1a1d7ae68c6aa
Fecha y hora de Generación: 05/02/2025 21:14:12
Detalle de Impuestos
Concepto Valor
Retención En La Fuente 0.00
Retención IVA 0.00
Firma Autorizada Firma y Sello Cliente Retención Industria Y Comercio 0.00

DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - Nit. 819003851-6 Efectivo


Cheque

Bco # Cheque
FACTURA DE VENTA No. FVSM 3182892
Fecha de Factura: 2025-febrero-05
Banco

Fecha de Vencimiento: 2025-febrero-28

(415)7709998013247(8020)203182892(3900)0000030000(96)20250228 Valor a Pagar: 30,000.00

Favor no colocar sellos ni timbres sobre el Código de barras

Fabricante de software Nodum Proyectos y Soluciones SAS Nit 900351143-5 - Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit 900399741 - 7 1 de 2
NIT. 819003851-6 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN No. FVSM3182892
FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA Autorización numeración de facturación electrónica
COLOMBIA resolución No. 18764074371363
PBX: 6054346220 Fecha Inicial: 04/07/2024 Fecha Final: 04/07/2025
Núm. Autorizada del FVSM 2762289 al FVSM 4000000,
[email protected] Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): RUBEN DARIO ROJAS MARTINEZ REFERENCIA PAGO: 203182892

Cliente
NIT/C.C: 72265765 FECHA FACTURA: 5 2 2025
DIRECCIÓN: CRA 6 3 47 FECHA CORTE: 28 2 2025
BARRIO: CENTRO ESTRATO: 2 FECHA VENCIMIENTO: 28 2 2025
CIUDAD: POLONUEVO SUSPENSIÓN DESDE: 1 3 2025
PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/2025 AL 28/02/2025 CONSUMO: 10.0000 UNIDADES: 1

VALOR A PAGAR SI TERMINA EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE


SEGÚN EL MES
Valor total del cargo por conexión 384,000
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 Suma que le fue descontada o diferida del valor
total del cargo por conexión 0
384,000 352,000 320,000 288,000 256,000 224,000
mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Fecha de inicio de la permanencia mínima

192,000 160,000 128,000 96,000 64,000 32,000 Fecha de finalización de la permanencia mínima

PUNTOS DE ATENCIÓN Y CONTACTO


SANTA MARTA(PRINCIPAL): CL 13 NO. 3-13 PISO C SAN FRANCISCO PLAZA. -TEL: 434 6220
BARANQUILLA: CENTRO EMPRESARIAL MIX VIA 40 NO 73-290 OFICINA 513 -TEL:368 2082
VALLEDUPAR: CRA 9 NO 12-91 CENTRO DE NEGOCIOS ORBE PLAZA OFICINA 201 TEL: 584 7385
RIOHACHA: CRA 7 NO 3-08 PISO 5 OFICINA 3A EDIFICIO EJECUTIVO
CIENAGA: CALLE 12 NO. 11-42 / FUNDACION: RA 5 NO 7-22 EDIFICIO FAMARE LOCAL 2
PLATO: CL 4 NO 11- 67 LOCAL 101 / PIVIJAY: CL 8 NO. 14-20 / EL BANCO: CL 8 NO 2-99 OFICINA 301

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