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07 2024 Factura 11 08 2024-14 15 31

El documento es una factura de servicios públicos que detalla el consumo de electricidad y agua del usuario Juana Isabel Juárez, con un total a pagar de 36.216,71. Incluye desgloses de cargos por consumo de energía, IVA, y otros tributos municipales. También se menciona la posibilidad de solicitar subsidios estatales para el servicio eléctrico.

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El documento es una factura de servicios públicos que detalla el consumo de electricidad y agua del usuario Juana Isabel Juárez, con un total a pagar de 36.216,71. Incluye desgloses de cargos por consumo de energía, IVA, y otros tributos municipales. También se menciona la posibilidad de solicitar subsidios estatales para el servicio eléctrico.

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[Link]. 18(B) Nro.

JUAREZ JUANA ISABEL 1010325 0101-42295404

PSJE MANZANA 85 'A' 3º PLLA AL 'E' Nro. Casa 1 GRAL BELGRANO JOAQUIN V. GONZALEZ 20/08/2024
hoja 1 de 1

IVA Consumidor Final Consumidor final

07/2024 05/08/2024 30/08/2024 16/09/2024 03/09/2024


DUPLICADO R:90 - I: 286 -

Suministro Eléctrico. Cargo Fijo Mensual ( 12/366 x 31 días a 1.786,07 $ / Mes) 1.815,35
Identificación :1010325
Ref. de Pago : 0.1010325.01-31/07/2024 Energia activa (321 kWh * 55,9973 $ / kWh) 17.975,13
Tarifa: T1-R2 Social - Pot. Cont (kW) : Pta: 0 - F/Pta: 2 N.C. por Calidad de Servicio Tecnico -7,08
Domicilio : PSJE MANZANA 85 'A' 3º PLLA AL 'E' Nro.
Casa 1 GRAL BELGRANO JOAQUIN V. GONZALEZ IVA Consumidor Final 21,00% 4.156,00
Denominación : Subtotal EDESA SA 23.939,40
Medidor (electricidad) : 801720311 INHEMETER
Período de Consumo : 30/06/2024 - 31/07/2024 Incidencia Energia Alumb. Pub. (29,356 kWh * 198,8048 $ / kWh) 5.836,11
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo
Activa 3351 3672 1,00 321 Subtotal Incidencia Alumbrado Público 5.836,11
Reactiva 2249 2334 1,00 85
IDM Indic. 2 4 1,00 4 Cargo Fijo 1.976,24
Precinto Consumo Equivalente 4.944,72
Dto Tarifa Social Res Enresp 1218/23 -3.332,31
Tasa de Fiscalizacion y Control 2% 71,77
IVA Consumidor Final 21% 753,62
Subtotal Aguas del Norte 4.414,04
217

201

201

217

283

295

317

291

324

247

226

235

321

Tasa Municipal 927,50


CONSUMO
Subtotal TGI p/cuenta y orden Munic. [Link] 927,50
( kWh )
Cuota I.P.V. 1.099,66
Subtotal p/cuenta y orden del I.P.V. 1.099,66
May-24
Ago-23

Sep-23

Nov-23

Ene-24

Feb-24

Mar-24

Jun-24
Oct-23

Abr-24
Dic-23
Jul-23

Jul-24

T o t a l: 36.216,71

Aguas del Norte S.A. - España 887


CUIT 33-71097454-9 Act.E.33-71097454-9
Iva Resp. Inscripto - [Link] 26-05-2009
[Link].Públicos 18(B) 0030-31031073
Nro. C.E.S.P. 035319005330742 Vto.:07/08/2024
Usuario: 199257 - Cód. de Servicio : AGYCL
Loc.: 501 - Catastro: 10255 - Cond.: 0
Tit. Inmueble : INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARR
[Link] : IVA Consumidor Final
PARAMETROS DE FACTURACION El Consumo
Equivalente se determina en base a los [Link] del
inmueb.:
Zona Edificado Terreno Bocas
2 1 a 100 0 a 350 7 a 13
Consumo [Link] m3: 25,18
Precio por m3..........................: 196,391
Categoria: RESIDENCIAL 2
Actividad:Residencial
Coeficiente: 1,10 - Diametro Facturado:

Tributos Municipal
Por cuenta de la Municipalidad de [Link]
IVA EXENTO CUIT 30-68127833-4
Periodo CUOTA 07 - Catastro: 10255
Cuota Instituto Provincial de Vivienda de Salta
[Link]: 53404811
[Link]: 32046444
Cuota Nro.: 26
**** LINEA GRATUITA: 08008881788 ****
La tarifa media de venta del servicio público de energía
eléctrica está compuesta por: Valor Agregado de Distribución
(33.28%) de jurisdicción provincial, Abastecimiento de
Energía (41.29%) de jurisdicción nacional, Transporte de
Energía (6.08%) de jurisdicción nacional e Impuestos (19.35%)
de jurisdicción Nacional.
..................................................................................................................................................
El servicio eléctrico de esta factura contiene Subsidio Estado Nacional por $24567.61.

Si aún no lo hiciste, todavía podés solicitar los subsidios en [Link]


..................................................................................................................................................

Nro. C.E.S.P.:035315005330766 Vto.:07/08/2024


Comprobante [Link].:85849699
Pago Electronico: Banelco 1010325 - Link 0651010325.-
Al 05/08/2024 No existen deudas pendientes vencidas. -
Pagos realizados desde 04/07/2024 a la fecha Emisión: 11/07/2024 $28.980,97 .- S.E.U.O.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-
En caso de suspensión del servicio, a partir de los 30 días EDESA se encuentra facultado para proceder al
corte de suministro (levantamiento del medidor) conforme Régimen de Suministro.

[Link]. 18(B) Nro. EDESA SA 31.802,67


Aguas del Norte S.A. 4.414,04
0101-42295404 05/08/2024

07/2024 20/08/2024
*70101032501310724036216713*
*70101032501310724036216713*
*70101032501310724036216713*
30/08/2024 36.216,71 0.1010325.01 - 31/07/24 36.216,71 DV: 3

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