Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02250192370 $1,688.58
Emisora 03169 VAZQUEZ ACEVEDO ANGEL ZAID
51908041805 $1,688.58
225019237 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 28/02/2025
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
225019237 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 225019237 VAZQUEZ ACEVEDO ANGEL ZAID 22/01/2025 [Link] AM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS TPSI 4494 81814148 321003 MANTEN Y EQUIPA DE TAL Y LABOR 25A 2025A 28/02/2025 $1,493.58
SEMS TPSI 4494 81932583 321003 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2025A 26/01/2025 $82.00
SEMS TPSI 4494 81813778 321003 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 25A 2025A 28/02/2025 $65.00
SEMS TPSI 4494 81932584 321003 VIGENCIA DE CREDENCIAL CON CÓDIGO 2025A 26/01/2025 $37.00
Q
SEMS TPSI 4494 81813912 321003 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2025A 28/02/2025 $10.00
BENEF
SEMS TPSI 4494 81814015 321003 APORTACION VOLUNTARIA 25A 2025A 28/02/2025 $1.00
Total Adeudos: $1,688.58
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