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Relación de Cobro: Producto Limite Credito Disponible

El documento es una relación de cobro que detalla las cuentas y saldos de varios clientes, así como los productos de crédito disponibles y sus respectivos límites. Se incluye información sobre fechas de corte, pagos pendientes y bonificaciones aplicables. Además, se proporcionan datos de contacto y referencias bancarias para realizar los pagos correspondientes.

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Relación de Cobro: Producto Limite Credito Disponible

El documento es una relación de cobro que detalla las cuentas y saldos de varios clientes, así como los productos de crédito disponibles y sus respectivos límites. Se incluye información sobre fechas de corte, pagos pendientes y bonificaciones aplicables. Además, se proporcionan datos de contacto y referencias bancarias para realizar los pagos correspondientes.

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RELACIÓN DE COBRO

Consultas Telefónicas: Culiacán: 846-4370 Resto de la republica: 01 (800) 825-3346

Fecha de corte: Grupo: Nivel:


20 12 2024
día mes año 63 C-1
Distribuidora: ahora eres
Generados: 0
01991-YANIRA DE DIOS RUEDA
Canjeados: 0
Dirección: Acumulados: 0
Promedio anual de saldo Premio aniversario: 0
colocado:
Teléfonos: 0.00 Total
Boletos
Disponibles:
Generados: 0 Boletos Acumulados:

Fecha límite de pago: 03/01/2025


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PRODUCTO LIMITE CREDITO SALDO DISPONIBLE


VALEDINERO $ 120,000.00 $ 98,281.14 $ 6,575.56
PAGO DIFERIDO $ 0.00 $ 15,143.30 -$ 15,143.30
PRESTAMO PERSONAL (*) $ 5,647.79 $ 9,111.00 -$ 3,463.21
CREDITIENDA $ 60,439.04 $ 25,411.76 $ 35,027.28
GLOBAL $ 186,086.83 $ 147,947.20 $ 22,996.33
+1V = Más de 1 vale mayor a $3000 FC = Familiares y conyuge PM = Plazos Maximos PP = Posible prestanombre

SECCION VALEDINERO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
ABEL ACOSTA REYES D020214447 01/12/2024 2/16 8,384 7,860 524 7,336 45
ALFREDO ESCOBAR DE PAZ D019362552 18/09/2024 7/12 13,836 6,918 1,153 5,765 45
BARTOLA RUEDA SANCHEZ D020277539 05/12/2024 2/10 4,440 3,996 444 3,552 45
CRUZ SANCHEZ RAMOS D019479694 30/09/2024 6/16 11,712 8,052 732 7,320 45
GEOVANNI SANCHEZ DE DIOS D019540751 03/10/2024 6/16 8,384 5,764 524 5,240 45
JESUS ANTONIO GERONIMO AYALA D017972390 20/05/2024 15/16 10,032 1,254 627 627 0
JESUS ANTONIO GERONIMO AYALA D018796766 01/08/2024 10/16 11,712 5,124 732 4,392 55
JEYSON DANIEL SOLIS OCAÑA D018440473 01/07/2024 12/16 6,704 2,095 419 1,676 0
JEYSON DANIEL SOLIS OCAÑA D019184723 02/09/2024 8/16 8,384 4,716 524 4,192 45
JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ D018625246 16/07/2024 11/16 8,384 3,144 524 2,620 0
JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ D020226343 02/12/2024 2/14 6,426 5,967 459 5,508 55
LELYS SALAYA MADRIGAL D020226936 02/12/2024 2/16 10,032 9,405 627 8,778 45
MADAI DE DIOS RUEDA D018963880 16/08/2024 9/12 15,372 5,124 1,281 3,843 45
MAGALI DEL CARMEN DOMINGUEZ D020122180 21/11/2024 3/16 19,520 17,080 1,220 15,860 55
MARIA DEL CARMEN GERONIMO AYALA D018449734 01/07/2024 12/16 11,712 3,660 732 2,928 0
MARIA DEL CARMEN GERONIMO AYALA D019860514 01/11/2024 4/16 13,360 10,855 835 10,020 45
MARIA LUISA RAMOS GARCIA D019796090 25/10/2024 4/16 8,384 6,812 524 6,288 45
MARIANA AYALA SALAYA D017792379 02/05/2024 16/16 13,360 835 835 0 0
MARIANA AYALA SALAYA D019184564 02/09/2024 8/16 13,360 7,515 835 6,680 45
OLGA LIDIA MARTINEZ GONZALEZ D018146212 04/06/2024 14/16 11,712 2,196 732 1,464 55
ROSA DE LA CRUZ PEREZ D020439665 19/12/2024 1/16 8,384 8,384 524 7,860 55
SILHY GALLEGOS DE DIOS D019850372 31/10/2024 4/16 11,712 9,516 732 8,784 45
VIVIANA ARIAS DOMINGUEZ D019860791 01/11/2024 4/16 16,688 13,559 1,043 12,516 45
YANIRA DE DIOS RUEDA P1339451 18/09/2024 7/12 9,079 4,540 757 3,783 0
YANIRA DE DIOS RUEDA 02/10/2024 6/24 21,424 16,961 893 16,068 0
YANIRA DE DIOS RUEDA P1428628 04/12/2024 2/10 6,471 5,824 647 5,177 0
0 0 0 0 288,968 177,155 18,878 158,277 860
No. recibos de pago: 26

VALESEGURO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
0 0 0 0 0
No. recibos de pago: 0

SEGUROS PROXIMOS A VENCER

Nombre del cliente Póliza Vale No. Descripcion Tipo Fecha


CREDITIENDA
Importe Saldo Pago Saldo Otros
Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios

ABRAHAM RUEDA MORALES D19129366 10/09/2024 7/16 3,099 1,937 194 1,743 45

ALFREDO ESCOBAR DE PAZ D18025788 12/07/2024 11/14 5,882 1,681 420 1,261 0

BARTOLA RUEDA SANCHEZ D18735206 15/08/2024 9/10 5,237 1,047 524 524 0

HEYDY PRESENDA TORRES D19396621 03/10/2024 6/12 5,893 3,438 491 2,947 45

JOSE MANUEL JIMENEZ JIMENEZ D17779808 09/05/2024 15/16 2,562 320 160 160 0

LUZ ISELA DE DIOS RUEDA D17544453 25/04/2024 16/16 6,224 389 389 0 0

LUZ ISELA DE DIOS RUEDA D19960933 23/11/2024 2/24 6,315 6,052 263 5,789 0

MINERVA DE LA CRUZ PEREZ D20290320 17/12/2024 1/24 5,997 5,997 250 5,747 45

ROSA DE LA CRUZ PEREZ D17884130 29/05/2024 14/16 3,772 707 236 471 0

YANIRA DE DIOS RUEDA D19462502 09/10/2024 5/10 3,607 2,164 361 1,804 0

48,589 23,733 3,287 20,445 135


No. recibos de pago: 10

*Otros Cargos: Incluye cargos por Tiempo Aire, Seguro y Cobros de Tarjetas.

%Bonificacion Día a depositar Pague

*17.0 % 30/12/2024 $ 19,870.00


Saldo Vencido: 0.00
*16.0 % 31/12/2024 $ 20,040.00 + Cargo pago tardio: 0.00
+ Total a cobrar: 20,761.91
*15.0 % 02/01/2025 $ 20,210.00 + Cargos adicionales (seguro, otros): 133.43
- Bonificación: 1,989.84
14.0 % 03/01/2025 $ 20,370.00
- Bonificación CrediTienda: 394.42
12.0 % 04/01/2025 $ 20,790.00 - Premio por puntualidad y productividad: 397.36
- Bonificación de colocadoras afiliadas: 0.00
10.0 % 05/01/2025 $ 21,200.00 - Bonificación micro seguro: 139.30
- Saldo a Favor: 6.92
6.0 % 06/01/2025 $ 22,040.00 + Prestamo Personal: 0.00
+ Prestamo Personal (*): 1,403.69
+ Auto ConCrédito: 0.00
+ Seguro Auto ConCrédito: 0.00
+ Tiempo aire: 0.00
Si no se realiza el pago total para la fecha límite de pago, se + Tiempo aire distribuidora: 0.00
realizará un cargo desde el 1% hasta el 3% reflejado hasta el + Cobro Tarjeta: 0
siguiente corte de cobranza. - Bonificación tiempo aire: 0.00
- Bonificación Tarjeta: 0
Distribuidora: YANIRA DE DIOS RUEDA + Cobro micro seguro: 995.00
= Total a depositar: 20,370.00
Referencia Bancaria: 2100019914

Cuenta de Bancos: Convenio CIE 1247913


Convenio CEP 133817
Convenio: 5226 Depòsito en ventanilla y
multicajero Santander

Referencia Bancaria: 2100019914


A nombre de: CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 591
"ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, CONSULTAS DE SALDOS Y ACLARACIONES O RECLAMACIONES, ENTRE OTROS: Tel. 6678464450 ext 145.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: [email protected]
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE CONDUSEF: 55 53 40 09 99"

*Los depósitos realizados después de las 4:00p.m., el banco los registrará con la fecha del día siguiente hábil.
“La presente RELACION DE COBRO y los derechos al cobro que la misma ampara han sido transmitidos en favor de CIBanco, S.A., Institución de Banca
Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Administración y Pago No. F/01064, de
fecha 28 de Mayo de 2014 (en dicho carácter, el“Fiduciario”). Todos los pagos relacionados con el presente documento deberán realizarse en cualquier de
las siguientes cuentas, o en aquellas otras cuentas que en el futuro le sean notificadas por escrito.

BBVA BANCOMER ,S.A.


CIBANCO, S.A. IBM FIDEICOMISO CIB 591
No. de Cuenta: 0196038832
CLABE Interbancaria: 012180001960388326
BANORTE,S.A. IBM
CIBANCO S.A. IBM FIDEICOMISO CIB 591
No. de Cuenta: 0234529261
CLABE Interbancaria: 072580002345292618
BANCO SANTANDER (MEX)
CIBANCO, S.A. IBM FIDEICOMISO CIB591
No. de Cuenta: 65504460809
CLABE Interbancaria: 014730655044608098

Los pagos que se realicen en dichas cuentas implicarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente documento, por las cantidades así
depositadas.”

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