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Isr Anual

El documento detalla el uso del formulario SAT-1411 para la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para contribuyentes afiliados a regímenes de actividades lucrativas. Incluye instrucciones sobre cómo completar el formulario, así como los requisitos y la información financiera necesaria. Además, se menciona la importancia de mantener en secreto el Número de Acceso y las consecuencias de la presentación extemporánea.

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El documento detalla el uso del formulario SAT-1411 para la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para contribuyentes afiliados a regímenes de actividades lucrativas. Incluye instrucciones sobre cómo completar el formulario, así como los requisitos y la información financiera necesaria. Además, se menciona la importancia de mantener en secreto el Número de Acceso y las consecuencias de la presentación extemporánea.

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30/8/22, 21:35 Catalogo

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En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

ISR ANUAL SAT-1411


Release 1

Impuesto Sobre la Renta para los Regímenes Sobre las


Utilidades de Actividades Lucrativas, Opcional Simplificado Número de Formulario
Número de Acceso Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Contribuyentes 36 170 744 571
Exentos. Declaración jurada y pago anual.
565 339 988
Número de Contingencia
1 de 4: En preparación

Aclaraciones:

¿Quiénes están obligados a utilizar este formulario?


Contribuyentes afiliados a los Regímenes siguientes:

• Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.


• Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.

Y contribuyentes afiliados como Exentos.

¿Cómo se usa este formulario?


• Ingrese el NIT y seleccione el período a declarar, el sistema verificará la afiliación que tiene para el período
indicado, habilitándole las casillas correspondientes a ese régimen.
• El sistema le mostrará la Actividad Económica Principal, que actualmente tiene registrada en la SAT, de contar con
una segunda actividad económica, podrá indicarla en la casilla correspondiente.
• En la información financiera, deberá indicar si realiza operaciones entre partes relacionadas.
• Llene el resto de casillas según sus registros contables.
• Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón “Imprimir SAT-2000”.
• Imprima la boleta SAT-2000 y páguela en un banco.

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE *


Ej. 22255559

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

AÑO

3. AFILIACIÓN SEGÚN REGISTROS EN SAT

Régimen de renta afiliado en SAT para el período seleccionado.


Para el NIT y período indicado el sistema verificará el régimen al que se encuentra afiliado, y automáticamente le
seleccionará una de las 3 afiliaciones según la categoría de Renta de las Actividades Lucrativas.

Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas.

Contribuyente Exento.

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Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas.

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA*

Actividad Económica Principal

Ver listado de códigos


Actividad Económica Secundaria

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y SI REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.

SI TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO Y NO REALICÉ OPERACIONES CON ELLAS.

NO TENGO PARTES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO.

ACTIVO PASIVO

Cuentas y documentos
Efectivo (caja y bancos)
por pagar

Cuentas y documentos
por cobrar del giro
normal (no incluir las Préstamos bancarios o
garantizadas con financieros
garantía prendaria o
hipotecaria)

(-) Reserva para cuentas


Otros pasivos
incobrables

Otras cuentas y Reserva para


documentos por cobrar indemnizaciones

Inventario final Reserva legal acumulada

Créditos líquidos y
Otras reservas
exigibles pendientes de
acumuladas
reintegro

Inmuebles Utilidad acumulada

Mobiliario y equipo (-) Pérdida acumulada

Maquinaria Utilidad del período

Vehículos (-) Pérdida del período

Superávit por revaluación


Equipo de cómputo
acumulado

Otros activos
Capital
depreciables

Total Pasivos, Patrimonio


Activos amortizables 0.00
y Capital

Inversiones Rentas no afectas

(-) Depreciaciones Rentas no afectas


https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/ 2/5
30/8/22, 21:35 Catalogo
acumuladas

(-) Amortizaciones
acumuladas

Otros activos

Total de Activos 0.00

6. INGRESOS DE OTRAS CATEGORÍAS DE RENTA

Rentas de capital facturadas con retención definitiva del impuesto

Rentas de capital facturadas con pago directo del impuesto

Otras rentas de capital sujetas a retención definitiva (Ej.: Premios de lotería, intereses,
dividendos, etc.)

Ventas realizadas a exportadores que emitieron facturas especiales según artículo 52 "A"
Ley del IVA

Ingresos por emisión de acciones en áreas comunes

Total de ingresos de otras categorías de renta 0.00

7. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CAPITAL

Ingresos por negociación de bienes y/o derechos que no sean del giro habitual

Costo y mejoras de los bienes y/o derechos

(-) Depreciaciones acumuladas

(-) Amortizaciones acumuladas

Valor en libros 0.00

(-) Otros gastos incurridos para efectuar la transacción

Ganancias de capital de este período 0.00

Pérdidas de capital de este período 0.00

Remanente de pérdidas de capital del período anterior

Ganancias de capital sobre las que pagó impuesto 0.00

Impuesto sobre ganancias de capital pagado en este


período

Remanente de pérdidas de capital para el siguiente período 0.00

8. RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9. RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

10. RECTIFICACIÓN (opcional)


https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/ 3/5
30/8/22, 21:35 Catalogo
(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-1411 anterior)

Número de formulario SAT-1411 que se rectifica


Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario
a corregir. Ejemplo 12345678901.

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar 0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente 0.00

11. ACCESORIOS
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

Fecha máxima de pago sin accesorios


Fecha de vencimiento según calendario tributario

¿Cúando pagará este formulario?


Si el pago lo realizará después del , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles 30/08/2022
contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará
y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

(+) Multa por omisión

(+) Multa por rectificación

(+) Intereses

(+) Mora

(=) Accesorios a pagar 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

12. CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR *

El infrascrito Contador registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria con


el número

CERTIFICA que la declaración que antecede, fue elaborada conforme los registros contables
del contribuyente (NIT)

Y que los mismos reflejan sus resultados de operación por el período de imposición 0

13. INFORMACIÓN DE RESPALDO A LA DECLARACIÓN JURADA


(Si es contribuyente calificado como Especial o Agente de Retención del IVA)

A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo
legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.

B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al
delito de perjurio.

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30/8/22, 21:35 Catalogo

VALIDAR

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