Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02198315315 $499.00
Emisora 03169 VILLA FIGUEROA JUDITH ALEJANDRA
51908041805 $499.00
219831531 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 07/02/2025
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
219831531 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 219831531 VILLA FIGUEROA JUDITH ALEJANDRA 23/01/2025 [Link] PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
CULAGOS PSC 4811 81860396 2H0000 APORTACIONES ESPECIALES 2025A 07/02/2025 $250.00
CULAGOS PSC 4811 81859799 2H0000 MATR NIVEL LICENCIATURA 2025A 07/02/2025 $192.00
CULAGOS PSC 4811 81860137 2H0000 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2025A 07/02/2025 $37.00
CULAGOS PSC 4811 81860231 2H0000 APORTACION VOLUNTARIA 2025A 07/02/2025 $10.00
CULAGOS PSC 4811 81859968 2H0000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2025A 07/02/2025 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $499.00
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