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Cliente: Documento N°: CLL 36 8 W - 28 Ruta: 019 01-01-021-3680 Entidad: Tel: 6523674

El documento detalla una factura de servicios públicos para la cliente Maria Teresa Garcia Duran, con un total a pagar de $65,868. La factura incluye costos de generación, transmisión, distribución, comercialización y otros cargos. También se menciona un impuesto municipal sobre el alumbrado público y las condiciones de pago.

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El documento detalla una factura de servicios públicos para la cliente Maria Teresa Garcia Duran, con un total a pagar de $65,868. La factura incluye costos de generación, transmisión, distribución, comercialización y otros cargos. También se menciona un impuesto municipal sobre el alumbrado público y las condiciones de pago.

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4608-1/2
Generación (G): 397.74 $/kWh
Transmisión (T): 52.26 $/kWh
Distribución (D): 282.73 $/kWh
Restricciones (R): 1.95 $/kWh
Pérdidas (PR): 84.29 $/kWh Cliente: GARCIA DURAN MARIA TERESA
Comercialización (C): 126.03 $/kWh Documento N°:
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 945.02 CLL 36 8 W - 28 *
Número: 18996116 Bucaramanga, Santander
%consumo kWh/mes AC: 0 Ruta: 019 01-01-021-3680
Marca: ISK 30 34559 34477 Entidad:
Factor: 1 Tel: 6523674
Cifras: 5-1
Tipo: A1
82 82 1
kWh
Concepto Valor Mes Saldo
Grupo de calidad: 11 Transformador: 0103353 Consumo Activa $ 77,492 0
Código del CU: 22 Prop EMPRESA Subsidio $ -11,624 0
Duración h/trimestre: 0
Nivel 1-2
Valor Compensado: $0 Carga adicional:0
Ciclo: 19 URB BGA
Cuentas Áreas Comunes:
CENTRO,NARIÑO,GIRARD,FERIA,NAPO 205 206 212 202
200 194 192
Ruta: 019 01-01-021-3680 Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 Residencial Consumo:82
82
Estrato/Nivel: 3 / 1 DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa:1 Generica FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 24 PALENQUE DIUu,te=DIUu,n,q,m: 4.365 MES PROM
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
Circuito: 24501 CTO 1 PALENQUE FIUu,te=FIU,n,q,m: 8
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):
- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Total servicio $ 65,868

$77,492 $11,624 15 *

$0 $0 $65,868
$65,868
jg*:GIC/4QK08g(;Ega Kk
(415)7707266014651(8020)200002744755(3900)000000065868(96)20241129

$7,749 $0 $0 $65,868
$73,617
Õҕ¥²´®mšŸ¼€mln¶›£Ò“lllls}Ò̀„w‰¢Ö
(415)7707266014651(8020)010002744755(3900)000000073617(96)20241129
Empresa: Recolección:
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Categoría:

CUDE: 13d613c8daaf23d3f2b922c5075fab0775f5bb31eeb47c0fc731e9a2ea6a95349843dc7dee97008145cd9773c18f9cae
Aforo:
Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias Estrato: RES Contribución: %
comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, Frecuencia barrio:
clausula 29.

ACTSIS LTDA. NIT: 800204634-8. Sistema: SAC Actsis@[Link]


Base gravable $ 77,492 Últimos Cobros aseo ($)
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP) 10% Mes-1: Mes-3: Mes-5:
Impuesto municipal alumbrado público $ 7,749 Mes-2: Mes-4: Mes-6:

Saldo anterior $ 0
VBA
ACTUAL HIST 1 HIST 2
Valor total a pagar:
Total impuestos AP $
La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses,
7,749 TRBL
TRLU $73,617
TRRA
conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de Pago oportuno hasta:
cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y TRA
el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. TAFA 29/NOV/2024
TAFNA
Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideració[Link].720 E.T.N.
TRNA Periodo facturado
De: 17/OCT/2024 a: 15/NOV/2024
Valor Mes Saldo Fecha último pago: 28/OCT/2024
$ Valor del último pago: 195,893
Suspensión desde: 30/NOV/2024

e-Factura
Fecha y hora de Generación: 2024-11-20 [Link]
Fecha y hora de Expedición: 11/20/2024 [Link]
Documento Equivalente Electrónico: 227933868

4608-2/2
SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE
COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV

Total servicio de aseo $ 0 ǖƘƴƴƴƘǖŗǀűnjťNJƇƾũƴƽƆLJǂũƾťƦŻƤƣžƝŨǁǐřƊơưƏŜƵŞťǀǏƈƹƊLJŶūǔƻŞŝŴƳƊǑǎƁŴƇƊƽŜŵŪƳNJűƐŹƐŗǖƘƴƴƴƘǖ


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QR DIAN
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