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Factura Electrónica de Venta 2025

La factura electrónica de venta emitida el 17 de enero de 2025, con un total de 1,801,550.00 pesos, corresponde a la compra de diversos materiales eléctricos por parte de KGK Ingeniería S.A.S. El pago se realizó mediante transferencia y no se aplicaron impuestos adicionales. Se especifican condiciones de pago y la validez legal del documento como letra de cambio.

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Encarla Lugo
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Factura Electrónica de Venta 2025

La factura electrónica de venta emitida el 17 de enero de 2025, con un total de 1,801,550.00 pesos, corresponde a la compra de diversos materiales eléctricos por parte de KGK Ingeniería S.A.S. El pago se realizó mediante transferencia y no se aplicaron impuestos adicionales. Se especifican condiciones de pago y la validez legal del documento como letra de cambio.

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INTEGRANDO ENERGIA

NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA AUTORETENEDORES DE ICA
SEGÚN ACUERDO # 025 DEL
gerencia@[Link] / contabilidad@[Link] 28/12/2018 ART. 36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IC -
C.C. Bolívar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020 81215

FECHA FACTURA: 17/01/2025 HORA: 16:21 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA
586-98 : 1,801,550.00
CLIENTE: KGK INGENIERIA S.A.S.
DIRECCION: CR 14 B 118 72 OF 102 TOTALNIT/C.C: : 901135481-8
1,801,550.00
TELEFONO: 6582553 ASESOR: PEREZ PEÑALOZA MIGUEL ANTONIO

ITEMS CODIGO DESCRIPCION RS BOD UNID. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 1003001 CONECTOR BIMETALICO ANDERSSON 8 A 1/0 00 UND 3 5,378.15 16,134.45

2 0107035-A06 CABLE CONCENTRICO 2X8+8 BIFASICO 00 MTS 10 21,176.47 211,764.71

Lote 1635CN
3 0102035-A08 CABLE THHN # 8 AWG NEGRO 00 MTS 6 5,344.54 32,067.23

Lote 0832CN
4 1001060 AISLADOR YOYO PARA PERCHA #5 00 UND 1 840.34 840.34

5 1019000 PERCHA LIVIANA DE 1 PUESTO 00 UND 1 2,184.87 2,184.87

6 1501020 CINTA AISLANTE COLOR NEGRA 15MTS 00 UND 1 2,436.97 2,436.97

7 0305000 CORAZA PLASTICA 1 VERDE 00 MTS 2 3,613.45 7,226.89

Lote 0102
8 0303020 CONECTOR PVC 1 00 UND 2 420.17 840.34

9 0202220-B02 REFLECTOR LED 200W 6500K TABLETA JETA STAR 00 UND 5 75,630.25 378,151.26

10 0202145-B02 REFLECTOR LED 100W 6500K TABLETA JETA STAR 00 UND 1 41,344.54 41,344.54

11 0904412 BASE PARA FOTOCELDA 01 UND 6 7,983.19 47,899.16

12 0904410 FOTOCELDA ALUMBRADO 1000W 1800VA INADISA 00 UND 6 23,193.28 139,159.66

13 0111095-A10 ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 NEGRO ROLLO 00 RLLO 1 180,672.27 180,672.27

14 0111110-A10 ALAMBRE THHN/THWN 600V 90C #12 BLANC ROLLO 00 RLLO 1 180,672.27 180,672.27

15 0303149 TUBO PVC 1/2 X 3 MTS CERTI CONDUIT 00 UND 20 3,445.38 68,907.56

16 0303110 CURVA PVC 1/2 PESADA C 00 UND 15 420.17 6,302.52

17 0303031 CONECTOR PVC 1/2 00 UND 20 168.07 3,361.34

TOTAL LINEAS ITEMS: 18


SUBTOTAL 0.00
IVA 0.00
RTE FTE 0.00
OBSERVACIONES: Pago por transferencia.
RTE IVA 0.00
TOTAL $
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:
1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a
pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARÓ ENTREGÓ RECIBIÓ

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764084351771. Numeración Autorizada Del IC 80001 Hasta IC 100000 Fecha 29/11/2024 Vigencia 24 Meses 29/11/2026
CUFE:28eb57904d100ef03379615ff2d67950ab3a2af260114d5927a5e56f61d057aaaf69997b957a19f0be74384812e498d4
Fecha Validacion DIAN: 17/01/20[Link] p.m.
FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzIo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LflR92y0X
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A3i4Oa84NQl7sJUNGDkq9UOS25qgrpaR+TPcWK8/sXeb1GK7nOudtdiIi+WYoJlnGA4tKg== Impresa por TNS S.A.S Nit. 800.182.856-1
INTEGRANDO ENERGIA
NIT. 900.920.936-0 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA AUTORETENEDORES DE ICA
SEGÚN ACUERDO # 025 DEL
gerencia@[Link] / contabilidad@[Link] 28/12/2018 ART. 36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IC -
C.C. Bolívar Loc. A-33 B. San Mateo - Cúcuta, Colombia - PBX: 584 22 86 - Cel: 320 449 2736 - 320 272 3017 - 320 454 7020 81215

FECHA FACTURA: 17/01/2025 HORA: 16:21 FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA
586-98 : 1,801,550.00
CLIENTE: KGK INGENIERIA S.A.S.
DIRECCION: CR 14 B 118 72 OF 102 TOTALNIT/C.C: : 901135481-8
1,801,550.00
TELEFONO: 6582553 ASESOR: PEREZ PEÑALOZA MIGUEL ANTONIO

ITEMS CODIGO DESCRIPCION RS BOD UNID. CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
18 0406015 CAJA 4X2 PVC COMPACTA 00 UND 8 462.18 3,697.48

19 0406120 TAPA CIEGA 4X2 PLASTICA INDU BLANCA 00 UND 6 294.12 1,764.71

20 0530010 INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO PREMIUM 00 UND 1 7,815.13 7,815.13

21 0530005 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE BLANCO PREMIUM 00 UND 1 5,756.30 5,756.30

22 0101040-A01 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG 00 MTS 10 4,285.71 42,857.14

Lote 3183CL
23 0301110 TUBO EMT 3/4 X 3 MTS. 00 UND 1 17,647.06 17,647.06

24 0307030 GRAPA METALICA DOBLE TUBO EMT 3/4 00 UND 2 210.08 420.17

25 0806015- CANALETA 20 X 12 ADHESIVO ADIER 00 UND 1 5,546.22 5,546.22

26 1702240 CHAZO PLASTICO 5/16 AZUL 00 UND 30 109.24 3,277.31

27 1701275 TORNILLO LAMINA 8 X 1 ZINCADA 00 UND 30 50.42 1,512.61

28 0201370-B01 PANEL LED 30W REDONDO INCRUSTAR 6500K SYLVANIA 00 UND 6 22,689.08 136,134.45

TOTAL LINEAS ITEMS: 28


SUBTOTAL 1,546,394.96
VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Pesos IVA 293,815.04
RTE FTE 38,660.00
OBSERVACIONES: Pago por transferencia.
RTE IVA 0.00
TOTAL $ 1,801,550.00
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 445, 772, 774 y demás normas concordantes con el Código de Comercio

CONDICIONES:
1 - La firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador, para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
2 - A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
3 - En caso de incumplimiento en el pago dentro del tiempo estipulado, de la presente factura de venta será reportada a la central de riesgos.
4 - Por medio de la presenta factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este mismo título valor y se obliga a
pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

PREPARÓ ENTREGÓ RECIBIÓ

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764084351771. Numeración Autorizada Del IC 80001 Hasta IC 100000 Fecha 29/11/2024 Vigencia 24 Meses 29/11/2026
CUFE:28eb57904d100ef03379615ff2d67950ab3a2af260114d5927a5e56f61d057aaaf69997b957a19f0be74384812e498d4
Fecha Validacion DIAN: 17/01/20[Link] p.m.
FIRMA: xmldsig-7ba275ff-663f-404d-8e8f-4b845db2ffb1-sigvalue">hYPdQUECPZMFCYPzIo7DmGLLx4JXHRgR/rkWNKjQrFqyowPG/As+LflR92y0X
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PImHCseHt2dh13r95MyVSplPW6qg4B+NYjubUKQgbiVZORMn5+v5gBx1jlide6JqtftJVmO0JpedQIxS7eVIqZPqPKFGYpkY/mpUyqBM4+w/G
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