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Boleta de Pago: Cliente 428790

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Boleta de Pago

SERGIO JAIMES CARBAJAL


[Link] M 1 L 1 CALLE COTO 1 NoInt 128-C CP
77723 Zona Urbana B SOLIDARIDAD

RUTA P21404 Folio A077556664


CLIENTE
SEC 77 Periodo DIC-24 Vencimiento de pago 09-ENE-25
428790
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 353.66 $ 353.66
NIA 0029135050556002
1 NA Alcantarillado $ 123.78 $ 123.78
1 NA Saneamiento $ 17.68 $ 17.68

IVA $ 22.63
IMPORTE DEL MES $ 517.75
Quinientos Diecisiete pesos 75/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
descargar en nuestro portal [Link]

RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
0 Doc Pend de pago $ 0.00
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.25
MÍNIMO A PAGAR $ 518.00
ADEUDO A LA FECHA $ 518.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


BANCO # SERVICIO
BBVA BANCOMER (CIE) 002197499
SANTANDER 5538
REFERENCIA 1450899354

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal PL16003322 18/12/24 Real 1368 1385 17 0 17

Folio A077556664 Vencimiento 09-ENE-25


Mínimo a pagar $ 518.00
Son: Quinientos Dieciocho pesos 00/100 MN
CLIENTE 428790
Ref. Pagos Qiubo: 3018 24287906

BP_API_v1.1
5 5 0 0 0 0 4 2 8 7 9 0 0 0 0 0 5 1 8 0 0 2 5 0 1 0 9

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