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INFORME Nº -2024-MDVE-REGIDOR-RGV

DIRIGIDO AL : Econ. RIGOBERTO MAGLORIO TACAS PÉREZ


Gerente Municipal
DEL : Sr. RUBÉN GUILLÉN VARGAS
Regidor
ASUNTO : PRESENTO RENDICION DE VIATICOS
REFERENCIA : Memorándum N° 025-2024-MDVE/A
FECHA : San Miguel del Ene, 26 de diciembre de 2024
________________________________________________________________________
Reciba un cordial saludo de parte del Sr. Rubén Guillén Vargas, Regidor de la Municipalidad Distrital
de Vizcatán del Ene.
Le remito este informe a fin de presentar la rendición de los viáticos habilitados para el viaje en
comisión de servicios que realicé a la ciudad de Huancayo durante los días 04, 05 y 06 de abril de 2024, a
fin de participar en la inauguración del nuevo pool de maquinarias del Gobierno Regional de Junín; según
detallo a continuación:
I. ANTECEDENTES:
• El Gobierno Regional de Junín, en el marco de sus actividades institucionales, programó la
ceremonia de inauguración de su nuevo pool de maquinarias para el día 05 de abril de 2024
en la ciudad de Huancayo; evento al cual invitó a la Municipalidad Distrital de Vizcatán del
Ene, por lo cual el Alcalde de ésta delegó a mi persona la tarea de asistir a dicha ceremonia
en representación de nuestra Entidad.
• En tal sentido, mediante Memorándum Nº 025-2024-MDVE/A de fecha 03 de abril de 2024,
el Sr. Alcalde solicitó la habilitación de los viáticos correspondientes en mi favor, los cuales
me fueron depositados oportunamente, permitiéndome emprender el viaje en comisión de
servicios asignado.
II. ACTIVIDADES REALIZADAS:
El evento estaba programado para el día 05 de abril de 2024; no obstante, los viáticos debían
ser habilitados por tres días (04, 05 y 06 de abril de 2024), ya que el viaje desde Vizcatán del
Ene hasta Huancayo es largo; en tal sentido, los viáticos debían contemplar un rango de tiempo
extra, tanto para la ida como para el retorno.
Las actividades realizadas durante el viaje en comisión de servicios fueron las siguientes:
• Día 04 de abril:
- 10:00 am: Partí de Vizcatán del Ene hacia Huancayo.
- 09:00 pm: Arribé a la ciudad de Huancayo, donde pernocté y me preparé para participar
el día siguiente en el evento.
• Día 05 de abril:
- 10:00 am: Me constituí al lugar del evento, en el cual participé activamente en
representación de la Municipalidad Distrital de Vizcatán del Ene, conjuntamente con otros
miembros del Concejo Municipal, funcionarios y servidores de nuestra Entidad.
- 08:00 pm Pernocté en la ciudad de Huancayo, a fin de emprender el viaje de retorno al
día siguiente.
• Día 08 de abril:
- 08:00 am: Emprendí el viaje de retorno de Huancayo hacia Vizcatán del Ene.
- 08:00 pm: Arribé al Distrito de Vizcatán del Ene, con lo cual se dio por cumplida la
comisión asignada.
III. CONCLUSIÓN:
Se cumplió a cabalidad y de manera satisfactoria la comisión asignada, habiéndose realizado
las actividades programadas sin contratiempo alguno; asimismo, se ejecutó el presupuesto de
los viáticos habilitados dentro del marco establecido (los detalles de los gastos y demás se
encuentran consignados en el formato de rendición adjunto).

______________________________________________________________________
POR TANTO,
TÉNGASE POR VÁLIDA Y OPORTUNAMENTE PRESENTADA LA RENDICIÓN DE LOS
VIÁTICOS HABILITADOS EN MI FAVOR; ASIMISMO, SOLICITO QUE SE REGISTRE COMO
“RENDIDO” EN EL CORRESPONDIENTE SISTEMA DE LA OFICINA DE TESORERÍA.
ADJUNTO:
 Formato Nº 02: Formato de Rendición de Gastos en Comisión de Servicios.
 Boleta de Venta 001-016212 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711).
 Boleta de Venta 001-016213 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-016214 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-000101 otorgada por Hospedaje Voco Rey (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-016215 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-016216 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-016217 otorgada por Pollos Broaster Manzaneda (RUC N° 10465854711)
 Boleta de Venta 001-000170 otorgada por Hospedaje Voco Rey (RUC N° 10465854711)
 Factura Electrónica E001-329 otorgada por Restaurant Judith (RUC N° 10205712637)
 Factura Electrónica E001-331 otorgada por Restaurant Judith (RUC N° 10205712637)
 Factura Electrónica E001-279 otorgada por Hospedaje Debri (RUC N° 10465854711)
 Factura Electrónica E001-581 otorgada por Expreso Turismo Ayacucho SAC (RUC N°
20604403040)
 Factura Electrónica E001-973 otorgada por Empresa de Transporte y Turismo Vila SAC (RUC
N° 20607137847)
 Factura Electrónica E001-1345 otorgada por E. T. Valle Primavera SAC (RUC N° 20601373280)
 Declaración Jurada de Gastos.
 Memorándum N° 025-2024-MDVE/A y otros antecedentes.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines administrativos pertinentes.

Atentamente,

______________________________________________________________________
FORMATO N° 02
RENDICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS

I. DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRES Y APELLIDOS RUBÉN GUILLÉN VARGAS DNI N° 42070448
CARGO REGIDOR DEPENDENCIA ALCALDÍA
LUGAR DE VIAJE HUANCAYO
DURACIÓN 03 DÍAS (DEL 04/04/24 AL 06/04/24)
MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

II. MOTIVO
VIAJE POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL
NUEVO POOL DE MAQUINARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

III. AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA


FTE. FTO/RUBRO
SEC. FUNC/META
EXPEDIENTE SIAF Y C/P N°

IV. SUSTENTACIÓN DEL GASTO


DOCUMENTO PARTIDA
N° FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE ESPECÍFICA
CLASE N° DE GASTO
Pollos Broaster
Manzaneda
1 04 04 24 B/V 001-016212 Desayuno 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Pollos Broaster
Manzaneda
2 04 04 24 B/V 001-016213 Almuerzo 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Pollos Broaster
Manzaneda
3 04 04 24 B/V 001-016214 Cena 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Hospedaje Voco Rey
Roxana Julieta Adauto
4 04 04 24 B/V 001-000101 Hospedaje 200.00 [Link].2.2
Baca
(RUC N° 10465854711)
Pollos Broaster
Manzaneda
5 05 04 24 B/V 001-016215 Desayuno 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Pollos Broaster
Manzaneda
6 05 04 24 B/V 001-016216 Almuerzo 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Pollos Broaster
Manzaneda
7 05 04 24 B/V 001-016217 Cena 50.00 [Link].2.2
Beri García de Manzaneda
(RUC N° 10465854711)
Hospedaje Voco Rey
Roxana Julieta Adauto
8 05 04 24 B/V 001-000170 Hospedaje 200.00 [Link].2.2
Baca
(RUC N° 10465854711)
Restaurant Judith
9 06 04 24 F/E E001-329 Vargas Salas Judy Edith Desayuno 20.00 [Link].2.2
(RUC N° 10205712637)
Restaurant Judith
10 06 04 24 F/E E001-331 Vargas Salas Judy Edith Almuerzo 20.00 [Link].2.2
(RUC N° 10205712637)
Hospedaje Debri
11 06 04 24 F/E E001-279 Urco Arenales Briseida Hospedaje 100.00 [Link].2.2
(RUC N° 10465854711)
Expreso Turismo
Transporte
12 08 04 24 F/E E001-581 Ayacucho SAC 80.00 [Link].2.2
Huancayo-Ayacucho
(RUC N° 20604403040)
Empresa de Transporte y
Transporte
13 08 04 24 F/E E001-973 Turismo Vila SAC 80.00 [Link].2.2
Ayacucho-Pichari
(RUC N° 20607137847)
E. T. Valle Primavera SAC Transporte
14 08 04 24 F/E E001-1345 30.00 [Link].2.2
(RUC N° 20601373280) Pichari-Valle Esmeralda
- Gasto por servicio de
cruce en bote (chimpa) de
DECLARACIÓN JURADA
Tununtuari a Valle
(Revisar el Formato 005,
15 04 04 24 D/J Formato 005 Esmeralda. 128.00 [Link].2.2
que se adjunta a la
- Gasto por servicio de
presente rendición)
cruce en bote (chimpa) de
Selva de Oro a Somabeni.
TOTAL GASTOS 1,158.00
MONTO RECIBIDO 1,158.00
MONTO A DEVOLVER / REEMBOLSAR 0.0
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

RESUMEN DE GASTOS (Partida específica de gastos) IMPORTE (S/)


[Link].2.2 1,158.00
TOTAL 1,158.00

EXPEDIENTE SIAF N° ANTICIPO RECIBIDO S/ 1,158.00

CP N° GASTOS EFECTUADOS S/ 1,158.00

FTE. FTO. SALDO A FAVOR S/ 0.0

El presente documento constituye la sustentación de los gastos efectuados por el comisionado y, por ende,
firmamos al pie del presente.

San Miguel del Ene, 26 de diciembre de 2024.

…………………………………. ………………………………….
Firma del comisionado V° B° Jefe inmediato

…………………………………. ………………………………….
V° B° Tesorero V° B° Gerente Municipal
25/12/24, 12:47 Consulta de Comprobantes de Pago - Resultado

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ADAUTO BACA ROXANA JULIETA
R.U.C. 10465854711
BOLETA DE VENTA
0001 - 000101
Está Autorizado

INFORMACION DE LA IMPRENTA
10730537978 - RICRA VALERO ROLANDO WILLIAMS
Aut. SUNAT - 1169944133
Es valida

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ADAUTO BACA ROXANA JULIETA
R.U.C. 10465854711
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0001 - 000170
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10730537978 - RICRA VALERO ROLANDO WILLIAMS
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10473288252 - PALOMINO MOROCHO JOSE MARTIN
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25/12/24, 12:54 Consulta de Comprobantes de Pago - Resultado

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25/12/24, 13:07 Consulta de Comprobantes de Pago - Resultado

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GARCIA DE MANZANEDA BERI
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0001 - 016217
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25/12/24, 13:21 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-279 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
25/12/24, 13:18 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-329 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
25/12/24, 13:19 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-331 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
25/12/24, 13:25 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-581 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
25/12/24, 13:11 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-973 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
25/12/24, 13:14 Consulta de Validez del CPE

Consulta Validez del Comprobante


de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta
La Factura Electrónica E001-1345 es un comprobante de
pago válido.

[Link] 1/1
FORMATO N° 005

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS


Nombres y apellidos RUBÉN GUILLÉN VARGAS
DNI N° 42070448
Cargo REGIDOR
Dependencia ALCALDÍA
Documento de referencia MEMORÁNDUM N° 025-2024-MDVE/A

Al amparo de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Art. 42°, Presunción de
Veracidad, Inciso 42.1 y el Art. 71° de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería,
DECLARO BAJO JURAMENTO haber realizado gastos y, al no ser posible sustentar con documento, presento
declaración jurada de gastos, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DESCRIPCIÓN DEL GASTO PARTIDA TOTAL (S/)
ORDEN
Gasto por servicio de cruce en bote (chimpa) de
Tununtuari a Valle Esmeralda durante viaje de ida a
1 04/04/24 [Link] 64.00
la ciudad de Huancayo. Las personas que brindan
ese servicio no están formalizados.
Gasto por servicio de cruce en bote (chimpa) de
Selva de Oro a Somabeni durante viaje de ida a la
2 04/04/24 [Link].2.2 64.00
ciudad de Huancayo. Las personas que brindan ese
servicio no están formalizados.
TOTAL 128.00

San Miguel del Ene, 26 de diciembre de 2024.

…………………………………. ………………………………….
Firma del comisionado V° B° Jefe inmediato

…………………………………. ………………………………….
V° B° Tesorero V° B° Gerente Municipal

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