26/11/24, 13:11 Sucursal Virtual Empresas
Detalle
Detalle de la Transacción
Transacción: Pago a Proveedores manual
Nombre del pago: barniz11
Cuenta a debitar: *******3738
Valor total: $393,000.00
Número total de registros: 1
Fecha y hora: 26/11/2024 01:10:17 PM
Número de comprobante: 8162032468
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