Manual Calidad OSSA
Manual Calidad OSSA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Departamento de Calidad
MANUAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
0. ÍNDICE
2 0. ÍNDICE
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
0. ÍNDICE 2
1. INTRODUCCIÓN 4
2. POLÍTICA DE CALIDAD 8
3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 12
4. PLAN DE CALIDAD EN OBRAS 14
5. CALIDAD, UNA FORMA DE TRABAJAR.
MEJORA CONTINUA 30
6. COSTE DE LA NO CALIDAD 32
7. OSSA. GESTIÓN DE CALIDAD 34
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1. INTRODUCCIÓN
4 1. INTRODUCCIÓN
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
CONSTRUCCIÓN
• Carreteras • Autopistas • Ferrocarril • Metro
MINERÍA
ÁREAS DE NEGOCIO
ENERGÍA
• Centrales eléctricas
SERVICIOS
• Asistencia Técnica • Impermeabilización • Instalaciones
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FILOSOFIA
La Calidad, el respeto al Medio Ambiente y las condiciones de Seguridad y Salud
en el entorno de trabajo, son elementos esenciales para el desarrollo de nuestra
actividad y el futuro de la Organización. Allá donde estemos, allá dónde vayamos.
OBJETIVOS CONSEGUIDOS
En OSSA estamos firmemente comprometidos con la Calidad (ISO 9.001), la Salud
y la Seguridad (ISO 18.001), y el Medio Ambiente (ISO 14.001), e invertimos en
Proyectos de Investigación y Desarrollo (UNE 166.002) a escala internacional. Nos
hemos adherido al Pacto Mundial de la ONU, prestamos apoyo y fomentamos una
cultura de Responsabilidad en temas de Gobierno Corporativo.
OSSA tiene implantado en sus obras un Sistema de Gestión Ambiental conforme a
la norma internacional ISO 14001:2004, certificado por BUREAU VERITAS. Dicho
sistema es implantado en todas nuestras obras, siendo controlado y mantenido a
través de un programa informático (SAP) para que el control de la obra se realice
en tiempo real.
6 1. INTRODUCCIÓN
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
COMPROMISOS
EL DECÁLOGO DE LA CALIDAD DE OSSA
1
Incrementar el nivel de satisfacción y la fidelidad (consolidación) de nuestros Clien-
tes, suministrando trabajos cuya relación calidad/precio se adapte a los requisitos y
expectativas de los mismos.
2
Desarrollar y mantener un esfuerzo de grupo, poniendo énfasis en aumentar la com-
petitividad de OSSA, a través de la mejora de la calidad y de la productividad, que per-
mita una mayor garantía de la estabilidad en el mercado y de progreso tecnológico.
3 Detectar la necesidad y requisitos del cliente, explícitos o implícitos (entre los requi-
sitos legales), para asegurar su cumplimiento.
4
Implicar y motivar al personal, buscando su participación en la gestión, desarrollo y
aplicación del SIG implantado, para lograr los niveles de calidad requeridos por el
Cliente.
5
Establecer programas de formación permanentes, persiguiendo un equipo con un
alto nivel de calificación para alcanzar, si cabe, un mayor nivel de seguridad en las
obras, y desempeñar las actividades comprendidas en el sistema de SIG.
6
Fomentar las relaciones de colaboración con nuestros clientes, proveedores y sub-
contratistas, propiciando una mayor participación en el compromiso de Calidad y en
la mejora de la calidad de sus obras.
7 Realizar un análisis de la eficacia del SIG para una mejora continua, año tras año. Así
como establecer objetivos basados en los resultados obtenidos.
8
Para conseguir estos objetivos la Dirección establecerá, dentro de la Política
General de OSSA, los planes y recursos necesarios para alcanzar los objetivos
establecidos.
9
A tal fin se delega en el Responsable del Departamento de Calidad la implantación
y verificación del cumplimiento del SIG, para lo cual éste posee la autoridad e inde-
pendencia necesarias dentro de la organización de OSSA.
10
Es responsabilidad de toda la organización de OSSA, el obligado cumplimiento de
lo establecido en el SIG y, fundamentalmente, de las personas encargadas de la
realización de las actividades comprendidas dentro del citado Sistema.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2. POLÍTICA DE CALIDAD
8 2. POLÍTICA DE CALIDAD
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
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10 2. POLÍTICA DE CALIDAD
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
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3. SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD
HERRAMIENTAS
Las herramientas que constituyen nuestro sistema de gestión son: Manual SIG
OSSA, Instrucciones técnicas, Normativa técnica Aplicable, Informes mensuales
realizados por cada uno de los técnicos responsables de las obras.
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4. PLAN DE CALIDAD
EN OBRAS
Para el desarrollo del plan de calidad de nuestras obras, hay que tener en cuenta:
■ Sistema de gestión de OSSA: manual de calidad, procedimientos.
■ Requisitos Cliente.
■ Normativa aplicable.
NORMATIVA
APLICABLE
REQUISITOS
DEL
CLIENTE PLAN DE
CALIDAD
EN OBRAS
MANUAL DE
CALIDAD
DE OSSA
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
En este apartado se definen las funciones y responsabilidades de los miembros
de la organización.
CONTROL DOCUMENTACIÓN
Es el sistema para controlar la elaboración, revisión, aprobación, distribución,
modificación, archivo y anulación de toda la documentación que se genere en
las obras. El Departamento de Calidad de OSSA ha elaborado dentro del SIG
la Instrucción Técnica IT02-PS01- Control documentación obra que servirá de
referencia para definir el procedimiento específico de la obra.
En el sistema de archivo (soporte digital y papel), de la documentación generada
en la obra, se establecerán los bloques documentales y los responsables del
mismo. Los bloques documentales habitualmente son los siguientes:
DOCU MENTALE S
DOCUME NTACIÓN
BLOQUES
ADM INISTRATIVA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DOCUMENTACIÓN
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
DOCUM ENTACIÓN
SEGUR IDAD Y SALUD
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SÍ
Un buen sistema de control de la documentación implica:
■ La documentación está ORGANIZADA y ACCESIBLE para los miembros de
la organización.
■ Existe un REGISTRO de las MODIFICACIONES y en todo momento se sabe
que documentación es la VIGENTE.
■ Existe un CONTROL sobre quién ha RECIBIDO la documentación.
■ Existe un CONTROL y un REGISTRO sobre los documentos ANULADOS.
■ Se garantiza la correcta CUSTODIA de la documentación que por LEY nos
puede ser requerida después de la finalización de las obras.
NO
COMUNICACIONES
Es el procedimiento que se tiene que establecer para:
■ Asegurar la COMUNICACIÓN INTERNA entre los diferentes niveles y
funciones de la organización acerca de los temas relativos a la gestión del
Sistema. Esta comunicación se puede realizar mediante:
● Reuniones periódicas con los responsables implicados en la implantación
del Sistema para recoger sus sugerencias.
● Carteles y tablones de anuncios.
● Buzón de sugerencias.
● Información directa, verbal o escrita.
● Correo electrónico.
● Estas vías, así como otras que se establezcan, tienen carácter
bidireccional:
• CLIENTE
• ORGANISMOS OFICIALES
• OTRAS (Proveedores, Particulares)
REGISTRO DE COMUNICACIONES
• CLIENTE
• ORGANISMOS OFICIALES
• OTRAS (Proveedores, Particulares)
SÍ
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
NO
Un mal sistema de comunicación supone:
■ NO localizar las Comunicaciones realizadas con Cliente, Organismos Oficiales
u Otros.
■ INCUMPLIR algún requerimiento documental en tiempo y forma (legal o
administrativo).
■ NO informar a los miembros de la ORGANIZACIÓN de las modificaciones que
sean relevantes para sus funciones.
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD es la capacidad de conocer la localización de un determinado
material colocado en obra, mediante una identificación registrada.
Para ello se establecerá un Sistema de Fragmentación de la Obra.
INSPECCIÓN Y ENSAYO
En el Plan de Calidad de la Obra se identificarán aquellas Unidades de Obra
sometidas a Control. Este Control de Calidad se realiza mediante el Programa
de Puntos de Inspección y Plan de Ensayos que será definido específicamente
para cada una de ellas.
UNIDAD DE OBRA
CONTROL Y
SOMETIDA A LOTE
ACEPTACIÓN
CONTROL
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PLAN DE ENSAYOS
Los ensayos a realizar se definen en el Plan de Ensayos en el que además se
indica la frecuencia y la norma a aplicar.
Además es necesario realizar un seguimiento periódico (mensual) del
cumplimiento del plan de ensayos para identificar posibles desviaciones.
Dentro de la actividad principal que desarrolla la empresa los ensayos más
relevantes son:
■ Control resistencia compresión hormigón proyectado.
■ Tracción de bulones.
SÍ
Una buena gestión de inspecciones y ensayos nos permite:
■ CUMPLIR adecuadamente con los requisitos del CLIENTE.
■ Recibir APROBACIÓN por parte del cliente de las unidades a ejecutar.
EVITANDO posteriores RECLAMACIONES.
■ REALIZAR un CONTROL de la puesta en obra de los materiales (Ensayo
e Inspección) para detectar posibles deficiencias antes que las mismas
supongan un SOBRECOSTE mayor.
■ CUMPLIMIENTO de normativa vinculante.
NO
CONTROL DE PROCESOS
Los procedimientos generados en el Plan de Calidad pueden ser de dos tipos:
■ Procedimientos generales. En ellos se debe definir los aspectos relativos
al sistema de gestión. Pueden ser de aplicación los procedimientos del SIG
de OSSA o bien adaptados a las necesidades de la obra, bien por requisitos
cliente o bien por acuerdos con socios.
■ Procedimientos técnicos: Son los que definen la forma de ejecución de
las unidades de obra. Deben desarrollar estos contenidos:
● Objeto y alcance.
● Materiales aplicación y proceso ejecución.
● Definición de medios.
● Control de calidad (PPI y Ensayos).
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PROCEDIMIENTOS GENERALES
■ CONTROL DOCUMENTACIÓN. ■ CONTROL
■ COMUNICACIONES. EQUIPOS DE MEDIDA.
■ COMPRAS Y ■ NO CONFORMIDADES,
SUBCONTRATACIONES. AUDITORÍAS.
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
■ SOSTENIMIENTO TÚNEL. ■ IMPERMEABILIZACIÓN TÚNEL.
■ EXCAVACIÓN TIERRAS. ■ ESTRUCTURAS.
■ HORMIGÓN.
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Se seleccionará a los proveedores de productos, obras y servicios según su
capacidad para el cumplimiento de los requisitos solicitados, la selección irá
en función de su capacidad de suministro de acuerdo con los requisitos de la
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NO CONFORMIDADES,
AUDITORÍAS, RECLAMACIONES
NO CONFORMIDADES
Por No Conformidad en obra se entiende el incumplimiento o desviación de
un requisito de calidad establecido en el Sistema de Gestión, Plan de Calidad,
Proyecto, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Normativa,
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, etc.
Las CAUSAS que pueden dar lugar a la emisión de un Informe de No
Conformidad son las siguientes desviaciones:
■ En el cumplimiento de los objetivos de calidad.
■ En la ejecución de las unidades de obra y en procedimiento.
■ En las auditorías o en la aplicación del Plan de Calidad correspondiente.
■ En los suministros de los materiales, productos y servicios que afecten a la
calidad.
■ En la ejecución de las unidades de obra, en cuanto a variaciones geométricas
o nuevas unidades, sin la correspondiente conformidad de la Dirección de
Obra.
■ Incumplimiento del Programa de Puntos de Inspección (PPI) o del Plan de
Ensayos (PE).
Una vez detectada una No Conformidad se creará un INFORME DE NO
CONFORMIDAD cuyo CONTENIDO será el siguiente:
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■ Código de referencia.
■ Fecha de emisión del Informe.
■ Entidad que detecta la No Conformidad.
■ Entidad que origina la No Conformidad.
■ Descripción de la No conformidad.
■ Fecha en que se detectó la No Conformidad y firma del responsable.
■ Clasificación de la No Conformidad (Mayor o Menor).
■ Acción correctiva propuesta.
■ Fecha en que se propone la acción y firma del responsable.
■ Revisión de la Acción: indicando si ha sido favorable o no.
■ Fecha de la revisión de la acción y firma del responsable.
■ Cierre de la No Conformidad, la fecha en la que se verifica y la firma del
responsable.
Siempre es necesario INFORMAR AL CLIENTE sobre cualquier producto/
instalación no conforme tratado como aceptado por cualquier causa,
debiéndose pedir por escrito conformidad del cliente cuando sea requisito
contractual y obligatorio.
AUDITORÍAS
Para verificar el cumplimiento del Plan de Calidad de cada una de las obras,
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, el Responsable del Departamento
de Calidad de las oficinas centrales de OSSA programa auditorías internas
anuales en cada una de las obras en ejecución.
Las auditorías se notificarán vía email con una antelación de 15 días al Técnico
de Calidad y Medio Ambiente asignado en cada obra. Tras la auditoría se
elabora el informe de auditoría que se remite a la obra.
RECLAMACIONES
En algunas ocasiones existen procesos, o pequeñas unidades dentro de un
proceso, que o bien no están detalladas en el Proyecto o Contrato, o bien
difieren en la forma de ejecutarlas de lo definido como consecuencia de una
petición por parte del cliente. En todos estos casos es necesario enviar la
descripción de la ejecución al cliente, para obtener su aprobación por escrito.
CLAIM
MODIFICACIONES/ ENSAYOS/ PARTES DE
CAMBIOS MEDICIONES TRABAJO
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PLANIFICAR
Plan de obra
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA
Plan Calidad EJECUTAR
Procedimiento Ejecución obra
Ejecución
Medios
ACTUAR COMPROBAR
Acciones correctoras
Inspección y ensayo
y preventivas
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6. COSTE DE LA NO CALIDAD
32 6 COSTE DE LA NO CALIDAD
Más de 65 años haciendo camino bajo tierra
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
7. OSSA INTERNACIONAL.
GESTIÓN DE CALIDAD
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EN OSSA ESTAMOS
COMPROMETIDOS
CON LA CALIDAD
OSSA
Av. Isla Graciosa 1, 2ª Planta
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid – España)
T. +34 917 823 400 • F. +34 915 624 298
www.ossaint.com