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Actualización 6.99.95S: Cambios en DUI y IVA

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VERSION 6.99.

95S (Septiembre 2024)

1. Se agrega el parámetro de monto mínimo para solicitar DUI en las facturas de consumidor final. Antes el
monto era de $ 200.oo ahora es de $ 25,000.oo
Menú Principal->Especiales y Utilitarios->Preferencias->Libros de IVA->Mínimo para Solicitar DUI

2. Nueva opción en libros de IVA para poder agregar mas bodegas o recintos fiscales.
Menú Principal->Libros de IVA->Aduanas/Recintos Fiscales

Esta actualización no tiene costo si su versión es la No. 6.99.95R y la descargan del siguiente link:

https://www.portaldisal.com/pccuenta.zip

Una vez descargado, extraen el ejecutable PCCUENTA.EXE y lo copian en la carpeta donde está instalado el
programa (generalmente es c:\pccmulti).

La actualización tendrá un costo si requieren soporte para la instalación.

NOTA: El programa se bloqueará si su versión no está la 6.99.95R, en este caso tendrá un costo por la
actualización.
VERSION 6.99.95R (Marzo 2024)
3. Rutina para leer los DTE de forma automática por cualquiera de los siguientes medios:
a. Desde un archivo Json.
b. Escaneando el código QR del formato impreso o digitando la fecha y código de generación respectivo en
la página:
https://admin.factura.gob.sv/consultaPublica
c. Parcialmente copiando desde el archivo PDF una sección del DTE o un archivo Json.
d. Desde la versión impresa de un archivo en PDF.
4. Ahora permite cualquier tipo de documento en las facturas de sujetos excluidos. El programa siempre hará la
validación si es NIT, DUI u otro documento.

VERSION 6.99.95Q (Febrero 2024)


1. Se incorporan cambios a los Anexos 3 y 5 de la declaración de IVA F07, asi como a la declaración de pago a
cuenta F14, en conformidad a los nuevos lineamientos del Ministerio de Hacienda publicados el 5/2/2024.
2. Se agregan cambios para registrar los DTE en los libros de ventas a contribuyentes y consumidores.
3. Se actualizan los libros de ventas a contribuyentes y consumidores de acuerdo con los formatos autorizados.

VERSION 6.99.95P (Diciembre 2022)


1. Se agrega rutina para hacer anulaciones por rango de numeración y tipo de documento.
2. Se quita la validación de UUID (número de control) ya que algunos contribuyentes no lo estan enviando con la
versión 4.
3. Se detecto un error de tamaño en las retenciones de renta por el aguinaldo Exento de $ 1,500.oo
4. Se modifico el informe F987 para incluir los DTE y la homologación del DUI.

Esta versión no tiene costo para los que ya tengan la 6.99.95N.

VERSION 6.99.95O (Diciembre 2022)


1. Nos saltamos la versión ya que la letra “O” se confundía con el número “0”.

VERSION 6.99.95N (Noviembre 2022)


5. Se incluyen cambios para registrar los DTE (Documento Tributario Electrónico) por compras.
6. Los DTE se pueden identificar por el código QR y los siguientes campos (Ver imagen):
a. Número de Control.
b. Código de Generación.
c. Sello de Recepción.
7. Los tipos de documentos afectados son:

LIBRO DE COMPRAS
a. Comprobante de Crédito Fiscal.
b. Nota de Crédito.
c. Nota de Débito.
d. Importaciones.
e. Documento Contable de Liquidación.

LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTES.

f. Comprobante de Retención.

Se modifica el libro de compras a contribuyentes para que incluya el código de generación del DTE. Esto es en
conformidad con los instructivos brindados por el Ministerio de Hacienda.

8. Se incluye en el libro de ventas a contribuyentes las retenciones con DTE.

9. Se modifican los siguientes archivos que se suben al F07 en línea.


a. Anexo 3 Compras Contribuyentes.
b. Anexo 6 Anticipo a Cuenta Efectuado al Declarante Casilla 161.
c. Anexo 7 Retención efectuada al declarante Casilla 162.
d. Anexo 8 Percepción Efectuada al Declarante Casilla 163.
Esta versión tiene costo de actualización por implementación partiendo que es un requerimiento del Ministerio
de Hacienda.

VERSION 6.99.95M (Mayo 2022)


1. Se corrigió el problema que no mostraba correctamente el número de NIT en los informes “Ventas a clientes”
y “compras a proveedores” exportables a Excel, que se encuentran en las rutinas de exportación del menú de
reportes.
2. En las ventas por día (Facturas consumidor, Facturas Simplificadas o Tiquetes), se agregó el campo de % de
IVA para que el usuario este consiente con valor que se está trabajando.
3. Ahora en las facturas de consumidor final, ya acepta que se ingrese el numero de carnet de residente o
cualquier otro documento distinto al NIT/DUI cuando el comprobante es mayor a $ 200.oo
4. Se incluye opción para agregar las facturas emitidas en el informe “Documentos Legales Emitidos, Anulados
y/o Extraviados “. Antes solo era obligatorio los anulados y extraviados ya que los emitidos se subían junto
con el detalle de ventas, ahora es opcional subirlos.

VERSION 6.99.95L (Abril 2022)


1. Se agrega opción para el manejo del IVA diferenciado por combustibles. Esta opción queda abierta por si en
el futuro se crean IVA diferenciados para otros productos.
2. En el libro de compras hace un resumen por categoría de los montos de compras. Este cuadro es informativo
y no se incluye para la plantilla de impresión.

Esta versión tendrá un pequeño recargo por implementación partiendo que es un requerimiento del Ministerio
de Hacienda.
VERSION 6.99.95K (Marzo 2022)
1. Se ha tenido que reescribir las funciones para detectar el drive y la carpeta donde esta el programa, ya que
estaba dando error en algunos equipos luego de actualizar Windows
2. No estaba grabando el numero correcto de NIT o DUI cuando el programa insertaba un nuevo contribuyente
a partir de un documento con renta procesado en el libro de compras.
3. En las retenciones de renta, el sistema no estaba validando la existencia de un registro lo que podía provocar
tener registros duplicados.
4. En el Anexo 3, el sistema estaba colocando el DUI bajo el campo de NIT de forma incorrecta, aunque el
sistema de Hacienda no lo detectaba como error. En el instructivo especifica que si lleva DUI el campo NIT
debe quedar vacío.

Esta versión es gratis para los que ya tienen la versión 6.99.95h o mayor.

VERSION 6.99.95j (Febrero 2022)


1- En las retenciones de renta, cuando se importaban las retenciones por planilla de un mes anterior la fecha
podía quedar vacía si el día usado del mes anterior era mayor que el máximo número de días del mes.

Ejemplo:
La retención de enero se le colocó la fecha del 31/01/2022, pero al jalarlo para febrero, el programa trataba
de colocar 31/02/2022 el cual no existe y lo dejaba vacío. De ahora en adelante, para estos casos el programa
colocara el último día del mes en curso.

Esta versión es gratis para los que ya tienen la versión 6.99.95h o mayor.

VERSION 6.99.95i (Febrero 2022)


5. Se corrigen pequeños problemas por cambios a la incorporación del DUI en los informes del F07 y F14.

a. La interfase desde el libro de compras a las retenciones de renta no estaba tomando el número correcto de
DUI.
b. En recibos de No-Domiciliados, si se coloca un NIT valido, el programa cambia el registro a domiciliado. Esto
aplica para aquellos extranjeros con rentas locales.
c. En el registro de contribuyente, ya no es necesario complementar la información de Email, dirección, etc.
para los medianos y pequeños contribuyentes.

Esta versión es gratis para los que ya tienen la versión 6.99.95h.

VERSION 6.99.95H (Febrero 2022)


1. Cambios por campo de DUI en los nuevos formatos de hacienda para la generación de los archivos que se suben
al F07 y F14.
2. Otros cambios menores.

Esta actualización tiene un costo debido a que este es un cambio por requerimientos de hacienda.
VERSION 6.99.95G (Enero 2022)
1. Cambios en informe F910.
VERSION 6.99.95f (Octubre 2021)
2. Se mueve la opción de “Generar archivos para F14” a “Retenciones de Renta” y presionando F8 en la pantalla
para ver las opciones.
3. Se habilita la captura de Iva Percibido para las importaciones.
4. Se solvento el problema que no estaba mostrando N/C y N/D cuando exportaba las ventas y compras de IVA.
5. Se corrigió que tome la selección cuando modifica el “Tipo de Operación” (en el libro de compras) en las
opciones de preferencias de IVA. Esta se perdía al salir del programa.
6. Ahora permite ingresar caja en la opción de “Ventas por Día” del libro de ventas a consumidores; esto con el
fin de poder ingresar las facturas cuando se manejan varios correlativos.

VERSION 6.99.95e (Julio 2021)


1. Se solventa el error que da cuando se presiona ENTER en las declaraciones del F910 cuando el archivo está
vacío.
2. Al momento del cierre, el programa no estaba borrando el archivo F910 para el siguiente mes, lo cual
ocasionaba que se terminaran con documentos duplicados.
3. Ahora la declaración f910 permite ingresar registros sin retenciones de renta para el código 01.
4. Ahora se separan las columnas IVA Percibido, IVA Anticipado e IVA Retenido, en el libro de compras versión
Excel.
5. Se solventa el error de que no ingresaba el Número de serie cuando se generaba el CCF a partir del documento
contable de liquidación
6. Ahora en la interface a IVA, ya guarda las cuentas contables cuando se selecciona Ticket como documento.
7. Se soluciona el problema que no estaba calculando en la declaración el remante de IVA del mes anterior.
8. Se agrego la columna de “día” a la pantalla de “Retenciones Renta F910”.
9. Modificación en las estructuras de los archivos generados para el informe F987. Estos cambios fueron
notificados a inicios de Julio 2021.

VERSION 6.99.95d (Junio 2021)


1. Se solvento el problema que no permitía ingresar comprobantes de liquidación de meses anteriores.
2. Se corrigió que grabe el país en las retenciones del F910 cuando se ingresa, en el libro de compras, un recibo
de No Domiciliado.

VERSION 6.99.95c (Junio 2021)


1. Pequeños cambios en el archivo a subir en el F14.
2. Se solventa problemas con el código de retención 60.

VERSION 6.99.95b (Mayo 2021)


1. Se agregaron los campos de origen y destino en las importaciones/exportaciones de los libros de IVA.
2. El programa detecta los errores de los archivos generados para el F07 previo a subirlos en la página de
hacienda.
3. Finalización de los módulos para exportar los informes F07.
4. Finalización del módulo de retenciones de renta para exportar a los informes F07 y F910.

Desarrollo de los siguientes reportes de retenciones de Renta.

a. Reporte mensual de Retenciones.


b. Reporte Anual de retenciones Detallado.

c. Reporte anual de retenciones Consolidado.

5. Opción para generar el archivo de retenciones a subir en el F14.

6. Opción para generar el archivo de retenciones a subir en el F910.


VERSION 6.99.95a (Abril 2021)
1. Por los últimos cambios del Ministerio de Hacienda, ahora el programa ya incorpora las devoluciones de:
consumidores, facturas de exportación y tickets en valor negativo en el archivo de ventas a consumidor que se
sube a la declaración.
2. Se modifica la declaración que genera el programa para incorporar los nuevos cambios en el informe de
consumidores.
3. Se deshabilita la opción para que se pueda ingresar la retención de IVA junto con el comprobante de crédito
fiscal, Nota de crédito o nota de débito. Ahora se debe ingresar el comprobante de retención.

VERSION 6.99.95 (Abril 2021)

1. El programa ahora cambia el separador de lista a “,” de forma automática.


2. En el ingreso de facturas de exportación se agregan como destino.
a. Exportación de servicios.
b. Venta a Zona Franca y DPA
3. Se eliminan las opciones:
a. Importaciones del área Centroamericana
b. Importaciones Fuera del área Centroamericana; y se consolida en una sola opción de importaciones en
donde el origen (Internación/Importación) se define en función del país seleccionado. Adicional en el
apartado de aduanas, se incluye la “00-Servicios” para establecer los montos en este apartado.
4. En documentos contables de liquidación se restringe a que la fecha sea del mes que está declarando para estar
en línea con la declaración de Hacienda.
5. Se reviso el F930 debido a que estaba tomando incorrecto el campo de “calidad en la que actúa” para unos
tipos de documento.
6. PCcuenta ya genera los archivos necesarios para subir en la declaración en línea del F07.

7. Se modifica la impresión de la declaración de IVA para estar acorde a los datos mostrados en los resúmenes de
la declaración del F07 en línea.
VERSION 6.99.94e (Enero 2021)
8. Se incorpora rutina para detectar mayor cantidad de errores previo a subir el informe F987.
9. Se valida que nos campos obligatorios para la información adicional del contribuyente como dirección, email,
colonia, etc.; no contengan caracteres inválidos.
10. Para anular una Factura de Sujetos Excluidos, basta con ingresar en el DUI el número 00000000-0, colocar la
fecha y dejar el resto de los valores a 0.
11. Ahora en el informe F930 permite subir los comprobantes que no tengan NRC, tal es el caso de las entidades
de gobierno que tienen solo NIT.
12. Se modifica el formato para subir el informe de renta F910 debido a cambios en hacienda.
13. Se puede desactivar que pida el número de serie para las compras.

VERSION 6.99.94d (Diciembre 2020)


14. Para el F930, ahora el programa incluye los comprobantes con un margen de error en cálculo del impuesto
mayor a $0.01 (Percibido o Retenido). Esto no lo permitía la importación en la versión DET.
Estos documentos los pueden identificar en el reporte “Imprimir Errores de Anexo”, dentro del menú de
“Declaraciones e informes”.

VERSION 6.99.94c (Noviembre 2020)


15. Pequeños ajustes de formato en los reportes del informe F-987 exportados a Excel.
16. Se agrega opción para modificar el número de serie a un documento usando la opción Alt+D.
17. Se agrega opción para modificación por lotes de números de serie por ventas.

VERSION 6.99.94b (Octubre 2020)


18. Se solventó el problema del error al generar el historial de cuentas.
19. En los libros de IVA, se agrego la opción de actualizar el número de serie para todas las compras a un
proveedor dentro del mismo mes.

VERSION 6.99.94a (Septiembre 2020)


20. No se estaban imprimiendo los Documentos Contable de Liquidación (compras con tarjeta de crédito) en el
Libro de Compras.
21. Es obligatorio ingresar el número de serie de los documentos de compra, el número de resolución es
opcional.
22. El número de serie ahora se imprime en el libro de compras cuando se exporta a Excel.
23. Se modifica el formato de exportación para el informe F930 de acuerdo a los requerimientos para la
presentación en línea.
24. Ahora es opcional el ingreso de la renta y el código de retención en las compras, basta con dejar a 0 el % de
renta en:
Especiales y Utilitarios->Preferencias->Datos Contribuyente.
25. También es opcional el tipo de operación en las compras. Para desactivar se debe colocar “N” en la opción
“Controlar tipo de operación en libro de compras” que se encuentra en:
Especiales y Utilitarios->Preferencias->Libros de IVA.

26. Se consolida en un solo archivo los datos de contribuyente, antes era individual para cada empresa.
El archivo generalmente se encuentra en:
C:\pccmulti\contrib.db
27. No se podía exportar a Excel en algunos equipos con office 365. Este problema ya fue resuelto y se reescribió
parte de la rutina de exportación.
28. Se incrementan los nombres en el archivo de contribuyes, pasan de 49 caracteres a 100 para acomodar los
nuevos formatos en línea del F930.
29. Ahora también valida que el numero de DUI sea correcto.
30. Nuevo formato el informe F987 para presentar en línea con detalle de errores encontrados.
31. El numero para ingreso de la declaración de mercancías se incrementa de 10 a 15 caracteres.
32. En la opción de “Meses Anteriores” o “Trabajar con Otros Meses”, los meses ahora están ordenados desde el
más reciente hasta el más antiguo. Antes estaban ordenados al revés.
33. Se agregan 3 reportes para validar la información a subir en el informe F987.

a. Detalle de Errores.

b. Resumen F987, similar al resumen de hacienda.


c. Resumen F987 por mes. Detalla los valores por tipo de movimiento.
VERSION 6.99.94 (Enero 2020)

1. Manejo de facturas a sujetos excluidos; así como opción de exportar a archivo cuando hacienda lo incluya
dentro de la declaración en línea.
2. El estado de resultados ahora se puede exportar a Excel. Además, se puede especificar el rango de fechas
dentro de un mismo año fiscal. Ejm 15/03/2020 al 15/05/2020.
3. Adicional al estado de resultados, se incluye el libro diario auxiliar 1 en Excel.

4. Se solución problemas de que solo estaba jalando una caja de cada sucursal, durante a importación de los libros
de IVA.
5. Se amplía el nombre de las empresas de 40 a 75 Caracteres.
6. Se detecta y corrige que en el informe 930, estaba cruzando la calidad del contribuyente entre Agente y Sujeto.
7. Se modifica la exportación del F910 incluyendo el nuevo campo de Inpep.
8. Es obligatorio ingresar NIT para las facturas arriba de $ 200.oo
VERSION 6.99.93L (Febrero 2019)
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

La siguiente versión será la 6.99.94, la cual incluirá 6 nuevos reportes en Excel así como otras novedades. Esta versión
será de paga.

GENERAL

Modificaciones internas, cambios en parámetros de reportes, F910.

DETALLE

1. Se modifica el formato del F910 a los últimos cambios de enero 2019, para ser cargado en la página en línea del
Ministerio de Hacienda.

2. En las rutinas de enviar información a otra PC y leer información de otra PC, ahora si el documento ya existe en el
destino este no va a ser actualizado.
3. Se corrigió un error que daba al exportar a Excel un comparativo de diciembre.
4. Se modifico la rutina obligatoria de respaldo, ahora el periodo valido es de 7 a 90 días.
5. Se agrega nombre largo en reportes, tal como lo exige el CNR.
Ejm
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)
6. Ahora se puede delimitar el rango de fechas (dentro de un ejercicio fiscal) para los anexos al balance de Excel.
7. Se eliminan las exportaciones a TXT y DBF, ahora los únicos formatos validos son Excel y PDF.
VERSION 6.99.93K
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

Modificaciones internas.

DETALLE

8. Se agrega un parámetro en las preferencias generales, para controlar cada cuanto deseamos que el sistema nos
obligue a realizar el respaldo. EL valor mínimo es 7 días y el máximo 99.
9. Ahora el sistema coloca el número de serie autorizada de forma automática cuando se ingresan los comprobantes
en los libros de IVA.
10.En la declaración de pago se agregó que se pueda generar a Notepad y Word. Antes solo estaba a PDF.
11.Cuando un comprobante tenía retención de IVA, y se digitaba en el CCF o Factura consumidor, el sistema no estaba
sumando correctamente el valor total. Esto era un problema del reporte impreso y no afectaba el cálculo de la
declaración de IVA, ni las sumatorias resumen de los libros de ventas a consumidores y contribuyentes. Tampoco
afectaba si el comprobante de retención se digitaba de forma individual.
VERSION 6.99.93J
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

El respaldo será obligatorio cada 15 días. Es necesario realizarlo a una USB para poder continuar ingresando
información.

Se agregó un nuevo parámetro para controlar la cantidad de líneas por página para los reportes exportados a PDF.
VERSION 6.99.93I
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

Corrección en reporte de renta del ejercicio (en el grupo de Exportar Archivos). No estaba haciendo el cálculo correcto
de los meses.

Esta corrección no afecta el archivo F910 para subir en el sitio de hacienda.


VERSION 6.99.93H
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

Actualización en rutina de conteo documentos emitidos y validación de correlativos en los libros de IVA, para que
excluya aquellos números de factura incluidas dentro de un rango de venta por día.
VERSION 6.99.93G
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

Nuevo reporte de ventas por día a partir de los libros de IVA. Se reestablece y rediseña la vista de reportes en pantalla.

DETALLE

1. Este reporte muestra la información de ventas por día y por tipo de contribuyente. Se adiciona una columna de
Remesa con su respectiva diferencia. Las columnas Diferencia, y subtotales por día están formulados de forma
automática dentro de la hoja.

Menú Principal -> Reportes -> Exportar Archivos -> Control IVA -> Ventas por Día

2. Nuevo formato de vista en pantalla.


VERSION 6.99.93F
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93. Ver anexo al final para detalle de como descargarla.

GENERAL

Correcciones internas por cambios en módulo de IVA.

DETALLE

1. Se solventa el error que daba cuando se generaba el reporte de renta del mes en formato PDF.
2. En la exportación de los documentos emitidos, se presentaba un error cuando existían devoluciones de
consumidores.
3. Se corrigió el rango de fechas de los documentos que se imprimen en el libro de compras para que tome
correctamente el periodo de 4 meses.
VERSION 6.99.93E
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93

GENERAL

Corrección en la rutina de exportación de los documentos emitidos de IVA, para que detecte cuando se tienen dos
resoluciones con el mismo número de serie dentro de un mismo mes, para un mismo tipo de documento.
VERSION 6.99.93D
Actualización sin costo para los que ya poseen la versión 6.99.93

GENERAL

Correcciones internas.

DETALLE

4. En el libro Diario Mayor 4, ahora separa los montos consolidados de las partidas de cierre con el fin de identificar
con mayor facilidad los valores en los estados financieros.

5. En la impresión de los libros de IVA, cuando se tienen varios meses en una página, ahora imprime el encabezado
en cada una de ellas.
VERSION 6.99.93C
GENERAL

Ya se pueden abrir varios reportes simultáneos en PDF.


VERSION 6.99.93B
GENERAL

Se desarrolla la opción de copiar/pegar desde/hacia cualquier programa de Windows. Nuevos tipos de documento en
libros de IVA. Otros cambios en IVA.

DETALLE

6. Se agrega la opción de Copiar/pegar desde/hacia el programa a/de Windows (Word, Excel, etc.).
7. En el libro de compras, se agregan las siguientes opciones:

a. Recibos servicios domiciliados.


b. Recibos servicios No Domiciliados.

Estos nuevos tipos de documento, permiten llevar el control de las retenciones de renta sin que estas se
muestren en los libros de IVA.
8. Se agrega un campo de “Código de Retención de renta”, para aquellos tipos de documento que lleven un valor
retenido de retención. Estos códigos están actualizados con los últimos cambios del 2018.
9. Ahora imprime el No. de DUI (además del NIT) para los recibos en el libro de compras.
10. Se realizan cambios en los informes de retención de renta.

Archivo para carga en F910


VERSION 6.99.93A
GENERAL

Cambios en libro de ventas a consumidores, modificaciones a los reportes de renta.

DETALLE

1. Se modifica el archivo de retenciones de renta (F910) para ser subido en la página “www.mh.gob.sv”, en base
al nuevo formato proporcionado por el ministerio de hacienda.
2. En los libros de ventas a consumidores, se incorpora una nueva opción de “ventas por día de tickets”.
3. Para las versiones multiempresa, ahora los nombres de las empresas se muestran en orden alfabético.
4. Se modifica el campo de la serie autorizada a 13 dígitos, para poder incorporar las series de los tickets.
5. Se corrige el problema que no se podía ingresar el remanente del periodo anterior en los libros de IVA.
6. Ya no valida el NIT por compras a extranjeros.
VERSION 6.99.93
GENERAL

Modulo Retenciones de Renta por servicios, generación del informe F910 y mejoras en la exportación de los
documentos emitidos para cargar en página de hacienda.

DETALLE

MODULO
1. Permite la generación de archivo electrónico de retenciones de renta por servicio, para ser cargado en el DET o
directamente en la página de Hacienda.
2. El ingreso de las retenciones puede ser por número de NIT o cualquier otro documento extranjero de control
tributario.
3. Se pueden emitir reporte de retención anual o mensual para cada contribuyente por los servicios prestados.
4. Cuadre de las retenciones realizadas en el módulo vs. Contabilidad.

OTROS
1. En la exportación de los reportes a Notepad, ahora el sistema solo imprime el encabezado una vez al inicio del
archivo, facilitando la exportación a Excel.
2. En el reporte "Anexo al Balance 3" exportado a PDF, se solventó el problema que mostraba varias líneas en blanco.
VERSION 6.99.92

GENERAL

Cambios por la nueva modalidad en la presentación de las declaraciones en línea en la página del Ministerio de
Hacienda.

DETALLE

1. Se rediseña toda la sección de generación de formulario de IVA.


2. Se incorpora el manejo de los números de serie y números de resolución autorizados por el ministerio de hacienda.
3. El sistema ahora valida que los Comprobantes de crédito fiscal, facturas de consumidor final, facturación de
exportación, notas de crédito, notas de débito, etc.; estén dentro del rango autorizado y que se ha ingresado en el
PCcuenta.
4. Se incorpora rutina para la exportación de los documentos emitidos en el mes (último formato del Ministerio de
Hacienda), para que posteriormente sean cargados en la declaración en línea.
5. Se elimina la generación de todos los reportes en pantalla y se reemplaza por la generación en formato en PDF de
forma nativa desde el programa.
6. Se ha mejorado la exportación de los reportes a PDF incorporados desde la versión 6.99.90, haciéndolos más
exactos con las versiones impresas en papel.
7. Modificación de los balances para incorporar valores hasta 999 millones.
VERSION 6.99.91
GENERAL

Cambios internos.

DETALLE

1. Se soluciona la impresión de líneas punteadas en los encabezados cuando se generan a PDF. Ahora se imprimen
líneas solidas como en los reportes originales.

2. Se elimina la impresión en pantalla y se reemplaza por la generación del reporte en PDF.


VERSION 6.99.90b
GENERAL

Cambios internos.

DETALLE

1. No estaba incluyendo la cuenta de cliente en las partidas cuando se usaba la interface a IVA.
2. En la impresión de algunos reportes exportados a Excel, dejaba fijas las primeras 2 líneas de datos cuando los
reportes se extendían a 2 paginas o más.
VERSION 6.99.90a
GENERAL

Cambios internos.

DETALLE

1. Se agrega rutina de respaldo interno durante el cierre de un mes.


VERSION 6.99.90
GENERAL

Nuevo formato de Anexo.

DETALLE

1. Se agrega nuevo formato de anexo al balance con separación visual de totales por nivel de cuenta.
VERSION 6.99.89
GENERAL

Cambios en balances por NIFF.

DETALLE

1. Ya se pueden editar los nombres (títulos) en los balances y estados de resultados, con el fin de cumplir con los
nombres de acuerdo con NIIF.
2. Cambios en la forma de autenticación de las empresas.
3. En los balances ahora se puede configurar la etiqueta como Capital o Patrimonio (para conformidad de Niif).
VERSION 6.99.88
GENERAL

Cambios en IVA y rutinas de exportación.

DETALLE

1. Se agregó la opción de búsqueda de nombres para las importaciones y exportaciones.


2. Los anexos al balance (1,2,4) exportados a Excel, ahora excluyen las cuentas que no tienen movimiento o saldo.
3. Se solvento el problema que dejaba letras en la pantalla en las líneas de concepto, después que se grababa un
cheque.
4. Ahora valida existencia de un formulario (No. fauca) de importación o exportación en los libros de IVA.
VERSION 6.99.87
GENERAL

Nuevos reportes.

DETALLE

1. Se corrige en problema de la impresión de vouchers por rango, solo imprimía uno y no el rango seleccionado.
2. Se modifican los reportes de presupuestos a Excel con los siguientes cambios:
a. Separación entre niveles de cuenta.
b. Indentado en los nombres de las cuentas.
c. Ordenamiento correcto de las cuentas en el comparativo.
VERSION 6.99.86
GENERAL

Nuevos reportes. Cambios en IVA.

DETALLE
1. Ahora todos los reportes se pueden exportar de forma directa a PDF y Notepad.
2. Se agrega nueva opción para ingresar el número de autorización de imprenta en las facturas y créditos
fiscales de ventas.
3. Correcciones en el manejo de sucursales.
4. En "Verificar Libros de IVA", el programa no estaba detectando el ingreso de un comprobante de compra
(más de una vez) dentro de los últimos 3 meses.
5. Se corrigió el problema que permitía ingresar más de una vez un documento contable de liquidación de un
mismo proveedor.
VERSION 6.99.85
GENERAL

Nuevo reporte.

DETALLE

1. Exportación a Excel del "Anexo al Balance 4"


VERSION 6.99.84 (Enero 2016)
GENERAL

Nuevos reportes.

DETALLE

Se agregan los siguientes reportes a la exportación a Excel:


1. Anexo al Balance Comparativo.
2. Balance General Comparativo.
3. Balance de Comprobación Comparativo.
ANEXO ACTUALIZACIÓN DE VERSION 6.99.94A

1. La llave de la versión 6.99.93 no funcionan para esta versiòn, debe contactar con el proveedor para actualizar
a esta versión.
2. El cambio de la versión 6.99.93 o anterior (a la versión 6.99.94) requiere un cargo por actualización.

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