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A19

24/03/2023 1.1.1.01 CAJA M/N 17000,00


5.2.1.01 IMP. A LAS TRANSACCIONES 510,00
4.1.1.00 VENTAS 14790,00
2.1.1.03 DEBITO FISCAL I.V.A 2210,00
2.1.1.04 IMP. A LA TRANSACCIONES POR PAGAR 510,00
Glosa: nuestro registro por la venta de 17510,00 17510,00
desayunos y almuerzos a clientes varios,
s/f por un valor de Bs.- 17.000 pagado en
efectivo.
A20
25/03/2023 2.1.1.07 CUENTAS POR PAGAR 40000,00
1.1.1.04 BANCO M/N 40000,00
Glosa: nuestra contabilización por la 40000,00 40000,00
cancelación a la empresa "MULTICENTER"
S .A.
A21
27/03/2023 1.1.1.04 BANCO M/N 4550,00
1.1.3.02 DOCUMENTOS POR COBRAR 8450,00
5.2.1.01 IMP. A LAS TRANSACCIONES 390,00
4.1.1.00 VENTAS 11310,00
2.1.1.03 DEBITO FISCAL I.V.A 1690,00
2.1.1.04 IMP. A LA TRANSACCIONES POR PAGAR 390,00
Glosa: nuestro registro por venta de café y 13390,00 13390,00
repostería a clientes varios, s/f por un valor
de Bs.- 13.000 cancelando el 35%
mediante cheque y por el saldo se firma un
pagaré.
A22
28/03/2023 1.1.1.01 CAJA M/N 16000,00
5.2.1.01 IMP. A LAS TRANSACCIONES 480,00
4.1.1.00 VENTAS 13920,00
2.1.1.03 DEBITO FISCAL I.V.A 2080,00
2.1.1.04 IMP. A LA TRANSACCIONES POR PAGAR 480,00
Glosa: nuestro registro por venta de 16480,00 16480,00
desayunos y almuerzos a clientes varios,
s/f por un valor de Bs.- 16.000 pagado en
efectivo.

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