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Factura Mensual de Servicios NUCLEO

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© © All Rights Reserved
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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA DIANA PAIVA SUAREZ

Número Línea/Contrato: 971107306 Dirección: MONSEÑOR AGUSTÍN RODRÍGUEZ Nº491 C/ PIZARRO Nº491
Cuenta: 1485676 VISIBLE, CASA CON PORTÓN GRIS, A 1 CUADRA DE ESTUDIO JURIDICO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-9661549
Fecha de Emisión: 15/09/2024 Barrio: SANTA LIBRADA
Periodo: 14/09/24 al 13/10/24 VENCIMIENTO: 07/10/2024
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 1128983-0
Factura Legal: 001-002-9661549
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 509.903 509.903
B INTERNET 0 0 0 0
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 11.957 11.957
E DESCUENTOS 0 0 -200.000 -200.000

TOTAL FACTURA GS.: Trecientos veinte y un mil


ochocientos sesenta .- 0 0 321.860 321.860

TOTAL CARGO DEL MES 321.860


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 29.260 29.260
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 208.700


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 311.630
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 208.700

TOTAL A PAGAR MES GS.: 1.050.890


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002966154922024091514397546285
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Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
311.630 15/08/2024 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
310.000 15/07/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
310.000 15/06/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
310.000 15/05/2024 Pagado de emisión de la misma.
310.000 15/04/2024 Pagado

357.610 15/03/2024 Pagado Próximo vencimiento: 07/11/2024

00598000001485676020241007000105089000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA DIANA PAIVA SUAREZ

Número Línea/Contrato: 971107306 Dirección: MONSEÑOR AGUSTÍN RODRÍGUEZ Nº491 C/ PIZARRO Nº491
Cuenta: 1485676 VISIBLE, CASA CON PORTÓN GRIS, A 1 CUADRA DE ESTUDIO JURIDICO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-9661549
Fecha de Emisión: 15/09/2024 Barrio: SANTA LIBRADA
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 07/10/2024
Periodo: 14/09/24 al 13/10/24
RUC o CI: 1128983-0

A TELEFONIA
Linea: 971107306
Usuario: PATRICIA DIANA PAIVA SUAREZ
MEGAPLAN ILIMITADO 400.000
MEGAPLAN ILIMITADO
SALDO GS. 10.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -200.000
MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
INTERNET 30 GB 0
SEGURO PARA EQUIPOS PREMIUN 55.000
SEGURO PARA EQUIPOS PREMIUN 55.000
DESCUENTO POR REDONDEO -97
Subtotal: 309.903

D OTROS
Linea: 971107306
Usuario: PATRICIA DIANA PAIVA SUAREZ
INTERES POR MORA 2.057
Cargo por restablecimiento por Mora 9.900
Subtotal: 11.957

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO)


Linea: 971107306
Usuario: PATRICIA DIANA PAIVA SUAREZ
Compra de equipo GALAXY S24 ULTRA 256 GB NEGRO Cuota Nro 7/18 208.700
Subtotal: 208.700

Subtotal sin descuentos: 730.560


EDESCUENTOS -200.000
TOTAL 530.560
Saldo Anterior en Facturas 311.630
Saldo Anterior en Cuotas 208.700

TOTAL A PAGAR GS.: Un millon cincuenta mil ochocientos noventa.- 1.050.890

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