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Impresistem S.A.S Factura Electrónica de Venta No.206-466363

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IMPRESISTEM S.A.

S
NIT: 800091549-2
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764060805898 del 28/11/2023 al 28/11/2025
No.206-466363
Vigencia de 24 meses
Rango de numeración autorizado 206-404620 a 206-1000000 0005 AGUAS INTERNACIONAL
Responsables del IVA. Agente Retenedor del Impuesto Sobre las Ventas. Somos Grandes Contribuyentes Resolución Ref.Int.: 2060466363
No.012220 de Dic. 26-2022. Somos Autorretenedores Resolución No. 06002 de Junio 8/2006. Somos Grandes Contribuyentes
para ICA en Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Nov. de 2021. ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA CIIU 4651 Tarifa 4 x mil
Cota - 11.04 x mil Bogotá

ADQUIRIENTE: FECHA FACTURA VENCIMIENTO


NOMBRE: VENTUS COLOMBIA S.A.S. 31.07.2024 29.09.2024
DIRECCIÓN: CR 9 115 06 PS 17 CIUDAD : BOGOTA 19:51:33
TELEFONO: 1-6398498 FAX: 1-6398498 ORDEN DE COMPRA VENDEDOR
CODIGO: 23797 NIT: 9011153663 TRM : 4.089,05 CO 2004590 00000389
AMANDA KATERINA

ITEM COD.BARRAS CODIGO DESCRIPCION DE MERCANCIA VENDIDA O SERVICIO PRESTADO DES CONDICIONADO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 1062925 01076402-001 LUNA2000-200KTL-H1 40.117.874 COP 5 42.780.500 COP 213.902.499 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 9.811,05 USD 10.462,21 USD 52.311,05 USD
UTILITIES

2 1062926 02233NDB LUNA2000ESS00-002 EXTERNAL FAN 1 787.142 COP 787.142 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 192,50 USD 192,50 USD
UTILITIES

3 1062927 02233NDC LUNA2000ESS00-003 1 276.011 COP 276.011 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 67,50 USD 67,50 USD
UTILITIES

4 1062928 02233SYN, 0.25C BMS MODULE, 0.25C BMS 4.467.042 COP 2 4.278.087 COP 8.556.174 COP
Garantia de 01 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 1.092,44 USD 1.046,23 USD 2.092,46 USD
UTILITIES

5 1062929 02312SGK SMARTMODULE1000A01 2 3.066.788 COP 6.133.575 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 750,00 USD 1.500,00 USD
UTILITIES

6 1062930 02314SFC K22R-02 SMARTPVMS SERVER STAND 2.456.987 COP 1 55.614.678 COP 55.614.678 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 600,87 USD 13.600,88 USD 13.600,88 USD
UTILITIES

7 1062931 14138161 OPC22504L OPTICAL CABLE 75.566 COP 2 855.634 COP 1.711.267 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 18,48 USD 209,25 USD 418,50 USD
UTILITIES

8 1062932 21242951 DKBA44317138.ASM ENERGY-SACU 2 1.022.263 COP 2.044.525 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 250,00 USD 500,00 USD
UTILITIES

9 1062933 50101072 SMART ETH GATEWAY_5*FE 2 1.431.168 COP 2.862.335 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 350,00 USD 700,00 USD
UTILITIES

10 1062934 02232WWN SUNMACCESS00-004 INVERTER 4 214.675 COP 858.701 COP


Garantia de 01 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 52,50 USD 210,00 USD
UTILITIES

11 1063030 02233BEU SLACCESSGBSFPMODULE SMARTLOGGER 1.938.046 COP 2 3.422.453 COP 6.844.906 COP
Garantia de 01 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 473,96 USD 836,98 USD 1.673,96 USD
UTILITIES

12 1063031 02233JAP NWCABLE04 3.762 COP 1 85.584 COP 85.584 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 0,92 USD 20,93 USD 20,93 USD
UTILITIES

EL COMPRADOR PAGARÁ AL VENCIMIENTO, EN DOLARES DE LOS EE.UU., LA SUMA DE TRESCIENTOS Base IVA
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON SIETE CENTAVOS, PAGO QUE SE
DEBERÁ CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN DE IMPRESISTEM SAS. A PARTIR DEL 0 COP
VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERESES DE MORA A TASA MÁXIMA LEGAL EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. 0,00 USD
OBSERVACIONES:
CIF Puerto Buenaventura BL 241510353 (Accesorios) Flete $3.110,01 USD Seguro $4,34 USD; BL SHZ6480785 (BESS).
Flete $2.570 USD seguro $10,90 USD; Los ítems 2 al 18 son Accesorios BESS.
EDWIN AVILA SANCHEZ CREDITO - PAGO AL VENCIMIENTO 11
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FYM TECHNOLOGY S.A.S. NIT 900.306.823-4
CUFE:: bb0e789defb98276487ed655d0ef5af8c4d73414022eef048edf12da53ed206391af0205bd193af7adf8cb9ff1569657
Para cualquier reclamación del estado del producto y de su empaque, por favor dejar evidencia en la guía de recibido de la transportadora o reportarlo máximo
en el transcurso de un (1) día siguiente al recibido de la carga a la línea de atención a clientes de Impresistem.
LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTA FACTURA
PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA
ESTA SUJETA A LAS POLITICAS DE CADA FABRICANTE

RECIBIDA Y ACEPTADA
No. FAC: 2060466363 No. ENT : 81626400

NOMBRE
NIT O C.C.
COTA: Autopista Medellin (Calle 80) Km 2 - PBX: 8766490 - 8766500 - FAX : 8766505 FECHA
UNILAGO: Cr .15 # 77-59 Of. 301 - Tel: 6409871 Pág. 1 de 2
[email protected]
IMPRESISTEM S.A.S
NIT: 800091549-2
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764060805898 del 28/11/2023 al 28/11/2025
No.206-466363
Vigencia de 24 meses
Rango de numeración autorizado 206-404620 a 206-1000000 0005 AGUAS INTERNACIONAL
Responsables del IVA. Agente Retenedor del Impuesto Sobre las Ventas. Somos Grandes Contribuyentes Resolución Ref.Int.: 2060466363
No.012220 de Dic. 26-2022. Somos Autorretenedores Resolución No. 06002 de Junio 8/2006. Somos Grandes Contribuyentes
para ICA en Bogotá Resolución DDI-023769 del 29 de Nov. de 2021. ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA CIIU 4651 Tarifa 4 x mil
Cota - 11.04 x mil Bogotá

ADQUIRIENTE: FECHA FACTURA VENCIMIENTO


NOMBRE: VENTUS COLOMBIA S.A.S. 31.07.2024 29.09.2024
DIRECCIÓN: CR 9 115 06 PS 17 CIUDAD : BOGOTA 19:51:33
TELEFONO: 1-6398498 FAX: 1-6398498 ORDEN DE COMPRA VENDEDOR
CODIGO: 23797 NIT: 9011153663 TRM : 4.089,05 CO 2004590 00000389
AMANDA KATERINA
ITEM COD.BARRAS CODIGO DESCRIPCION DE MERCANCIA VENDIDA O SERVICIO PRESTADO DES CONDICIONADO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
13 1063032 02233NDA LUNA2000ESS00-001 SMART PCS 5 122.672 COP 613.358 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 30,00 USD 150,00 USD
UTILITIES

14 1063033 02312MCK USB-ADAPTER2000-C SMART USB-WLA 15.129 COP 2 171.127 COP 342.253 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 3,70 USD 41,85 USD 83,70 USD
UTILITIES

15 1063034 21205331 DKBA83107238 DIGITAL POWER 245 COP 1 6.011 COP 6.011 COP
Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 0,06 USD 1,47 USD 1,47 USD
UTILITIES

16 1063036 9021136 AUXILIARY TRANSFORMER DTS-200K 1 32.712.400 COP 32.712.400 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES 8.000,00 USD 8.000,00 USD
UTILITIES

17 1063037 21155781 KBA44400672.ASM BATTERY INSTALL 1 8.178.100 COP 8.178.100 COP


Garantia de 01 N/A a través de HUAWEI INVERSORES 2.000,00 USD 2.000,00 USD
UTILITIES

18 1062924 01075975-003 LUNA2000-2.0MWH-2H1 1 1.205.977.792 1.205.977.792 COP


Garantia de 02 AÑO a través de HUAWEI INVERSORES COP 294.928,60 USD
UTILITIES 294.928,60 USD

Total Items: 18 Total Unid.: 36


EL COMPRADOR PAGARÁ AL VENCIMIENTO, EN DOLARES DE LOS EE.UU., LA SUMA DE TRESCIENTOS Base IVA SUBTOTAL COP 1.547.507.311
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON SIETE CENTAVOS, PAGO QUE SE
DEBERÁ CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE COMPENSACIÓN DE IMPRESISTEM SAS. A PARTIR DEL 0 COP IVA COP 0
VENCIMIENTO SE CAUSARÁN INTERESES DE MORA A TASA MÁXIMA LEGAL EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. 0,00 USD TOTAL FACTURADO COP 1.547.507.311
DES CONDICIONADO COP 49.074.652
OBSERVACIONES:
TOTAL A PAGAR COP 1.498.432.659
CIF Puerto Buenaventura BL 241510353 (Accesorios) Flete $3.110,01 USD Seguro $4,34 USD; BL SHZ6480785 (BESS).
Flete $2.570 USD seguro $10,90 USD; Los ítems 2 al 18 son Accesorios BESS.
SUBTOTAL USD 378.451,55
EDWIN AVILA SANCHEZ CREDITO - PAGO AL VENCIMIENTO 11
IVA USD 0,00
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA. PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FYM TECHNOLOGY S.A.S. NIT 900.306.823-4 TOTAL FACTURADO USD 378.451,55
CUFE:: bb0e789defb98276487ed655d0ef5af8c4d73414022eef048edf12da53ed206391af0205bd193af7adf8cb9ff1569657 DES CONDICIONADO USD 12.001,48
Para cualquier reclamación del estado del producto y de su empaque, por favor dejar evidencia en la guía de recibido de la transportadora o reportarlo máximo
en el transcurso de un (1) día siguiente al recibido de la carga a la línea de atención a clientes de Impresistem. TOTAL A PAGAR USD 366.450,07
LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN ESTA FACTURA
PARA EFECTOS DE CAUSACIÓN CONTABLE UTILICE LA TRM FECHA DE FACTURA
ESTA SUJETA A LAS POLITICAS DE CADA FABRICANTE

RECIBIDA Y ACEPTADA
No. FAC: 2060466363 No. ENT : 81626400

NOMBRE
NIT O C.C.
COTA: Autopista Medellin (Calle 80) Km 2 - PBX: 8766490 - 8766500 - FAX : 8766505 FECHA
UNILAGO: Cr .15 # 77-59 Of. 301 - Tel: 6409871 Pág. 2 de 2
[email protected]

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