Wa009
Wa009
[Link]
Registro mercantil matricula RUES Contribuyente y establecimiento de comercio
[Link]
CartadeInscripcióndelibroscontablesencámaradecomercio.(actas,socios o
accionistas).
[Link]
Trámite de facturación según normativa/Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT) Contribuyente y establecimiento de comer
[Link]
[Link]
Rut – Nit
[Link]
Bomberos
[Link]
[Link]
Sayco y acinpro
Uso de Suelo,Invima, Salubridad,Afiliación a EPS, fondo de pensiones, ARL, caja de compensación
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos "Minimo 2"
Los objetivos organizacionales "Minimo 2"
[Link]
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan y logo (incluyendo
los colores institucionales)
* Consignación
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD
RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
INSTRU
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA COR
factura de venta
CLIENTE: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: _____________________________________
nota contabilidad
FECHA
DIA
Grupo Cuenta
* Nota débito
#NAME?
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE L
CONCEPTO
REF
VALOR EN LETRAS:
CODIGO
* Nota Crédito
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECH
CONCEPTO
REF
VALOR EN LETRAS:
CODIGO
* Comprobante de Ingreso
Ciudad
Recibido de
Dirección
La suma de (en letras)
Por concepto de
Cheque No
Elaborado Aprobado
* Comprobante de egreso
Código P.U.C.
Observaciones
Cheque No
Banco
Debítese a:
Elaborado Revisado
remisiones
NOTA DE REMISIÓN
Datos del Cliente
Nombre:
Dirección:
Cantidad Descripció
Recibe conforme
* Cotización
NIT
Teléfono
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
En este espacio puede incluir información importante para tener en cuenta al momento de la cotización. En ese sentido, puede aclarar cuál es el tiempo de
CONTRATOS
[Link]
[Link]
* Solicitud de crédito
SOLICITUD DE CRÉDITO
PLAZO DE PAGO:
MUNICIPIO: cundinamarca
R.F.C.
CONTACTO:
DIRECCION:
POBLACION Y ESTADO:
CREDITO AUTORIZADO
ANTIGUEDAD:
OBSERVACIONES:
TIPO DE MONEDA:
No. CUENTA:
SALDO ACTUAL:
OBSERVACIONES:
1.- LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ESTAN SUJETAS A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y CUALQUIER CAMBIO SERA
NOTIFICADO A USTEDES.
2.- LAS PRIMERAS TRES COMPRAS SON DE CONTADO SALVO ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO.
3.- LA MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE CRÉDITO DEBE SER SOLICITADA POR EL CLIENTE Y ESTARÁ SUJETA A LA
APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, PREVIO AL ANÁLISIS DE CRÉDITO.
4.- CUALQUIER MORA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO CAUSA INTERESES (TASAS COMERCIALES APLICABLES).
5.- LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS INDICAN UNA REVISIÓN PERIÓDICA DE 6 Y 12 MESES DE LAS LÍNEAS DE CREDITO
OTORGADAS, POR LO TANTO SE SOLICITARA INFORMACIÓN A LOS CLIENTES EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA Y
ESTARA SUJETA PREVIA AUTORIZACION DE GERENCIA PARA CONTINUAR O SER MODIFICADA DEACUERDO AL MANEJO
DE LA LINEA DE CREDITO DURANTE ESE PERIODO.
6. EL PAGO SE REALIZARA AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA, CONCIDERANDOSE LOS DIAS NATURALES AUTORIZADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE REVISION.
7. EL PAGO SERA DEPOSITADO EN VENTANILLA EN NUESTRAS CUENTAS AUTORIZADAS, POR TRANSFERENCIA O POR
INTERNET EN BANORTE, ENVIANDO FICHA O DOCUMENTO QUE AMPARE DICHO PAGO AL DEPTO. DE COBRANZA
1.- ENTREGAR O ENVIAR VIA FAX O CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE CREDITO PERFECTAMENTE LLENA
2.- COPIA DE ALTA DE HACIENDA (RFC).
3.- COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIENTE).
4.- COPIA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CARATULA).
5.- COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL APODERADO OPERSONA AUTORIZADA PARA EFECTUAR LOS PAGOS
6.- DATOS DE REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)
No. ESCRITURA PUBLICA
NOTARIA:
FOLIO:
7.- DATOS DE REGISTRO DEL PODER (PERSONA MORAL)
No. ESCRITURA PUBLICA
NOTARIA:
FOLIO:
EN CASO DE ESTAR INCLUIDO EN EL ACTA CONSTITUTIVA OMITIR EL PUNTO 7.-
CREDITO AUTORIZADO
transferencia bancaria
Información Bancaria
Indicar el tipo de registro que desea realizar:
Alta de Cuenta CLABE Cambio de Cuenta CLABE
Cuenta CLABE
Banco
Favor de adjuntar copia del estado de cuenta reciente.
AUTORIZACIÓNSolicito y autorizo a Seguros Atlas, S.A. para que cualquier pago que proceda a mi favor derivado de la relación jurídica o
* Letra de cambio
LETRA DE CAMBIO
A ve
Señor (es)
sirvase de pagar la cantidad de
a la orden de
y vencimiento el día
* Cheque
* Pagaré
Pagaré
En
[Link]
ANJ VARIOUS ACCESORIES
NIT: 909200612-3
Tel. 3138158171
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
CÓDIGO CU
ONO
ONO
FORMA
DE PAGO
A EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DON
CONSIGNA
TOTAL DE CO
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
DIRECCIÓN: ______________________________________
TELEFONO: ______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________
FORMA DE PAGO: ________________________________
FECHA
MES AÑO
IM
Sub cuenta Auxiliar 1 Auxiliar 2 CC / NIT
ELABORO
Tel. 3138158171
NIT:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
R EN LETRAS:
Tel. 3138158171
NIT:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
R EN LETRAS:
Comprobante de Ingreso
FECHA D M A
Banco Sucursal
Firma y Sello
c.c.
o Contabilizado Fecha de
recibido
Comprobante de Egreso N
CONCEPTO
Valor neto $
Efectivo Firma y sello del beneficiario
Sucursal
No
DE REMISIÓN Día
N° de Identificación:
Contacto:
Descripción
Sub-Total
IVA
rme Total
Código
l momento de la cotización. En ese sentido, puede aclarar cuál es el tiempo de vigencia de esta promoción en particular, cuáles son las condiciones bajo las que se ofrece
07bK96Tl1cpwvi/edit?usp=drive_link&ouid=105213358180388347304&rtpof=true&sd=true
zaYP7oHwFKyMq9/edit?usp=drive_link&ouid=105213358180388347304&rtpof=true&sd=true
SOLICITUD DE CRÉDITO
No. DE CLIENTE:
ANJ VARIOUS ACCESORIES 9899490
LINEA DE CREDITO AUTORIZADA:
guerrero@[Link] GIRO:
TELEFONOS: FAX:
NOMBRE:
CONTACTO:
DIRECCION:
OBSERVACIONES:
BANCO (SUCURSAL):
CONTACTO:
OBSERVACIONES:
STIPULACIÓN EN CONTRARIO.
ITADA POR EL CLIENTE Y ESTARÁ SUJETA A LA
REVIO AL ANÁLISIS DE CRÉDITO.
INTERESES (TASAS COMERCIALES APLICABLES).
ÓDICA DE 6 Y 12 MESES DE LAS LÍNEAS DE CREDITO
A LOS CLIENTES EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA Y
A CONTINUAR O SER MODIFICADA DEACUERDO AL MANEJO
LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS Y POR LO TANTO DEBEN SER TRATADOS CONFIDENCIALMENTE.
nta bancaria)
ia
ualquier pago que proceda a mi favor derivado de la relación jurídica o reclamación relacionada con la póliza de seguro respectiva, me sea cubierto media
LETRA DE CAMBIO
La cantidad de
A la orden de:
A vencimiento del día:
CUENTA No
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°
SOLICITUD DE CHEQUE
[Su logo]
Nombre:
Dirección:
Empleado:
Fecha:
Pagaré
A:
Vencimiento:
Cantidad:
f4ZoIbNI/view?usp=drive_link
j3DBmpmK1T/view?usp=drive_link
RECIBO DE CAJA
No.000001___
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Efectivo:
#Value!
CC / Nit. No. 909200612
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 001
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
TOTAL DE CONSIGNACION
UE CONSIGNADO
RA DE VENTA No
ANJ 001
ta ANJ2000000.
____________________
_____________________
________________________
________________________
__________________________
________________________
V/R TOTAL
RMA Y SELLO RECIBIDO
FORMA
COMPROBANTE DE
AÑO
DESCRIPCIÓN
IMPUTACIÓN CONTABLE
CC / NIT NOMBRE CUENTA Y/O BENEF
NOTA DÉBITO
No. 001_
FECHA: SEÑOR(ES)
DIRECCION:
ECIABLE CUENTA LE ROGAMOS TOMAR
CONCEPTO
VR UNITARIO VR TOTAL REF
1
NOTA CRÉDITO
No. 001__
NOTA CRÉDITO
No. 001__
FECHA: SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONO
CONCEPTO
VR UNITARIO VR TOTAL REF
1
omprobante de Ingreso No
cursal Efectivo
ma y Sello
Nit No
D M A
omprobante de Egreso No
C. NIT No Elaborado
D M A
Nota N°
Mes Año
Precio Unitario Precio Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ub-Total 0
0% 0
otal 0
ANJ V
Cliente
Dirección
Descripción
TELEFONOS: 3138158171
COLONIA: roma
CODIGO POSTAL:
ANTIGUEDAD:
TEL Y FAX:
PLAZO:
SALDO ACTUAL:
TEL Y FAX:
LINEA DE CREDITO:
ANTIGUEDAD:
FE DEL LIC.:
REGISTRADO BAJO EL No.:
CD Y EDO:
FE DEL LIC.:
REGISTRADO BAJO EL No.:
CD Y EDO:
ONFIDENCIALMENTE.
FIRMA
IZADO POR
Ramo
ctiva, me sea cubierto mediante transferencia electrónica de acuerdo con los datos que proporciono para ello, mismo que reconozco como válido una vez q
Lugar:
07
Fecha dd/mm/aa
$
FIRMA Y SELLO
A N°
HEQUE
Departamento:
Fecha:
Teléfono: 3138158171
Fecha en que se
requiere el cheque:
ID del
contribuyente
federal:
(si fuera necesario)
Cantidad
Administrador:
Fecha:
Nº0
con DNI
pagaré incondicionalmente la cantidad de
a
y domicilio en
,a de
FORMATO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NOMBRE CUENTA Y/O BENEFICIARIO
T O T A L ==>
APROBÓ
Tel. 3138158171
NIT:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
AS:
Tel. 3138158171
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 compra chequera
Efectivo 300,000,000
Sucursal bancolombia
Contacto
Email
Cantidad
o, mismo que reconozco como válido una vez que el pago esté efectivamente realizado, para todos los efectos legales a los que haya [Link] efectuarse el
F01-PR-GFI-09
FECHA DE EDICIÓN
28-05-2014
CONSECUTIVO
NO. DE REGISTRO
NO. DE COMPROBANTE
ID
DEBITOS CREDITOS
- -
APROBÓ
FECHA:
OS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
FECHA:22/06/2024
VR UNITARIO VR TOTAL
178,500 178,500
SUBTOTAL 150,000
IVA 285,000
TOTAL 1,785,000
APROBADO CONTABILIZADO
Comprobante de Egreso No
CONCEPTO VALOR
300,000,000
-300,000,000
Gran Total
Descuento
Subtotal
IVA (16%)
Valor total
Número de siniestro o Nota de Crédito
Ciudad
efectos legales a los que haya [Link] efectuarse el pago de acuerdo con la forma seleccionada y datos indicados, por el monto que proceda de la reclama
Fecha Ciudad
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Gran Total $0
Descuento $0
Subtotal $0
IVA (16%) $0
Valor total $0
Sucursal
C.P.
C.U.R.P.
(Solamente para Persona Física)
nto que proceda de la reclamación relacionada, o futuras, de conformidad con las condiciones de la póliza correspondiente, reconozco que se ha efectuado
Fecha
Sucursal
No. Ext.
Teléfono
Estado
econozco que se ha efectuado el pago, se ha cumplido con la obligación, y en consecuencia otorgo a favor de Seguros Atlas, S.A., el más amplio finiquito
No. Int.
S.A., el más amplio finiquito que en derecho proceda, sin reservarme derecho o acción alguna que ejercitar en su contra, es decir de Seguros Atlas, S.A., d
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
24. Periodicidad Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Cód.
26. No. Formulario anterior
de la declaración, marque “X”
Por operaciones gravadas al 5% 27 En venta cerveza de producción
nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares
Impuesto generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
Por exportación de bienes 30 En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
muestras gratis o donaciones
Por exportación de servicios 31 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 Total impuesto generado por operaciones
gravadas (Sume 58 a 66)
Por ventas a Zonas Francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general
Ingresos
De servicios gravados a la tarifa general 53 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es menor
a cero escriba 0)
De bienes y servicios excluidos, exentos 54 Total saldo a favor (83 + 84 + 85 - 87 si el resultado
y no gravados es menor a cero escriba 0)
Total compras e importaciones brutas 55 Saldo a favor susceptible de devolución y/o
(Sume 44 a 54) compensación por el presente período
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 56 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
Compras
generado
Impuesto
privada
Liquidación
generado
Impuesto
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas 60 2
privada
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 3
101. No. identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen Simple
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
DILIG ENCIAB
983. No. Tarjeta profesional
NO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
300
Privada
mulario anterior
62
63
nos y similares 5% 64
s fijos, consumo, 65
en compras anuladas, 66
operaciones 67
rifa del 5% 68
rifa general 69
ovenientes 70
la tarifa del 5% 71
la tarifa general 72
milares 73
del 5% 74
general 75
carburos Art. 485-2 E.T. 76
turado (Sume 68 a 76) 77
os en Colombia 78
es
n ventas 79
82
escriba 0)
83
escriba 0)
84
85
4 - 85 si el 86
87
, si el resultado es menor 88
si el resultado 89
y/o 90
y/o 91
iente
/o compensación 92
te período
riodo siguiente 93
4
5
100
NCIABLE
#VALUE!
#VALUE!
proveedor 3
#VALUE!
IMPRESO P
proveedor 4
#VALUE!
IMPRESO P
proveedor 5
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
cliente 2
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
#VALUE!
IMPRESO P
cliente 3
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
regimen 4
CLIENTE: La Dianis
C.C./N.I.T 9825427568
REGIMEN: REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTA D.C
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
cliente 5
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
cliente 6
ANJ VARIOUS ACCES
909200612-3
calle 58c sur # 77i40
#VALUE!
RÉGIMEN RESPONSABLE
ANJVARIOUSACCESORIES@GM
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
cliente 7
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
cliente 8
#VALUE!
calle 58c sur # 77i40
#VALUE!
RÉGIMEN RESPONSABLE
ANJVARIOUSACCESORIES@GM
TITUL
FIRMA Y SELLO ELABORADO
#VALUE!
IMPRESO P
SPARAMASCOTAS@[Link]
OSDISEÑOS@[Link]
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
IMPRESO POR: Johan Orozco NIT: 1021397487 TEL: 3186051438
#VALUE!
IMPRESO POR: Johan Orozco NIT: 1021397487 TEL: 3186051438
#VALUE!
#VALUE!
FACTURA DE VENTA No
005
ANJ VARIOUS ACCESORIES
FACTURA DE VENTA No
909200612-3 005
calle 58c sur # 77i40
RÉGIMEN RESPONSABLE
ANJVARIOUSACCESORIES@[Link]
#VALUE!
#VALUE!
=drive_link&ouid=105213358180388347304&rtpof=true&sd=true
drive_link&ouid=107497516788114277598&rtpof=true&sd=true
ive_link&ouid=107497516788114277598&rtpof=true&sd=true
drivesdk&ouid=105213358180388347304&rtpof=true&sd=true
rive_link&ouid=107497516788114277598&rtpof=true&sd=true
TPG GORROS PARA MASCOTAS FACTURA DE VE
979550613
CALLE59Cnorte#78-47
#VALUE! 3014654128
TPGGORROSPARAMASCOTAS@[Link]
provedor 2
FACTURA
los mejores diseños de camas para tus queridas mascotas DE VENT
9807650643
diagonal 70 norte h #18-67
#VALUE!
3100654128
LMDHERMSOSDISEÑOS@[Link]
#VALUE!
proveedor 3
#VALUE!
proveedor 4
#VALUE!
proveedor 5
#VALUE!
A No
V/R TOTAL
3,500,000
1,800,000
1,250,000
2,106,000
2,550,000
DO
A No
V/R TOTAL
2,800,000
1,500,000
1,125,000
1,620,000
2,125,000
DO
A No
V/R TOTAL
1,750,000
900,000
750,000
2,160,000
1,700,000
DO
A No
V/R TOTAL
2,170,000
1,410,000
1,000,000
1,620,000
2,295,000
DO
A No
V/R TOTAL
1,400,000
1,530,000
1,150,000
1,512,000
2,125,000
DO
A No
V/R TOTAL
2,800,000
1,650,000
1,400,000
1,512,000
2,210,000
DO
VENTA No
005
VENTA No
005
V/R TOTAL
$ 3,150,000
$ 1,470,000
$ 1,500,000
$ 1,350,000
$ 1,700,000
$ 6,020,000
$ 1,143,800
$ 7,163,800
LLO RECIBIDO
A No
V/R TOTAL
4,200,000
1,800,000
1,750,000
2,700,000
3,060,000
DO
FACTURA DE VENTA No 004
ÓN: 14/04/2024
NTO: 14/06/2024
CO: ANJVARIOUSACCESORIES@[Link]
ÓN: 14/04/2024
NTO: 14/06/2024
CO: ANJVARIOUSACCESORIES@[Link]
FACTURA DE VENTA No
003
E EXPEDICIÓN: 14/04/2024
E VENCIMIENTO: 14/06/2024
FACTURA DE VENTA No
004
E EXPEDICIÓN: 14/04/2024
E VENCIMIENTO: 14/06/2024
FACTURA DE VENTA No
005
E EXPEDICIÓN: 14/04/2024
E VENCIMIENTO: 14/06/2024
REVISIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
511035 Honorarios 1,700,000
240810 IVA 19 323000
236540 Rete fuente 170000
110505 Caja general 1,853,000
SERVICIO AGUA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
233550 servicios públicos 300,000
240810 IVA 19 57000
236540 Rete fuente 12000
110505 Caja general 345,000
SERVICIO LUZ
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
233550 servicios públicos 350,000
240810 IVA 19 66500
236540 Rete fuente 14000
110505 Caja general 402,500
SERVICIO telefónica
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
233550 servicios públicos 350,000
240810 IVA 19 66500
110505 Caja general 416,500
apertura cuenta bancaria
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
110505 Caja general 300,000,000
111005 Moneda nacional 300,000,000
220505
111005
CODIGO
1435395
240805
236520
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
1435395
240805
236520
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
1435395
240805
236520
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
1435395
240805
236520
236705
236805
220505
220505
111005
AS
COMPRAMOS A TPG GORROS PARA MASCOTAS (30000) REGIMEN RESONSABLE DE IVA LE C
CUENTA DEBITO
inventario otros productos 15,000,000
IVA 2,850,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES 17,850,000
MONEDA NACIONAL
CUENTA DEBITO
inventario otros productos $ 38,250,000
IVA $ 7,267,500
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 44,005,095
MONEDA NACIONAL
CUENTA DEBITO
inventario otros productos $ 33,600,000
IVA $ 6,384,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 37,815,456
MONEDA NACIONAL
LOS MEJORES RASCADEROS (54.000)
CUENTA DEBITO
inventario otros productos $ 17,280,000
IVA 3,283,200
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 19,447,949
MONEDA NACIONAL
CUENTA DEBITO
inventario otros productos $ 14,500,000
IVA $ 2,755,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 16,479,250
MONEDA NACIONAL
RESONSABLE DE IVA LE COMPRA A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
CREDITO CODIGO
1435395
240805
0 236520
0 236705
0 236805
17,850,000 220505
220505
17,850,000 111005
CREDITO CODIGO
1435395
240805
236520
$ 1,090,125 236705
422,280 236805
$ 44,005,095 220505
220505
$ 44,005,095 111005
CREDITO CODIGO
1435395
240805
$ 840,000 236520
$ 957,600 236705
$ 370,944 236805
$ 37,815,456 220505
220505
$ 37,815,456 111005
REGIMEN RESONSABLE DE IVA LE COMPRA A REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CREDITO CODIGO
1435395
240805
432,000 236520
$ 492,480 236705
190,771 236805
$ 19,447,949 220505
220505
$ 19,447,949 111005
CREDITO CODIGO
1435395
240805
362,500 236520
413,250 236705
236805
$ 16,479,250 220505
220505
$ 16,479,250 111005
CUENTA DEBITO CREDITO
inventario otros productos 2,400,000
IVA 456,000
RETENCION EN LA FUENTE 0
RETENCION EN EL IVA 0
RETE ICA 0
PROVEEDORES 2,856,000
PROVEEDORES 2,856,000
MONEDA NACIONAL 2,856,000
PROVEEDORES $ 29,336,730
MONEDA NACIONAL $ 29,336,730
PROVEEDORES $ 22,846,838
MONEDA NACIONAL $ 22,846,838
NSABLE DE IVA LE COMPRA A REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
PROVEEDORES $ 16,895,406
MONEDA NACIONAL $ 16,895,406
PROVEEDORES $ 5,085,838
MONEDA NACIONAL $ 5,085,838
COMPRAS
CODIGO
152495
240805
236540
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
152410
240805
236540
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
152405
240805
236540
236705
236805
220505
220505
111005
CODIGO
152495.0
240805
236520
236705
236805
220505
220505
111005
AS
COMPRAMOS A ALMACÉN ÉXITO REGIMEN RESONSABLE DE IVA LE C
CUENTA DEBITO
INVENTARIO 107,100
IVA 20,349
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES 127,449
MONEDA NACIONAL
CUENTA DEBITO
INVENTARIO $ 9,923,300
IVA $ 1,885,427
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 11,451,092
MONEDA NACIONAL
CUENTA DEBITO
INVENTARIO $ 2,637,300
IVA $ 501,087
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 2,968,176
MONEDA NACIONAL
LE COMPRAMOS A FARMACIA FARMA TODO
CUENTA DEBITO
INVENTARIO $ 782,210
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN EL IVA
RETE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES $ 782,210
MONEDA NACIONAL
RESONSABLE DE IVA LE COMPRA A REGIMEN AUTORRETENEDOR DE IVA
CREDITO
0
0
0
127,449
127,449
CREDITO
248,082
109,553
$ 11,451,092
$ 11,451,092
CREDITO
$ 65,932
$ 75,163
$ 29,116
$ 2,968,176
$ 2,968,176
REGIMEN RESONSABLE DE IVA LE COMPRA A REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CREDITO
$ 782,210
$ 782,210
Inserta tú logo
REFERENCIA
53764
74388
VALOR TOTAL (En letras):
Inserta tú logo
REFERENCIA
89458
78699
84464
78958
VALOR TOTAL (En letras):
Inserta tú logo
REFERENCIA
78458
86899
96834
56784
57870
75865
VALOR TOTAL (En letras):
Inserta tú logo
REFERENCIA
89639
76587
76845
78655
47763
90785
32342
VALOR TOTAL (En letras):
Inserta tú logo
GRANDES CONTRIBUYENTES-RETENEDORES DE IVA
Various Accesories
200612
sonsable de IVA
ALKOSTO S.A
890.900.943-1
Cra 69#170-15 Bogota D.C
Inserta tú logo (601) 4073033
GRANDES CONTRIBUYENTES-RETENEDORES DE IVA
Various Accesories
200612
sonsable de IVA
Various Accesories
200612
sonsable de IVA
Farmatodo S.A
830.129.327-1
11A #98-50 Bogota D.C
(601) 7469000
Inserta tú logo
GRAN CONTRIBUYENTE
Various Accesories
200612
sonsable de IVA
CONTRIBUYENTES-RETENEDORES DE IVA
CANTIDAD
5
4
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
CANTIDAD
4
2
6
1
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COTRIBUYENTES- AUTORRETENEDOR
CANTIDAD
3
3
3
2
2
4
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
NTRIBUYENTE
CANTIDAD
8
6
2
3
2
15
3
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
iousaccesories@[Link]
iousaccesories@[Link]
iousaccesories@[Link]
iousaccesories@[Link]
empresa de aseo
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO
523505 aseo 20,316,700
240810 IVA 19 3860173
236540 Rete fuente 406334
236705 Rete IVA 579,026
276805 Rete ICA 196,259
220505 proveedores nacional 22,995,254
220505 proveedores nacional 22,995,254
111005 moneda nacional 22,995,254