JURISDICCIÓN 72
MINISTERIO DE CULTURA
_________________________________________________________________
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN
La misión del Ministerio de Cultura de la Nación consiste en la formulación y ejecución de
políticas públicas destinadas a estimular y promover la actividad cultural en todas sus formas, según los
principios rectores de reconocimientos de la diversidad cultural y de género, y la democratización del
acceso a los bienes y servicios culturales a nivel federal. Asimismo, debe orientar sus políticas a la
promoción, rescate, preservación, desarrollo, investigación y difusión, en el ámbito nacional e
internacional, del patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación; y al estímulo y fomento de la
producción y el trabajo cultural, incentivando las actividades económicas asociadas con la cultura,
especialmente aquellas industrias culturales que son significativas para la generación de empleo
nacional.
El Ministerio de Cultura tiene para el ejercicio 2023 una función primordial: desarrollar
acciones tendientes a fortalecer el entramado productivo cultural de cada región del país, así como
también generar las condiciones para ampliar la participación popular y el acceso a bienes y servicios
culturales en las diferentes regiones.
En ese marco, los objetivos de política presupuestaria para el año 2023 prevén:
- Promover el desarrollo de actividades económicas asociadas a las industrias culturales,
planificando políticas de financiamiento junto con el sector privado y con otros organismos del
Estado Nacional.
- Fomentar, a través de concursos y subsidios de alcance federal, la creación y experimentación
artística.
- Difundir las producciones culturales nacionales con criterio federal, mediante la promoción y
organización de exposiciones y ferias en el país, como así también promoviendo la participación
en eventos internacionales, en coordinación con los organismos competentes.
- Promover políticas de integración e intercambio cultural entre las jurisdicciones del país y hacia
el exterior, mediante la formulación y celebración de convenios nacionales e internacionales,
para propiciar la ampliación de derechos referidos a la materia y avanzar en mecanismos de
cooperación internacional.
- Promover y acompañar el uso de las nuevas tecnologías, y el desarrollo de proyectos culturales
innovadores que potencian la cadena de valor de las industrias culturales.
- Desarrollar una política federal de formación que permita actualizar y profesionalizar los saberes
vinculados a oficios y prácticas artísticas y culturales, avanzando en la alfabetización digital,
fortaleciendo los recursos humanos existentes y aportando herramientas para la reflexión y la
construcción de conocimiento en el ámbito cultural.
- Promocionar y fortalecer el Registro Federal de Culturas para dimensionar y potenciar el
desarrollo de agentes, actividades, organizaciones y espacios culturales, facilitando el acceso y
la articulación con líneas de apoyo económico y programas del Ministerio de Cultura.
- Impulsar acciones para fortalecer la infraestructura cultural pública y de gestión privada sin fines
de lucro, para garantizar el acceso de calidad a bienes y servicios culturales en todas las
localidades del país, recuperar espacios culturales con valor patrimonial y fomentar el
intercambio y la colaboración en materia de producción y circulación artístico-cultural.
- Producir datos estadísticos e indicadores culturales que aporten información de calidad para la
toma de decisiones estratégicas a escala federal y faciliten el seguimiento y monitoreo de la
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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
política pública implementada, promoviendo el trabajo colaborativo con organismos
gubernamentales y no gubernamentales.
- Promover la producción e intercambio del conocimiento científico en temas relacionados con
industrias y organizaciones culturales, la generación de empleo sectorial y los servicios
vinculados.
- Ejecutar políticas públicas tendientes a reconocer y fortalecer la diversidad cultural, integrar las
diferentes expresiones que conforman la identidad nacional y ampliar la participación y
organización popular garantizando el acceso igualitario a bienes y medios de producción.
- Producir y promover contenidos relacionados con la cultura en todas sus formas, procurando
llegar a un público de todas las edades, en todo el país y con criterios inclusivos, de diversidad,
social, de género, religiosos y étnicos.
- Realizar políticas de conservación, resguardo y acrecentamiento del patrimonio cultural nacional,
en conjunto con otros organismos del sector público, privado y de la sociedad civil.
- Diseñar, impulsar y promover políticas culturales en torno a los museos nacionales.
- Profundizar las iniciativas que promuevan la investigación sobre el patrimonio.
- Planificar, organizar y ejecutar la presentación de los cuerpos artísticos propios y de otros
convocados para tal efecto, jerarquizando los elencos estables dependientes del Ministerio de
Cultura de acuerdo con sus especificidades y generando una programación federal.
- Garantizar el sostenimiento de los organismos estables que difunden la producción e
interpretación de la música nacional e internacional de todas las épocas con diferentes técnicas
vocales e instrumentales, promoviendo su dimensión federal; y la gestión de regímenes de
premios, concursos y cualquier otra distinción de carácter artístico-cultural.
- Fomentar la reflexión y el debate público en torno de aspectos centrales de la actualidad, la
historia y el desarrollo cultural del país, a partir de la organización de charlas, conversatorios,
clínicas y conferencias a lo largo de todo el territorio nacional.
- Diseñar e implementar estrategias de comunicación vinculadas con los ejes centrales de la
gestión, a partir de publicaciones gráficas, producciones audiovisuales, y todo tipo de producción
digital con especial manejo de redes sociales.
- Administrar y gestionar el funcionamiento efectivo del “Parque Tecnópolis del Bicentenario,
Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte”.
- Administrar y gestionar el funcionamiento efectivo del “Centro Cultural Kirchner” y “Casas de
Contenidos Federales”.
- Administrar y gestionar el funcionamiento efectivo del “Centro Cultural Borges”.
- Reconocer y proteger las bibliotecas populares en todo el país a través de la Comisión Nacional
de Bibliotecas Populares (CONABIP), brindando asistencia técnica y financiera, fomentando
programas de promoción de la lectura, capacitación, provisión de equipamiento y de material
bibliográfico y audiovisual, y organizando encuentros, ferias y congresos.
- Generar políticas de producción y fomento a través de Organismos Descentralizados como
Fondo Nacional de la Artes, Instituto Nacional del Teatro, Biblioteca Nacional Mariano Moreno,
Teatro Nacional Cervantes.
- Desarrollar políticas de promoción y fomento de las actividades culturales del sector audiovisual
y de la música a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del
Instituto Nacional de la Música (INAMU).
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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
I - GASTOS
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES
FIN FUN DENOMINACIÓN IMPORTE
3 º SERVICIOS SOCIALES 31.773.305.760
3 4 Educación y Cultura 31.773.305.760
º SUBTOTAL 31.773.305.760
Gastos Figurativos 9.194.979.629
TOTAL 40.968.285.389
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
F. de F. INCISO DENOMINACIÓN IMPORTE
A
11 º Tesoro Nacional 38.917.899.905
11 1 Gastos en personal 12.014.264.000
11 2 Bienes de consumo 614.747.012
11 3 Servicios no personales 11.613.793.264
11 4 Bienes de uso 1.985.575.000
11 5 Transferencias 3.494.541.000
11 9 Gastos figurativos 9.194.979.629
13 º Recursos con Afectación Específica 541.880.484
13 2 Bienes de consumo 26.500.000
13 3 Servicios no personales 93.170.484
13 4 Bienes de uso 6.000.000
13 5 Transferencias 416.210.000
14 º Transferencias Internas 12.280.000
14 3 Servicios no personales 6.280.000
14 5 Transferencias 6.000.000
15 º Crédito Interno 290.000.000
15 5 Transferencias 290.000.000
21 º Transferencias Externas 2.000.000
21 2 Bienes de consumo 500.000
21 3 Servicios no personales 1.500.000
22 º Crédito Externo 1.204.225.000
22 3 Servicios no personales 19.650.000
22 4 Bienes de uso 1.184.575.000
TOTAL 40.968.285.389
72 - 4
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE
A
2100 Gastos Corrientes 35.648.026.189
2120 Gastos de Consumo 24.142.203.560
2121 Remuneraciones 12.014.264.000
2122 Bienes y Servicios 12.110.160.370
2123 Impuestos Indirectos 17.779.190
2130 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2.250.000
2133 Rentas sobre Bienes Intangibles 2.250.000
2150 Impuestos Directos 500.000
2170 Transferencias Corrientes 3.540.311.000
2171 Al Sector Privado 3.442.639.000
2172 Al Sector Público 75.963.000
2173 Al Sector Externo 21.709.000
2180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 7.962.761.629
2181 A la Administración Nacional 7.962.761.629
2200 Gastos de Capital 5.320.259.200
2210 Inversión Real Directa 3.421.601.200
2211 Formación Bruta de Capital Fijo 3.269.413.200
2214 Activos Intangibles 152.188.000
2220 Transferencias de Capital 666.440.000
2221 Al Sector Privado 30.210.000
2222 Al Sector Público 636.230.000
2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 1.232.218.000
2241 A la Administración Nacional 1.232.218.000
TOTAL 40.968.285.389
72 - 5
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
II - RECURSOS
RECURSOS POR RUBROS
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACIÓN IMPORTE
CEDENTE
A
11 Ingresos Tributarios 1.074.237.152
11 1 Sobre los Ingresos 1.074.237.152
11 1 3 Premios de Juegos de Azar y Concursos 1.074.237.152
Deportivos
12 Ingresos No Tributarios 26.400.000
12 5 Alquileres 26.400.000
12 5 1 De Inmuebles 26.400.000
14 Venta de Bienes y Servicios de 17.579.419
Administraciones Públicas
14 2 Venta de Servicios 17.579.419
14 2 1 Servicios Varios de la Administración Nacional 17.579.419
17 Transferencias corrientes 14.280.000
17 1 Transferencias corrientes del sector privado 6.280.000
17 1 3 Transferencias corrientes de empresas privadas 6.280.000
17 3 De Instituciones Públicas Financieras 6.000.000
17 3 1 Instituciones Públicas Financieras 6.000.000
17 6 Transferencias corrientes del sector externo 2.000.000
17 6 2 Transferencias corrientes de organismos 2.000.000
internacionales
TOTAL 1.132.496.571
72 - 6
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
A
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
A
01 Actividades Centrales 8.560.648.957 591 500
A
16 Promoción e Integración Secretaria de Gestión 2.561.468.887 28 0
Cultural Cultural
A
17 Gestión de Organismos Dirección Nacional de 1.959.697.214 527 0
Estables Organismos Estables
A
18 Gestión de Museos Secretaría de Patrimonio 5.591.314.916 207 0
Nacionales Cultural
A
19 Difusión y Fortalecimiento Secretaría de Patrimonio 2.110.546.406 75 326
del Patrimonio Cultural Cultural
A
21 Desarrollo y Fomento de la Secretaría de Desarrollo 2.123.045.161 26 0
Cultura Ciudadana y la Cultural
Economía Creativa
A
26 Gestión de Espacios Subsecretaria de Gestión 4.792.261.332 15 0
Culturales y Proyectos de Espacios y Proyectos
Especiales Especiales
A
40 Fomento y Apoyo Comisión Nacional de 1.165.926.347 15 0
Económico a Bibliotecas Bibliotecas Populares
Populares
A
41 Estudios e Investigaciones Secretaría de Patrimonio 77.625.600 0 0
Históricas sobre Juan Cultural
Domingo Perón
A
54 Fomento, Promoción y Unidad Ministro 2.743.381.340 0 0
Apoyo a la Cultura
A
55 Estudios e Investigaciones Secretaría de Patrimonio 87.389.600 0 0
Históricas sobre María Eva Cultural
Duarte de Perón
A
92 Erogaciones Figurativas al Ministerio de Cultura 2.065.999.000 0 0
Teatro Nacional Cervantes
A
93 Erogaciones Figurativas a Ministerio de Cultura 6.757.906.228 0 0
la Biblioteca Nacional
A
94 Erogaciones Figurativas al Ministerio de Cultura 33.144.401 0 0
Fondo Nacional de las Artes
A
95 Erogaciones Figurativas al 337.930.000 0 0
Instituto Nacional del Teatro
72 - 7
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
A
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
A
TOTAL 40.968.285.389 1.484 826
72 - 8
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA
Las actividades centrales contemplan la conducción, coordinación general y
administración de los programas, así como también la elaboración y ejecución de políticas culturales.
72 - 9
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 8.560.648.957
0 0 3 11 Tesoro Nacional 8.560.648.957
0 0 3 11 1 Gastos en personal 3.917.474.523
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 913.750.994
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 363.083.998
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 363.083.998
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 363.083.998
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 291.006.094
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 291.006.094
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 291.006.094
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 54.507.507
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 54.507.507
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 54.507.507
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 173.606.412
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 173.606.412
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 173.606.412
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 31.546.983
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 31.546.983
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 31.546.983
0 0 3 11 1 2 Personal temporario 2.756.400
0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del cargo 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos Corrientes 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 1.237.565
0 0 3 11 1 2 2 Retribuciones que no hacen al cargo 718.936
0 0 3 11 1 2 2 21 Gastos Corrientes 718.936
0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 718.936
0 0 3 11 1 2 3 Sueldo anual complementario 163.042
0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 163.042
0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 163.042
0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones patronales 519.288
0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 519.288
0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 519.288
0 0 3 11 1 2 6 Complementos 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 117.569
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 234.102.700
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 174.270.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 174.270.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 174.270.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 14.522.500
72 - 10
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 14.522.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 14.522.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 45.310.200
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 45.310.200
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 45.310.200
0 0 3 11 1 5 Asistencia social al personal 40.000.000
0 0 3 11 1 5 9 Otras asistencias sociales al personal 40.000.000
0 0 3 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 40.000.000
0 0 3 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 40.000.000
0 0 3 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 142.823.200
0 0 3 11 1 7 21 Gastos Corrientes 142.823.200
0 0 3 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 142.823.200
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 2.584.041.229
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 435.599.419
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 435.599.419
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 435.599.419
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 293.154.329
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 293.154.329
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 293.154.329
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 60.729.479
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 60.729.479
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 60.729.479
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 193.423.391
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 193.423.391
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 193.423.391
0 0 3 11 1 8 7 Contratos especiales 1.601.134.611
0 0 3 11 1 8 7 21 Gastos Corrientes 1.601.134.611
0 0 3 11 1 8 7 21 1 Moneda Nacional 1.601.134.611
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 85.806.220
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 85.806.220
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 85.806.220
0 0 3 11 3 Servicios no personales 4.368.328.214
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 198.813.466
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 198.813.466
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 198.813.466
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 48.565.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 48.565.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 48.565.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 860.057.727
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 860.057.727
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 860.057.727
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 232.394.107
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 232.394.107
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 232.394.107
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 143.330.883
72 - 11
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 143.330.883
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 143.330.883
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 17.580.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 17.580.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 17.580.000
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 15.534.500
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 15.534.500
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 15.534.500
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 2.852.052.531
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 2.852.052.531
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 2.852.052.531
0 0 3 11 4 Bienes de uso 189.040.000
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 184.040.000
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 184.040.000
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 184.040.000
0 0 3 11 4 8 Activos intangibles 5.000.000
0 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 5.000.000
0 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 5.000.000
TOTAL 8.560.648.957
72 - 12
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Ministerio de Cultura 1.992.947.537 355 0
y Supervisión
07 Coordinación y Control de Ministerio de Cultura 6.567.701.420 236 500
Gestión
TOTAL: 8.560.648.957 591 500
72 - 13
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Subsecretario 1 0
Ministro de Cultura 1 0
Subtotal Escalafón 2 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 0
Jefe Unidad Gabinete de Asesores 1 0
Embajador de la Música Popular Latinoamericana 1 0
Embajadora de la Cultura Popular Argentina 1 0
Subtotal Escalafón 4 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 31 0
B 235 0
C 179 0
D 128 0
E 9 0
F 2 0
Subtotal Escalafón 584 0
Planta Temporaria
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
D 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
PERSONAL CONTRATADO
Horas de Cátedra Anuales 0 500
Subtotal Escalafón 0 500
TOTAL DE LA CATEGORÍA 01 591 500
72 - 14
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 16
PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene como objetivo principal la generación y promoción de políticas culturales
específicas para cada territorio del país en articulación con organismos nacionales, gobiernos
provinciales, municipales y organizaciones sociales, centradas en la producción y circulación de bienes
y servicios culturales y la promoción de las identidades locales.
A su vez, el programa busca garantizar el acceso a bienes y servicios culturales que
promuevan la producción cultural popular y fomentar la capacitación y profesionalización de los
gestores culturales con el propósito de generar una red de interlocutores locales con conocimientos
específicos para el diseño y la implementación de políticas culturales en cada territorio. Finalmente, el
programa se propone coordinar la gestión administrativa, la oferta programática y la ejecución de
políticas de los organismos descentralizados que funcionan bajo la órbita de esta Secretaría para que
guarden relación y coherencia con los objetivos fijados por la misma.
72 - 15
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Asistencia Financiera a Organismos Organismo Asistido 1
Internacionales de la Cultura
Asistencia Financiera para la Diversidad Subsidio Otorgado 190
Cultural
Capacitación y Formación en Actividades Curso 400
Artísticas
Capacitación y Formación en Actividades Persona Capacitada 26.000
Artísticas
Fomentar Ecosistemas Creativos Municipio Asistido 190
Participación en Foros Culturales Evento 200
Realización de Espectáculos Culturales Presentación Artística 108
INDICADORES :
Difusión de la Actividad Artística Espectadores 270.000,00
72 - 16
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 2.561.468.887
0 0 3 11 Tesoro Nacional 2.561.468.887
0 0 3 11 1 Gastos en personal 858.093.715
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 157.064.136
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 54.335.723
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 54.335.723
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 54.335.723
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 58.733.705
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 58.733.705
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 58.733.705
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 9.422.452
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 9.422.452
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 9.422.452
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 30.010.511
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 30.010.511
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 30.010.511
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 4.561.745
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 4.561.745
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 4.561.745
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 18.981.300
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 14.130.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 14.130.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 14.130.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 1.177.500
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 1.177.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.177.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 3.673.800
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 3.673.800
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 3.673.800
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 682.048.279
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 305.380.810
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 305.380.810
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 305.380.810
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 200.308.368
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 200.308.368
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 200.308.368
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 42.140.765
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 42.140.765
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 42.140.765
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 134.218.336
72 - 17
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 134.218.336
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 134.218.336
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 69.139.750
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 69.139.750
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 69.139.750
0 0 3 11 3 Servicios no personales 785.669.367
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 5.385.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 5.385.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 5.385.000
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 71.125.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 71.125.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 71.125.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 13.000.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 13.000.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 13.000.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 509.134.367
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 509.134.367
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 509.134.367
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 57.500.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 57.500.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 57.500.000
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 67.375.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 67.375.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 67.375.000
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.525.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 2.525.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 2.525.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 59.625.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 59.625.000
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 59.625.000
0 0 3 11 4 Bienes de uso 115.000.000
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 115.000.000
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 115.000.000
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 115.000.000
0 0 3 11 5 Transferencias 733.566.055
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 662.665.638
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 3 Becas 12.150.718
0 0 3 11 5 1 3 21 Gastos Corrientes 12.150.718
0 0 3 11 5 1 3 21 1 Moneda Nacional 12.150.718
0 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 628.920
familiares
0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 628.920
0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 628.920
0 0 3 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 649.886.000
y sociales sin fines de lucro
72 - 18
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 649.886.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 649.886.000
0 0 3 11 5 5 Transferencias a otras entidades del Sector 6.363.225
Público Nacional
0 0 3 11 5 5 4 Transferencias a fondos fiduciarios y otros 6.363.225
entes del Sector Público Nacional no
Financiero para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 5 4 21 Gastos Corrientes 6.363.225
0 0 3 11 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 6.363.225
0 0 3 11 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y 52.826.400
municipales para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 7 1 Transferencias a la Administración Pública 52.826.400
Provincial para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 7 1 21 Gastos Corrientes 52.826.400
0 0 3 11 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 52.826.400
0 0 3 11 5 9 Transferencias al exterior 11.710.792
0 0 3 11 5 9 2 Transferencias a organismos internacionales 11.710.792
para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 9 2 21 Gastos Corrientes 11.710.792
0 0 3 11 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 11.710.792
TOTAL 2.561.468.887
72 - 19
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Conducción, Planificación y 701.332.555
Supervisión
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 701.332.555
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 701.332.555
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 701.332.555
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 701.332.555
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 662.665.638
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 3 Becas 12.150.718
0 0 1 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12.150.718
0 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 628.920
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 628.920
0 0 1 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 649.886.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 649.886.000
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 649.886.000
0 0 1 3 4 11 5 5 Transferencias a otras entidades del 6.363.225
Sector Público Nacional
0 0 1 3 4 11 5 5 4 Transferencias a fondos fiduciarios y 6.363.225
otros entes del Sector Público
Nacional no Financiero para financiar
gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 5 4 158 Instituto Nacional de la Música 6.363.225
(INAMU)
0 0 1 3 4 11 5 5 4 158 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.363.225
0 0 1 3 4 11 5 7 Transferencias a instituciones 20.592.900
provinciales y municipales para
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 7 1 Transferencias a la Administración 20.592.900
Pública Provincial para financiar
gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 7 1 3009 Otros Organismos Provinciales 20.592.900
0 0 1 3 4 11 5 7 1 3009 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20.592.900
0 0 1 3 4 11 5 9 Transferencias al exterior 11.710.792
0 0 1 3 4 11 5 9 2 Transferencias a organismos 11.710.792
internacionales para financiar gastos
corrientes
0 0 1 3 4 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 11.710.792
0 0 1 3 4 11 5 9 2 9999 99 No Clasificado 11.710.792
0 0 2 Presencia en Fiestas, Ferias, 32.233.500
Festivales Nacionales
0 0 2 3 SERVICIOS SOCIALES 32.233.500
0 0 2 3 4 Educación y Cultura 32.233.500
72 - 20
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 2 3 4 11 Tesoro Nacional 32.233.500
0 0 2 3 4 11 5 Transferencias 32.233.500
0 0 2 3 4 11 5 7 Transferencias a instituciones 32.233.500
provinciales y municipales para
financiar gastos corrientes
0 0 2 3 4 11 5 7 1 Transferencias a la Administración 32.233.500
Pública Provincial para financiar
gastos corrientes
0 0 2 3 4 11 5 7 1 3009 Otros Organismos Provinciales 32.233.500
0 0 2 3 4 11 5 7 1 3009 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 32.233.500
TOTAL 733.566.055
72 - 21
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaria de Gestión 2.435.902.887 28 0
y Supervisión Cultural
02 Presencia en Fiestas, Secretaria de Gestión 37.733.500 0 0
Ferias, Festivales Cultural
Nacionales
07 Apoyo Social Secretaria de Gestión 7.562.500 0 0
Interministerial Cultural
10 Otorgamiento de Becas, Secretaria de Gestión 6.025.000 0 0
Premios y Ayudas Cultural
Federales
12 Acciones Bilaterales y Secretaria de Gestión 7.070.000 0 0
Multilaterales Cultural
13 Ejecución de Eventos Secretaria de Gestión 7.775.000 0 0
Cultural
14 Apoyo a Organizaciones Secretaria de Gestión 6.037.500 0 0
Sociales y Colectivos Cultural
Culturales: Puntos de
Cultura
15 Incentivo a las Plataformas Secretaria de Gestión 7.617.500 0 0
Virtuales Cultural
16 Fortalecimiento de Secretaria de Gestión 6.092.500 0 0
Públicos, Redes de Cultural
Cooperación y
Experimentación
17 Formación y Capacitación Secretaria de Gestión 6.922.500 0 0
Profesional y Artística Cultural
18 Apoyo y Asistencia Secretaria de Gestión 5.625.000 0 0
Técnica y/o Financiera a Cultural
Proyectos Culturales
41 Acciones Federales (NNA) Secretaria de Gestión 7.562.500 0 0
Cultural
43 Intervenciones Secretaria de Gestión 6.117.500 0 0
Socio-Culturales en el Cultural
Territorio (NNA)
72 - 22
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
44 Promoción de las Secretaria de Gestión 6.275.000 0 0
Manifestaciones Culturales Cultural
de las Minorías y
Colectivos Vulnerables,
Género, Diversidades y
DDHH (PPG) (NNA)
45 Promoción y Apoyo a Secretaria de Gestión 7.150.000 0 0
Orquestas Infantiles y Cultural
Juveniles (NNA)
TOTAL: 2.561.468.887 28 0
72 - 23
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretario 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 6 0
B 5 0
C 5 0
D 7 0
E 3 0
F 1 0
Subtotal Escalafón 27 0
TOTAL DEL PROGRAMA 16 28 0
72 - 24
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 17
GESTIÓN DE ORGANISMOS ESTABLES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS ESTABLES
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las acciones del programa se orientan a planificar, organizar, desarrollar y ejecutar la
presentación de los cuerpos artísticos, entre los cuales se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional,
la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto”, el Coro Polifónico Nacional, el Coro
Nacional de Niños, el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, la Banda
Sinfónica Nacional de Ciegos, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza
Contemporánea.
Además, articula la producción de los Cuerpos Artísticos, con la de otros artistas y
especialistas nacional e internacionales, convocados a tal efecto; promueve la producción
interdisciplinaria de los Organismos Estables, contribuyendo a su posicionamiento como referentes de
experimentación, formación de organismos regionales de similares características, de público y artistas
a nivel nacional e internacional.
Asimismo, desarrolla y acompaña la producción, representación y circulación cultural
logrando un alcance federal y balanceado a los recursos culturales y establece, desarrolla y fortalece
circuitos y redes comunitarias de difusión cultural, promoviendo la diversidad de expresiones artísticas
y su articulación interdisciplinaria.
72 - 25
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Realización de Espectáculos Culturales Presentación Artística 300
INDICADORES :
Difusión de la Actividad Artística Espectadores 150.000,00
72 - 26
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 1.959.697.214
0 0 3 11 Tesoro Nacional 1.959.697.214
0 0 3 11 1 Gastos en personal 1.592.589.552
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 957.600.805
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 542.623.852
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 542.623.852
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 542.623.852
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 316.389.935
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 316.389.935
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 316.389.935
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 71.584.482
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 71.584.482
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 71.584.482
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 22.830.465
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 22.830.465
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 22.830.465
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 4.172.071
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 4.172.071
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 4.172.071
0 0 3 11 1 2 Personal temporario 63.028.005
0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del cargo 36.915.949
0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos Corrientes 36.915.949
0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 36.915.949
0 0 3 11 1 2 2 Retribuciones que no hacen al cargo 20.610.186
0 0 3 11 1 2 2 21 Gastos Corrientes 20.610.186
0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 20.610.186
0 0 3 11 1 2 3 Sueldo anual complementario 4.793.845
0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 4.793.845
0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 4.793.845
0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones patronales 590.456
0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 590.456
0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 590.456
0 0 3 11 1 2 6 Complementos 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 117.569
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 82.252.300
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 61.230.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 61.230.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 61.230.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 5.102.500
72 - 27
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 5.102.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 5.102.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 15.919.800
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 15.919.800
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 15.919.800
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 489.708.442
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 236.697.293
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 236.697.293
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 236.697.293
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 152.025.892
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 152.025.892
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 152.025.892
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 32.393.599
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 32.393.599
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 32.393.599
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 68.591.658
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 68.591.658
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 68.591.658
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 10.564.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 10.564.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 10.564.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 321.570.000
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 770.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 770.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 770.000
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 25.000.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 25.000.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 25.000.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 58.800.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 58.800.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 58.800.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 61.100.000
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 61.100.000
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 61.100.000
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 115.600.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 115.600.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 115.600.000
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 27.000.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 27.000.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 27.000.000
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.500.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 2.500.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 2.500.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 30.800.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 30.800.000
72 - 28
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 30.800.000
0 0 3 11 4 Bienes de uso 25.000.000
0 0 3 11 4 5 Libros, revistas y otros elementos 25.000.000
coleccionables
0 0 3 11 4 5 22 Gastos de Capital 25.000.000
0 0 3 11 4 5 22 1 Moneda Nacional 25.000.000
0 0 3 11 5 Transferencias 9.973.662
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 9.973.662
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 3 Becas 9.973.662
0 0 3 11 5 1 3 21 Gastos Corrientes 9.973.662
0 0 3 11 5 1 3 21 1 Moneda Nacional 9.973.662
TOTAL 1.959.697.214
72 - 29
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Conducción, Planificación y 9.973.662
Supervisión
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 9.973.662
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 9.973.662
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 9.973.662
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 9.973.662
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 9.973.662
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 3 Becas 9.973.662
0 0 1 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.973.662
TOTAL 9.973.662
72 - 30
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Dirección Nacional de 1.959.697.214 527 0
y Supervisión Organismos Estables
TOTAL: 1.959.697.214 527 0
72 - 31
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES.
1 GRADO 12 1 0
1 GRADO 7 1 0
1 2 0
2 GRADO 13 3 0
2 GRADO 11 1 0
2 GRADO 10 4 0
2 GRADO 9 6 0
2 GRADO 8 2 0
2 GRADO 7 3 0
2 GRADO 6 1 0
2 GRADO 5 4 0
2 GRADO 4 1 0
2 GRADO 3 3 0
2 GRADO 2 8 0
2 28 0
3 GRADO 12 4 0
3 GRADO 11 2 0
3 GRADO 10 2 0
3 GRADO 9 3 0
3 GRADO 8 2 0
3 GRADO 7 1 0
3 GRADO 6 2 0
3 GRADO 5 6 0
3 GRADO 4 4 0
3 GRADO 3 8 0
3 16 0
4 GRADO 13 1 0
4 GRADO 11 2 0
4 GRADO 10 2 0
4 GRADO 9 2 0
4 GRADO 8 5 0
4 GRADO 6 1 0
4 GRADO 5 3 0
4 GRADO 4 1 0
4 GRADO 3 1 0
4 GRADO 2 2 0
4 10 0
5 GRADO 13 2 0
5 GRADO 12 1 0
5 GRADO 11 4 0
5 GRADO 10 4 0
5 GRADO 9 5 0
5 GRADO 7 1 0
5 GRADO 6 2 0
72 - 32
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
5 GRADO 5 4 0
5 GRADO 4 3 0
5 GRADO 3 3 0
5 GRADO 2 6 0
5 78 0
Coreuta Grado 13 7 0
Coreuta Grado 12 3 0
Coreuta Grado 11 7 0
Coreuta Grado 10 9 0
Coreuta Grado 9 13 0
Coreuta Grado 8 19 0
Coreuta Grado 7 11 0
Coreuta Grado 6 13 0
Coreuta Grado 5 10 0
Coreuta Grado 4 14 0
Coreuta Grado 2 20 0
Coreuta Grado 1 3 0
Coreuta 32 0
Corista del Coro Nacional de Niños 33 0
Pianista Acompañante Grado 6 1 0
Pianista Acompañante Grado 5 1 0
Pianista Acompañante Grado 3 1 0
Subtotal Escalafón 458 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 1 0
B 1 0
C 9 0
D 18 0
E 3 0
F 1 0
Subtotal Escalafón 33 0
Planta Temporaria
PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES.
Bailarin Grado 12 3 0
Bailarin Grado 11 3 0
Bailarin Grado 10 3 0
Bailarin Grado 9 5 0
Bailarin Grado 8 4 0
Bailarin Grado 7 2 0
Bailarin Grado 6 6 0
Bailarin Grado 5 3 0
72 - 33
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Bailarin Grado 4 2 0
Bailarin Grado 2 4 0
Subtotal Escalafón 35 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
D 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
TOTAL DEL PROGRAMA 17 527 0
72 - 34
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 18
GESTIÓN DE MUSEOS NACIONALES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A través del programa se llevan a cabo las acciones referidas a la gestión de Museos
Nacionales, las cuales incluyen museos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia
de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de San Juan y en la región norte del país.
Se tienen en cuenta tanto las propuestas y actividades concebidas para ser realizadas de
modo presencial, como aquellas diseñadas para ser transmitidas de manera virtual.
72 - 35
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 3.122.263.674
0 0 3 11 Tesoro Nacional 3.114.629.674
0 0 3 11 1 Gastos en personal 2.447.614.267
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 786.917.810
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 271.519.840
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 271.519.840
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 271.519.840
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 293.242.773
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 293.242.773
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 293.242.773
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 47.063.551
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 47.063.551
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 47.063.551
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 149.897.410
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 149.897.410
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 149.897.410
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 25.194.236
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 25.194.236
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 25.194.236
0 0 3 11 1 2 Personal temporario 2.885.459
0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del cargo 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos Corrientes 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 1.237.565
0 0 3 11 1 2 2 Retribuciones que no hacen al cargo 814.624
0 0 3 11 1 2 2 21 Gastos Corrientes 814.624
0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 814.624
0 0 3 11 1 2 3 Sueldo anual complementario 171.016
0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 171.016
0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 171.016
0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones patronales 544.685
0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 544.685
0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 544.685
0 0 3 11 1 2 6 Complementos 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 117.569
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 196.140.100
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 146.010.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 146.010.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 146.010.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 12.167.500
72 - 36
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 12.167.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 12.167.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 37.962.600
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 37.962.600
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 37.962.600
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 1.461.670.898
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 647.567.477
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 647.567.477
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 647.567.477
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 436.155.154
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 436.155.154
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 436.155.154
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 90.310.219
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 90.310.219
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 90.310.219
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 287.638.048
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 287.638.048
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 287.638.048
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 11.200.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 11.200.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 11.200.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 599.371.900
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 20.920.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 20.920.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 20.920.000
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 5.696.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 5.696.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 5.696.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 194.363.220
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 194.363.220
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 194.363.220
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 127.949.280
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 127.949.280
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 127.949.280
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 120.255.400
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 120.255.400
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 120.255.400
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 14.400.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 14.400.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 14.400.000
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.080.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 4.080.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 4.080.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 111.708.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 111.708.000
72 - 37
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 111.708.000
0 0 3 11 4 Bienes de uso 39.007.600
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 39.007.600
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 39.007.600
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 39.007.600
0 0 3 11 5 Transferencias 17.435.907
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 10.164.483
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 3 Becas 1.835.600
0 0 3 11 5 1 3 21 Gastos Corrientes 1.835.600
0 0 3 11 5 1 3 21 1 Moneda Nacional 1.835.600
0 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 2.280.883
familiares
0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 2.280.883
0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 2.280.883
0 0 3 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 6.048.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 6.048.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 6.048.000
0 0 3 11 5 9 Transferencias al exterior 7.271.424
0 0 3 11 5 9 2 Transferencias a organismos internacionales 7.271.424
para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 9 2 21 Gastos Corrientes 7.271.424
0 0 3 11 5 9 2 21 3 Moneda Extranjera 7.271.424
0 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 1.354.000
0 0 3 13 3 Servicios no personales 1.354.000
0 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 1.354.000
0 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 1.354.000
0 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.354.000
0 0 3 14 Transferencias Internas 6.280.000
0 0 3 14 3 Servicios no personales 6.280.000
0 0 3 14 3 4 Servicios técnicos y profesionales 6.280.000
0 0 3 14 3 4 21 Gastos Corrientes 6.280.000
0 0 3 14 3 4 21 1 Moneda Nacional 6.280.000
0 6 Restauración de Fachadas y Cubiertas de 97.040.000
Museos Nacionales
0 6 3 SERVICIOS SOCIALES 97.040.000
0 6 3 11 Tesoro Nacional 97.040.000
0 6 3 11 3 Servicios no personales 97.040.000
0 6 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 97.040.000
0 6 3 11 3 3 22 Gastos de Capital 97.040.000
0 6 3 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 97.040.000
0 7 Restauración y Puesta en Valor de 110.531.200
Museos Nacionales - Etapa 1
72 - 38
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 7 3 SERVICIOS SOCIALES 110.531.200
0 7 3 11 Tesoro Nacional 110.531.200
0 7 3 11 2 Bienes de consumo 19.451.200
0 7 3 11 2 22 Gastos de Capital 19.451.200
0 7 3 11 2 22 1 Moneda Nacional 19.451.200
0 7 3 11 3 Servicios no personales 31.580.000
0 7 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.580.000
0 7 3 11 3 3 22 Gastos de Capital 9.580.000
0 7 3 11 3 3 22 1 Moneda Nacional 9.580.000
0 7 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 22.000.000
0 7 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 22.000.000
0 7 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 22.000.000
0 7 3 11 4 Bienes de uso 59.500.000
0 7 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 59.000.000
0 7 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 59.000.000
0 7 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 59.000.000
0 7 3 11 4 8 Activos intangibles 500.000
0 7 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 500.000
0 7 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 500.000
1 Gestión del Museo Nacional de Bellas 954.488.293
Artes - MNBA
1 0 3 SERVICIOS SOCIALES 452.788.293
1 0 3 11 Tesoro Nacional 437.973.293
1 0 3 11 1 Gastos en personal 5.423.493
1 0 3 11 1 1 Personal permanente 5.423.493
1 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 1.995.073
1 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 1.995.073
1 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 1.995.073
1 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 2.026.052
1 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 2.026.052
1 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 2.026.052
1 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 335.094
1 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 335.094
1 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 335.094
1 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 1.067.274
1 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 1.067.274
1 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 1.067.274
1 0 3 11 2 Bienes de consumo 13.460.100
1 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 13.460.100
1 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 13.460.100
1 0 3 11 3 Servicios no personales 387.089.700
72 - 39
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
1 0 3 11 3 1 Servicios básicos 34.908.940
1 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 34.908.940
1 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 34.908.940
1 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 2.204.000
1 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 2.204.000
1 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 2.204.000
1 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 60.653.190
1 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 60.653.190
1 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 60.653.190
1 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 43.353.680
1 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 43.353.680
1 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 43.353.680
1 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 22.485.150
1 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 22.485.150
1 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 22.485.150
1 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 11.489.780
1 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 11.489.780
1 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 11.489.780
1 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.390.230
1 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 1.390.230
1 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 1.390.230
1 0 3 11 3 9 Otros servicios 210.604.730
1 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 210.604.730
1 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 210.604.730
1 0 3 11 4 Bienes de uso 32.000.000
1 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 32.000.000
1 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 32.000.000
1 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 32.000.000
1 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 14.815.000
1 0 3 13 3 Servicios no personales 14.815.000
1 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 11.785.000
1 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 11.785.000
1 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 11.785.000
1 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.030.000
1 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 3.030.000
1 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.030.000
1 3 Ampliación del Museo Nacional de Bellas 409.500.000
Artes - Readecuación Planta Baja y
Conexión de Edificios
1 3 3 SERVICIOS SOCIALES 409.500.000
1 3 3 11 Tesoro Nacional 409.500.000
1 3 3 11 3 Servicios no personales 16.380.000
1 3 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 16.380.000
72 - 40
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
1 3 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 16.380.000
1 3 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 16.380.000
1 3 3 11 4 Bienes de uso 393.120.000
1 3 3 11 4 2 Construcciones 307.125.000
1 3 3 11 4 2 22 Gastos de Capital 307.125.000
1 3 3 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 307.125.000
1 3 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 85.995.000
1 3 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 85.995.000
1 3 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 85.995.000
1 5 Implementación de Espacios para 67.200.000
Recreación y Educación del Museo
Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis
1 5 3 SERVICIOS SOCIALES 67.200.000
1 5 3 11 Tesoro Nacional 67.200.000
1 5 3 11 3 Servicios no personales 56.000.000
1 5 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 11.200.000
1 5 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 11.200.000
1 5 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 11.200.000
1 5 3 11 3 9 Otros servicios 44.800.000
1 5 3 11 3 9 22 Gastos de Capital 44.800.000
1 5 3 11 3 9 22 1 Moneda Nacional 44.800.000
1 5 3 11 4 Bienes de uso 11.200.000
1 5 3 11 4 2 Construcciones 11.200.000
1 5 3 11 4 2 22 Gastos de Capital 11.200.000
1 5 3 11 4 2 22 1 Moneda Nacional 11.200.000
1 8 Ampliación y Mejoras de Salas Segundo 25.000.000
Piso del Museo Nacional de Bellas Artes
1 8 3 SERVICIOS SOCIALES 25.000.000
1 8 3 11 Tesoro Nacional 25.000.000
1 8 3 11 3 Servicios no personales 25.000.000
1 8 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 5.000.000
1 8 3 11 3 4 22 Gastos de Capital 5.000.000
1 8 3 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 5.000.000
1 8 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 20.000.000
1 8 3 11 3 5 22 Gastos de Capital 20.000.000
1 8 3 11 3 5 22 1 Moneda Nacional 20.000.000
2 Gestión del Complejo Histórico Cultural 93.055.240
Manzana de las Luces
2 0 3 SERVICIOS SOCIALES 93.055.240
72 - 41
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
2 0 3 11 Tesoro Nacional 91.055.240
2 0 3 11 2 Bienes de consumo 800.000
2 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 800.000
2 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 800.000
2 0 3 11 3 Servicios no personales 90.255.240
2 0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.293.640
2 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.293.640
2 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.293.640
2 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 35.024.000
2 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 35.024.000
2 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 35.024.000
2 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 15.600.000
2 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 15.600.000
2 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 15.600.000
2 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
2 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
2 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
2 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 2.400.000
2 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 2.400.000
2 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.400.000
2 0 3 11 3 9 Otros servicios 31.968.000
2 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 31.968.000
2 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 31.968.000
2 0 3 21 Transferencias Externas 2.000.000
2 0 3 21 2 Bienes de consumo 500.000
2 0 3 21 2 21 Gastos Corrientes 500.000
2 0 3 21 2 21 1 Moneda Nacional 500.000
2 0 3 21 3 Servicios no personales 1.500.000
2 0 3 21 3 4 Servicios técnicos y profesionales 1.000.000
2 0 3 21 3 4 21 Gastos Corrientes 1.000.000
2 0 3 21 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.000.000
2 0 3 21 3 7 Pasajes y viáticos 500.000
2 0 3 21 3 7 21 Gastos Corrientes 500.000
2 0 3 21 3 7 21 1 Moneda Nacional 500.000
3 Gestión de la Casa Histórica de la 50.156.490
Independencia
3 0 3 SERVICIOS SOCIALES 50.156.490
3 0 3 11 Tesoro Nacional 50.156.490
3 0 3 11 2 Bienes de consumo 2.400.000
3 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 2.400.000
3 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 2.400.000
3 0 3 11 3 Servicios no personales 47.756.490
72 - 42
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
3 0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.585.090
3 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.585.090
3 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.585.090
3 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 17.588.800
3 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 17.588.800
3 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 17.588.800
3 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.160.000
3 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.160.000
3 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.160.000
3 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
3 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
3 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
3 0 3 11 3 9 Otros servicios 21.453.000
3 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 21.453.000
3 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 21.453.000
4 Gestión del Museo Histórico Nacional 132.816.790
4 0 3 SERVICIOS SOCIALES 132.816.790
4 0 3 11 Tesoro Nacional 132.816.790
4 0 3 11 2 Bienes de consumo 5.600.000
4 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 5.600.000
4 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 5.600.000
4 0 3 11 3 Servicios no personales 127.216.790
4 0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.926.190
4 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.926.190
4 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.926.190
4 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 36.841.000
4 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 36.841.000
4 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 36.841.000
4 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 9.360.000
4 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 9.360.000
4 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 9.360.000
4 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
4 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
4 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
4 0 3 11 3 9 Otros servicios 75.120.000
4 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 75.120.000
4 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 75.120.000
5 Gestión del Museo Histórico Nacional del 105.869.680
Cabildo de Buenos Aires y de la
Revolución de Mayo
5 0 3 SERVICIOS SOCIALES 105.869.680
72 - 43
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
5 0 3 11 Tesoro Nacional 105.869.680
5 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.600.000
5 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.600.000
5 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.600.000
5 0 3 11 3 Servicios no personales 104.269.680
5 0 3 11 3 1 Servicios básicos 1.210.080
5 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.210.080
5 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.210.080
5 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 33.570.000
5 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 33.570.000
5 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 33.570.000
5 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.160.000
5 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.160.000
5 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.160.000
5 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
5 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
5 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
5 0 3 11 3 9 Otros servicios 63.360.000
5 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 63.360.000
5 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 63.360.000
6 Gestión del Palacio San José Museo y 75.272.550
Monumento Nacional Justo José De
Urquiza
6 0 3 SERVICIOS SOCIALES 75.272.550
6 0 3 11 Tesoro Nacional 75.272.550
6 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.120.000
6 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.120.000
6 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.120.000
6 0 3 11 3 Servicios no personales 74.152.550
6 0 3 11 3 1 Servicios básicos 882.950
6 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 882.950
6 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 882.950
6 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 8.808.000
6 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 8.808.000
6 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 8.808.000
6 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.040.000
6 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.040.000
6 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.040.000
6 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 1.521.600
6 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 1.521.600
6 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 1.521.600
6 0 3 11 3 9 Otros servicios 59.900.000
6 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 59.900.000
72 - 44
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
6 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 59.900.000
7 Gestión del Museo Nacional de Arte 89.388.409
Decorativo
7 0 3 SERVICIOS SOCIALES 89.388.409
7 0 3 11 Tesoro Nacional 87.517.990
7 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.600.000
7 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.600.000
7 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.600.000
7 0 3 11 3 Servicios no personales 85.917.990
7 0 3 11 3 1 Servicios básicos 5.712.390
7 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 5.712.390
7 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 5.712.390
7 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 45.516.000
7 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 45.516.000
7 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 45.516.000
7 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.120.000
7 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.120.000
7 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.120.000
7 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
7 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
7 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
7 0 3 11 3 9 Otros servicios 28.600.000
7 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 28.600.000
7 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 28.600.000
7 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 1.870.419
7 0 3 13 3 Servicios no personales 1.870.419
7 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 1.376.699
7 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 1.376.699
7 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 1.376.699
7 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 493.720
7 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 493.720
7 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 493.720
8 Gestión del Museo Malvinas e Islas del 114.690.880
Atlántico Sur
8 0 3 SERVICIOS SOCIALES 114.690.880
8 0 3 11 Tesoro Nacional 113.490.880
8 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.440.000
8 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.440.000
8 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.440.000
8 0 3 11 3 Servicios no personales 112.050.880
8 0 3 11 3 1 Servicios básicos 6.465.280
72 - 45
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
8 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 6.465.280
8 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 6.465.280
8 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 40.736.000
8 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 40.736.000
8 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 40.736.000
8 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.040.000
8 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 3.040.000
8 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.040.000
8 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
8 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
8 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
8 0 3 11 3 9 Otros servicios 58.840.000
8 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 58.840.000
8 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 58.840.000
8 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 1.200.000
8 0 3 13 3 Servicios no personales 1.200.000
8 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 400.000
8 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 400.000
8 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 400.000
8 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 800.000
8 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 800.000
8 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 800.000
9 Gestión de la Casa Nacional del 130.229.450
Bicentenario y Museo Nacional del
Grabado
9 0 3 SERVICIOS SOCIALES 130.229.450
9 0 3 11 Tesoro Nacional 130.229.450
9 0 3 11 2 Bienes de consumo 4.000.000
9 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 4.000.000
9 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 4.000.000
9 0 3 11 3 Servicios no personales 126.229.450
9 0 3 11 3 1 Servicios básicos 5.611.010
9 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 5.611.010
9 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 5.611.010
9 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 57.705.000
9 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 57.705.000
9 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 57.705.000
9 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 7.800.000
9 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 7.800.000
9 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 7.800.000
9 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
9 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
9 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
72 - 46
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
9 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 2.400.000
9 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 2.400.000
9 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.400.000
9 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.943.840
9 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 1.943.840
9 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 1.943.840
9 0 3 11 3 9 Otros servicios 47.800.000
9 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 47.800.000
9 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 47.800.000
10 Gestión del Palacio Nacional de Las Artes 50.128.710
10 0 3 SERVICIOS SOCIALES 50.128.710
10 0 3 11 Tesoro Nacional 50.128.710
10 0 3 11 2 Bienes de consumo 2.400.000
10 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 2.400.000
10 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 2.400.000
10 0 3 11 3 Servicios no personales 47.728.710
0 3 11 3 1 Servicios básicos 4.799.110
10
10 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 4.799.110
10 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 4.799.110
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 20.328.000
10
10 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 20.328.000
10 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 20.328.000
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 9.360.000
10
10 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 9.360.000
10 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 9.360.000
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 441.600
10
10 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 441.600
10 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 441.600
0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 4.000.000
10
10 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 4.000.000
10 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 4.000.000
0 3 11 3 9 Otros servicios 8.800.000
10
10 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 8.800.000
10 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 8.800.000
11 Gestión de Otros Museos Nacionales en la 158.948.200
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
11 0 3 SERVICIOS SOCIALES 158.948.200
11 0 3 11 Tesoro Nacional 157.748.200
72 - 47
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
11 0 3 11 2 Bienes de consumo 4.288.000
11 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 4.288.000
11 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 4.288.000
11 0 3 11 3 Servicios no personales 153.460.200
0 3 11 3 1 Servicios básicos 5.193.480
11
11 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 5.193.480
11 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 5.193.480
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 87.444.000
11
11 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 87.444.000
11 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 87.444.000
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 9.400.000
11
11 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 9.400.000
11 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 9.400.000
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
11
11 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
11 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 4.485.120
11
11 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 4.485.120
11 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 4.485.120
0 3 11 3 9 Otros servicios 43.968.000
11
11 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 43.968.000
11 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 43.968.000
11 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 1.200.000
11 0 3 13 3 Servicios no personales 1.200.000
0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 400.000
11
11 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 400.000
11 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 400.000
0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 800.000
11
11 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 800.000
11 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 800.000
12 Gestión de Otros Museos Nacionales en 47.289.970
Provincia de Buenos Aires
12 0 3 SERVICIOS SOCIALES 47.289.970
12 0 3 11 Tesoro Nacional 47.289.970
12 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.600.000
12 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.600.000
12 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.600.000
12 0 3 11 3 Servicios no personales 45.689.970
0 3 11 3 1 Servicios básicos 3.032.370
12
72 - 48
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
12 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 3.032.370
12 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 3.032.370
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 9.768.000
12
12 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 9.768.000
12 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 9.768.000
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 1.760.000
12
12 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 1.760.000
12 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 1.760.000
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
12
12 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
12 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
0 3 11 3 9 Otros servicios 28.160.000
12
12 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 28.160.000
12 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 28.160.000
13 Gestión de Otros Museos Nacionales en 130.438.350
Córdoba
13 0 3 SERVICIOS SOCIALES 130.438.350
13 0 3 11 Tesoro Nacional 130.438.350
13 0 3 11 2 Bienes de consumo 3.200.000
13 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 3.200.000
13 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 3.200.000
13 0 3 11 3 Servicios no personales 127.238.350
0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.539.910
13
13 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.539.910
13 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.539.910
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 37.783.840
13
13 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 37.783.840
13 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 37.783.840
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 4.760.000
13
13 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 4.760.000
13 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 4.760.000
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.969.600
13
13 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.969.600
13 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.969.600
0 3 11 3 9 Otros servicios 79.185.000
13
13 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 79.185.000
13 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 79.185.000
14 Gestión de Otros Museos Nacionales en el 107.130.050
Norte
72 - 49
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
14 0 3 SERVICIOS SOCIALES 107.130.050
14 0 3 11 Tesoro Nacional 107.130.050
14 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.600.000
14 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.600.000
14 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.600.000
14 0 3 11 3 Servicios no personales 105.530.050
0 3 11 3 1 Servicios básicos 1.501.620
14
14 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.501.620
14 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.501.620
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 41.885.150
14
14 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 41.885.150
14 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 41.885.150
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 9.400.000
14
14 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 9.400.000
14 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 9.400.000
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.739.200
14
14 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.739.200
14 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.739.200
0 3 11 3 9 Otros servicios 50.004.080
14
14 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 50.004.080
14 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 50.004.080
15 Gestión de Otros Museos Nacionales en 21.576.980
San Juan
15 0 3 SERVICIOS SOCIALES 21.576.980
15 0 3 11 Tesoro Nacional 21.576.980
15 0 3 11 2 Bienes de consumo 1.280.000
15 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 1.280.000
15 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 1.280.000
15 0 3 11 3 Servicios no personales 20.296.980
0 3 11 3 1 Servicios básicos 1.511.380
15
15 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.511.380
15 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.511.380
0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 7.976.000
15
15 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 7.976.000
15 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 7.976.000
0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 6.240.000
15
15 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 6.240.000
15 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 6.240.000
72 - 50
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.169.600
15
15 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 2.169.600
15 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.169.600
0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 2.400.000
15
15 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 2.400.000
15 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.400.000
TOTAL 5.591.314.916
72 - 51
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 18
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Conducción, Planificación y 17.435.907
Supervisión de Museos Nacionales
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 17.435.907
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 17.435.907
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 17.435.907
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 17.435.907
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 10.164.483
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 3 Becas 1.835.600
0 0 1 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.835.600
0 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 2.280.883
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.280.883
0 0 1 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 6.048.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 6.048.000
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.048.000
0 0 1 3 4 11 5 9 Transferencias al exterior 7.271.424
0 0 1 3 4 11 5 9 2 Transferencias a organismos 7.271.424
internacionales para financiar gastos
corrientes
0 0 1 3 4 11 5 9 2 6030 Secretaria General Iberoamericana 7.271.424
(SEGIB)
0 0 1 3 4 11 5 9 2 6030 99 No Clasificado 7.271.424
TOTAL 17.435.907
72 - 52
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 3.036.854.874 206 0
y Supervisión de Museos Patrimonio Cultural
Nacionales
02 Planificación Museológica Secretaría de 85.408.800 0 0
Patrimonio Cultural
Proyectos:
06 Restauración de Fachadas Secretaría de 97.040.000 0 0
y Cubiertas de Museos Patrimonio Cultural
Nacionales
07 Restauración y Puesta en Secretaría de 110.531.200 0 0
Valor de Museos Patrimonio Cultural
Nacionales - Etapa 1
Subprograma:
1 Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA
Actividades:
01 Conducción, Secretaría de 317.293.013 1 0
Administración y Servicios Patrimonio Cultural
Generales
02 Gestión de Colecciones Secretaría de 14.989.310 0 0
Patrimonio Cultural
03 Investigación, Docencia y Secretaría de 7.719.560 0 0
Registro Patrimonio Cultural
04 Exposiciones Secretaría de 100.704.080 0 0
Patrimonio Cultural
05 Actividades Educativas y Secretaría de 11.577.190 0 0
de Extensión Cultural Patrimonio Cultural
06 Servicio Bibliográfico Secretaría de 505.140 0 0
Patrimonio Cultural
Proyectos:
72 - 53
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
03 Ampliación del Museo Secretaría de 409.500.000 0 0
Nacional de Bellas Artes - Patrimonio Cultural
Readecuación Planta Baja
y Conexión de Edificios
05 Implementación de Secretaría de 67.200.000 0 0
Espacios para Recreación Patrimonio Cultural
y Educación del Museo
Nacional de Bellas Artes
en Tecnópolis
08 Ampliación y Mejoras de Secretaría de 25.000.000 0 0
Salas Segundo Piso del Patrimonio Cultural
Museo Nacional de Bellas
Artes
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: 954.488.293 1 0
Subprograma:
2 Gestión del Complejo Histórico Cultural Manzana de
las Luces
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 91.055.240 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
02 Acciones Innovadoras e Secretaría de 2.000.000 0 0
Inclusivas para la Gestión Patrimonio Cultural
del Patrimonio Cultural de
la Manzana de las Luces
(Donación SEGIB)
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2: 93.055.240 0 0
Subprograma:
3 Gestión de la Casa Histórica de la Independencia
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 50.156.490 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 3: 50.156.490 0 0
Subprograma:
72 - 54
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
4 Gestión del Museo Histórico Nacional
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 132.816.790 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 4: 132.816.790 0 0
Subprograma:
5 Gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de
Buenos Aires y de la Revolución de Mayo
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 105.869.680 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 5: 105.869.680 0 0
Subprograma:
6 Gestión del Palacio San José Museo y Monumento
Nacional Justo José De Urquiza
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 75.272.550 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 6: 75.272.550 0 0
Subprograma:
7 Gestión del Museo Nacional de Arte Decorativo
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 89.388.409 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 7: 89.388.409 0 0
Subprograma:
8 Gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
Actividades:
72 - 55
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
01 Conducción, Planificación Secretaría de 114.690.880 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 8: 114.690.880 0 0
Subprograma:
9 Gestión de la Casa Nacional del Bicentenario y
Museo Nacional del Grabado
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 130.229.450 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 9: 130.229.450 0 0
Subprograma:
10 Gestión del Palacio Nacional de Las Artes
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 50.128.710 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 10: 50.128.710 0 0
Subprograma:
11 Gestión de Otros Museos Nacionales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 158.948.200 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 11: 158.948.200 0 0
Subprograma:
12 Gestión de Otros Museos Nacionales en Provincia
de Buenos Aires
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 47.289.970 0 0
72 - 56
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 12: 47.289.970 0 0
Subprograma:
13 Gestión de Otros Museos Nacionales en Córdoba
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 130.438.350 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 13: 130.438.350 0 0
Subprograma:
14 Gestión de Otros Museos Nacionales en el Norte
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 107.130.050 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 14: 107.130.050 0 0
Subprograma:
15 Gestión de Otros Museos Nacionales en San Juan
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 21.576.980 0 0
y Supervisión Patrimonio Cultural
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 15: 21.576.980 0 0
TOTAL: 5.591.314.916 207 0
72 - 57
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 18
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretario 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Director Ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 1 0
B 29 0
C 31 0
D 67 0
E 61 0
F 15 0
Subtotal Escalafón 204 0
Planta Temporaria
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
D 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
TOTAL DEL PROGRAMA 18 207 0
72 - 58
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE OBRAS
PROYEC CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD CRÉDITO
TO EJECUTORA
6 51 Restauración de Fachadas y Secretaría de Patrimonio Cultural 97.040.000
Cubiertas de Museos Nacionales
7 51 Restauración y Puesta en Valor de Secretaría de Patrimonio Cultural 110.531.200
Museos Nacionales - Etapa 1
TOTAL 207.571.200
72 - 59
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
% DE AVANCE FÍSICO
P S P
R U R PROYECTOS DE OBRA FECHA FECHA
O B O INICIO TERMIN.
G P Y h/ 2022 2023 2024 2025 Resto
R
18 0 6 Restauración de Fachadas y Cubiertas de 01/01/2021 31/12/2025 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Museos Nacionales
18 0 7 Restauración y Puesta en Valor de Museos 01/01/2021 31/12/2025 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nacionales - Etapa 1
72 - 60
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
01 Gestión del Museo Nacional de Secretaría de Patrimonio 954.488.293
Bellas Artes - MNBA Cultural
02 Gestión del Complejo Histórico Secretaría de Patrimonio 93.055.240
Cultural Manzana de las Luces Cultural
03 Gestión de la Casa Histórica de la Secretaría de Patrimonio 50.156.490
Independencia Cultural
04 Gestión del Museo Histórico Secretaría de Patrimonio 132.816.790
Nacional Cultural
05 Gestión del Museo Histórico Secretaría de Patrimonio 105.869.680
Nacional del Cabildo de Buenos Cultural
Aires y de la Revolución de Mayo
06 Gestión del Palacio San José Secretaría de Patrimonio 75.272.550
Museo y Monumento Nacional Cultural
Justo José De Urquiza
07 Gestión del Museo Nacional de Secretaría de Patrimonio 89.388.409
Arte Decorativo Cultural
08 Gestión del Museo Malvinas e Secretaría de Patrimonio 114.690.880
Islas del Atlántico Sur Cultural
09 Gestión de la Casa Nacional del Secretaría de Patrimonio 130.229.450
Bicentenario y Museo Nacional Cultural
del Grabado
10 Gestión del Palacio Nacional de Secretaría de Patrimonio 50.128.710
Las Artes Cultural
11 Gestión de Otros Museos Secretaría de Patrimonio 158.948.200
Nacionales en la Ciudad Cultural
Autónoma de Buenos Aires
12 Gestión de Otros Museos Secretaría de Patrimonio 47.289.970
Nacionales en Provincia de Cultural
Buenos Aires
13 Gestión de Otros Museos Secretaría de Patrimonio 130.438.350
Nacionales en Córdoba Cultural
14 Gestión de Otros Museos Secretaría de Patrimonio 107.130.050
Nacionales en el Norte Cultural
72 - 61
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
15 Gestión de Otros Museos Secretaría de Patrimonio 21.576.980
Nacionales en San Juan Cultural
TOTAL 2.261.480.042
72 - 62
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 01
GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES - MNBA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
Da reflejo a todas las acciones presenciales y virtuales que lleva adelante el Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA), en lo que refiere a su funcionamiento, programación artística y a las
mejoras edilicias que se propone. Con el objeto de procurar un Museo moderno que responda a las
exigencias y necesidades del siglo XXI, en el marco de una gestión dinámica, eficaz y transparente, se
plantean las siguientes líneas de trabajo:
- Difusión del Patrimonio Cultural: entendida como la extensión a toda la sociedad de los valores
culturales de una comunidad. Para ello, se promueve exposiciones de la colección permanente,
exhibiciones temporarias y muestras itinerantes, la realización de visitas guiadas y acciones
culturales complementarias; la oferta del servicio de consulta al acervo documental y
bibliográfico; la comunicación digital de su colección y agenda de actividades, el intercambio
cultural con diversas instituciones, y la impresión de catálogos y otras publicaciones.
- Concientización del Patrimonio Cultural: resulta necesaria la comprensión responsable sobre la
importancia de la preservación de los bienes culturales, como forma de preservación de la
identidad y de las diversas culturas. Este eje implica brindar información al respecto a los
visitantes y alumnos en visitas guiadas, realizar jornadas, seminarios y otras actividades
culturales. Asimismo, se fomenta la donación de obras artístico-culturales, y se gestiona la
adquisición de obras de arte.
- La Protección del Patrimonio Cultural: proteger las piezas que conforman el acervo cultural
permite la realización de los otros dos ejes y de los objetivos propuestos. Para ello, el MNBA
realiza la conservación, restauración, registro, documentación, digitalización e investigación de
los bienes de su colección, siendo indispensable gestionar la provisión de equipamiento
específico y la optimización de los espacios de guarda.
- Infraestructura edilicia: el MNBA es además de una institución que atesora colecciones para su
conservación, estudio y exhibición un ícono arquitectónico y de interés turístico, lugar de
encuentro e intercambio social, constructor de ciudadanía, espacio de aprendizaje y
esparcimiento, y ámbito de generación de experiencias culturales. Por ello, es imprescindible
propiciar mejoras edilicias que permitan optimizar sus instalaciones y servicios con el fin de
72 - 63
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
enriquecer la experiencia de visita de los diferentes segmentos de público que recorren el
museo.
72 - 64
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 33
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 7
Realizada
Actividades Educativas y Culturales Participante 1.200
Actividades Educativas y Culturales Actividad Realizada 40
Gestión de Colecciones Pieza Intervenida 17.000
Publicaciones Ejemplar Impreso 2.100
Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 257
INDICADORES :
Desarrollo de Actividades Educativas y Usuarios del Sitio Web 70.582,00
Culturales en Medios Digitales
Desarrollo de Actividades Educativas y Actividad Web Realizada 56,00
Culturales en Medios Digitales
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 45.055,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 652.282,00
72 - 65
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE OBRAS
PROYEC CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD CRÉDITO
TO EJECUTORA
3 51 Ampliación del Museo Nacional de Secretaría de Patrimonio Cultural 409.500.000
Bellas Artes - Readecuación Planta
Baja y Conexión de Edificios
5 51 Implementación de Espacios para Secretaría de Patrimonio Cultural 67.200.000
Recreación y Educación del Museo
Nacional de Bellas Artes en
Tecnópolis
8 51 Ampliación y Mejoras de Salas Secretaría de Patrimonio Cultural 25.000.000
Segundo Piso del Museo Nacional
de Bellas Artes
TOTAL 501.700.000
72 - 66
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
_________________________________________________________________
AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS
% DE AVANCE FÍSICO
P S P
R U R PROYECTOS DE OBRA FECHA FECHA
O B O INICIO TERMIN.
G P Y h/ 2022 2023 2024 2025 Resto
R
18 1 3 Ampliación del Museo Nacional de Bellas 01/01/2018 31/12/2024 5,00 95,00 0,00 0,00 0,00
Artes - Readecuación Planta Baja y
Conexión de Edificios
18 1 5 Implementación de Espacios para 01/01/2023 31/12/2025 0,00 29,62 48,33 22,05 0,00
Recreación y Educación del Museo
Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis
18 1 8 Ampliación y Mejoras de Salas Segundo 01/01/2023 31/12/2025 0,00 9,89 31,64 58,47 0,00
Piso del Museo Nacional de Bellas Artes
72 - 67
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 02
GESTIÓN DEL COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA
DE LAS LUCES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Complejo Histórico Cultural de la
Manzana de las Luces, tomando como referencia las bases históricas de su patrimonio edilicio. Dentro
de estos parámetros, sus objetivos proponen nuevas acciones, exhibiciones y programas públicos,
presenciales y virtuales, que permitan comprender la diversidad y complejidad de los hechos históricos
que sucedieron en dicha sede, observados desde una perspectiva contemporánea.
La importancia de esta “Manzana” emblemática del, hoy, microcentro porteño, y la
complejidad de la administración jesuítica, la arquitectura y la urbanización de la Ciudad, y las bases de
la educación nacional son algunos de los temas que el Complejo pretende abordar desde una
perspectiva actual con recursos accesibles.
Se contemplan dentro del subprograma múltiples actividades pensadas para las
comunidades, en tanto la Manzana se propone funcionar como un polo cultural múltiple y diverso.
72 - 68
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 12.900,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 36.000,00
72 - 69
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 03
GESTIÓN DE LA CASA HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
Refleja las tareas de gestión de la Casa Histórica de la Independencia, la cual propone por
medio de sus acciones, exposiciones y programas públicos, presenciales y virtuales, revisitar y divulgar
los acontecimientos históricos relativos a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata de la Monarquía española. Sus acciones pretenden generar una experiencia que
trascienda la visita a la exhibición principal proponiendo nuevos acercamientos a la temática según las
demandas de un museo histórico pensado en clave contemporánea.
72 - 70
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 49.000,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 158.000,00
72 - 71
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 04
GESTIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Museo Histórico Nacional, el cual propone
ampliar el marco histórico de sus contenidos, incluyendo ahora la historia del siglo XX, modernizar y
diversificar sus recursos de exhibición y comunicación, tanto presenciales como virtuales, para
convocar a nuevos visitantes. La realización de actividades complementarias como exhibiciones
temporarias, charlas y cursos de formación permitirán puntualizar en diversas temáticas interpelando a
nuevos colectivos y proponiendo a los públicos habituales regresar al Museo.
72 - 72
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 3
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 25.500,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 303.000,00
72 - 73
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 05
GESTIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL DEL CABILDO
DE BUENOS AIRES Y DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
Refleja las tareas de gestión del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y
de la Revolución de Mayo, el cual constituye un edificio icónico en la memoria colectiva del pueblo y en
la trama urbana de la ciudad. El propósito del Museo es interpelar a sus comunidades, tanto de forma
presencial como virtual, ofreciendo a los visitantes miradas críticas sobre el pasado argentino y la
historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se incluye entre sus objetivos la realización de
exposiciones temporarias y programas públicos que convoquen a nuevas audiencias e inviten a sus
visitantes frecuentes a regresar al Museo.
72 - 74
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 48.000,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 179.000,00
72 - 75
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 06
GESTIÓN DEL PALACIO SAN JOSÉ MUSEO Y MONUMENTO
NACIONAL JUSTO JOSÉ DE URQUIZA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del patrimonio referente al Palacio San José y
a Justo José de Urquiza con el objetivo de contribuir al conocimiento, el aprendizaje y la reflexión crítica
sobre el período histórico sobre el que hace eje. Asimismo, se propone como un espacio para el ocio
recreativo y la sociabilidad de las comunidades.
A partir de sus actividades, exposiciones y programas públicos, presenciales y virtuales, el
objetivo es establecer un diálogo con sus audiencias, que contribuya a formar una conciencia histórica
plural y democrática en la elaboración de las identidades colectivas.
72 - 76
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 11.750,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 20.400,00
72 - 77
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 07
GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Museo Nacional de Arte Decorativo y el
Museo Nacional de Arte Oriental, el cual propone sus objetivos en relación con la preservación, la
investigación, la exposición y la difusión de su patrimonio edilicio, objetual e inmaterial tomando como
eje las artes decorativas y el diseño y la forma en que estas disciplinas transforman la vida cotidiana de
la comunidad, así como el rico y diverso patrimonio agrupado bajo la etiqueta de “oriental” y el vínculo
de la República Argentina con estos colectivos.
Además, se incluye entre sus objetivos la realización de programas y actividades
presenciales y virtuales que convoquen a nuevas audiencias e interpelen a los visitantes frecuentes.
72 - 78
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 6
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 48.000,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 115.200,00
72 - 79
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 08
GESTIÓN DEL MUSEO MALVINAS E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur,
el cual se ocupa de los lazos del pueblo argentino con el espacio geográfico y la historia de las Islas.
Las acciones producidas por las distintas áreas del Museo, concebidas tanto en formato presencial
como virtual, pretenden generar instancias de debate e investigación sobre la historia cultural y natural
de la región. Por otra parte, la visita y producciones audiovisuales del Museo apuntan a reforzar la
experiencia sensorial subjetiva como motor fundamental para despertar nuevos interrogantes.
72 - 80
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 12.050,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 98.500,00
72 - 81
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 09
GESTIÓN DE LA CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO Y
MUSEO NACIONAL DEL GRABADO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión de la Casa Nacional del Bicentenario y el
Museo Nacional del Grabado. La Casa Nacional del Bicentenario desarrolla actividades, programas
públicos y exhibiciones, en formato presencial y virtual, en base a la rica y diversa producción cultural
contemporánea del país. Por su parte, el Museo Nacional de Grabado tiene como objetivo preservar,
estudiar y difundir su colección de grabado y gráfica argentina, en diálogo con la producción
contemporánea, diseñando para ello acciones virtuales y presenciales como exposiciones, acciones en
redes, charlas y programas públicos.
72 - 82
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 3
Permanente Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 7.550,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 78.000,00
72 - 83
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 10
GESTIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LAS ARTES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Palacio Nacional de las Artes (Ex - Palais
de Glace) para lo cual se diseñan y generan exposiciones, acciones y programas públicos,
presenciales y virtuales, que apuntan al conocimiento y la reflexión sobre su rico patrimonio de arte
argentino pensado en tiempo presente. El Palacio es además un lugar de referencia para creadores
contemporáneos, alojando sus expresiones y voces, y funcionando como un espacio de consagración y
legitimación desde sus orígenes.
72 - 84
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 5.100,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 24.000,00
72 - 85
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 11
GESTIÓN DE OTROS MUSEOS NACIONALES EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión de los Museos Mitre, Museo Histórico
Sarmiento, Museo Casa de Yrurtia, Museo Histórico del Traje, Museo Casa de Ricardo Rojas y Museo
Roca, ellos forman parte de los Museos Nacionales y tienen como primer objetivo la preservación,
investigación y difusión de sus ricos y diversos patrimonios edilicios, bibliográficos y objetuales.
Tomando como base estos acervos, estos museos llevan adelante exhibiciones, acciones
y programas públicos, presenciales y virtuales, que hacen uso de recursos museográficos y
audiovisuales novedosos, con el fin de generar una experiencia innovadora e interactiva en los
visitantes. Estas acciones se ocupan de diversas etapas históricas, y sus protagonistas, con el
propósito de contribuir a la reflexión crítica sobre los procesos de construcción de las identidades y
respecto de la historia cultural, social, económica y política de la República Argentina. Sus programas
públicos apuntan además a generar espacios de aprendizaje y creatividad reflexiva para las
audiencias.
72 - 86
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 5
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 12
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 22.325,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 201.200,00
72 - 87
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 12
GESTIÓN DE OTROS MUSEOS NACIONALES EN PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Museo y Biblioteca de la Casa del
Acuerdo de San Nicolás, el cual pretende renovar y poner en valor su patrimonio y su edificio histórico
para, a partir del hito central de la institución, contribuir a generar instancias de debate sobre la
conformación de la Nación y los acuerdos que realizamos en tiempo presente. Por medio de sus
acciones y programas públicos, presenciales y virtuales, la Casa aspira a generar un espacio de
intercambio y experiencias tanto para la comunidad local como para los visitantes de otros puntos del
país.
72 - 88
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 3.900,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 9.600,00
72 - 89
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 13
GESTIÓN DE OTROS MUSEOS NACIONALES EN CÓRDOBA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión de los Museos de la Estancia Jesuítica de Alta
Gracia y Casa del Virrey Liniers y la Estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, Museos
Nacionales de la provincia de Córdoba, los cuales forman parte del sistema de Estancias Jesuíticas,
declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000.
Los objetivos comprenden, en primer lugar, la preservación, investigación y divulgación
del legado jesuítico y del rico patrimonio edilicio, objetual y natural perteneciente a ambos complejos
museísticos. En base a ellos, es un propósito central generar exhibiciones, acciones y programas
públicos, tanto presenciales como virtuales, que interpelen de modo creativo y participativo a las
audiencias. La renovación de las exhibiciones y espacios expositivos, donde el legado jesuítico
dialogue con la producción contemporánea, serán premisas de los proyectos a desarrollar.
72 - 90
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 2
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 4
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 60.375,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 32.400,00
72 - 91
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 14
GESTIÓN DE OTROS MUSEOS NACIONALES EN EL NORTE
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión de los Museos Histórico del Norte y Museo
Regional de Pintura José A. Terry, ambos situados en la región Norte del país. Partiendo del objetivo
primordial de conservar, poner en valor y divulgar el acervo objetual y edilicio de ambos museos, el
propósito más amplio es contribuir a la actividad cultural y turística, local y regional. Para ello se diseñan
acciones, exposiciones, charlas, cursos de formación y programas públicos, presenciales y virtuales,
pensados como espacios interactivos y críticos que convoquen a las audiencias múltiples y colectivas
de producción cultural del norte del país. Es un objetivo mayor que estos museos actúen en sinergia y
en red con otras instituciones del país y de la región.
72 - 92
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 4
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 4
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 45.900,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 32.400,00
72 - 93
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 15
GESTIÓN DE OTROS MUSEOS NACIONALES EN SAN JUAN
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El subprograma refleja las tareas de gestión del Museo y Biblioteca Casa Natal de
Sarmiento, el que tiene como objetivo primordial la preservación, el estudio y la difusión de su
patrimonio edilicio, objetual y bibliográfico. A través de sus exposiciones, visitas y cursos de formación,
presenciales y virtuales, la Casa Natal apunta a generar nuevos vínculos, acercamientos y saberes
respecto de las temáticas del museo por parte de los visitantes.
Asimismo, se pretende trabajar sobre la idea de que la Casa Natal funcione como espacio
de encuentro para la sociedad local y los visitantes, a través de acciones que contemplen no sólo el
espacio museístico sino también la impronta sarmientina en la traza urbana.
72 - 94
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Sala de Exposición 1
Permanente Realizada
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 16.800,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 48.000,00
72 - 95
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 19
DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene como objeto proteger, investigar, estudiar y divulgar a nivel nacional e
internacional el patrimonio cultural de los museos, institutos y organismos dependientes, promoviendo
la inclusión social, la participación ciudadana, el cuidado del ambiente y el reconocimiento de la
diversidad cultural. Para llevar adelante los objetivos se realizan las siguientes acciones, llevadas a
cabo tanto de modo presencial como virtual:
- Reforzar los vínculos con los organismos de gestión, museos y espacios dedicados al patrimonio
cultural en todas las provincias y municipios del país, construyendo un diálogo e intercambio que
permita el trabajo en conjunto.
- Gestionar el funcionamiento, mantenimiento y preservación patrimonial de diversos institutos
nacionales de investigación histórica, artística y de antropología.
- Implementar estrategias innovadoras para fortalecer el rol educativo, cultural y social de los
organismos dependientes mediante el desarrollo de proyectos educativos, creativos y artísticos
tanto presenciales como virtuales que estimulen la inclusión y participación de las comunidades y
los colectivos.
- Fortalecer, jerarquizar e incentivar la investigación, la generación de conocimientos y la
accesibilidad del patrimonio cultural del país de modo de contar con información actualizada y de
calidad para fundamentar adecuadamente la gestión patrimonial.
72 - 96
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
- Propiciar proyectos de interacción cultural y científica que involucren las colecciones artísticas y
los acervos documentales y bibliográficos con organismos tales como universidades públicas, el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las embajadas
extranjeras en el país.
- Desarrollar programas de capacitación y perfeccionamiento para agentes de museos e
instituciones culturales del territorio nacional.
- Proponer políticas y programas de apoyo y fortalecimiento, en materia de diagnóstico, rescate,
preservación y planes de emergencia de bienes culturales materiales y planes de salvaguardia,
gestión y promoción del patrimonio cultural inmaterial.
- Implementar políticas para el desarrollo y fortalecimiento de los inventarios del patrimonio
cultural y ejecutar el Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales y el Registro de Bienes
Culturales de la Nación.
- Elaborar estrategias, medidas jurídicas y administrativas para la lucha y prevención contra el
tráfico ilícito de bienes culturales, y coordinar acciones conjuntas de prevención y lucha contra el
tráfico ilícito de bienes culturales con los organismos competentes en el ámbito municipal,
provincial, nacional, internacional e intergubernamental.
- Otorgar licencias y avisos de exportación y franquicias de importación y compra de bienes
culturales, y realizar el registro de las exportaciones e importaciones de bienes culturales,
conforme la normativa vigente.
- Elaborar protocolos y procedimientos sistemáticos de gestión de riesgos del patrimonio cultural.
- Ejercer la superintendencia sobre los bienes declarados y aprobar las intervenciones que se
proponen sobre los mismos.
- Brindar asistencia técnica en materia de conservación y restauración de los bienes tutelados.
- Conservación de los archivos históricos y digitalización.
72 - 97
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acceso al Patrimonio Cultural Exposición Temporaria 2
Realizada
Capacitación en Gestión, Registro, Curso 77
Conservación y Protección de Bienes
Culturales
Capacitación en Gestión, Registro, Persona Capacitada 82.000
Conservación y Protección de Bienes
Culturales
Capacitación en Gestión, Registro, Institución Capacitada 20
Conservación y Protección de Bienes
Culturales
Conferencias Conferencia 400
Desarrollo de Actividades Culturales Actividad Cultural 630
Desarrollo de Actividades Culturales por Actividad Cultural 500
Medios Digitales
Edición de Libros Ejemplar Impreso 16.000
Emisión de Licencias de Exportación de Licencia Otorgada 8.050
Bienes Culturales
Gestión de Colecciones Pieza Intervenida 25.000
Investigaciones Históricas Tema Investigado 650
Promoción de la Cultura, las Artes y las Proyecto Realizado 100
Ciencias sobre el Patrimonio
Publicaciones Ejemplar Impreso 10.020
Publicaciones Publicación Digital 410
Recuperación del Patrimonio Histórico Proyecto Realizado 135
Registración de Bienes Culturales Bien Cultural 10.000
72 - 98
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
INDICADORES :
Cantidad de bienes Patrimoniales Monumento 400,00
declarados Monumento Histórico Nacional
por el Estado (ODS 11.4.6)
Cantidad de organismos del ámbito público Organismo 500,00
y privado que registran sus bienes
culturales muebles en sistemas
informáticos del Ministerio de Cultura (ODS
11.4.1.)
72 - 99
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 2.110.546.406
0 0 3 11 Tesoro Nacional 2.085.297.061
0 0 3 11 1 Gastos en personal 987.790.534
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 277.739.521
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 93.524.442
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 93.524.442
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 93.524.442
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 106.082.628
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 106.082.628
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 106.082.628
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 16.633.923
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 16.633.923
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 16.633.923
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 52.979.043
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 52.979.043
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 52.979.043
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 8.519.485
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 8.519.485
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 8.519.485
0 0 3 11 1 2 Personal temporario 2.839.857
0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del cargo 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos Corrientes 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 1.237.565
0 0 3 11 1 2 2 Retribuciones que no hacen al cargo 780.814
0 0 3 11 1 2 2 21 Gastos Corrientes 780.814
0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 780.814
0 0 3 11 1 2 3 Sueldo anual complementario 168.198
0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 168.198
0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 168.198
0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones patronales 535.711
0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 535.711
0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 535.711
0 0 3 11 1 2 6 Complementos 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 117.569
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 69.598.100
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 51.810.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 51.810.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 51.810.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 4.317.500
72 - 100
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 4.317.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 4.317.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 13.470.600
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 13.470.600
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 13.470.600
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 637.613.056
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 273.865.435
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 273.865.435
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 273.865.435
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 198.878.258
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 198.878.258
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 198.878.258
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 39.395.308
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 39.395.308
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 39.395.308
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 125.474.055
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 125.474.055
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 125.474.055
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 35.783.280
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 35.783.280
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 35.783.280
0 0 3 11 3 Servicios no personales 588.635.140
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 18.909.950
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 18.909.950
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 18.909.950
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 11.072.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 11.072.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 11.072.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 125.619.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 125.619.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 125.619.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 162.815.470
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 162.815.470
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 162.815.470
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 59.827.440
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 59.827.440
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 59.827.440
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 52.350.800
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 52.350.800
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 52.350.800
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 5.880.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 5.880.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 5.880.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 152.160.480
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 152.160.480
72 - 101
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 152.160.480
0 0 3 11 4 Bienes de uso 419.861.400
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 419.511.400
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 419.511.400
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 419.511.400
0 0 3 11 4 5 Libros, revistas y otros elementos 250.000
coleccionables
0 0 3 11 4 5 22 Gastos de Capital 250.000
0 0 3 11 4 5 22 1 Moneda Nacional 250.000
0 0 3 11 4 8 Activos intangibles 100.000
0 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 100.000
0 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 100.000
0 0 3 11 5 Transferencias 53.226.707
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 40.679.173
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 3 Becas 5.520.920
0 0 3 11 5 1 3 21 Gastos Corrientes 5.520.920
0 0 3 11 5 1 3 21 1 Moneda Nacional 5.520.920
0 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 12.198.253
familiares
0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 12.198.253
0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 12.198.253
0 0 3 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 22.960.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 22.960.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 22.960.000
0 0 3 11 5 6 Transferencias a universidades nacionales 484.150
0 0 3 11 5 6 1 Transferencias a universidades nacionales 484.150
para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 6 1 21 Gastos Corrientes 484.150
0 0 3 11 5 6 1 21 1 Moneda Nacional 484.150
0 0 3 11 5 7 Transferencias a instituciones provinciales y 9.336.600
municipales para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 7 1 Transferencias a la Administración Pública 5.335.200
Provincial para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 7 1 21 Gastos Corrientes 5.335.200
0 0 3 11 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 5.335.200
0 0 3 11 5 7 6 Transferencias a la Administración Pública 4.001.400
Municipal para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 7 6 21 Gastos Corrientes 4.001.400
0 0 3 11 5 7 6 21 1 Moneda Nacional 4.001.400
0 0 3 11 5 9 Transferencias al exterior 2.726.784
0 0 3 11 5 9 2 Transferencias a organismos internacionales 2.726.784
para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 9 2 21 Gastos Corrientes 2.726.784
0 0 3 11 5 9 2 21 3 Moneda Extranjera 2.726.784
0 0 3 14 Transferencias Internas 6.000.000
0 0 3 14 5 Transferencias 6.000.000
0 0 3 14 5 1 Transferencias al sector privado para 6.000.000
financiar gastos corrientes
72 - 102
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 14 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 6.000.000
familiares
0 0 3 14 5 1 4 21 Gastos Corrientes 6.000.000
0 0 3 14 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 6.000.000
0 0 3 22 Crédito Externo 19.249.345
0 0 3 22 3 Servicios no personales 19.249.345
0 0 3 22 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 15.438.084
0 0 3 22 3 3 21 Gastos Corrientes 15.438.084
0 0 3 22 3 3 21 3 Moneda Extranjera 15.438.084
0 0 3 22 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.714.773
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 3.714.773
0 0 3 22 3 4 21 3 Moneda Extranjera 3.714.773
0 0 3 22 3 5 Servicios comerciales y financieros 96.488
0 0 3 22 3 5 21 Gastos Corrientes 96.488
0 0 3 22 3 5 21 3 Moneda Extranjera 96.488
TOTAL 2.110.546.406
72 - 103
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Conducción, Planificación y 38.816.955
Supervisión
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 38.816.955
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 38.816.955
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 32.816.955
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 32.816.955
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 22.996.205
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 3 Becas 2.259.200
0 0 1 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.259.200
0 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 5.937.005
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.937.005
0 0 1 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 14.800.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 14.800.000
0 0 1 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.800.000
0 0 1 3 4 11 5 6 Transferencias a universidades 484.150
nacionales
0 0 1 3 4 11 5 6 1 Transferencias a universidades 484.150
nacionales para financiar gastos
corrientes
0 0 1 3 4 11 5 6 1 840 Universidad Nacional de Tres de 484.150
Febrero
0 0 1 3 4 11 5 6 1 840 96 Interprovincial 484.150
0 0 1 3 4 11 5 7 Transferencias a instituciones 9.336.600
provinciales y municipales para
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 7 1 Transferencias a la Administración 5.335.200
Pública Provincial para financiar
gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 7 1 3001 Administración Central Provincial 5.335.200
0 0 1 3 4 11 5 7 1 3001 96 Interprovincial 5.335.200
0 0 1 3 4 11 5 7 6 Transferencias a la Administración 4.001.400
Pública Municipal para financiar
gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 4.001.400
0 0 1 3 4 11 5 7 6 9999 96 Interprovincial 4.001.400
0 0 1 3 4 14 Transferencias Internas 6.000.000
0 0 1 3 4 14 5 Transferencias 6.000.000
0 0 1 3 4 14 5 1 Transferencias al sector privado para 6.000.000
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 14 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 6.000.000
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 14 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.000.000
72 - 104
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 3 Preservación, Gestión y 670.848
Salvaguardia del Patrimonio
Cultural
0 0 3 3 SERVICIOS SOCIALES 670.848
0 0 3 3 4 Educación y Cultura 670.848
0 0 3 3 4 11 Tesoro Nacional 670.848
0 0 3 3 4 11 5 Transferencias 670.848
0 0 3 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 670.848
financiar gastos corrientes
0 0 3 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 670.848
asignaciones familiares
0 0 3 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 670.848
0 0 5 Actividades de Investigación 19.738.904
Cultural
0 0 5 3 SERVICIOS SOCIALES 19.738.904
0 0 5 3 4 Educación y Cultura 19.738.904
0 0 5 3 4 11 Tesoro Nacional 19.738.904
0 0 5 3 4 11 5 Transferencias 19.738.904
0 0 5 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 17.012.120
financiar gastos corrientes
0 0 5 3 4 11 5 1 3 Becas 3.261.720
0 0 5 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.261.720
0 0 5 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 5.590.400
asignaciones familiares
0 0 5 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.590.400
0 0 5 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 8.160.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 5 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 8.160.000
0 0 5 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.160.000
0 0 5 3 4 11 5 9 Transferencias al exterior 2.726.784
0 0 5 3 4 11 5 9 2 Transferencias a organismos 2.726.784
internacionales para financiar gastos
corrientes
0 0 5 3 4 11 5 9 2 6030 Secretaria General Iberoamericana 2.726.784
(SEGIB)
0 0 5 3 4 11 5 9 2 6030 99 No Clasificado 2.726.784
TOTAL 59.226.707
72 - 105
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 1.219.321.447 72 326
y Supervisión Patrimonio Cultural
02 Sistema Nacional de Secretaría de 9.599.690 0 0
Gestión de Bienes Patrimonio Cultural
Culturales
03 Preservación, Gestión y Secretaría de 30.247.848 0 0
Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Patrimonio Cultural
04 Circulación de Bienes Secretaría de 15.466.410 0 0
Culturales y Prevención del Patrimonio Cultural
Tráfico Ilícito
05 Actividades de Secretaría de 56.804.584 0 0
Investigación Cultural Patrimonio Cultural
06 Fortalecimiento de los Secretaría de 185.382.400 0 0
Institutos Nacionales Patrimonio Cultural
08 Fortalecimiento de la Secretaría de 19.800.000 0 0
Investigación en Gestión Patrimonio Cultural
del Patrimonio Cultural
09 Preservación Institucional Secretaría de 457.665.087 3 0
de Monumentos, Lugares y Patrimonio Cultural
Bienes Históricos
10 Gestión del Instituto Secretaría de 87.858.940 0 0
Nacional de Antropología y Patrimonio Cultural
Pensamiento
Latinoamericano
40 Programación Innovadora Secretaría de 28.400.000 0 0
en Museos Argentinos Patrimonio Cultural
TOTAL: 2.110.546.406 75 326
72 - 106
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 1 0
Bienes históricos
Vocal Vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de 1 0
Lugares y de Bienes Históricos
Vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 1 0
Históricos
Presidente de Institutos 7 0
Subtotal Escalafón 10 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 2 0
B 7 0
C 19 0
D 26 0
E 8 0
F 2 0
Subtotal Escalafón 64 0
PERSONAL CONTRATADO
Horas de Cátedra Anuales 0 326
Subtotal Escalafón 0 326
Planta Temporaria
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
D 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
TOTAL DEL PROGRAMA 19 75 326
72 - 107
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 21
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y
LA ECONOMÍA CREATIVA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El objetivo del programa es promover la ejecución de políticas públicas destinadas a
estimular y favorecer el desarrollo cultural y creativo de la República Argentina, generando innovación
en este campo. Las principales líneas de acción del programa están destinadas a:
- Diseñar e implementar políticas que tiendan al estímulo de formas experimentales de expresión
cultural que incorporen experiencias innovadoras y nuevas tecnologías.
- Implementar estrategias que incorporen una matriz innovadora en las industrias culturales
argentinas en el marco de la convergencia digital y el desarrollo los marcos normativos conexos
que acompañen los nuevos escenarios de circulación, distribución y consumo cultural.
- Articular con el sector público y privado, nacional e internacional políticas y acuerdos que
permitan implementar nuevos desarrollos tecnológicos que potencien las disciplinas de la cultura
argentina.
- Desarrollar líneas de investigación específicas en materia de innovación cultural para generar
conocimiento científico, documentación de procesos, registros, estandarización de normas de
calidad y de innovación tecnológica-productiva.
- Diseñar, coordinar y gestionar políticas y acciones destinadas a la generación y desarrollo de
industrias vinculadas a la cultura, tendientes a impulsar la creación de puestos de trabajo en el
sector y proteger su desarrollo, perfeccionamiento y difusión.
- Diseñar e implementar políticas que promuevan el desarrollo de las industrias vinculadas con la
cultura y creatividad con sentido inclusivo y federal.
72 - 108
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
- Impulsar acciones que faciliten herramientas de gestión cultural, promoviendo el desarrollo de
proyectos culturales sustentables.
- Potenciar y acompañar a los mercados, ferias y festivales de todo el país que tienen el objetivo
central de generar más oportunidades para productores y artistas.
- Promocionar y fortalecer el circuito de eventos culturales a través de redes de intercambio y
trabajo asociativo.
72 - 109
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Asistencia Financiera a Proyectos para Proyecto Asistido 19
Participación en Ferias y Festivales
Internacionales
Asistencia Financiera para el Fomento del Institución Asistida 400
Desarrollo Cultural
Asistencia Financiera para el Fomento del Subsidio Otorgado 800
Desarrollo Cultural
Asistencia Técnica y Financiera a Beneficiario 2.000
Emprendedores
Capacitación y Formación en Actividades Curso 58
Artísticas
Capacitación y Formación en Actividades Persona Capacitada 23.740
Artísticas
Fomentar Ecosistemas Creativos Municipio Asistido 100
Fomento de la Cultura Nacional en Eventos Evento 15
Internacionales
Participación en Foros Culturales Evento 100
INDICADORES :
Difusión de la Actividad Artística Espectadores 4.000,00
72 - 110
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 2.123.045.161
0 0 3 11 Tesoro Nacional 938.069.506
0 0 3 11 1 Gastos en personal 623.921.852
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 138.900.785
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 47.078.320
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 47.078.320
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 47.078.320
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 53.035.485
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 53.035.485
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 53.035.485
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 8.342.817
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 8.342.817
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 8.342.817
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 26.571.872
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 26.571.872
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 26.571.872
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 3.872.291
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 3.872.291
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 3.872.291
0 0 3 11 1 2 Personal temporario 2.839.857
0 0 3 11 1 2 1 Retribuciones del cargo 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 Gastos Corrientes 1.237.565
0 0 3 11 1 2 1 21 1 Moneda Nacional 1.237.565
0 0 3 11 1 2 2 Retribuciones que no hacen al cargo 780.814
0 0 3 11 1 2 2 21 Gastos Corrientes 780.814
0 0 3 11 1 2 2 21 1 Moneda Nacional 780.814
0 0 3 11 1 2 3 Sueldo anual complementario 168.198
0 0 3 11 1 2 3 21 Gastos Corrientes 168.198
0 0 3 11 1 2 3 21 1 Moneda Nacional 168.198
0 0 3 11 1 2 5 Contribuciones patronales 535.711
0 0 3 11 1 2 5 21 Gastos Corrientes 535.711
0 0 3 11 1 2 5 21 1 Moneda Nacional 535.711
0 0 3 11 1 2 6 Complementos 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 Gastos Corrientes 117.569
0 0 3 11 1 2 6 21 1 Moneda Nacional 117.569
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 30.370.080
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 22.608.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 22.608.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 22.608.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 1.884.000
72 - 111
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 1.884.000
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.884.000
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 5.878.080
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 5.878.080
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 5.878.080
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 451.811.130
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 199.658.328
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 199.658.328
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 199.658.328
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 135.326.754
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 135.326.754
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 135.326.754
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 27.915.424
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 27.915.424
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 27.915.424
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 88.910.624
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 88.910.624
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 88.910.624
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 7.350.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 7.350.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 7.350.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 212.864.325
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 2.250.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 2.250.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 2.250.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 102.880.550
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 102.880.550
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 102.880.550
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 6.451.875
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 6.451.875
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 6.451.875
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 31.453.400
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 31.453.400
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 31.453.400
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 69.828.500
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 69.828.500
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 69.828.500
0 0 3 11 4 Bienes de uso 3.846.000
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 3.258.000
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 3.258.000
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 3.258.000
0 0 3 11 4 8 Activos intangibles 588.000
0 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 588.000
0 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 588.000
0 0 3 11 5 Transferencias 90.087.329
72 - 112
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 83.134.704
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 3 Becas 3.071.100
0 0 3 11 5 1 3 21 Gastos Corrientes 3.071.100
0 0 3 11 5 1 3 21 1 Moneda Nacional 3.071.100
0 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 16.563.604
familiares
0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 16.563.604
0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 16.563.604
0 0 3 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 63.500.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 63.500.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 63.500.000
0 0 3 11 5 5 Transferencias a otras entidades del Sector 4.936.775
Público Nacional
0 0 3 11 5 5 4 Transferencias a fondos fiduciarios y otros 4.936.775
entes del Sector Público Nacional no
Financiero para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 5 4 21 Gastos Corrientes 4.936.775
0 0 3 11 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 4.936.775
0 0 3 11 5 6 Transferencias a universidades nacionales 2.015.850
0 0 3 11 5 6 1 Transferencias a universidades nacionales 2.015.850
para financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 6 1 21 Gastos Corrientes 2.015.850
0 0 3 11 5 6 1 21 1 Moneda Nacional 2.015.850
0 0 3 22 Crédito Externo 1.184.975.655
0 0 3 22 3 Servicios no personales 400.655
0 0 3 22 3 4 Servicios técnicos y profesionales 400.655
0 0 3 22 3 4 21 Gastos Corrientes 400.655
0 0 3 22 3 4 21 3 Moneda Extranjera 400.655
0 0 3 22 4 Bienes de uso 1.184.575.000
0 0 3 22 4 3 Maquinaria y equipo 1.184.575.000
0 0 3 22 4 3 22 Gastos de Capital 1.184.575.000
0 0 3 22 4 3 22 3 Moneda Extranjera 1.184.575.000
TOTAL 2.123.045.161
72 - 113
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 10 Impulso a la Economía de la Cultura 56.515.850
(NNA)
0 0 10 3 SERVICIOS SOCIALES 56.515.850
0 0 10 3 4 Educación y Cultura 56.515.850
0 0 10 3 4 11 Tesoro Nacional 56.515.850
0 0 10 3 4 11 5 Transferencias 56.515.850
0 0 10 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 54.500.000
financiar gastos corrientes
0 0 10 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 54.500.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 10 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 54.500.000
0 0 10 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 54.500.000
0 0 10 3 4 11 5 6 Transferencias a universidades 2.015.850
nacionales
0 0 10 3 4 11 5 6 1 Transferencias a universidades 2.015.850
nacionales para financiar gastos
corrientes
0 0 10 3 4 11 5 6 1 849 Otras Universidades no especificadas 2.015.850
0 0 10 3 4 11 5 6 1 849 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.015.850
0 0 13 Promoción de la Innovación 3.406.650
Cultural (DIS)
0 0 13 3 SERVICIOS SOCIALES 3.406.650
0 0 13 3 4 Educación y Cultura 3.406.650
0 0 13 3 4 11 Tesoro Nacional 3.406.650
0 0 13 3 4 11 5 Transferencias 3.406.650
0 0 13 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 3.406.650
financiar gastos corrientes
0 0 13 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 3.406.650
asignaciones familiares
0 0 13 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.406.650
0 0 44 Integración Federal y Cooperación 17.007.875
Internacional (PPG)
0 0 44 3 SERVICIOS SOCIALES 17.007.875
0 0 44 3 4 Educación y Cultura 17.007.875
0 0 44 3 4 11 Tesoro Nacional 17.007.875
0 0 44 3 4 11 5 Transferencias 17.007.875
0 0 44 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 12.071.100
financiar gastos corrientes
0 0 44 3 4 11 5 1 3 Becas 3.071.100
72 - 114
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 21
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 44 3 4 11 5 1 3 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.071.100
0 0 44 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 9.000.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 44 3 4 11 5 1 7 9999 Sin discriminar 9.000.000
0 0 44 3 4 11 5 1 7 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.000.000
0 0 44 3 4 11 5 5 Transferencias a otras entidades del 4.936.775
Sector Público Nacional
0 0 44 3 4 11 5 5 4 Transferencias a fondos fiduciarios y 4.936.775
otros entes del Sector Público
Nacional no Financiero para financiar
gastos corrientes
0 0 44 3 4 11 5 5 4 999 Otros 4.936.775
0 0 44 3 4 11 5 5 4 999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.936.775
0 0 45 Planificación Estratégica (PPG) 13.156.954
(NNA) (DIS)
0 0 45 3 SERVICIOS SOCIALES 13.156.954
0 0 45 3 4 Educación y Cultura 13.156.954
0 0 45 3 4 11 Tesoro Nacional 13.156.954
0 0 45 3 4 11 5 Transferencias 13.156.954
0 0 45 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 13.156.954
financiar gastos corrientes
0 0 45 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 13.156.954
asignaciones familiares
0 0 45 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13.156.954
TOTAL 90.087.329
72 - 115
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Secretaría de 657.955.352 26 0
y Supervisión Desarrollo Cultural
10 Impulso a la Economía de Secretaría de 77.040.850 0 0
la Cultura (NNA) Desarrollo Cultural
13 Promoción de la Secretaría de 77.806.650 0 0
Innovación Cultural (DIS) Desarrollo Cultural
44 Integración Federal y Secretaría de 77.417.775 0 0
Cooperación Internacional Desarrollo Cultural
(PPG)
45 Planificación Estratégica Secretaría de 47.848.879 0 0
(PPG) (NNA) (DIS) Desarrollo Cultural
46 Valorización y Secretaría de 1.184.975.655 0 0
Consolidación de la Red de Desarrollo Cultural
Casas de la Historia y la
Cultura del Bicentenario
FONPLATA
TOTAL: 2.123.045.161 26 0
72 - 116
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 21
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretario 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 3 0
B 6 0
C 8 0
D 4 0
E 3 0
Subtotal Escalafón 24 0
Planta Temporaria
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
D 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
TOTAL DEL PROGRAMA 21 26 0
72 - 117
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 26
GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y PROYECTOS
ESPECIALES
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A través de la categoría programática, se desarrollan aquellas tareas correspondientes a
la conducción, administración y operación del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología,
Cultura y Arte, del Centro Cultural del Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y del Centro
Cultural Borges.
72 - 118
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 90.532.629
0 0 3 11 Tesoro Nacional 90.532.629
0 0 3 11 1 Gastos en personal 40.711.075
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 24.822.455
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 10.233.621
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 10.233.621
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 10.233.621
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 8.988.908
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 8.988.908
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 8.988.908
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 1.601.877
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 1.601.877
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 1.601.877
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 3.998.049
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 3.998.049
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 3.998.049
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 15.888.620
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 10.398.096
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 10.398.096
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 10.398.096
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 1.382.160
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 1.382.160
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 1.382.160
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 981.688
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 981.688
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 981.688
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 3.126.676
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 3.126.676
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 3.126.676
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 22.821.554
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 22.821.554
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 22.821.554
0 0 3 11 3 Servicios no personales 27.000.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 17.000.000
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 17.000.000
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 17.000.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 10.000.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 10.000.000
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 10.000.000
72 - 119
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
1 Gestión del Parque Tecnópolis del 2.447.515.556
Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura
y Arte
1 0 3 SERVICIOS SOCIALES 2.447.515.556
1 0 3 11 Tesoro Nacional 2.413.515.556
1 0 3 11 1 Gastos en personal 637.558.057
1 0 3 11 1 1 Personal permanente 63.336.095
1 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 22.033.757
1 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 22.033.757
1 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 22.033.757
1 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 23.373.389
1 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 23.373.389
1 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 23.373.389
1 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 3.783.929
1 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 3.783.929
1 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 3.783.929
1 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 12.051.813
1 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 12.051.813
1 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 12.051.813
1 0 3 11 1 1 7 Complementos 2.093.207
1 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 2.093.207
1 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 2.093.207
1 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 88.579.400
1 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 65.940.000
1 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 65.940.000
1 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 65.940.000
1 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 5.495.000
1 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 5.495.000
1 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 5.495.000
1 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 17.144.400
1 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 17.144.400
1 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 17.144.400
1 0 3 11 1 8 Personal contratado 485.642.562
1 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 230.278.488
1 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 230.278.488
1 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 230.278.488
1 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 129.790.140
1 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 129.790.140
1 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 129.790.140
1 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 30.005.719
1 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 30.005.719
1 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 30.005.719
1 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 95.568.215
1 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 95.568.215
72 - 120
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
1 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 95.568.215
1 0 3 11 2 Bienes de consumo 173.262.945
1 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 173.262.945
1 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 173.262.945
1 0 3 11 3 Servicios no personales 1.142.212.554
1 0 3 11 3 1 Servicios básicos 111.250.000
1 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 111.250.000
1 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 111.250.000
1 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 156.050.000
1 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 156.050.000
1 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 156.050.000
1 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 174.017.628
1 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 174.017.628
1 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 174.017.628
1 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 462.864.372
1 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 462.864.372
1 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 462.864.372
1 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 79.430.317
1 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 79.430.317
1 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 79.430.317
1 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 13.550.000
1 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 13.550.000
1 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 13.550.000
1 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 17.369.137
1 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 17.369.137
1 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 17.369.137
1 0 3 11 3 9 Otros servicios 127.681.100
1 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 127.681.100
1 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 127.681.100
1 0 3 11 4 Bienes de uso 450.000.000
1 0 3 11 4 1 Bienes preexistentes 50.000.000
1 0 3 11 4 1 22 Gastos de Capital 50.000.000
1 0 3 11 4 1 22 1 Moneda Nacional 50.000.000
1 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 300.000.000
1 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 300.000.000
1 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 300.000.000
1 0 3 11 4 8 Activos intangibles 100.000.000
1 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 100.000.000
1 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 100.000.000
1 0 3 11 5 Transferencias 10.482.000
1 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 10.482.000
financiar gastos corrientes
1 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 10.482.000
familiares
1 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 10.482.000
1 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 10.482.000
72 - 121
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
1 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 34.000.000
1 0 3 13 2 Bienes de consumo 1.000.000
1 0 3 13 2 21 Gastos Corrientes 1.000.000
1 0 3 13 2 21 1 Moneda Nacional 1.000.000
1 0 3 13 3 Servicios no personales 33.000.000
1 0 3 13 3 1 Servicios básicos 9.000.000
1 0 3 13 3 1 21 Gastos Corrientes 9.000.000
1 0 3 13 3 1 21 1 Moneda Nacional 9.000.000
1 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000.000
1 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 15.000.000
1 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 15.000.000
1 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 9.000.000
1 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 9.000.000
1 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 9.000.000
2 Gestión del Centro Cultural del 1.793.314.390
Bicentenario Presidente Dr. Néstor Carlos
Kirchner
2 0 3 SERVICIOS SOCIALES 1.793.314.390
2 0 3 11 Tesoro Nacional 1.783.774.390
2 0 3 11 1 Gastos en personal 576.672.893
2 0 3 11 1 1 Personal permanente 35.252.135
2 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 10.916.336
2 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 10.916.336
2 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 10.916.336
2 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 14.591.056
2 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 14.591.056
2 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 14.591.056
2 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 2.125.616
2 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 2.125.616
2 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 2.125.616
2 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 6.770.087
2 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 6.770.087
2 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 6.770.087
2 0 3 11 1 1 7 Complementos 849.040
2 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 849.040
2 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 849.040
2 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 43.024.280
2 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 32.028.000
2 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 32.028.000
2 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 32.028.000
2 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 2.669.000
2 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 2.669.000
2 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 2.669.000
72 - 122
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
2 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 8.327.280
2 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 8.327.280
2 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 8.327.280
2 0 3 11 1 8 Personal contratado 498.396.478
2 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 233.931.643
2 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 233.931.643
2 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 233.931.643
2 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 135.593.086
2 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 135.593.086
2 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 135.593.086
2 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 30.793.727
2 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 30.793.727
2 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 30.793.727
2 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 98.078.022
2 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 98.078.022
2 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 98.078.022
2 0 3 11 2 Bienes de consumo 45.647.963
2 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 45.647.963
2 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 45.647.963
2 0 3 11 3 Servicios no personales 914.465.534
2 0 3 11 3 1 Servicios básicos 186.800.000
2 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 186.800.000
2 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 186.800.000
2 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 20.347.300
2 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 20.347.300
2 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 20.347.300
2 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 182.387.092
2 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 182.387.092
2 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 182.387.092
2 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 271.235.888
2 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 271.235.888
2 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 271.235.888
2 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 85.300.688
2 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 85.300.688
2 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 85.300.688
2 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 15.950.000
2 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 15.950.000
2 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 15.950.000
2 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 5.100.000
2 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 5.100.000
2 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 5.100.000
2 0 3 11 3 9 Otros servicios 147.344.566
2 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 147.344.566
2 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 147.344.566
2 0 3 11 4 Bienes de uso 240.000.000
72 - 123
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
2 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 200.000.000
2 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 200.000.000
2 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 200.000.000
2 0 3 11 4 8 Activos intangibles 40.000.000
2 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 40.000.000
2 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 40.000.000
2 0 3 11 5 Transferencias 6.988.000
2 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 6.988.000
financiar gastos corrientes
2 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 6.988.000
familiares
2 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 6.988.000
2 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 6.988.000
2 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 9.540.000
2 0 3 13 2 Bienes de consumo 1.000.000
2 0 3 13 2 21 Gastos Corrientes 1.000.000
2 0 3 13 2 21 1 Moneda Nacional 1.000.000
2 0 3 13 3 Servicios no personales 8.540.000
2 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 5.540.000
2 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 5.540.000
2 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 5.540.000
2 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 3.000.000
2 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 3.000.000
2 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 3.000.000
3 Gestión del Centro Cultural Borges 460.898.757
3 0 3 SERVICIOS SOCIALES 460.898.757
3 0 3 11 Tesoro Nacional 460.898.757
3 0 3 11 1 Gastos en personal 36.898.757
3 0 3 11 1 8 Personal contratado 36.898.757
3 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 25.767.192
3 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 25.767.192
3 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 25.767.192
3 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 1.590.552
3 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 1.590.552
3 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 1.590.552
3 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 2.279.812
3 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 2.279.812
3 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 2.279.812
3 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 7.261.201
3 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 7.261.201
3 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 7.261.201
3 0 3 11 2 Bienes de consumo 50.000.000
3 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 50.000.000
72 - 124
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
3 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 50.000.000
3 0 3 11 3 Servicios no personales 374.000.000
3 0 3 11 3 1 Servicios básicos 10.000.000
3 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 10.000.000
3 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 10.000.000
3 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 14.000.000
3 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 14.000.000
3 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 14.000.000
3 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 200.000.000
3 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 200.000.000
3 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 200.000.000
3 0 3 11 3 9 Otros servicios 150.000.000
3 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 150.000.000
3 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 150.000.000
TOTAL 4.792.261.332
72 - 125
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 26
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
1 Gestión del Parque Tecnópolis del 10.482.000
Bicentenario, Ciencia, Tecnología,
Cultura y Arte
1 0 1 Conducción, Planificación y 10.482.000
Supervisión
1 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 10.482.000
1 0 1 3 4 Educación y Cultura 10.482.000
1 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 10.482.000
1 0 1 3 4 11 5 Transferencias 10.482.000
1 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 10.482.000
financiar gastos corrientes
1 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 10.482.000
asignaciones familiares
1 0 1 3 4 11 5 1 4 6 Provincia de Buenos Aires 10.482.000
2 Gestión del Centro Cultural del 6.988.000
Bicentenario Presidente Dr. Néstor
Carlos Kirchner
2 0 1 Conducción, Planificación y 6.988.000
Supervisión
2 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 6.988.000
2 0 1 3 4 Educación y Cultura 6.988.000
2 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 6.988.000
2 0 1 3 4 11 5 Transferencias 6.988.000
2 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 6.988.000
financiar gastos corrientes
2 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 6.988.000
asignaciones familiares
2 0 1 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.988.000
TOTAL 17.470.000
72 - 126
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Conducción, Planificación Subsecretaria de 90.532.629 3 0
y Supervisión Gestión de Espacios y
Proyectos Especiales
Subprograma:
1 Gestión del Parque Tecnópolis del Bicentenario,
Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte
Actividades:
01 Conducción, Planificación Subsecretaria de 2.447.515.556 8 0
y Supervisión Gestión de Espacios y
Proyectos Especiales
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: 2.447.515.556 8 0
Subprograma:
2 Gestión del Centro Cultural del Bicentenario
Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner
Actividades:
01 Conducción, Planificación Subsecretaria de 1.793.314.390 4 0
y Supervisión Gestión de Espacios y
Proyectos Especiales
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2: 1.793.314.390 4 0
Subprograma:
3 Gestión del Centro Cultural Borges
Actividades:
01 Conducción, Planificación Subsecretaria de 460.898.757 0 0
y Supervisión Gestión de Espacios y
Proyectos Especiales
SUBTOTAL SUBPROGRAMA 3: 460.898.757 0 0
TOTAL: 4.792.261.332 15 0
72 - 127
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 26
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Subsecretario 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Titular del Centro Cultural del Bicentenario Presidente Kirchner 1 0
Subtotal Escalafón 1 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
A 9 0
B 4 0
Subtotal Escalafón 13 0
TOTAL DEL PROGRAMA 26 15 0
72 - 128
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO
01 Gestión del Parque Tecnópolis Subsecretaria de Gestión de 2.447.515.556
del Bicentenario, Ciencia, Espacios y Proyectos
Tecnología, Cultura y Arte Especiales
02 Gestión del Centro Cultural del Subsecretaria de Gestión de 1.793.314.390
Bicentenario Presidente Dr. Espacios y Proyectos
Néstor Carlos Kirchner Especiales
03 Gestión del Centro Cultural Subsecretaria de Gestión de 460.898.757
Borges Espacios y Proyectos
Especiales
TOTAL 4.701.728.703
72 - 129
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 01
GESTIÓN DEL PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO,
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
A través del Programa se realizan diversas acciones de conducción y administración
dirigidas al funcionamiento del Organismo Desconcentrado, Parque Tecnópolis del Bicentenario,
Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte, el cual tiene entre sus objetivos:
- Impulsar la organización de eventos de promoción, difusión, desarrollo e innovación de la
ciencia, la tecnología y el arte, como contribución y apoyo al conocimiento, en coordinación con
las áreas competentes de la Administración Pública Nacional.
- Promover el desarrollo de un espacio idóneo y federal de participación abierta de acceso a las
expresiones tecnológicas, científicas, educativas y artísticas y la itinerancia de los contenidos de
dicha índole en todo el país.
- Fomentar la generación de ciclos y espacios para la infancia, promoviendo actividades
especiales de ciencia, arte y tecnología destinadas a la familia.
- Administración y operación del Proyecto Parque Temático e Interactivo “Tecnópolis del
Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”.
- Entender en la elaboración del plan anual de gestión y el cronograma de actividades en el marco
de un manejo sustentable, estableciendo los requisitos y condiciones para el uso de los espacios
del Parque “Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”.
- Realizar el cronograma de todos los eventos a realizarse en el marco del proyecto.
- Entender en la generación de contenidos específicos inherentes a la ciencia, la tecnología, la
educación y el arte en sus más diversas expresiones, con criterio federal e inclusivo, en el ámbito
de su competencia Federal.
72 - 130
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
- Privilegiar el espacio público y la oferta tecnológica, científica, educativa y artística como lugar de
reencuentro de los argentinos y de ciudadanos de otros países, propendiendo a la divulgación
del conocimiento, en el ámbito de su competencia.
- Desarrollar todos aquellos programas y proyectos que incluya el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos en las actividades anuales del Parque Temático e Interactivo “Tecnópolis
del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”.
72 - 131
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Desarrollo de Actividades de Extensión Evento Realizado 700
Cultural
INDICADORES :
Visitantes a la Feria Tecnópolis Visitante 3.500.000,00
72 - 132
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 02
GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
El Centro Cultural del Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” pone a
disposición de la sociedad contenidos culturales vivos, digitales, diversos, federales, inclusivos,
creativos e innovadores de artistas y exponentes emergentes y consagrados; con la finalidad de
difundir, promover y fomentar el desarrollo artístico cultural de la República Argentina. Sus objetivos
son:
- Producir contenidos culturales diversos, inclusivos y federales para todos los públicos,
propiciando el desarrollo artístico cultural.
- Fomentar y promocionar las distintas disciplinas artistas y culturales, haciendo hincapié en temas
de interés social como ser la juventud, infancias, género y diversidad, entre otros.
- Generar mecanismos de articulación y cooperación interna y externa a fin de ampliar los
horizontes de desarrollo y generación de contenidos.
- Proponer actividades y proyectos vinculados con el conocimiento, la investigación e innovación
en la materia, en coordinación con organismos públicos y de la sociedad civil.
72 - 133
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Desarrollo de Actividades de Extensión Evento Realizado 800
Cultural
INDICADORES :
Visitantes a Eventos realizados en el CCK Visitante 1.500.000,00
72 - 134
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
SUBPROGRAMA 03
GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL BORGES
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS
ESPECIALES
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
A través del Programa se realizan diversas acciones de conducción y administración
dirigidas a presentar en el Centro Cultural de exposiciones de arte, espectáculos de danza, conciertos y
frescos de pintores famosos en el techo.
Su finalidad es la preservación y desarrollo de la cultura, el arte y la educación,
promoviendo toda manifestación artística y difundiendo tanto en el país como en el exterior nuestro
patrimonio histórico, cultural y artístico, acrecentando el acervo museológico y bibliográfico.
72 - 135
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Desarrollo de Actividades de Extensión Evento Realizado 200
Cultural
INDICADORES :
Visitantes a Eventos Realizados en el Visitante 600.000,00
Centro Cultural Borges
72 - 136
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 40
FOMENTO Y APOYO ECONÓMICO A BIBLIOTECAS
POPULARES
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El objetivo del programa es lograr una mayor integración de las bibliotecas populares a
redes públicas y privadas de información, en vistas a su consolidación como espacios de acceso,
inclusión digital y producción de contenidos socialmente significativos.
Para ello, se apoya la creación y el desarrollo de las Bibliotecas Populares, con el objeto
de promover la lectura popular, contribuyendo al incremento del material bibliográfico, multimedial y
artístico de las bibliotecas populares de todo el país.
72 - 137
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Acrecentamiento Bibliográfico Bibliotecas Libro Provisto 150.000
Apoyo a Bibliotecas Populares Subsidio Otorgado 3.010
Apoyo a Bibliotecas Populares Biblioteca Asistida 1.200
Cursos de Capacitación Curso 20
Cursos de Capacitación Persona Capacitada 1.400
Publicaciones Título 5
72 - 138
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 1.165.926.347
0 0 3 11 Tesoro Nacional 688.025.282
0 0 3 11 1 Gastos en personal 289.515.282
0 0 3 11 1 1 Personal permanente 62.790.399
0 0 3 11 1 1 1 Retribución del cargo 21.991.328
0 0 3 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 21.991.328
0 0 3 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 21.991.328
0 0 3 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al cargo 23.746.316
0 0 3 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 23.746.316
0 0 3 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 23.746.316
0 0 3 11 1 1 4 Sueldo anual complementario 3.811.470
0 0 3 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 3.811.470
0 0 3 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 3.811.470
0 0 3 11 1 1 6 Contribuciones patronales 12.139.533
0 0 3 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 12.139.533
0 0 3 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 12.139.533
0 0 3 11 1 1 7 Complementos 1.101.752
0 0 3 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 1.101.752
0 0 3 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 1.101.752
0 0 3 11 1 3 Servicios extraordinarios 1.265.420
0 0 3 11 1 3 1 Retribuciones extraordinarias 942.000
0 0 3 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 942.000
0 0 3 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 942.000
0 0 3 11 1 3 2 Sueldo anual complementario 78.500
0 0 3 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 78.500
0 0 3 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 78.500
0 0 3 11 1 3 3 Contribuciones patronales 244.920
0 0 3 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 244.920
0 0 3 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 244.920
0 0 3 11 1 8 Personal contratado 225.459.463
0 0 3 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 78.202.613
0 0 3 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 78.202.613
0 0 3 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 78.202.613
0 0 3 11 1 8 2 Adicionales al contrato 61.472.842
0 0 3 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 61.472.842
0 0 3 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 61.472.842
0 0 3 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 11.639.621
0 0 3 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 11.639.621
0 0 3 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 11.639.621
0 0 3 11 1 8 5 Contribuciones patronales 74.144.387
0 0 3 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 74.144.387
0 0 3 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 74.144.387
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 32.900.000
72 - 139
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 32.900.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 32.900.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 50.710.000
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 7.200.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 7.200.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 7.200.000
0 0 3 11 3 2 Alquileres y derechos 1.400.000
0 0 3 11 3 2 21 Gastos Corrientes 1.400.000
0 0 3 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 1.400.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 21.000.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 21.000.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 21.000.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 6.110.000
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 6.110.000
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 6.110.000
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 4.500.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 4.500.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 4.500.000
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 3.000.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 3.000.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 3.000.000
0 0 3 11 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.500.000
0 0 3 11 3 8 21 Gastos Corrientes 1.500.000
0 0 3 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 1.500.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 6.000.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 6.000.000
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 6.000.000
0 0 3 11 4 Bienes de uso 8.000.000
0 0 3 11 4 3 Maquinaria y equipo 4.000.000
0 0 3 11 4 3 22 Gastos de Capital 4.000.000
0 0 3 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 4.000.000
0 0 3 11 4 8 Activos intangibles 4.000.000
0 0 3 11 4 8 22 Gastos de Capital 4.000.000
0 0 3 11 4 8 22 1 Moneda Nacional 4.000.000
0 0 3 11 5 Transferencias 306.900.000
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 282.900.000
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 6 Transferencias para actividades científicas o 58.900.000
académicas
0 0 3 11 5 1 6 21 Gastos Corrientes 58.900.000
0 0 3 11 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 58.900.000
0 0 3 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 224.000.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 11 5 1 7 21 Gastos Corrientes 224.000.000
0 0 3 11 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 224.000.000
0 0 3 11 5 2 Transferencias al sector privado para 24.000.000
financiar gastos capital
72 - 140
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 11 5 2 4 Transferencias a otras instituciones culturales 24.000.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 11 5 2 4 22 Gastos de Capital 24.000.000
0 0 3 11 5 2 4 22 1 Moneda Nacional 24.000.000
0 0 3 13 Recursos con Afectación Específica 477.901.065
0 0 3 13 2 Bienes de consumo 24.500.000
0 0 3 13 2 21 Gastos Corrientes 24.500.000
0 0 3 13 2 21 1 Moneda Nacional 24.500.000
0 0 3 13 3 Servicios no personales 31.191.065
0 0 3 13 3 1 Servicios básicos 11.370.484
0 0 3 13 3 1 21 Gastos Corrientes 11.370.484
0 0 3 13 3 1 21 1 Moneda Nacional 11.370.484
0 0 3 13 3 2 Alquileres y derechos 600.000
0 0 3 13 3 2 21 Gastos Corrientes 600.000
0 0 3 13 3 2 21 1 Moneda Nacional 600.000
0 0 3 13 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.650.000
0 0 3 13 3 3 21 Gastos Corrientes 2.650.000
0 0 3 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 2.650.000
0 0 3 13 3 4 Servicios técnicos y profesionales 8.000.000
0 0 3 13 3 4 21 Gastos Corrientes 8.000.000
0 0 3 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 8.000.000
0 0 3 13 3 5 Servicios comerciales y financieros 2.230.581
0 0 3 13 3 5 21 Gastos Corrientes 2.230.581
0 0 3 13 3 5 21 1 Moneda Nacional 2.230.581
0 0 3 13 3 7 Pasajes y viáticos 2.000.000
0 0 3 13 3 7 21 Gastos Corrientes 2.000.000
0 0 3 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.000.000
0 0 3 13 3 8 Impuestos, derechos, tasas y juicios 1.000.000
0 0 3 13 3 8 21 Gastos Corrientes 1.000.000
0 0 3 13 3 8 21 1 Moneda Nacional 1.000.000
0 0 3 13 3 9 Otros servicios 3.340.000
0 0 3 13 3 9 21 Gastos Corrientes 3.340.000
0 0 3 13 3 9 21 1 Moneda Nacional 3.340.000
0 0 3 13 4 Bienes de uso 6.000.000
0 0 3 13 4 3 Maquinaria y equipo 4.000.000
0 0 3 13 4 3 22 Gastos de Capital 4.000.000
0 0 3 13 4 3 22 1 Moneda Nacional 4.000.000
0 0 3 13 4 8 Activos intangibles 2.000.000
0 0 3 13 4 8 22 Gastos de Capital 2.000.000
0 0 3 13 4 8 22 1 Moneda Nacional 2.000.000
0 0 3 13 5 Transferencias 416.210.000
0 0 3 13 5 1 Transferencias al sector privado para 410.000.000
financiar gastos corrientes
0 0 3 13 5 1 6 Transferencias para actividades científicas o 130.000.000
académicas
0 0 3 13 5 1 6 21 Gastos Corrientes 130.000.000
72 - 141
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 13 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 130.000.000
0 0 3 13 5 1 7 Transferencias a otras instituciones culturales 280.000.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 13 5 1 7 21 Gastos Corrientes 280.000.000
0 0 3 13 5 1 7 21 1 Moneda Nacional 280.000.000
0 0 3 13 5 2 Transferencias al sector privado para 6.210.000
financiar gastos capital
0 0 3 13 5 2 4 Transferencias a otras instituciones culturales 6.210.000
y sociales sin fines de lucro
0 0 3 13 5 2 4 22 Gastos de Capital 6.210.000
0 0 3 13 5 2 4 22 1 Moneda Nacional 6.210.000
TOTAL 1.165.926.347
72 - 142
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Acciones de Fomento y Apoyo 723.110.000
Económico a Bibliotecas Populares
(PPG) (NNA) (DIS)
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 723.110.000
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 723.110.000
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 306.900.000
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 306.900.000
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 282.900.000
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 6 Transferencias para actividades 58.900.000
científicas o académicas
0 0 1 3 4 11 5 1 6 9999 Sin discriminar 58.900.000
0 0 1 3 4 11 5 1 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 58.900.000
0 0 1 3 4 11 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 224.000.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 11 5 1 7 2790 Fomento y Apoyo a Bibliotecas 224.000.000
Populares (Ley N° 23.351)
0 0 1 3 4 11 5 1 7 2790 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 224.000.000
0 0 1 3 4 11 5 2 Transferencias al sector privado para 24.000.000
financiar gastos capital
0 0 1 3 4 11 5 2 4 Transferencias a otras instituciones 24.000.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 11 5 2 4 9999 Sin discriminar 24.000.000
0 0 1 3 4 11 5 2 4 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24.000.000
0 0 1 3 4 13 Recursos con Afectación Específica 416.210.000
0 0 1 3 4 13 5 Transferencias 416.210.000
0 0 1 3 4 13 5 1 Transferencias al sector privado para 410.000.000
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 13 5 1 6 Transferencias para actividades 130.000.000
científicas o académicas
0 0 1 3 4 13 5 1 6 9999 Sin discriminar 130.000.000
0 0 1 3 4 13 5 1 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 130.000.000
0 0 1 3 4 13 5 1 7 Transferencias a otras instituciones 280.000.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 13 5 1 7 2790 Fomento y Apoyo a Bibliotecas 280.000.000
Populares (Ley N° 23.351)
0 0 1 3 4 13 5 1 7 2790 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 280.000.000
0 0 1 3 4 13 5 2 Transferencias al sector privado para 6.210.000
financiar gastos capital
0 0 1 3 4 13 5 2 4 Transferencias a otras instituciones 6.210.000
culturales y sociales sin fines de lucro
0 0 1 3 4 13 5 2 4 9999 Sin discriminar 6.210.000
0 0 1 3 4 13 5 2 4 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.210.000
TOTAL 723.110.000
72 - 143
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Acciones de Fomento y Comisión Nacional de 1.165.926.347 15 0
Apoyo Económico a Bibliotecas Populares
Bibliotecas Populares
(PPG) (NNA) (DIS)
TOTAL: 1.165.926.347 15 0
72 - 144
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Planta Permanente
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente 1 0
Secretario de la CONABIP 1 0
Presidente de la CONABIP 1 0
Vocales de la CONABIP 3 0
Subtotal Escalafón 6 0
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP
C 5 0
D 2 0
E 2 0
Subtotal Escalafón 9 0
TOTAL DEL PROGRAMA 40 15 0
72 - 145
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 41
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS SOBRE JUAN
DOMINGO PERÓN
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 622/1995 se declaró de interés
nacional el estudio e investigación de la vida y obra del ex Presidente de la Nación Teniente General D.
Juan Domingo Perón, y al contexto histórico, político y social, tanto nacional como internacional,
correspondiente a la época en que éstas se desarrollaron.
Dicha norma creó el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas con el propósito de efectuar estudios e investigaciones de carácter
histórico e historiográficos, críticos, filosóficos, militares, sociales y políticos con respecto a la
personalidad y la acción pública y privada del Teniente General D. Juan Domingo Perón.
El citado Instituto Nacional cuenta con la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al
Teniente General Juan Domingo Perón como órgano consultivo para el desenvolvimiento de sus
acciones.
El Programa bajo el cual se desempeña el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de
Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas referido pone de relieve las misiones y
funciones del Instituto Nacional y potencia sus posibilidades de alcance federal y accesibilidad nacional
e internacional.
72 - 146
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Desarrollo de Actividades de Extensión Evento Realizado 50
Cultural
Publicaciones Ejemplar Impreso 6.000
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 1.800,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 800,00
72 - 147
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 77.625.600
0 0 3 11 Tesoro Nacional 77.625.600
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 2.432.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 2.432.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 2.432.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 75.193.600
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.848.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.848.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.848.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 23.680.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 23.680.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 23.680.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 10.017.600
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 10.017.600
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 10.017.600
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 5.240.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 5.240.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 5.240.000
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 6.528.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 6.528.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 6.528.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 26.880.000
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 26.880.000
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 26.880.000
TOTAL 77.625.600
72 - 148
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Estudios e Investigaciones Secretaría de 77.625.600 0 0
Históricas sobre Juan Patrimonio Cultural
Domingo Perón
TOTAL: 77.625.600 0 0
72 - 149
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 54
FOMENTO, PROMOCIÓN Y APOYO A LA CULTURA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa tiene como objeto promover las actividades artísticas y culturales en todo el
país y en el exterior, generando, participando y/o fomentando diversas acciones tendientes a la
conservación y difusión de la cultura.
Entre las acciones contempladas en el marco de este programa se destacan:
- La protección, investigación, estudio y divulgación a nivel nacional e internacional del patrimonio
cultural promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana, el cuidado del ambiente y el
reconocimiento de la diversidad cultural iniciando convocatorias en tal sentido para promover la
cultura comunitaria.
- El diseño y la ejecución de políticas públicas destinadas a estimular y favorecer la expresión
cultural en todas sus formas, y a su fortalecimiento en el marco de la más alta libertad de
expresión, con el fin de preservar y consolidar la identidad de la República Argentina como
Nación.
- La coordinación de las acciones de los diversos organismos dependientes de este Ministerio en
materia de difusión, docencia, experimentación e investigación en materia de arte, pensamiento
y cultura, así como las asociadas a acrecentar, resguardar y conservar el patrimonio artístico y
cultural de la Nación, tanto en lo material como en los valores intangibles que configuran el
acervo común de la memoria popular.
- El diseño, la coordinación y gestión de políticas y acciones destinadas al desarrollo de industrias
culturales tendientes a impulsar la creación de puestos de trabajo en el sector, promoviendo las
tradiciones nacionales, protegiendo su desarrollo, perfeccionamiento y difusión, que fomenten la
percepción colectiva de la identidad y el ser nacional incentivando industrias culturales
enmarcadas en la promoción y fortalecimiento de la unidad nacional.
72 - 150
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
- El diseño, la coordinación y gestión de políticas y acciones para el desarrollo de las artes
musicales y la danza, como parte constitutiva de la identidad nacional, promoviendo su
desarrollo, difusión y divulgación.
72 - 151
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Asistencia Financiera para el Fomento del Subsidio Otorgado 2.000
Desarrollo Cultural
72 - 152
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 54
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 2.743.381.340
0 0 3 11 Tesoro Nacional 2.453.381.340
0 0 3 11 3 Servicios no personales 187.500.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 117.500.000
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 117.500.000
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 117.500.000
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 70.000.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 70.000.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 70.000.000
0 0 3 11 5 Transferencias 2.265.881.340
0 0 3 11 5 1 Transferencias al sector privado para 1.629.651.340
financiar gastos corrientes
0 0 3 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 1.629.651.340
familiares
0 0 3 11 5 1 4 21 Gastos Corrientes 1.629.651.340
0 0 3 11 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 1.629.651.340
0 0 3 11 5 8 Transferencias a instituciones provinciales y 636.230.000
municipales para financiar gastos de capital
0 0 3 11 5 8 6 Transferencias a la Administración Pública 636.230.000
Municipal para financiar gastos de capital
0 0 3 11 5 8 6 22 Gastos de Capital 636.230.000
0 0 3 11 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 636.230.000
0 0 3 15 Crédito Interno 290.000.000
0 0 3 15 5 Transferencias 290.000.000
0 0 3 15 5 1 Transferencias al sector privado para 290.000.000
financiar gastos corrientes
0 0 3 15 5 1 4 Ayudas sociales a personas y asignaciones 290.000.000
familiares
0 0 3 15 5 1 4 21 Gastos Corrientes 290.000.000
0 0 3 15 5 1 4 21 1 Moneda Nacional 290.000.000
TOTAL 2.743.381.340
72 - 153
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 54
S P A F F F. I P P SPAR U DENOMINACIÓN IMPORTE
U R C I U F. N P A G
B O T N N C A R E
P Y O L O
R B
R
0 0 1 Fomento, Promoción y Apoyo a la 2.555.881.340
Cultura
0 0 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.555.881.340
0 0 1 3 4 Educación y Cultura 2.555.881.340
0 0 1 3 4 11 Tesoro Nacional 2.265.881.340
0 0 1 3 4 11 5 Transferencias 2.265.881.340
0 0 1 3 4 11 5 1 Transferencias al sector privado para 1.629.651.340
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 11 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 1.629.651.340
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 11 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.629.651.340
0 0 1 3 4 11 5 8 Transferencias a instituciones 636.230.000
provinciales y municipales para
financiar gastos de capital
0 0 1 3 4 11 5 8 6 Transferencias a la Administración 636.230.000
Pública Municipal para financiar
gastos de capital
0 0 1 3 4 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 636.230.000
0 0 1 3 4 11 5 8 6 9999 97 Nacional 636.230.000
0 0 1 3 4 15 Crédito Interno 290.000.000
0 0 1 3 4 15 5 Transferencias 290.000.000
0 0 1 3 4 15 5 1 Transferencias al sector privado para 290.000.000
financiar gastos corrientes
0 0 1 3 4 15 5 1 4 Ayudas sociales a personas y 290.000.000
asignaciones familiares
0 0 1 3 4 15 5 1 4 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 290.000.000
TOTAL 2.555.881.340
72 - 154
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Fomento, Promoción y Unidad Ministro 2.743.381.340 0 0
Apoyo a la Cultura
TOTAL: 2.743.381.340 0 0
72 - 155
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
PROGRAMA 55
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS SOBRE MARÍA
EVA DUARTE DE PERÓN
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1113/1998, se creó el Instituto
Nacional De Investigaciones Históricas Eva Perón (INIHEP) con el propósito de efectuar estudios e
investigaciones de carácter histórico e historiográficos, críticos, filosóficos, sociales, económicos,
educacionales, jurídicos y políticos con respecto a la personalidad y la acción pública y privada de doña
María Eva Duarte de Perón, correspondiente a la época en que éstas se desarrollaron.
El citado Instituto Nacional cuenta con un Cuerpo Académico formado por historiadores
y/o investigadores especializados en la vida y obra de doña María Eva Duarte De Perón.
La misma normativa ha previsto el funcionamiento del Museo María Eva Duarte De Perón
en el ámbito del INIHEP.
El Programa bajo el cual se desempeña el Instituto Nacional De Investigaciones Históricas
Eva Perón (INIHEP) referido pone de relieve las misiones y funciones del Instituto Nacional y potencia
sus posibilidades de alcance federal y accesibilidad nacional e internacional.
72 - 156
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
MEDICIONES FÍSICAS
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS :
Desarrollo de Actividades de Extensión Evento Realizado 1.025
Cultural
Publicaciones Ejemplar Impreso 5.000
INDICADORES :
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visitante 50.000,00
Difusión del Patrimonio Cultural en Museos Visita en Sitio Web 700.000,00
72 - 157
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 55
A
S P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
U R I F. N P A C O
B O N C A R O N
P Y L N
R
0 0 3 SERVICIOS SOCIALES 87.389.600
0 0 3 11 Tesoro Nacional 87.389.600
0 0 3 11 2 Bienes de consumo 2.000.000
0 0 3 11 2 21 Gastos Corrientes 2.000.000
0 0 3 11 2 21 1 Moneda Nacional 2.000.000
0 0 3 11 3 Servicios no personales 85.389.600
0 0 3 11 3 1 Servicios básicos 2.464.000
0 0 3 11 3 1 21 Gastos Corrientes 2.464.000
0 0 3 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.464.000
0 0 3 11 3 3 Mantenimiento, reparación y limpieza 33.952.000
0 0 3 11 3 3 21 Gastos Corrientes 33.952.000
0 0 3 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 33.952.000
0 0 3 11 3 4 Servicios técnicos y profesionales 5.958.400
0 0 3 11 3 4 21 Gastos Corrientes 5.958.400
0 0 3 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 5.958.400
0 0 3 11 3 5 Servicios comerciales y financieros 4.340.000
0 0 3 11 3 5 21 Gastos Corrientes 4.340.000
0 0 3 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 4.340.000
0 0 3 11 3 7 Pasajes y viáticos 6.528.000
0 0 3 11 3 7 21 Gastos Corrientes 6.528.000
0 0 3 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 6.528.000
0 0 3 11 3 9 Otros servicios 32.147.200
0 0 3 11 3 9 21 Gastos Corrientes 32.147.200
0 0 3 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 32.147.200
TOTAL 87.389.600
72 - 158
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS
HUMANOS
CARGOS HS. DE
CÁTEDRA
Actividades:
01 Estudios e Investigaciones Secretaría de 87.389.600 0 0
Históricas sobre María Eva Patrimonio Cultural
Duarte de Perón
TOTAL: 87.389.600 0 0
72 - 159
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
EROGACIONES FIGURATIVAS AL TEATRO NACIONAL
CERVANTES
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE CULTURA
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92
A
G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O
0 0 9 OTROS 2.065.999.000
0 0 9 11 Tesoro Nacional 2.065.999.000
0 0 9 11 9 Gastos figurativos 2.065.999.000
0 0 9 11 9 1 Gastos figurativos de la Administración 1.899.764.000
Nacional para transacciones corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a organismos descentralizados 1.899.764.000
0 0 9 11 9 1 2 113 Teatro Nacional Cervantes 1.899.764.000
0 0 9 11 9 1 2 113 21 Gastos Corrientes 1.899.764.000
0 0 9 11 9 1 2 113 21 1 Moneda Nacional 1.899.764.000
0 0 9 11 9 2 Gastos figurativos de la Administración 166.235.000
Nacional para transacciones de capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a organismos descentralizados 166.235.000
0 0 9 11 9 2 2 113 Teatro Nacional Cervantes 166.235.000
0 0 9 11 9 2 2 113 22 Gastos de Capital 166.235.000
0 0 9 11 9 2 2 113 22 1 Moneda Nacional 166.235.000
TOTAL 2.065.999.000
72 - 160
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93
EROGACIONES FIGURATIVAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE CULTURA
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93
A
G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O
0 0 9 OTROS 6.757.906.228
0 0 9 11 Tesoro Nacional 6.757.906.228
0 0 9 11 9 Gastos figurativos 6.757.906.228
0 0 9 11 9 1 Gastos figurativos de la Administración 5.818.923.228
Nacional para transacciones corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a organismos descentralizados 5.818.923.228
0 0 9 11 9 1 2 116 Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno" 5.818.923.228
0 0 9 11 9 1 2 116 21 Gastos Corrientes 5.818.923.228
0 0 9 11 9 1 2 116 21 1 Moneda Nacional 5.818.923.228
0 0 9 11 9 2 Gastos figurativos de la Administración 938.983.000
Nacional para transacciones de capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a organismos descentralizados 938.983.000
0 0 9 11 9 2 2 116 Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno" 938.983.000
0 0 9 11 9 2 2 116 22 Gastos de Capital 938.983.000
0 0 9 11 9 2 2 116 22 1 Moneda Nacional 938.983.000
TOTAL 6.757.906.228
72 - 161
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94
EROGACIONES FIGURATIVAS AL FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE CULTURA
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94
A
G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O
0 0 9 OTROS 33.144.401
0 0 9 11 Tesoro Nacional 33.144.401
0 0 9 11 9 Gastos figurativos 33.144.401
0 0 9 11 9 1 Gastos figurativos de la Administración 33.144.401
Nacional para transacciones corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a organismos descentralizados 33.144.401
0 0 9 11 9 1 2 802 Fondo Nacional de las Artes 33.144.401
0 0 9 11 9 1 2 802 21 Gastos Corrientes 33.144.401
0 0 9 11 9 1 2 802 21 1 Moneda Nacional 33.144.401
TOTAL 33.144.401
72 - 162
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95
EROGACIONES FIGURATIVAS AL INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95
A
G P F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
R R I F. N P A C O
U O N C A R O N
P Y L N
O
0 0 9 OTROS 337.930.000
0 0 9 11 Tesoro Nacional 337.930.000
0 0 9 11 9 Gastos figurativos 337.930.000
0 0 9 11 9 1 Gastos figurativos de la Administración 210.930.000
Nacional para transacciones corrientes
0 0 9 11 9 1 2 Contribución a organismos descentralizados 210.930.000
0 0 9 11 9 1 2 117 Instituto Nacional del Teatro (INT) 210.930.000
0 0 9 11 9 1 2 117 21 Gastos Corrientes 210.930.000
0 0 9 11 9 1 2 117 21 1 Moneda Nacional 210.930.000
0 0 9 11 9 2 Gastos figurativos de la Administración 127.000.000
Nacional para transacciones de capital
0 0 9 11 9 2 2 Contribución a organismos descentralizados 127.000.000
0 0 9 11 9 2 2 117 Instituto Nacional del Teatro (INT) 127.000.000
0 0 9 11 9 2 2 117 22 Gastos de Capital 127.000.000
0 0 9 11 9 2 2 117 22 1 Moneda Nacional 127.000.000
TOTAL 337.930.000
72 - 163
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE CULTURA
Servicio Administrativo Financiero
337
_________________________________________________________________
APLICACIONES FINANCIERAS
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
G F F. I P P SPAR E M DENOMINACIÓN IMPORTE
R I F. N P A C O
U N C A R O N
P L N.
O
0 9 OTROS 576.336.087
0 9 13 Recursos con Afectación Específica 576.336.087
0 9 13 6 Incremento de activos financieros 576.336.087
0 9 13 6 5 Incremento de disponibilidades 576.336.087
0 9 13 6 5 1 Incremento de caja y bancos 576.336.087
0 9 13 6 5 1 23 Aplicaciones Financieras 576.336.087
0 9 13 6 5 1 23 1 Moneda Nacional 576.336.087
TOTAL 576.336.087
72 - 164
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º
FUENTES FINANCIERAS
A
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACIÓN IMPORTE
CEDENTE
37 Obtención de Préstamos 1.204.225.000
37 9 Del Sector Externo 1.204.225.000
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 1.204.225.000
TOTAL 1.204.225.000
72 - 165