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Cuadro de Programacion 2024

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PROGRAMACION PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2024

DEPARTAMENTO: 19 - PASCO
PROVINCIA : 02 - DANIEL A. CARRION
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION - YANAHUANCA [301514]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO MENSUAL ANUAL
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
OFICINA: SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARQUES YJARDINES
5 GASTOS CORRIENTES
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 166.67 2,000.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 490.00 5,880.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 210.33 2,524.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,868 70,420.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 83.33 1,000.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 26.00 26.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 166.67 2,000.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 0.00 0.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 0.00 0.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 83.33 1,000.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 250 3,000
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 0.00 0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 0.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 545 6,540
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0.00 5,400
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0.00 0.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0.00 0
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 0.00 0.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 1,122 5,610.00


2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 0.00 0.00
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 0.00 0.00
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES 0.00 0.00
6 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 0.00 0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 0.00 0.00
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 0.00 0.00
2.6. 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00
TOTAL META: 0043
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07: 105,400.00

MONTO ASIGNADO PARA LAS DIFERENTES AREAS

SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUE Y JARDINES 105400


OFICINA DE SEGREGACION EN LA FUENTE 14000
SUB GERENCIA DE ATM PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 150200
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 44500
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 19200
SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EMPRESARIALES Y PRODUCTIVO 105000
SUB GERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y MYPES 36000
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION MUNICIPAL 32000
SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 58200
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 85200
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROMOCION D ELA SALUD 25000
PROGRAMA DE PENSION 65 - CIAM 26500
OFICINA DE OMAPED 38000
OFICINA DE DEMUNA 20000
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 319040
OFICINA DE ULE 12750
OFICINA DE PLAN DE TBC Y PCA 705992
SUB GERENCIA DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTE 24700
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 7500
SUB GERNCIA DE OBRAS PUBLICAS 105000
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA 60500
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 38500
SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE 98500
MAQUINARIAS 51500
ESTUDIOS 15000
2939482

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