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Formulario 400 IVA

El documento es un formulario de declaración de impuesto al valor agregado (IVA) del Estado Plurinacional de Bolivia. El formulario contiene secciones para determinar el débito fiscal, rubros como ventas gravadas, exportaciones, y compras. Se usa para calcular el saldo a favor o en contra del contribuyente.

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agregado Formulario

Formulario 200 v.5 - IVA

A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE


www.impuestos.gob.bo IVA 200v.5 NÚMERO DE ORDEN

1234567890
Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

NIT PERIODO DD.JJ. FOLIO


ORIGINAL
MES AÑO Cód. USO ENTIDAD F INANCIERA O
534 COLECTURÍA

B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. Nº DE ORDEN

537
518 521

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. IMPORTE
Casilla (EN B OLIVIANOS SIN CENTAV OS)

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13

2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14

3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15


DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17


de llenadoLíneadel

7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18

8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55


RUBRO 1:

10 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Conciliaciones 19

11 Total Débito Fiscal del período (C39+C55+C19) 1002

12 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11


DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

13 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26

14 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31

15 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27

16 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28

17 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114

18 Crédito Fiscal Actualizado correspondiente a Conciliaciones 30


RUBRO 2:

19 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003

20 Total Crédito Fiscal del período (C114+C30+C1003) 1004


Instructivo

21 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0) 693


ORIGINAL SIN

22 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909

23 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635

24 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648

25 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001

26 Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298 (Sujeto a verificación por parte del SIN) 621

27 Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 -C621; Si > 0)((C621 - C1001; Si > 0) = 0) 629
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

28 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622

29 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640

30 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si >0) 643

31 Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si >0) 468

32 Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298 465

33 Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior) 466
RUBRO 3:

34 Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si >0) 467

35 Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si >0) 996

36 Tributo Omitido (C996) 924


LA DEUDA TRIBUTARIA

37 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925


DETERMINACIÓN DE

38 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

39 Multa por Incumplimiento a Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954
RUBRO 4:

40 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ Rectificatoria presenta fuera de plazo 967
Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

41 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

42 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592
DEFINITIVO

43 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente periodo (C467; Si >0) 469
RUBRO 5:
SALDO

44 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si>0) 747

45 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

46 Pago en valores (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677


RUBRO 6:
IMPORTE
DE PAGO

47 Pago con Saldo a Favor - FAP (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 678

48 Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0) 576

49 Permuta en venta de bienes y/o Servicios 580


INFORMATIVOS
RUBRO 7:
DATOS

50 Permuta en compra de bienes y/o Servicios 581


Declaración Jurada mensual

51 N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago:


RUBRO 8:
DATOS
PAGO
SIGMA

Importe pagado vía SIGMA 8883


52 8880 8882 8881

D DATOS DEL SUJETO PASIVO O TERCERO RESPONSABLE

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN C.I.


Aclaración de Firma:
Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.
..............................................................................................................................
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

SELLO Y REFRENDO ENTIDAD FINANCIERA

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