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Formulario IVA Bolivia: Declaración Mensual

Este documento es un formulario de declaración de IVA en Bolivia. Contiene secciones para declarar datos básicos, ventas e ingresos sujetos a IVA, compras relacionadas con la actividad comercial, y el cálculo del saldo a favor o en contra del contribuyente.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
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IVA 200 v.

3
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agregado Formulario

[Link]
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE ORDEN

1234567890
Línea Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

NIT PERIODO [Link]. ORIGINAL FOLIO


MES AÑO Cód. USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA

534
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. Nº DE ORDEN

518 537 521

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. IMPORTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
A IO
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13

2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14


DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17

7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18

8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39


RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55

10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002

11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11

12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26


DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31

14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28

16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114


RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003


FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004

19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0) 693


ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909

21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648

23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0) 1001

24 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622

25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
RUBRO 3:

RM

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996

28 Tributo Omitido (C996) 924


LA DEUDA TRIBUTARIA

29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925


DETERMINACIÓN DE

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
RUBRO 6: RUBRO 5: RUBRO 4:

32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967

33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592
DEFINITIVO
SALDO

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747

36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677


Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

IMPORTE
PAGO SIGMA INFORMATIVOS DE PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios 580


RUBRO 8: RUBRO 7:
DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios 581

41 N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago:


Importe pagado vía
DATOS

8883
SIGMA
42 8880 8882 8881
Declaración Jurada mensual

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.
..............................................................................................................................
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

D SELLO Y REFRENDO ENTIDAD FINANCIERA


IT 400v.3
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

[Link]
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE ORDEN

1234567890
Línea Gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

NIT PERIODO [Link]. ORIGINAL FOLIO

USO E NTIDAD FINANCIERA O CO LECT URÍA


MES AÑO Cód.
534

B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. Nº DE ORDEN


518 537 521

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. IMPORTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13
I
LA BASE IMPONIBLE E
DETERMINACIÓN DE

2 Ingresos exentos 32
RUBRO 1:

IMPUESTO

3 Base imponible (C13 - C32) 24

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909

5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001
DETERMINACIÓN DEL SALDO

7 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996

11 Tributo Omitido (C996) 924


R U
ORIGINAL SIN

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925


DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
TRIBUTARIA
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 4:

DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677


RUBRO 5:
IMPORTE
DE PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576


Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

Fecha confirmación de
22 N° C-31: Nº de pago:
pago:
Importe pagado
RUBRO 6:

8883
vía SIGMA
23 8880 8882 8881

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano
Declaración Jurada mensual

C.I.

..............................................................................................................................
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D SELLO Y REFRENDO ENTIDAD FINANCIERA


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Impuesto al Valor Agregado

IVA 200v.5
Formulario

[Link]
A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE ORDEN

1234567890
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ORIGINAL
MES AÑO Cód. USO ENTIDAD FINANCIERA O
534 COLECTURÍA

B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. Nº DE ORDEN

537
518 521

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. IMPORTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13

2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14

3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15


DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17

7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18

8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55


RUBRO 1:

10 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Conciliaciones 19

11 Total Débito Fiscal del período (C39+C55+C19) 1002

12 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11


DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

13 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26

14 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31

15 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27

16 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28

17 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114

18 Crédito Fiscal Actualizado correspondiente a Conciliaciones 30


RUBRO 2:

19 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003

20 Total Crédito Fiscal del período (C114+C30+C1003) 1004

21 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0) 693


ORIGINAL SIN

22 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909

23 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635

24 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648

25 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001

26 Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298 (Sujeto a verificación por parte del SIN) 621

27 Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 -C621; Si > 0)((C621 - C1001; Si > 0) = 0) 629

28 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

29 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640

30 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si >0) 643

31 Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si >0) 468

32 Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298 465

33 Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior) 466
RUBRO 3:

34 Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si >0) 467

35 Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si >0) 996

36 Tributo Omitido (C996) 924


LA DEUDA TRIBUTARIA

37 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925


DETERMINACIÓN DE

38 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

39 Multa por Incumplimiento a Deber Formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954
RUBRO 4:

40 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link] Rectificatoria presenta fuera de plazo 967
Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

41 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

42 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592
43 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente periodo (C467; Si >0) 469
DEFINITIVO
RUBRO 5:

44 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si>0) 747
SALDO

45 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

46 Pago en valores (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677


RUBRO 6:
IMPORTE
INFORMATIVOS DE PAGO

47 Pago con Saldo a Favor - FAP (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 678

48 Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0) 576

49 Permuta en venta de bienes y/o Servicios 580


RUBRO 7:

50 Permuta en compra de bienes y/o Servicios 581


DATOS
Declaración Jurada mensual

51 N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago:


RUBRO 8:
DATOS

SIGMA

Importe pagado vía SIGMA 8883


PAGO

52 8880 8882 8881

D DATOS DEL SUJETO PASIVO O TERCERO RESPONSABLE

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.
..............................................................................................................................
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SELLO Y REFRENDO ENTIDAD FINANCIERA


IT 400v.5
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

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1234567890
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534

B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. Nº DE ORDEN


518 537 521

C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE


Cód. IMPORTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13
LA BASE IMPONIBLE E
DETERMINACIÓN DE

2 Ingresos exentos 32
RUBRO 1:

IMPUESTO

3 Base imponible (C13 - C32) 24

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909

5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Formulario 400, C619 del período anterior) 664

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001
DETERMINACIÓN DEL SALDO

7 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario 400 del período anterior) 640
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996

11 Tributo Omitido (C996) 924


ORIGINAL SIN

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925


DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
TRIBUTARIA
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 4:

DEFINITIVO

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

20 Pago en valores (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677

21 Pago con saldo a Favor - FAP (Sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 678
RUBRO 5:
Para el llenado lea el instructivo y utilice letra de imprenta legible

IMPORTE
DE PAGO

22 Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0) 576

Fecha confirmación de
23 N° C-31: Nº de pago:
DATOS PAGO

pago:
RUBRO 6:

Importe pagado
8883
vía SIGMA
SIGMA

24 8880 8882 8881

D DATOS DEL SUJETO PASIVO O TERCERO RESPONSABLE

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


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