0% encontró este documento útil (0 votos)
58 vistas712 páginas

Comprobante de Aporte Inicial Oasis S.A.

Cargado por

Karo rodriguez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
58 vistas712 páginas

Comprobante de Aporte Inicial Oasis S.A.

Cargado por

Karo rodriguez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

CORREO ELE

DIRRECCIÓN:
Inserta tú logo
T

CIUDAD
BOGOT

PAGADO A: OASIS 服
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (MCTE)

APROBADO
PAGUESE A LA ORDEN DE: RETRO SMILE S.A.

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS(MCTE)….............................................................................

No. DE CUENTA: 380945761

RECONOCIMIENTO INICIAL
CÓDIGO CUENTA DEBITO
3115 APORTE SOCIAL
110505 CAJA GENERAL $ 400,000,000

SUMAS IGUALES $ 400,000,000


OASIS 服 S.A
NIT:900592225-3
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO: 3043793084 RECIBO DE CAJA No.
REGIMEN: SIMPLE

DIA
BOGOTA
10
OASIS 服 S.A $ 400,000,000
APORTE INICIAL

FIRMA DE RECIBIDO :

CONTABILIZADO

CC: X NIT:
BANCO DE BOGOTA
NIT:860.002.9644-1
BOGOTA- COLOMBIA CHE
FECHA: 14/04/2022

$ 400,000

....................................................................................................................

FIRMA Y/O SELLO

MEDICIÓN INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO BOGOT
CONCEPTO DE: APORTE IN
CON UNA SUMA DE:
CRÉDITO TOTAL: $
$ 400,000,000

$ 400,000,000
E CAJA No. 0001

MES AÑO
4 2022
400,000,000

No. 1021671437
CHEQUE No. 003189

$ 400,000,000.00

MEDICIÓN INICIAL
MPRESA: BANCO BOGOTA Y BANCO POPULAR
APORTE INICIAL CADA SOCIO
$ 400,000,000.00
$ 800,000,000.00
OASIS 服 S.A
NIT:900592225-3
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Inserta tú logo
TELEFONO: 3043793084
REGIMEN: SIMPLE

CIUDAD
BOGOTA

PAGADO A: OASIS 服 S.A


POR CONCEPTO DE: APORTE INIC

VALOR EN LETRAS:CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (MCTE)

APROBADO CONTABILIZADO
PAGESE A LA ORDEN DE: RETRO SMILE S.A.

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS(MCTE)….......................................................................................................

No. DE CUENTA: 380945761

FIRMA Y/O SELLO

RECONOCIMIENTO INICIAL
CÓDIGO CUENTA DEBITO
3115 APORTE SOCIAL $ 400,000,000
1105 CAJA

SUMAS IGUALES $ 400,000,000


SIS 服 S.A
:900592225-3
NICO: [email protected]
#13-21 BOGOTA-CHAPINERO RECIBO DE CAJA
ONO: 3043793084
MEN: SIMPLE
No. 0002

DIA MES AÑO


OTA
10 4 2022
服 S.A $ 400,000,000.00
APORTE INICIAL

FIRMA DE RECIBIDO :

TABILIZADO

CC NIT No.
BANCO POPULAR CHEQUE No.654849
NIT: 654.876.897-1
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA: 14/04/2022

$ 400,000,000.00

..........................................................................................

FIRMA Y/O SELLO

O INICIAL
CRÉDITO

$ 400,000,000

$ 400,000,000
DOCUMENTOS LEGALES DE LA EMPRESA OASIS 服 S.A

https://drive.google.com/drive/folders/1UrRWKsQQ90PaXuE5E9mPY5IXE0n9RQL5?usp=sharing
L5?usp=sharing
BOGOTA D.C.

RELACIÓN DE
PAGOS
SEÑOR(ES)
DIRECCION: DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAM
CONCEPTO
REF CANTIDAD
5423 6

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS VEINTEMIL NOVECIENTOS OCHENTA

CODIGO CUENTA
CIUDAD

DEPOSITANTE

DIRECCIÓN DE
RELACIÓN DE
PAGOS

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN)

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229

OASIS 服 S.A NIT: 900592225-3


-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
COMPRA DE CHEQUERA
DESCRIPCIÓN
CHEQUE DE GERENCIA

EMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (MCTE)

DÉBITO CREDITO ELABORADO


DÍA
20
DEPOSITANTE

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIA

ACIÓN) N

ES CONSIGNADOS
NOTA DEBITO BANCARIA No.
5362

FECHA: 4/10/2024

APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 30,950 $ 185,700

SUBTOTAL $ 185,700
IVA $ 35,283
TOTAL $ 220,983
REVISADO APROBADO

X
DÍA MES AÑO
0 Abril 2024
C.C. O NIT
900592225-3
T

3043793084

VALOR

) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE

0
MEDICION INICIAL
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CONCEPTO DE COMPRA:
COMPRA VALOR NETO UNIDAD:
COMPRA VALOR NETO TOTAL:
IVA 19%:
TOTAL:

RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA
5305 GASTOS FINANCIEROS
2408 IVA X PAGAR
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
LOCAL
NACIONAL
C.C. O NIT
900592225-3
TELEFONO

VALOR

VALOR
NICIAL
BANCOLOMBIA
COMPRA DE CHEQUE GENERAL
$ 30,950
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983

O INICIAL
DEBITO CREDITO
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983
$ 220,983 $ 220,983
RECAUDO
NACIONAL

CUENTA CORRIENTE

FORMA DE PAGO

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (M
POR CONCEPTO: COMPRA DE CHEQUERA

CODIGO
5305
2408
1110

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:


REGIMEN:
CONCEPTO:
VALOR UNITARIO CHEQUE 1
VALOR UNITARIO CHEQUE 2
VALOR TOTAL
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a:

La suma de:
X

NÚMERO
666-0
NOMBRE DE L
CUENTA
DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN

OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

TELEFONO: 3043793084

BANCOLOMBIA

8909039388
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño
TOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (MCTE)
HEQUERA

CONCEPTO
GASTOS FIANCIEROS
IVA POR PAGAR
BANCOS

EFECTIVO

PREPARADO REVISADO

OASIS 服 S.A
SIMPLE 1105
APORTES FINANCIEROS 1110
$ 400,000,000 1105
$ 400,000,000 1110
$ 800,000,000
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

NÚMERO DE CUENTA
666-000008-52
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
CUENTA RETRO SMILE

EFECTIVO

E LA OFICINA DONDE CONSIGNA

ARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

OTAL CONSIGNACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO
_0001
COMPROBANTE DE EGRESO
_0001

FECHA: 10/04/24
VALOR $

CONCEPTO
GASTOS FIANCIEROS
IVA POR PAGAR
BANCOS

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

X
BANCOLOMBIA
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

CUENTAS DEBE HABER


CAJA $ 400,000,000
BANCOS 400,000,000
CAJA $ 400,000,000
BANCOS $ 400,000,000
SUMAS IGUALES $ 800,000,000 800,000,000
ACIÓN
CIÓN

CUENTA DE AHORRO

CANJE CTA CTE CHEQ.BANC.

No.
1
No.
1

220,983

DÉBITOS CREDITOS
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983

$ 220,983 $ 220,983

BIA

4/10/2022
CONTABILIZADO
CHEQUE #

AÑO MES

o al portador

Firma (s)
CHEQ.BANC.
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
GRANDES
AUTORE

CLIENTE: OASIS 服 S.A


C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: SIMPLE
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


27638 CAJAS DE MARCADORES PELIKAN NEGRO 100/UNDS
90381 CAJAS DE 100 CUADERNOS ARGOLLADOS DE 100 HOJAS
17632 CAJAS DE ESFERO BICX12UND
42321 RESMAS DE PAPEL REPROGRAF X500 HOJAS OFICIO
34234 CAJAS DE 10 RESALTADORES PELIKAN
12324 KITS DE GRAPADORA Y SACA GANCHOS
43522 CAJAS DE GANCHOS COSEDORA TRITON ESTÁNDAR COBRIZ
43421 UNDS DISPENSADOR DE CINTA
43646 UNIDADES PERFORADORAS RANK DE 2 HUECOS
28934 HUELLEROS DACTILAR
46544 UNIDADES PAPELERA DE OFICINA (MEDIANO)
24354 UNIDADES DE BISTURI GRANDE
67854 CAJAS DE 100 FOLDER

VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO V


VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO V

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

CHEQUE No.

FECHA:
CONCEPTO:

A FAVOR DE:

Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FALABELLA
NIT: 9000174478
DIRECCIÒN: Cra. 65 #11-50
TELEFONO: 601 7331632

CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD BOGOTA DC

RESOLUCION DE FACTURACIÒN Nº 56 DE 15/10/2023 DE 1 A 100

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÙN RESOLUCIÒN Nº 8905745 DE 16/10/2023


AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÒN Nº 43658 DE 16/10/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/04/2024


FECHA DE VENCIMIENTO: 16/04/2025

DIRECCIÓN: Dg. 40a #13-21


TELEFONO: 304 379 3084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


CAJAS DE MARCADORES PELIKAN NEGRO 100/UNDS 9
CAJAS DE 100 CUADERNOS ARGOLLADOS DE 100 HOJAS 2
CAJAS DE ESFERO BICX12UND 15
RESMAS DE PAPEL REPROGRAF X500 HOJAS OFICIO 2
CAJAS DE 10 RESALTADORES PELIKAN 15
KITS DE GRAPADORA Y SACA GANCHOS 8
S DE GANCHOS COSEDORA TRITON ESTÁNDAR COBRIZADO 8
UNDS DISPENSADOR DE CINTA 2
UNIDADES PERFORADORAS RANK DE 2 HUECOS 3
HUELLEROS DACTILAR 15
UNIDADES PAPELERA DE OFICINA (MEDIANO) 10
UNIDADES DE BISTURI GRANDE 14
CAJAS DE 100 FOLDER 12

VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (MCTE)
VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (MCTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO


MARIA CAMILA ALVAREZ JIMENEZ

666-000008-52

NIT: 900 592 225-3


4
CHEQUE No. 4
10/16/2023 FECHA:________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________________________________

LA SUMA DE:
FACTURA DE VENTA No. 4328

TARIFA ICA; 11.04*1.000

CODIGO CIIU Nº : 900.592.225

GÙN RESOLUCIÒN Nº 8905745 DE 16/10/2023


SEGÚN RESOLUCIÒN Nº 43658 DE 16/10/2023

CHA DE EXPEDICIÓN: 16/04/2024


CHA DE VENCIMIENTO: 16/04/2025

RECCIÓN: Dg. 40a #13-21


ELEFONO: 304 379 3084
ORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


9 $ 98,500 $
2 $ 220,000 $
15 $ 13,500 $
2 $ 30,200 $
15 $ 34,000 $
8 $ 26,000 $
8 $ 32,000 $
2 $ 5,700 $
3 $ 73,000 $
15 $ 8,200 $
10 $ 26,500 $
14 $ 3,300 $
12 $ 20,000 $

SUBTOTAL: $ $
ENTOS VEINTE PESOS (MCTE)
ENTOS VEINTE PESOS (MCTE) IVA: $ $
TOTAL: $ $

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ARIA CAMILA ALVAREZ JIMENEZ

T: 900 592 225-3 CUENTA No.

10/15/2023

ORDEN DE: _______________________________________________________________________________ COMPRA DE PAPELRIA EN FALABELLA

VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SECENTA Y CUATRO PESOS (MCTE)

FIRMA Y SELLO
8

V/R TOTAL
886,500
440,000
202,500
60,400
510,000
208,000
256,000
11,400
219,000
123,000
265,000
46,200
240,000

3,468,000
658,920
4,126,920

666-000008-52

$ 28,676,064

PAPELRIA EN FALABELLA

O PESOS (MCTE)
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHA
Inserta tu logo CORREO ELECTRÓNICO: Oasissa2024@
TELEFONO: 3043793084

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
1710
171020
2408
24810
4210
421040
233595

CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.

PREPARADO
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha

Detalle

CÓDIGO

5195
1710

ELABORADO POR

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CODIGO
1710
171020
2408
240810
4210
421040
233595
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

CONCEPTO
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERÍA
IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAG
IVA DESCONTABLE
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
COSTOS Y GASTOS X PAGAR

4
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

REVISADO

NIT:90
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #1
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO:retr
CUENTA

DIVERSOS
CARGOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES

ELABORADO POR

VALOR AMORTIZACION VALOR TOTAL DIFERIDO


$ 29,112,755
$ 1,617,375 $ 27,495,380
$ 1,617,375 $ 25,878,004
$ 1,617,375 $ 24,260,629
$ 1,617,375 $ 22,643,254
$ 1,617,375 $ 21,025,879
$ 1,617,375 $ 19,408,503
$ 1,617,375 $ 17,791,128
$ 1,617,375 $ 16,173,753
$ 1,617,375 $ 14,556,378
$ 1,617,375 $ 12,939,002
$ 1,617,375 $ 11,321,627
$ 1,617,375 $ 9,704,252
$ 1,617,375 $ 8,086,876
$ 1,617,375 $ 6,469,501
$ 1,617,375 $ 4,852,126
$ 1,617,375 $ 3,234,751
$ 1,617,375 $ 1,617,375
$ 1,617,375 $0
RECONOCIMIENTO DE COMPRA

Valor Parcial
Cargos Diferidos
Utiles y Papeleria $ 3,468,000
Impuestos sobre las ventas x pagar
Iva descontable $ 658,920
Financieros
Descuentos Comerciales Condicionados $ 366,968
Costos y Gastos x pagar
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:

CONCEPTO
CARGOS DIFERIDOS
TILES Y PAPELERÍA
S SOBRE VENTAS POR PAGAR
VA DESCONTABLE
FINANCIEROS
COMERCIALES CONDICIONADOS
TOS Y GASTOS X PAGAR
S
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO

NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO:3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FALABELLA

AMORTIZACION PAPELERIA MES DE OCTUBRE

ENTA

SUMAS IGUALES

REVISADO POR
PRA

Debe Haber
$ 3,468,000

$ 658,920

$ 366,968

$ 3,759,952
$ 4,126,920 $ 4,126,920
ROBANTE DE EGRESO No. 0018

VALOR $

DÉBITOS
3,468,000

$ 658,920

SUMAS $ 4,126,920
ICIARIO

APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001


FALABELLA

N PAPELERIA MES DE OCTUBRE

PARCIAL DEBE

$ 1,617,375

AUTORIZADO POR

NOMBRE DE LA EMPRESA RETRO SMILE


BANCO BANCOLOMBIA
TIPO DE CREDITO
VALOR $ 29,112,755
INTERES ANUAL 6.00%
INTERES MENSUAL 5.00%
TIEMPO AÑO 1
TIEMPO MESES 18
VALOR DE LA CUOTA
366968
No. 0018

CREDITOS

$ 366,968

$ 3,759,952
$ 4,126,920

CONTABILIZADO

DAD No. 0001


HABER

$ 1,617,375

AUTORIZADO POR
RETRO SMILE S.A
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGO
TELEFONO:3043793
CORREO ELECTRONICO:retrosmilebog
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha

Detalle

CÓDIGO CUENTA

5195 DIVERSOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES

ELABORADO POR REVISAD


RETRO SMILE S.A.
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO:3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FALABELLA

AMORTIZACION PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE

CUENTA

SUMAS IGUALES

REVISADO POR
NOTA DE CONTABILIDAD No.0002
FALABELLA

ACION PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE

PARCIAL DEBE

$ 1,617,375

AUTORIZADO POR
BILIDAD No.0002
HABER

$ 1,617,375

AUTORIZADO POR
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha

Detalle

CÓDIGO

5195 DIVERSOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
SU

ELABORADO POR
RETRO SMILE S.A.
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO:3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FALABELLA

AMORTIZACION PAPELERIA MES DE DIC

CUENTA

SUMAS IGUALES

REVISADO POR
NOTA DE CONTABILIDAD 0003
FALABELLA

N PAPELERIA MES DE DICIEMBRE

PARCIAL DEBE HABER

$ 1,617,375
$ 1,617,375
$ 1,617,375 $ 1,617,375

AUTORIZADO POR
AGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TI
La suma de:

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
dIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO

CODIGO
1110
110510

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
REGIMEN:
CONCEPTO VENTA:
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

CODIGO
1110
110510

ADMINISTRADOR DE FONDOS (Samuel Castellanos Cardenas)


$ 1,000,000.00

OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINE

CORREO ELECTRÓNICO: Oasissa2024@gmail.


TELEFONO: 3043793084

BANCO DE BOGOTA
900592225-3
Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
millon de pesos
OGOTA-CHAPINERO

CONCEPTO
Bancos
Cajas menores

BANCO DE BOGOTA
2567889
Avenida carrera 60 N° 24-09
PREPARADO
OASIS 服 S.A
SOCIEDAD ANONIMA
APERTURA DE CAJA MENOR
$ 1,000,000
NO APLICA
$ 1,000,000
NO APLICA
NO APLICA

CUENTAS
Bancos
Cajas menores

sumas iguales
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]


TELEFONO: 3043793084

NCO DE BOGOTA
2567889
da carrera 60 N° 24-09
REVISADO
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000

$ 1,000,000 1,000,000
EFECTIVO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0003

FECHA: 10/04/2024
VALOR $ 1,000,000

DÉBITOS CREDITOS
1,000,000
1,000,000

1,000,000 1,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 900592225-3
FECHA RECIBIDO: 9 11 2023
APROBADO CONTABILIZADO
CHEQUE #

AÑO
2023
Firma (s)
3

$ 1,000,000

o al portador
Firma (s)
COMPRA DE BIEN INMUEBLE
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA LICENCIA DE SOFTWARE
COMPRA DE VEHICULO
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


T33R7690 TERRENO
EFDS5432 EDIFICACIÓN

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS SECENTA Y TRES MILLONES OCHOC

FIRMA Y SELLO ELABORADO


PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
Páguese a:

La suma de:

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MI
POR CONCEPTO: COMPRA DE BIEN INMUEBLE

CODIGO
2380
1110

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES TRESCIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

CODIGO
152805
2408
2365
2380
2380

CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: SIMPLE
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
SIC4354/
SIL/3543
ARCH34/7

VALOR TOTAL (En letras): TRECE MILLONES TRECIENTOS TRENT

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

CLIENTE: OASIS 服 S.A


C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
L09864 PORTATIL HP 255 G7

VALOR TOTAL (En letras): TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA (MCT

FIRMA Y SELLO ELABORADO

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES TRECIENTOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO
1528
240810
2365
2368
2380

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO

CLIENTE: OASIS 服 S.A


C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
M09864

VALOR TOTAL (En letras): QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREI

FIRMA
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


C43H218 FVR EURO IV LWB

VALOR TOTAL (En letras): TRECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CIENTO NUEVE MIL PE

TITULO VALO
FIRMA Y SELLO ELABORADO
GODO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBR
La suma de:

CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO $ 320,968,109
VIDA UTIL (AÑOS) 14
AR CONSTRUCCIONES
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
CONCEPTO COMPRA- BIEN INMUEBLE
NIT: 876532289-4
DIRECCIÓN: TORRE AR CALLE 113 N• 7-80
TELÉFONO: (601) 6462333
CIUDAD: BOGOTÁ

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


TERRENO
EDIFICACIÓN

SECENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


DO
AR CONSTRUCCIONES

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (MCT

NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

AR CONSTRUCCIONES

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
RA DE BIEN INMUEBLE

ACR

8
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO

TABLA DE DEPRECIACION
GASTO DEPRECIABLE

$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638

NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
EASY

CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR


TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)
RA DE MUEBLES Y ENSERES

MU
IMPUESTO S
RETEN
IMPUESTO
ACR

666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

PREPARADO REVISADO

EASY
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE
CONCEPTO COMPRA- MUEBLES Y ENSERES
NIT:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
ESCRITORIO EJECUTIVO
SILLAS ESCRITORIO ERGO
ARCHIVADOR EJEC

RECE MILLONES TRECIENTOS TRENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)

1231 DE 2008

CONCEPTO COMPRA- Compra de equipo de computo


REGIMEN : RESPONSABLE DE IVA
CONCEPTO COMPRA- Compra de equipo de computo
IVA-389.310
Retencion en la fuente-256.125
Retencion ica-113.104
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
PORTATIL HP 255 G7

MIL SEICIENTOS CINCUENTA (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN


DO

NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084

HAWLETT PACKARD (HP)

VEINTE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (MCTE)


RA DE EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE C
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X
RETEN
IMPUESTO DE
ACR

5
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

PREPARADO REVISADO

MICROSOFT
REGIMEN : RESPONSABLE DE IVA
CONCEPTO COMPRA- LICENCIA DE SOFTWARE
IVA-193.800
DESCUENTO 2%-20.400
TIEMPO EN AÑOS-3

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MICROSOFT HOGAR Y EMPRESA

UINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINER
Inserta tu logo CORREO ELECTRONICO: retrosmilebogota2023@gma
TELEFONO: 3043793084

PAGADO A: MICROSO
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (MCTE)
POR CONCEPTO: LICENCIA DE SOFTWARE

CODIGO
152405
2408
2365
2380
2380
0

CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.

PREPARADO

CHEVROLET
REGIMEN : AUTORETENEDOR
CONCEPTO COMPRA: COMPRA DE VEHÍCULO
802.012.828-2

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


FVR EURO IV LWB

NTA Y OCHO CIENTO NUEVE MIL PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

CHEVROLET
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRENTA Y DOS PESOS(MCTE)

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AR CONSTRUCCIONES
YENTE AUTORETENEDOR
EBLE

13 N• 7-80

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
1
1

S QUINCE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (MCTE)

ITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO
NES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (MCTE)

OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

AR CONSTRUCCIONES

ES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (MCTE)

CONCEPTO
ACREEDORES VARIOS
BANCOS

EFECTIVO
REVISADO

BLA DE DEPRECIACION
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

$ 866,609,638
$ 1,733,219,276
$ 2,599,828,915
$ 3,466,438,553
$ 4,333,048,191
$ 5,199,657,829
$ 6,066,267,467
$ 6,932,877,106
$ 7,799,486,744
$ 8,666,096,382
$ 9,532,706,020
$ 10,399,315,659
$ 11,265,925,297
$ 12,132,534,935
$ 12,999,144,573
$ 13,865,754,211
$ 14,732,363,850
$ 15,598,973,488
$ 16,465,583,126
$ 17,332,192,764
$ 18,198,802,402
$ 19,065,412,041
$ 19,932,021,679
$ 20,798,631,317
$ 21,665,240,955
$ 22,531,850,594
$ 23,398,460,232
$ 24,265,069,870
$ 25,131,679,508
$ 25,998,289,146
$ 26,864,898,785
$ 27,731,508,423
$ 28,598,118,061
$ 29,464,727,699
$ 30,331,337,337
$ 31,197,946,976
$ 32,064,556,614
$ 32,931,166,252
$ 33,797,775,890
$ 34,664,385,529
$ 35,530,995,167
$ 36,397,604,805
$ 37,264,214,443
$ 38,130,824,081
$ 38,997,433,720

OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
EASY

RO MAYOR
NTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)

CONCEPTO
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS

REVISADO

EASY
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE
CONCEPTO COMPRA- MUEBLES Y ENSERES
NIT:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
ESCRITORIO EJECUTIVO
SILLAS ESCRITORIO ERGO
ARCHIVADOR EJEC

HO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)

PTO COMPRA- Compra de equipo de computo


IVA
quipo de computo

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD
10

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084

NTA Y CUATRO MIL PESOS (MCTE)

CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS

EFECTIVO
EFECTIVO

REVISADO

MICROSOFT
REGIMEN : RESPONSABLE DE IVA
CONCEPTO COMPRA- LICENCIA DE SOFTWARE
IVA-193.800
DESCUENTO 2%-20.400
TIEMPO EN AÑOS-3

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


MICROSOFT HOGAR Y EMPRESA

DOS MIL (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


LO ELABORADO
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

MICROSOFT

ORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (MCTE)


DE SOFTWARE

IM

IM

7
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

REVISADO

CHEVROLET
REGIMEN : AUTORETENEDOR
ONCEPTO COMPRA: COMPRA DE VEHÍCULO
802.012.828-2

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
1

CTE)

N LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRENTA Y DOS PESOS(MCTE)

TABLA DE DEPRECIACIÓN

VALOR RN LIBROS
$ 320,968,109
$ 298,041,815.50
$ 275,115,522.00
$ 252,189,228.50
$ 229,262,935.00
$ 206,336,641.50
$ 183,410,348.00
$ 160,484,054.50
$ 137,557,761.00
$ 114,631,467.50
$ 91,705,174.00
$ 68,778,880.50
$ 45,852,587.00
$ 22,926,293.50
FACTURA ELECTRONICA DE COM

4/9/2026

ANTIDAD V/R UNITARIO


1 $ 25,000,000,000
1 $ 123,456,987,600

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
ENTA Y CUATRO (MCTE)

COMPROBAN

FECHA:09/04/2024

TOS CUARENTA Y CUATRO (MCTE)

CONCEPTO
ACREEDORES VARIOS
BANCOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO
X

IMPORTE DEPRECIABLE
$ 158,997,433,720
$ 158,130,824,081
$ 157,264,214,443
$ 156,397,604,805
$ 155,530,995,167
$ 154,664,385,529
$ 153,797,775,890
$ 152,931,166,252
$ 152,064,556,614
$ 151,197,946,976
$ 150,331,337,337
$ 149,464,727,699
$ 148,598,118,061
$ 147,731,508,423
$ 146,864,898,785
$ 145,998,289,146
$ 145,131,679,508
$ 144,265,069,870
$ 143,398,460,232
$ 142,531,850,594
$ 141,665,240,955
$ 140,798,631,317
$ 139,932,021,679
$ 139,065,412,041
$ 138,198,802,402
$ 137,332,192,764
$ 136,465,583,126
$ 135,598,973,488
$ 134,732,363,850
$ 133,865,754,211
$ 132,999,144,573
$ 132,132,534,935
$ 131,265,925,297
$ 130,399,315,659
$ 129,532,706,020
$ 128,666,096,382
$ 127,799,486,744
$ 126,932,877,106
$ 126,066,267,467
$ 125,199,657,829
$ 124,333,048,191
$ 123,466,438,553
$ 122,599,828,915
$ 121,733,219,276
$ 120,866,609,638
$ 120,000,000,000

COMPROBAN
COMPROBAN

FECHA: 15/04/2024

CONCEPTO
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO
X

F
FECHA 4/15/2024

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
10
10
10

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA ELECTRONICA DE CO

4/15/2024
ANTIDAD V/R UNITARIO
10 $ 1,765,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

COMPROBAN

FECHA: 15/10/2023

CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
TO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO
X

OFT

FECHA DE VENCIMIENTO: 4/15/2024

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
8

008
FI
S.A
2225-3
OGOTA-CHAPINERO
[email protected]
043793084

MICROSOFT

ESOS (MCTE)

CONCEPTO
0
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS
0

EFECTIVO

REVISADO

FACTURA ELECTRONICA DE CO
FACTURA ELECTRONICA DE CO

5/15/2024

ANTIDAD V/R UNITARIO


1 $ 269,721,100

SUBTOTAL: $

TOTAL: $
S PESOS(MCTE)

TABLA DE DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN PERIÓDICA VALOR FINAL


$ 22,926,294 $ 298,041,816
$ 22,926,294 $ 275,115,522
$ 22,926,294 $ 252,189,229
$ 22,926,294 $ 229,262,935
$ 22,926,294 $ 206,336,642
$ 22,926,294 $ 183,410,348
$ 22,926,294 $ 160,484,055
$ 22,926,294 $ 137,557,761
$ 22,926,294 $ 114,631,468
$ 22,926,294 $ 91,705,174
$ 22,926,294 $ 68,778,881
$ 22,926,294 $ 45,852,587
$ 22,926,294 $ 22,926,294
$ 22,926,294 $ -
TURA ELECTRONICA DE COMPRA No 3557754

V/R TOTAL
$ 25,000,0
$ 123,456,9

$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644
$ 176,663,815,244
COMPROBANTE DE EGRESO No.

VALOR $

SUMAS
ICIARIO
10/15/2023
APROBADO
X

Gasto depreciable
Depreciacion acumulada
importe de depreciacion

CODIGO
516010
159210

CODIGO
516010
159210

CODIGO
516010
159210

MEDICION
NOMBRE DE LA EMPRESA
REGIMEN:
CONCEPTO:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%

RECO
CODIGO
1516
151615
1504
150405
2380

REC
CODIGO
2380
1110

DEPRECIACION ALMACEN
NOMBRE DEL ACTIVO
VALOR RESIDUAL
VIDA UTIL
IMPORTE DEPRECIABLE

COMPROBANTE DE EGRESO No.


COMPROBANTE DE EGRESO No.

VALOR $

10/15/2023
APROBADO
X

FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No.3664788


V/R UNITARIO
$ 390,000
$ 260,000
$ 470,900

SUBTOTAL: $
IVA: $

TOTAL: $

CTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 8065


V/R TOTAL
$ 17,650,000

$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500

O RECIBIDO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

VALOR $

SUMAS
ICIARIO
10/15/2023
APROBADO
X

FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 64779

V/R UNITARIO
$ 1,600,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
DESCUENTO
TOTAL: $

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 15/04/2024

X PAGAR
TE
OMERCIO
OS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X

Su tarifa de impoconsumo es de 0%

CTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 5438


CTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 5438

V/R TOTAL
$ 269,7

$ 269,7
$ 51,2
$ 320,9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
$ 22,926,294
$ 45,852,587
$ 68,778,881
$ 91,705,174
$ 114,631,468
$ 137,557,761
$ 160,484,055
$ 183,410,348
$ 206,336,642
$ 229,262,935
$ 252,189,229
$ 275,115,522
$ 298,041,816
$ 320,968,109
3557754

V/R TOTAL
25,000,000,000
123,456,987,600

$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644
$ 176,663,815,244
E EGRESO No. 0022

176,663,815,244

DÉBITOS
$ 176,663,815,244

$ 176,663,815,244
CONTABILIZADO

importe depreciable/vida util


Depreciacion del año anterior + gasto depreciable
Importe del año anterior- el gasto depreciable de ese año

DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA


DETALLE
GASTO DE DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES

DEPRECIACION MENSUAL ACUMULADA


DETALLE
GASTO DE DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES

DEPRECIACION MES DE OCTUBRE


DETALLE
GASTO DE DEPRECIACION
DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES

MEDICION
AR CONSTRUCTORA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
COMPRA DDE BIEN INMUEBLE
$ 176,663,815,244
$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644

RECONOCIMIENTO COMPRA
CUENTAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
TERRENOS
URBANOS
ACREDEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO PAGO
CUENTA
ACREDEDORES VARIOS
BANCOS
SUMAS IGUALES

ALMACEN
$ 158,997,433,720
$ 120,000,000,000
45
$ 866,609,638

E EGRESO No. 0023


E EGRESO No. 0023

13,338,710

DÉBITOS
$ 11,209,000

CONTABILIZADO

ELECTRONICA DE COMPRA No.3664788


V/R TOTAL
$ 3,900,000
$2,600,000
$ 4,709,000

$ 11,209,000
$ 2,129,710

$ 13,338,710

No 8065
V/R TOTAL
$ 17,650,000

$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500

E EGRESO No. 0020

DÉBITOS
$ 17,650,000
$ 3,353,500

$ 21,003,500
CONTABILIZADO

A ELECTRONICA DE COMPRA No 64779

V/R TOTAL
$ 12,800,000

$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 256,000
$ 14,976,000

O RECIBIDO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0021

VALOR $

SUMAS

10/15/2023
APROBADO
X

No 5438
No 5438

V/R TOTAL
269,721,100

269,721,100
51,247,009
320,968,109
o. 0022

,244

CREDITOS

$ 176,663,815,244
$ -
$ -

$ 176,663,815,244
ZADO

DEBE HABER
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638 $ 866,609,638

DEBE HABER
$ 72,217,470
$ 72,217,470
$ 72,217,470 $ 72,217,470

DEBE HABER
$ 38,515,984
$ 38,515,984
$ 38,515,984 $ 38,515,984
ECONOCIMIENTO COMPRA
VALOR PARCIAL DEBE
$ 158,997,433,720
$ 158,997,433,720
$ 17,666,381,524
$ 17,666,381,524

$ 176,663,815,244

RECONOCIMIENTO PAGO
VALOR PARCIAL DEBE
$ 176,663,815,244

$ 176,663,815,244

o. 0023
o. 0023

CREDITOS

$ 11,209,000

ZADO
L
0
0
4,709,000

$ 11,209,000
$ 2,129,710

$ 13,338,710
o. 0020

CREDITOS

$ -
$ -
$ 21,003,500

$ 21,003,500
ZADO

L
00

00
0
0
00
No. 0021

14,976,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 320,000
$ 141,312
//
$ -

$ 15,232,000 $ 461,312

CONTABILIZADO
$ 269,721,100
$ 51,247,009

2.50%
HABER

$ 176,663,815,244
$ 176,663,815,244

HABER

$ 176,663,815,244.00
$ 176,663,815,244
CARACTE
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
RECONOCIMIENTO INICIAL

CODIGO
1528
240810
2365
2368
2380

RECONOCIMIENTO DE PAGO

CODIGO
2380
1110

$ 1,765,000
10
Páguese a:

La suma de:
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
CUENTAS
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES

CUENTAS
ACREEDORES VARIOS
BANCOS

SUMAS IGUALES

AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ON INICAL
HEWLETT PACKARD COMPANY
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
$ 1,765,000
10
$ 335,350
$ 2,100,350
$ 21,003,500
$ 441,250
$ 194,856,000
DEBE
$ 17,650,000
$ 3,353,500

$ 21,003,500

DEBE
$ 20,367,394

$ 20,367,394

VALOR RN LIBROS
$ 1,765,000
$ 1,588,500.00
$ 1,412,000.00
$ 1,235,500.00
$ 1,059,000.00
$ 882,500.00
$ 706,000.00
$ 529,500.00
$ 353,000.00
$ 176,500.00
MICROSOFT

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (MCTE)


HABER

$ 441,250
$ 194,856
$ 20,367,394
$ 21,003,500.00

HABER

$ 20,367,394

$ 20,367,394

DEPRECIACIÓN PERIÓDICA
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
Y SEIS MIL PESOS (MCTE)
RETENCION DE LA FUENTE:
$ 1,765,000
SE MULTIPLICA X LA CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS
$ 17,650,000
Y CON EL RESULTADO SE CALCULA LA RETE FUENTE
$ 441,250

RETE ICA
$ 194,856,000
$ 194,856

VALOR FINAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA


$ 1,588,500 $ 176,500
$ 1,412,000 $ 353,000
$ 1,235,500 $ 529,500
$ 1,059,000 $ 706,000
$ 882,500 $ 882,500
$ 706,000 $ 1,059,000
$ 529,500 $ 1,235,500
$ 353,000 $ 1,412,000
$ 176,500 $ 1,588,500
$ - $ 1,765,000
MEDICION
NOMBRE DE LA EMPRESA Microsoft
REGIMEN: Autorretenedor
CONCEPTO: Compra de licencia de software
SUBTOTAL $ 12,800,000
VALOR IVA 19% $ 2,432,000
VALOR TOTAL $ 15,232,000
RETENCION FUENTE 2.5% $ 320,000
RETENCION ICA $ 141,312
CODIGO CUENTAS
152405
2408 IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR
2365 RETENCION FUENTE
2380 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
2380 ACREDEDORES VARIOS

SUMAS IGUALES
AÑO
2 0
0.025
DEBE HABER
$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 320,000
$ 141,312
$ 14,770,688

$ 15,232,000 $ 15,232,000
AÑO
2 0
AÑO MES
2 3 10
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TIM
La suma de:
Inserta tu logo
Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES TR
POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE CO

CODIGO
1540
2408
2365
2380
2380

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO

AÑO MES
2 3 10
DÍA
15
HEWLETT PACKARD
VEINTE MILLONES TRECIENTOS SECENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO(MCTE)
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
CHEVROLET
802.012.828-2
Cra. 16 #20-42
MA DE (en letras): VEINTE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (MCTE)
ONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

CONCEPTO
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURG
IMPUESTOS X LAS VENTAS POR P
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA COMER
ACREEDORES VARIOS

EFECTIVO

REVISADO

DÍA
15
CHEQUE #
CHEQUE #

$ $
ATRO(MCTE)
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 15/04/2024

PESOS (MCTE)

PAGO: DE CONTADO
CONCEPTO
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
IMPUESTOS X LAS VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO
ACREEDORES VARIOS

SUMA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X

CHEQUE #

$
Firma (s)
PROBANTE DE EGRESO No. 0024
PROBANTE DE EGRESO No. 0024

VALOR $
$ 320,968,109

DÉBITOS
$ 269,721,100
$ 9,736,932

SUMAS $ 279,458,032

802.012.828-2
10/15/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X

CHEQUE #

$
Firma (s)
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
MEDICION
NOMBRE DE LA EMPRESA
REGIMEN:
CONCEPTO:
SUBTOTAL
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

CODIGO
152805
2408
2365
2380
2380

CODIGO
530535
1110

CA
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
AÑO
2023
No. 0024
No. 0024

CREDITOS

$ 6,743,028
$ 2,977,721
$ 269,737,283

$ 279,458,032

CONTABILIZADO
Firma (s)
8
8
Páguese a:
La suma de:

MEDICION
EASY
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 13,338,710
$ 280,225
$ 123,747

CUENTAS
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS

SUMAS IGUALES

CUENTA
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
BANCOS

CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO IN

CODIGO
1540
2408
2365
2380
2380
8
8
DEBE HABER
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 280,225
$ 123,747
$ 12,934,738

$ 13,338,710 $ 13,338,710

DEBE HABER
$ 13,338,710
$ 13,338,710
$ 13,338,710 $ 13,338,710

AS
$ 13,338,710
10
MES
10
ICION INICAL
CHEVROLET
COMPRA DE VEHÍCULO TRANSPORTADOR
$ 269,721,100
1
$ 9,736,932
$ 279,458,032
$ 279,458,032
$ 6,743,028
$ 2,977,721

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS DEBE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES)
$ 269,721,100
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR $ 9,736,932
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES $ 279,458,032

10

o al portador
176,663,815,244.00
EASY
TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)

AÑO VALOR RN LIBROS


1 $ 13,338,710
2 $ 12,004,839.00
3 $ 10,670,968.00
4 $ 9,337,097.00
5 $ 8,003,226.00
6 $ 6,669,355.00
7 $ 5,335,484.00
8 $ 4,001,613.00
9 $ 2,667,742.00
10 $ 1,333,871.00
DÍA
20

Firma (s)
HABER

$ 6,743,028
$ 2,977,721
$ 269,737,283
$ 279,458,031.71

10
MCTE)

DEPRECIACIÓN PERIÓDICA VALOR FINAL


1333871 $ 12,004,839
1333871 $ 10,670,968
1333871 $ 9,337,097
1333871 $ 8,003,226
1333871 $ 6,669,355
1333871 $ 5,335,484
1333871 $ 4,001,613
1333871 $ 2,667,742
1333871 $ 1,333,871
1333871 $ -
CHEQUE #

Firma (s)
279,458,031.71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
$ 1,333,871
$ 2,667,742
$ 4,001,613
$ 5,335,484
$ 6,669,355
$ 8,003,226
$ 9,337,097
$ 10,670,968
$ 12,004,839
$ 13,338,710

AÑO
2023
CHEQUE #
CHEQUE #

MES DÍA
10 15 $ $
Firma (s)
7

#REF!

o al portador
AÑO MES DÍA
2023 23 10 15
Firma (s)
6

20,367,394
Firma (s)
CHEQUE #

DÍA
15 $
20,367,394
9

#REF!
SE CONSTITUYE UN CDT $8´000.000 A 3 MESES CON A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DE 4%
MEDICIÓN DEL CDT
VALOR DEL TITULO VALOR $ 8,000,000 FECHA DE INICIO 5 DE OCT DE 2022
TASA 4% FECHA DE FINALIZACION5 DE OCT DE 2022
PLAZO 12 PAGO DEL TITULO 5 DE OCT DE 2022
TASA MENSUAL 0.0032737397822 0.00010745978202786

VALOR TITULO INICI 8,000,000 $8,025,831


INGRESO PRIMER M 26,190 $25,831
8,026,190

VALOR TITULO INICI 8,026,190 $8,052,610


INGRESO PRIMER M 26,276 $26,779
8,052,466

VALOR TITULO INICI 8,052,466 $8,079,478


INGRESO PRIMER M 26,362 $26,869
8,078,827

100,000,000 $119,561,817
0.01500
1,500,000.00
18,000,000.00
TASA EFECTIVA ANUAL DE 4% TABLA DE AMOR
RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TITULO VALOR CDT (01 DE NOV-2018) N
CUENTA DEBE HABER 1
INVERSION CDT 8,000,000 2
BANCOS 8,000,000 3
4
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES 1ER MES ( 5
INVERSION CDT 26,190 6
INGRESOS POR INTERESES 26,190 7
8
9
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES 2° MES 10
INVERSION CDT 26,276 11
INGRESOS POR INTERESES 26,276 12

RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES 3°ER MES


INVERSION CDT 26,362
INGRESOS POR INTERESES 26,362
TABLA DE AMORTIZACION
INVERSION INTERESES PAGO
$ 8,000,000 $ 26,190 $ 8,026,190
$ 8,026,190 $ 26,276 $ 8,052,466
$ 8,052,466 $ 26,362 $ 8,078,827
$ 8,078,827 $ 26,448 $ 8,105,275
$ 8,105,275 $ 26,535 $ 8,131,810
$ 8,131,810 $ 26,621 $ 8,158,431
$ 8,158,431 $ 26,709 $ 8,185,140
$ 8,185,140 $ 26,796 $ 8,211,936
$ 8,211,936 $ 26,884 $ 8,238,820
$ 8,238,820 $ 26,972 $ 8,265,791
$ 8,265,791 $ 27,060 $ 8,292,851
$ 8,292,851 $ 27,149 $ 8,320,000
TOTAL $ $ 320,000
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
CBTX43560
BZXN5489

VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y T

FIRMA Y SE
Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUAR
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA

CODIGO
1435
1110

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RECONOCIM

CODIGO
1435
2408
2205

CODIGO
1435

1110
Camaleón GR
REGIMEN : Gran Contribuyente Aut
NIT:900342297-3
DIRECCION: Calle 63 sur NO. 71F 52 Per
TELEFONO: (601) 43133260
CIUDAD: Bogotá
CORREO: CamaleonGr2019@gma
CIIU Y TARIFA ICA

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pantalon Cargo negro
Camiseta Overzise color negro estampado

O MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231


FIRMA Y SELLO ELABORADO
Oasis S.A.
NIT: 900592225-3

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO: 3043793084

CAMALEON GR

Calle 63 sur NO. 71F 52 Perdomo-Bogotá


INCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (MCTE)
CIA

CONCEPT
MERCANCIAS NO FABRICADA
BANCOS

12
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

PREPARADO REVISADO
MEDICION INICAL
Camaleón GR
COMPRA DE MERCANCIA
$ 46,675,000
1303
$ 8,868,250
$ 55,543,250
$ 55,543,250
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO DE COMPRA

CUENTAS DEBE
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA $ 46,675,000
IMPUESTOS SE VENTA X PAGAR (IVA19%) $ 8,868,250
NACIONALES

SUMAS IGUALES $ 55,543,250

RECONOCIMIENTO PAGO

CUENTAS VALOR PARCIAL


MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
(Camaleón GR) $ 55,543,250
BANCOS (MERCANCÍA)

SUMAS IGUALES
Camaleón GR FACTURA ELECTRONIC
REGIMEN : Gran Contribuyente Autoretenedor
NIT:900342297-3
DIRECCION: Calle 63 sur NO. 71F 52 Perdomo-Bogotá
TELEFONO: (601) 43133260
CIUDAD: Bogotá
CORREO: [email protected]
CIIU Y TARIFA ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
705
mpado 598

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBID
COMPROBANTE DE EGRE
APINERO
0

ON GR FECHA: 24/04/2024

lle 63 sur NO. 71F 52 Perdomo-Bogotá


NTA (MCTE)

CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BANCOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
X
HABER

$ 55,543,250

$ 55,543,250

DEBE HABER
$ 55,543,250

$ 55,543,250

$ 55,543,250 $ 55,543,250
URA ELECTRONICA DE COMPRA No 04683

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 45,000 $ 31,725,000
$ 25,000 $14,950,000

SUBTOTAL: $ $ 46,675,000
IVA: $ $ 8,868,250
TOTAL: $ $ 55,543,250

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


NTE DE EGRESO No.
0026

VALOR $ 55,543,250

DÉBITOS CREDITOS
$ 55,543,250
$ 55,543,250

SUMAS $ 55,543,250 $ 55,543,250


EFICIARIO

10/15/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


P09864 Pantalon Cargo negro
P09564 Camiseta Overzise color negro estam

VALOR TOTAL (En letras): Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO


OASIS S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CH
Inserta tu logo
CORREO ELECTRONICO: oasiss.a2023@
TELEFONO: 3043793084

PAGADO A: N
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA

CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205

CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.

PREPARADO

MEDICION INICAL
PROVEEDOR New-Era
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
VALOR NETO COMPRA DE MERCANCIA
VALOR UNITARIO $ 24,000,000
CANTIDAD 600
IVA 19% $ 4,560,000
VALOR TOTAL + IVA $ 28,560,000
VALOR TOTAL DE COMPRA $ 28,560,000
RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ -
RETENCION ICA $ 264,960

RECONOCIMIENTO DE COMPRA

CODIGO CUENTAS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IMPUESTO VENTAS X PAGAR
2365 RETENCIÓN FUENTE
2368 RETENCIÓN ICA
2367 RETENCIÓN IVA
2205 NACIONALES

SUMAS IGUALES
New-Era
REGIMEN : Gran Contribuyente
NIT: 986254698-3
DIRECCION: CRA 127 #33-22 NORTE
TELEFONO: (601) 2303330
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]

FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Credito

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Pantalon Cargo negro 300
iseta Overzise color negro estampado 300

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


ELABORADO
OASIS S.A.
NIT: 900592225-3
CIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
O ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

New-Era
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE
CTE)

CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IMPUESTO POR VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES

12
NCOLOMBIA
EFECTIVO
6-000008-52
ONIO NARIÑO

REVISADO
O DE COMPRA

DEBE HABER
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ -
$ 264,960
$ 684,000
$ 27,611,040

$ 28,560,000 $ 28,560,000
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 2346

5/5/2024

BOGOTA-CHAPINERO

[email protected]

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


300 $ 45,000 $ 13,500,000
300 $ 35,000 $10,500,000

SUBTOTAL: $ $ 24,000,000
IVA: $ $ 4,560,000
TOTAL: $ $ 28,560,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0028

FECHA: 5/05/2024
VALOR $ 28,560,000

DÉBITOS
$ 24,000,000
$ 4,560,000

SUMAS $ 28,560,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 5/5/2024
APROBADO CONTABILIZADO
X
RA No 2346

V/R TOTAL
$ 13,500,000
$10,500,000

$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ 28,560,000
28,560,000

CREDITOS

$ -
$ 264,960
$ 684,000.00
$ 27,611,040
$ 28,560,000

CONTABILIZADO
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
DFK-634
DFK-679

VALOR TOTAL (En letras):Treinta y cuatro millones quinientos diez mi pesos (MCTE)

FIRMA Y SELLO ELABOR


Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL (MCTE)
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA

CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
MEDICION INICIAL

NOMBRE:
REGIMEN:
CONCEPTO COMPRA:
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Pantalon Cargo negro
Camiseta Overzise color negro estampado

uatro millones quinientos diez mi pesos (MCTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO


RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

DISTRIBUIDORA KO

TA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL (MCTE)


MERCANCIA

13
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

PREPARADO
Color inika
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MERCANCÍA
$ 29,000,000
$ 5,510,000
$ 34,510,000
$ 725,000
$ 320,160

CUENTAS
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMRESA
IMPUESTO VENTAS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
SUMAS IGUALES
Color inika
REGIMEN : Responsable de IVA
NIT: 900254789-3
DIRECCION: Cra 11 #82-71 Bogotá Local 304
TELEFONO: (601) 4563289
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Pantalon Cargo negro
miseta Overzise color negro estampado

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


LABORADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

DISTRIBUIDORA KOKETOS
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE

CONCEPTO
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMRESA
IMPUESTO VENTAS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES

MBIA
EFECTIVO
08-52
NARIÑO

REVISADO
DEBE HABER
$ 29,000,000
$ 5,510,000
$ 725,000.00
$ 320,160.00
$ 826,500.00
$ 32,638,340.00
$ 34,510,000.00 $ 34,510,000
FACTURA ELEC
IVA

Local 304
9

il.com

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/05/2024


FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

CANTIDAD
450
250

LOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COMPROBANTE DE EG

FECHA: 25/05/2024

NCEPTO
BRICADA X LA EMRESA
ENTAS X PAGAR
EN LA FUENTE
NCION ICA
NCION IVA
IONALES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No.3456

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 45,000 $ 20,250,000
$ 35,000 $8,750,000

SUBTOTAL: $ $ 29,000,000
IVA: $ $ 5,510,000
TOTAL: $ $ 34,510,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ANTE DE EGRESO No. 0028

VALOR $ 34,510,000

DÉBITOS
$ 29,000,000
$ 5,510,000

SUMAS $ 34,510,000

5/11/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia

V/R TOTAL REFERENCIA


$ 20,250,000 P09864
$8,750,000 P09564

29,000,000 VALOR TOTAL (En letras): Veintiocho millones quinient


5,510,000
34,510,000
Inserta tu logo

No. 0028
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
34,510,000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones qui
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA

CODIGO
CREDITOS 1435
2408
2365
$ 725,000 2368
$ 320,160 2367
$ 826,500.00 2205
$ 32,638,340
$ 34,510,000 CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARAD
CONTABILIZADO

MEDICION INI
PROVEEDOR
RÉGIMEN
VALOR NETO
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
RETENCION ICA

CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
New-Era
REGIMEN : Gran Contribuyente
NIT: 986254698-3
DIRECCION: CRA 127 #33-22 NORTE
TELEFONO: (601) 2303330
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


300
300

eintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN L


FIRMA Y SELLO ELABORADO
OASIS S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

New-Era
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE
Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)
RA DE MERCANCIA

CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L
IMPUESTO POR VENTAS POR PAG
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES

12
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

PREPARADO REVISADO

MEDICION INICAL
New-Era
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MERCANCIA
$ 24,000,000
600
$ 4,560,000
$ 28,560,000
$ 28,560,000
$ -
$ 264,960

RECONOCIMIENTO DE COMPRA

CUENTAS DEBE HABER


MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA $ 24,000,000
IMPUESTO VENTAS X PAGAR $ 4,560,000
RETENCIÓN FUENTE $ -
RETENCIÓN ICA $ 264,960
RETENCIÓN IVA $ 684,000
NACIONALES $ 27,611,040

SUMAS IGUALES $ 28,560,000 $ 28,560,000


-Era FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA
Contribuyente
54698-3
27 #33-22 NORTE
01) 2303330
OGOTÁ
[email protected]

FECHA DE EXPEDICIÓN:5/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


TELEFONO: 3043793084
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Credito

CANTIDAD V/R UNITARIO


300 $ 45,000
300 $ 35,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 5/05/2024
3784-3 VALOR $
22 NORTE

CONCEPTO
S NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
UESTO POR VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 5/5/2024
ADO APROBADO
X
DE COMPRA No 2346

V/R TOTAL
$ 13,500,000
$10,500,000

$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ 28,560,000

O
No. 0028

28,560,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ -
$ 264,960
$ 684,000.00
$ 27,611,040
$ 28,560,000 $ 28,560,000

CONTABILIZADO
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CODIGO
1505
135515
135517
135518
2408
240810
4135

CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA
CODIGO
1105
1305
5305
530535

CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

CODIGO
1505

135517

4135
4135

CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA

CODIGO
1105
1305
5305
530535

CODIGO
6135
1435

MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

CODIGO
1505
2408
240810
4135

CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA

CODIGO
1105
1305
5305
530535

CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR


DISEÑOS FASHION PORTUGAL
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 75,398,400
$ 63,360,000
$ 12,038,400
$ 1,584,000
$ 699,494

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES

CALCULO DESCUENTO CONDICIONADO


$ 63,360,000.00
$ 1,900,800.00
PAGO CLIENTE (15/10/23)
CUENTA
CAJA
CLIENTES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MEDICION INICIAL

RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE


Fashion Nova
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 59,914,120
$ 50,348,000
$ 9,566,120
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES

CALCULO DESCUENTO CONDICIONADO


$ 50,348,000.00
$ 1,510,440.00

PAGO CLIENTE (18/10/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

MEDICION INICIAL

NO RESPONSABLE DE IVA
TERRANOVA STYLOS
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 57,143,800
$ 48,020,000
$ 9,123,800
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

CALCULO DESCUENTO CONDICIONADO


$ 48,020,000.00
$ -

PAGO CLIENTE (18/10/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
VALOR PARCIAL DEBE
$ 75,398,400
$ 1,584,000

$ 699,494

$ 12,038,400

$ 75,398,400.00

X 3%
PAGO CLIENTE (15/10/23)
VALOR PARCIAL DEBE

$ 1,900,800
$ 1,900,800
$ 1,900,800

VENTAS
DEBE HABER
$ 44,352,000
$ 44,352,000
RECONOCIMIENTO INICIAL

VALOR PARCIAL DEBE


$ 59,914,120

$ 15,104,400.00

$ 9,566,120

$ 59,914,120.00

X 3%

PAGO CLIENTE (18/10/23)


VALOR PARCIAL DEBE
$ 50,348,000

$ 1,510,440
$ 1,510,440
$ 51,858,440

VENTAS
DEBE HABER
$ 35,243,600
$ 35,243,600
RECONOCIMIENTO INICIAL

VALOR PARCIAL DEBE


$ 57,143,800

$ 9,123,800

$ 57,143,800

X 3%

PAGO CLIENTE (18/10/23)


VALOR PARCIAL DEBE
$ 48,020,000

$ -
$ -
$ 48,020,000

VENTAS
DEBE HABER
$ 33,614,000
$ 33,614,000
0

CLIENTE: DISEÑOS FASHION PORTUGAL


C.C./N.I.T.: 1030985434
REGIMEN: gran contribuyente
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

HABER

VALOR TOTAL (En letras): SETENT

$ 12,038,400
$ 63,360,000 FIRMA Y SELLO
$ 75,398,400
HABER

$ 75,398,400

$ 75,398,400
CLIENTE: FASHION NOVA
C.C./N.I.T.: 907646536-3
REGIMEN: Responsable de iva gran contribuyent
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

HABER

VALOR TOTAL (En letras): CINC

$ 9,566,120
$ 50,348,000 FIRMA Y SELLO
$ 59,914,120

HABER
$ 50,348,000

$ 50,348,000

CLIENTE: TERRANOVA STYLOS


C.C./N.I.T.: 976545680-3
REGIMEN: No responsable de iva
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

HABER

$ 9,123,800 VALOR TOTAL (En letras): CINC


$ 48,020,000

FIRMA Y SELLO
$ 57,143,800

HABER

$ 48,020,000

$ 48,020,000
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
OS FASHION PORTUGAL DIRECCIÓN: cra 30a #73 a 43 sur
85434 TELEFONO: 3009876545
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
Colombia FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 300
Camiseta blanca talla XL con estampado 400

R TOTAL (En letras): SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
ON NOVA DIRECCIÓN:
6536-3 TELEFONO: (601) 4556798
nsable de iva gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
Colombia FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 320
Camiseta blanca talla XL con estampado 220

LOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
ANOVA STYLOS DIRECCIÓN:
5680-3 TELEFONO: (601) 346680
ponsable de iva CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
Colombia FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 230
Camiseta blanca talla XL con estampado 300

LOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0001

IÓN: ________________________
ENTO: _______________________

NICO: [email protected]

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


300 $ 100,000 $ 30,000,000
400 $ 83,400 $ 33,360,000

IL CUATROCIENTOS PESOS (MCTE) SUBTOTAL: $ $ 63,360,000


IVA: $ $ 12,038,400
TOTAL: $ $ 75,398,400
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0002

IÓN: ________________________
ENTO: _______________________

NICO: [email protected]

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


320 $ 100,000 $ 32,000,000
220 $ 83,400 $ 18,348,000

L CIENTO VEINTE PESOS (MCTE) SUBTOTAL: $ $ 50,348,000


IVA: $ $ 9,566,120
TOTAL: $ $ 59,914,120
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0003

IÓN: ________________________
ENTO: _______________________

NICO: [email protected]
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
230 $ 100,000 $ 23,000,000
300 $ 83,400 $ 25,020,000

L OCHOCIENTOS PESOS (MCTE) SUBTOTAL: $ $ 48,020,000


IVA: $ $ 9,123,800
TOTAL: $ $ 57,143,800
EY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
DISEÑOS FASHION PORTUGAL
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE

1
PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
FASHION NOVA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE

2
PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA $

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
TERRANOVA STYLOS
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

0
N° DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN DE
3

PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


DÍA MES AÑO LOCAL
15 10 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
TANTE TELEFONO

3043793084

O (FACTURA) VALOR
$ 75,398,4

CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

58964478009 $ 75,398,4

1
DÍA MES AÑO LOCAL
18 10 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
NIT: 900592225-3
TANTE TELEFONO

304 379 3084

O (FACTURA) VALOR
$ 59,914,1

CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

367.00 $ 59,914,1

2
DÍA MES AÑO LOCAL
28 10 2023 NACIONAL
C.C. O NIT

TANTE TELEFONO

31583912152
O (FACTURA) VALOR
$ 57,143,8

CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

$ 57,143,8

3
X RECAUDO
NACIONAL
NIT
O SERVICIO CUENTA CORRIENTE
TELEFONO

OR
75,398,400.00

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

75,398,400.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


X RECAUDO
NACIONAL
NIT
2225-3 CUENTA CORRIENTE
TELEFONO

OR
59,914,120.00

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

59,914,120.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


X RECAUDO
NACIONAL
NIT
CUENTA CORRIENTE
TELEFONO
OR
57,143,800.00

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

57,143,800.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
666.876.807
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


666-00099

UENTA DE AHORRO

CUENTA
666.876.807
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.

CTA CTE CHEQ.BANC.

X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


657678889-088

UENTA DE AHORRO

CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.

CTA CTE CHEQ.BANC.

X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


657678889-088

UENTA DE AHORRO

CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.

CTA CTE CHEQ.BANC.

X
666-00099

75,398,400.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

5305
1305
1105

530535
CIUDAD

POR CONCEPTO DE:


LA SUMA DE (en letras)

CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE

CHEQUE #
666-00099
7678889-088

59,914,120.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

5305
1305
1105

530535
CIUDAD

POR CONCEPTO DE:


LA SUMA DE (en letras)

CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE

0
CHEQUE #
CIUDAD

7678889-088 RECIBIDO DE

DIRECCIÓN

LA SUMA DE (en letras)

POR CONCEPTO DE:


ESARIO LA MARCA DEL
SIÓN DE LA MAQUINA

L CAJERO
X

57,143,800.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA


REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105

530535
CÓDIGO
0
CHEQUE #
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE 1

DIRECCIÓN

n letras) VALOR TOTAL (En letras): SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATR

O DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE # BANCO
666-00099 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
RETRO SMILE S.A.
0
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE 1

DIRECCIÓN SI ACEPT

n letras) 0

O DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
RETRO SMILE S.A.
0
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE 3

DIRECCIÓN

n letras) VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIEN

O DE: VENTA DE MERCANCIA


CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
ILE S.A.
2225-3 COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 1
15 12 2023

$ $

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (MCTE)

O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER

$ 75,398,400

$ 75,398,400

C.C

$ 75,398,400 $ 75,398,400 FECHA


ILE S.A.
COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 2
18 10 2023

$ $

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

O SUCURSAL
OMBIA Antonio Nariño
DEBE HABER

$ 59,914,120

$ 59,914,120

C.C

$ 59,914,120 $ 59,914,120 FECHA


ILE S.A.
COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 3
28 10 2023

$ $

DEPOSITANTE

ARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (MCTE)


O SUCURSAL
OMBIA ANTONIO NARIÑO
DEBE HABER

$ 57,143,800

$ 57,143,800

C.C

$ 57,143,800 $ 57,143,800 FECHA


COMPROBANTE DE INGRESOS

75,398,400

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

X 27487439-09

D M A
FECHA
15 10 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS

59,914,120

AGO PARCIAL"

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

X 27487439-09

D M A
FECHA
18 10 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS

57,143,800
EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

X 27487439-09

D M A
FECHA
28 10 2023
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305

PRECIO COSTO DE VENTAS


CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIE

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135

PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305
PRECIO COSTO DE VENTAS
CODIGO
6135
1435

MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIE
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135

PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305

PRECIO COSTO DE VENTAS


CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR


TU STYLO S.A.S
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 37,830,100
$ 31,790,000
$ 6,040,100
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS VALOR PARCIAL


CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 906,015
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO $ 6,040,100
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES
PAGO CLIENTE (05/11/23)
CUENTA VALOR PARCIAL
CAJA
CLIENTES

$ -
SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO $ 22,253,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MEDICION INICIAL

RESPONSABLE DE IVA
EFJ KOIS ROPA
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 17,175,270
$ 14,433,000
$ 2,742,270
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS VALOR PARCIAL


CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 411,340.50
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO $ 2,742,270.00
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (15/11/23)


CUENTA VALOR PARCIAL
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES
PRECIO COSTO DE VENTAS
CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO $ 10,103,100
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

MEDICION INICIAL

RESPONSABLE DE IVA
TERRANOVA STYLOS
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 29,919,575
$ 25,142,500
$ 4,777,075
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS VALOR PARCIAL
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 716,561.25
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO $ 4,777,075.00
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (18/11/23)


CUENTA VALOR PARCIAL
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO $ 17,599,750
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DEBE HABER
$ 36,924,085
$ 906,015

$ 6,040,100
$ 31,790,000

$ 37,830,100 $ 37,830,100
DEBE HABER
$ 37,830,100
$ 37,830,100

$ 37,830,100 $ 37,830,100

HABER

$ 22,253,000
DEBE HABER
$ 16,763,930
$ 411,341

$ 2,742,270.00
$ 14,433,000

$ 17,175,270.00 $ 17,175,270

DEBE HABER
$ 17,175,270
$ 17,175,270

$ 17,175,270 $ 17,175,270
HABER

$ 10,103,100
DEBE HABER
$ 29,203,014
$ 716,561

$ 4,777,075.00
$ 25,142,500

$ 29,919,575 $ 29,919,575

DEBE HABER
$ 29,919,575
$ 29,919,575

$ 29,919,575 $ 29,919,575

HABER

$ 17,599,750
0

CLIENTE: TU STYLO S.A.S


C.C./N.I.T.: 3165
REGIMEN: gran contribuyente autorretenedor
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICI


RSS/4654 Buzo Negro talla XL con est
RSS/4655 Camiseta blanca talla XL con e

VALOR TOTAL (En letras): TREINTA Y SIETE MILLONES OC

FIRMA Y SELLO ELABORADO


CLIENTE: EFJ KOIS ROPA
C.C./N.I.T.: 1009876577
REGIMEN: Gran contribuyente autorretenedor
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICI


RSS/4654 Buzo Negro talla XL con est
RSS/4655 Camiseta blanca talla XL con e

VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETEN

FIRMA Y SELLO ELABORADO


CLIENTE: COIS ROPA
C.C./N.I.T.: 990754158-3
REGIMEN: Responsable de iva
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICI
RSS/4654 Buzo negro talla XL con est
RSS/4655 Camiseta blanca talla XL con e

VALOR TOTAL (En letras): VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ

FIRMA Y SELLO ELABORADO


RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA ELECTRONICA
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____________________


FECHA DE VENCIMIENTO: __________________
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 4354567
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 100
Camiseta blanca talla XL con estampado 300

s): TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECI
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA ELECTRONICA
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____________________


FECHA DE VENCIMIENTO: __________________
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 7776549
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 90
Camiseta blanca talla XL con estampado 100

Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECI
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA ELECTRONICA
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: ____________________


FECHA DE VENCIMIENTO: __________________
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 3325645
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Buzo negro talla XL con estampado 125
Camiseta blanca talla XL con estampado 200

VE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECI
ACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0004

[email protected]

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 67,700 $ 6,770,000
$ 83,400 $ 25,020,000

SUBTOTAL: $ $ 31,790,000
IVA: $ $ 6,040,100
TOTAL: $ $ 37,830,100

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0005

@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 67,700 $ 6,093,000
$ 83,400 $ 8,340,000

SUBTOTAL: $ $ 14,433,000
IVA: $ $ 2,742,270
TOTAL: $ $ 17,175,270

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


ACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0006
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 67,700 $ 8,462,500
$ 83,400 $ 16,680,000

SUBTOTAL: $ $ 25,142,500
IVA: $ $ 4,777,075
TOTAL: $ $ 29,919,575

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
TU STYLO S.A.S
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE

4
PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA $

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
RESPONSABLE DE IVA

N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE

5
PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSITANTE
25142500
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE

6
PAGOS
RELACIÓN DE
PAGOS SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN) N°

BANCOLOMBIA ART

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS


DÍA MES AÑO LOCAL
5 11 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
C.C./N.I.T.: 3165
TANTE TELEFONO

304 3793084

O (FACTURA) VALOR
$ 37,830,1

CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

$ 69,044,347.00 $ 37,830,1

4
DÍA MES AÑO LOCAL
15 11 2023 NACIONAL
C.C. O NIT

TELEFONO

304 3793084

O (FACTURA) VALOR
$ 17,175,2

CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

$ 17,175,2

5
DÍA MES AÑO LOCAL
18 11 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
TANTE TELEFONO

3043793084

O (FACTURA) VALOR
$ 29,919,5
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

N° CTA DEL CHEQUE VALOR

ARTÍCULO Y/O SERVICIO $ 29,919,5

6
X RECAUDO
NACIONAL
NIT
: 3165 CUENTA CORRIENTE
TELEFONO

OR
37,830,100.00

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

37,830,100.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


X RECAUDO
NACIONAL
NIT
CUENTA CORRIENTE
TELEFONO

OR
17,175,270.00

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

17,175,270.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


X RECAUDO
NACIONAL
NIT
O SERVICIO CUENTA CORRIENTE
TELEFONO

OR
29,919,575.00
FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

VALOR CHEQUES DE LA OFICINA DO

29,919,575.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS

TOTAL CONSIGNA

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
TALABARTERIA IN-NOVA S.A.S

EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO

X CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN $
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


657678889-088

UENTA DE AHORRO

CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.

CTA CTE CHEQ.BANC.

X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


657678889-088

UENTA DE AHORRO

CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ALABARTERIA IN-NOVA S.A.S

CTA CTE CHEQ.BANC.

X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


657678889-088

UENTA DE AHORRO

CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
CTA CTE CHEQ.BANC.

X
7678889-088

37,830,100.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

5305
1305
1105

530535
CIUDAD

POR CONCEPTO DE:


LA SUMA DE (en letras)

CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE

0
CHEQUE #
7678889-088

17,175,270.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

5305
1305
1105

530535
CIUDAD

POR CONCEPTO DE:


LA SUMA DE (en letras)

CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE

CHEQUE #
657678889-08
7678889-088
LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
SELLO DEL CAJERO

CIUDAD

LA SUMA DE (en letras)


DIRECCIÓN
RECIBIDO DE
X

29,919,575.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA


REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105

530535
POR CONCEPTO DE:

CÓDIGO
0
CHEQUE #
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE VENTA MERCANCÍA

DIRECCIÓN

n letras) VALOR TOTAL (En letras): TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS (MC

O DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE 5

DIRECCIÓN

n letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETEN

O DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE # BANCO
657678889-088 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE

BOGOTA FECHA

ECIBIDO DE 6

DIRECCIÓN

n letras) 0
O DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE

CAJA $

CLIENTES

FINANCIEROS

DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

$
ILE S.A.
BOGOTA-CHAPINERO COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 4
5 11 2023

$ $

TREINTA MIL CIEN PESOS (MCTE)

O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER

$ 37,830,100

$ 37,830,100

C.C

$ 37,830,100 $ 37,830,100 FECHA


ILE S.A.
2225-3 COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 5
15 11 2023

$ $

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (MCTE)

O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER

$ 17,175,270

$ 17,175,270

C.C

$ 17,175,270 $ 17,175,270 FECHA


ILE S.A.
BOGOTA-CHAPINERO COMPROBANT
SIMPLE

D M A
N° 6
18 11 2023

$ $

0
O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER

$ 29,919,575

$ 29,919,575

C.C

$ 29,919,575 $ 29,919,575 FECHA


COMPROBANTE DE INGRESOS

37,830,100

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

D M A
FECHA
5 11 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS

17,175,270

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

D M A
FECHA
15 11 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS

29,919,575
EFECTIVO

FIRMA Y SELLO

C.C NIT N°

D M A
FECHA
18 11 2023
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INIC

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135

CODIGO
1105
1305

CODIGO
6135
1435

MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INIC

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135

CODIGO
1105
1305

CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INIC

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
CODIGO
1105
1305

CODIGO
6135
1435

MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA

RECONOCIMIENTO INIC

CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135

CODIGO
1105
1305

CODIGO
6135
1435
RE

CODIGO
4175
2408

1305

CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL

RESPONSABLE DE IVA
SOGNARE CLOTHES
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 28,809,424
$ 24,209,600
$ 4,599,824
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (05/12/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

MEDICION INICIAL

GRAN CONTRIBUYENTE
TOURNEY
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 17,736,950
$ 14,905,000
$ 2,831,950
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (07/12/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MEDICION INICIAL

NO RESPONSABLE DE IVA
TU ESTILO
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 19,443,410
$ 16,339,000
$ 3,104,410
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (15/12/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

MEDICION INICIAL
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
Koketerias
CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 9,721,110
$ 8,169,000
$ 1,552,110
NO APLICA
NO APLICA

RECONOCIMIENTO INICIAL

CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO CLIENTE (26/12/23)


CUENTA
CAJA
CLIENTES

SUMAS IGUALES

PRECIO COSTO DE VENTAS


CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
RECONOCIMIENTO DEVOLUCIÓN VENTA (26/12/23)

CUENTA
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
IMPUESTO VENTAS POR PAGAR (GENERADO)

CLIENTES

SUMAS IGUALES

CONOCIMIENTO DE EVOLUCIÓN VENTA KARDEX

CUENTA
CONVERTIR POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

SUMAS IGUALES
VALOR PARCIAL DEBE
$ 28,119,450
$ 689,974
$ 689,974

$ 4,599,824

$ 28,809,424.00

NTE (05/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 28,809,424

$ 28,809,424

DEBE HABER
$ 16,946,720
$ 16,946,720
VALOR PARCIAL DEBE
$ 17,312,158
$ 424,793
$ 424,793

$ 2,831,950

$ 17,736,950.00

NTE (07/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 17,736,950

$ 17,736,950

DEBE HABER
$ 12,415,865
$ 12,415,865
VALOR PARCIAL DEBE
$ 18,977,749
$ 465,662
$ 465,662

$ 3,104,410
$ 19,443,410.00

NTE (15/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 19,443,410

$ 19,443,410

DEBE HABER
$ 5,833,023
$ 5,833,023
VALOR PARCIAL DEBE
$ 9,488,293.50
$ 232,816.50
$ 232,816.50

$ 1,552,110.00

$ 9,721,110.00

NTE (26/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 9,721,110.00

$ 9,721,110.00

DEBE HABER
$ 2,916,333
$ 2,916,333
A (26/12/23)

DEBE HABER
$ 9,721,110
$ 1,552,110

$ 11,273,220

$ 11,273,220 $ 11,273,220

TA KARDEX

DEBE HABER
$ 9,721,110
$ 9,721,110

$ 9,721,110 $ 9,721,110
HABER

$ 4,599,824
$ 24,209,600

$ 28,809,424

HABER
$ 28,809,424

$ 28,809,424
HABER

$ 2,831,950
$ 14,905,000

$ 17,736,950

HABER

$ 17,736,950

$ 17,736,950
HABER

$ 3,104,410
$ 16,339,000
$ 19,443,410

HABER

$ 19,443,410

$ 19,443,410
HABER

$ 1,552,110.00
$ 8,169,000.00

$ 9,721,110.00

HABER

$ 9,721,110.00

$ 9,721,110.00
CLIENTE: SOGNARE CLOTHES
C.C./N.I.T.: 1288658906
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

VALOR TOTAL (En letras): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE M

FIRMA Y SELLO ELABORADO


CLIENTE: TOURNEY
C.C./N.I.T.: 900542987-3
REGIMEN: gran contribuyente
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y

FIRMA Y SELLO ELABORADO


CLIENTE: TU ESTILO
C.C./N.I.T.: 997554670-3
REGIMEN: No responsable de IVA
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655

VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARE


FIRMA Y SELLO ELABORADO
CLIENTE: koketerias
C.C./N.I.T.:100437734
REGIMEN: gran contribuyente autorretenedor
CIUDAD: Bogota- Colombia

REFERENCIA
RSS/4655

VALOR TOTAL (En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VE

FIRMA Y SELLO ELABORADO


Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
VALOR TOTAL (En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)
POR CONCEPTO: DEVOLUCIÓN CHEQUE Nº 10

CODIGO
6135
1435

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Buzo Negro talla XL con estampado
Camiseta blanca talla XL con estampado

as): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Buzo Negro talla XL con estampado
Camiseta blanca talla XL con estampado

): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Buzo Negro talla XL con estampado
Camiseta blanca talla XL con estampado

DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS(MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO

RETRO SMILE S.A.


NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA

ARTÍCULO Y/O SERVICIO


Camiseta blanca talla XL con estampado

OTAL (En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO ELABORADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084

C.C./N.I.T.:100437734

VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)

PAGO: DE CONTA
CONCE
CONVERTIR POR MAY
MERCANCÍAS NO FABRIC

10
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO

REVISADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA EL
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
IUDAD: BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION:
IIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: 3009876545
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 94
Camiseta blanca talla XL con estampado 100

EVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRM
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA EL
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
IUDAD: BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION:
IIU Y TARIFA ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: 30065478999
CORREO ELECTRÓNICO: tourney1234@gmailmcom
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 26
Camiseta blanca talla XL con estampado 98

A Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRM
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA EL
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
IUDAD: BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION:
IIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 6468999
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Buzo Negro talla XL con estampado 35
Camiseta blanca talla XL con estampado 100

UARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS(MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRM

RETRO SMILE S.A.


NIT: 900592225-3 FACTURA EL
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
IUDAD: BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION:
IIU Y TARIFA ICA

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 2468996
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


Camiseta blanca talla XL con estampado 70

S VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008


FIRM
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
O ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084 COMPR

FECHA: 15/10/2023
C.C./N.I.T.:100437734

TE)

PAGO: DE CONTADO
CONCEPTO
CONVERTIR POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0007

CTRÓNICO:
GO: Contado

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 133,400 $ 12,539,600
$ 116,700 $ 11,670,000

SUBTOTAL: $ $ 24,209,600
IVA: $ $ 4,599,824
TOTAL: $ $ 28,809,424

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0008
CTRÓNICO: tourney1234@gmailmcom
GO: Contado

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 133,400 $ 3,468,400
$ 116,700 $ 11,436,600

SUBTOTAL: $ $ 14,905,000
IVA: $ $ 2,831,950
TOTAL: $ $ 17,736,950

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0009

CTRÓNICO:
GO: Contado

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 133,400 $ 4,669,000
$ 116,700 $ 11,670,000

SUBTOTAL: $ $ 16,339,000
IVA: $ $ 3,104,410
TOTAL: $ $ 19,443,410
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0010


CTRÓNICO:
GO: Contado

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 116,700 $ 8,169,000

SUBTOTAL: $ $ 8,169,000
IVA: $ $ 1,552,110
TOTAL: $ $ 9,721,110

FIRMA Y SELLO RECIBIDO


COMPROBANTE DE EGRESO

ECHA: 15/10/2023
VALOR $
$ 9,721,110

NOR COSTO
R LA EMPRESA

SUMAS
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

802.012.828-2
ECHA RECIBIDO: 10/15/2023
APROBADO
X
CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
NOMBRE DE
DIRECCIÓ

CANTIDAD
RELACIÓN DE

7
PAGOS

SI ACEPTA

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN)

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADO


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
CONCEPTO
DIRECCIÓ

26

RELACIÓN DE
8

PAGOS
SI ACEPTA

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN)

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADO


CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
CONCEPTO
DIRECCIÓ

35
RELACIÓN DE

9
PAGOS

SI ACEPTA

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN)

BANCOLOMBIA
TOTAL CHEQUES CONSIGNADO
CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
VALOR T
DIRECCIÓ

RELACIÓN DE
10

PAGOS
SI ACEPTA

NOMBRE DEL BANCO o (N° DE COMPENSACIÓN)

BANCOLOMBIA

TOTAL CHEQUES CONSIGNADO


No. 0029

DÉBITOS CREDITOS
$ 9,721,110.00
$ 9,721,110

$ 9,721,110 $ 9,721,110

802.012.828-2

CONTABILIZADO
UDAD DÍA MES
5 12
DEPOSITANTE
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

E COMPENSACIÓN) N° CTA DEL CHEQUE

RSS/4654

OTAL CHEQUES CONSIGNADOS 7


UDAD DÍA MES
7 12
DEPOSITANTE
CONCEPTO VENTA:
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

E COMPENSACIÓN) N° CTA DEL CHEQUE

RSS/4655

OTAL CHEQUES CONSIGNADOS 8


UDAD DÍA MES
15 12
DEPOSITANTE
CONCEPTO VENTA:
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

E COMPENSACIÓN) N° CTA DEL CHEQUE

RSS/4655
OTAL CHEQUES CONSIGNADOS 9
UDAD DÍA MES
26 12
DEPOSITANTE
VALOR TOTAL
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE

N° DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"

E COMPENSACIÓN) N° CTA DEL CHEQUE

$ -

OTAL CHEQUES CONSIGNADOS 10


DEVOLUC
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
RSS/4654
TELEFONO

3043793084

VALOR
$ 28,809,424.00

FORMA DE PA

O PARCIAL"

VALOR

$ 28,809,424.00

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
7
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
RSS/4655
TELEFONO

3043793084

VALOR
$ 17,736,950.00

FORMA DE PA

O PARCIAL"

VALOR

$ 17,736,950.00

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
8
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
RSS/4655
TELEFONO

3043793084

VALOR
$ 19,443,410.00

FORMA DE PA

O PARCIAL"

VALOR

$ 19,443,410.00
INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
9
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
0
TELEFONO

3043793084

VALOR
$ 9,721,110.00

FORMA DE PA

O PARCIAL"

VALOR

- $ 9,721,110.00

INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
10
DEVOLUCIÓN DE FACTURA
RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE X

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN

NSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE X

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN

NSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE X

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN
NSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE X

FORMA DE PAGO EFECT.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN

NSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO


COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


E DE PAGO

CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

CANJE CTA CTE

$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


E DE PAGO

CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

CANJE CTA CTE

$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN


E DE PAGO

CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

CANJE CTA CTE

$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

E DE PAGO

CUENTA DE AHORRO

NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.

CANJE CTA CTE

$
X
CHEQ.BANC.
657678889-088

28,809,424.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
657678889-088
X
CHEQ.BANC.
657678889-088

17,736,950.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA


REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
X
CHEQ.BANC.
657678889-088

19,443,410.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
X
CHEQ.BANC.
657678889-088

9,721,110.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA


REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
CIUDAD BOGOTA

RECIBIDO DE 7

DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA

LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): VEINTIOCHO MILLO


PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO

1105 CAJA

1305 CLIENTES

5305 FINANCIEROS

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS


CIUDAD BOGOTA

RECIBIDO DE 8

DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA

LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SEIS MILLON
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO

1105 CAJA

1305 CLIENTES

5305 FINANCIEROS

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS


CIUDAD BOGOTA

RECIBIDO DE 9

DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA

LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y NUEVE MILLO
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO

1105 CAJA

1305 CLIENTES

5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
CIUDAD BOGOTA

RECIBIDO DE 10

DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA

LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): NUEVE MILLONES S


PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA

CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO

1105 CAJA

1305 CLIENTES

5305 FINANCIEROS

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS


RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
Regimen: SIMPLE

D M A
TA FECHA
5 12 2023

En letras): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (MCTE)

RCANCIA

BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
CONCEPTO DEBE HABER

$ 28,809,424

CONDICIONADOS

$ 28,809,424 $
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE


D M A
TA FECHA
7 12 2023

En letras): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (MCTE)

RCANCIA

BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER

$ 17,736,950

CONDICIONADOS

$ 17,736,950 $
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE

D M A
TA FECHA
7 12 2023

En letras): DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS(MCTE)

RCANCIA

BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER

$ 19,443,410

$
CONDICIONADOS

$ 19,443,410 $

RETRO SMILE S.A.


CORREO ELECTRONICO: [email protected]
Regimen: SIMPLE

D M A
TA FECHA
26 12 2023

En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)

RCANCIA

BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER

$ 9,721,110

CONDICIONADOS

$ 9,721,110 $
COMPROBANTE DE INGRESOS

N° 7

N° 7

$ $

TE)

SUCURSAL EFECTIVO
Cl. 68 Sur #47a-10
HABER FIRMA Y SELLO

$ 28,809,424

C.C NIT

D M
$ 28,809,424 FECHA
5 12
COMPROBANTE DE INGRESOS

N° 8
N° 8

$ $

CTE)

SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO

$ 17,736,950

C.C NIT

D M
$ 17,736,950 FECHA
7 12
COMPROBANTE DE INGRESOS

N° 9

N° 9

$ $

MCTE)

SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO

$ 19,443,410

C.C NIT
X

D M
$ 19,443,410 FECHA
7 12

COMPROBANTE DE INGRESOS
COMPROBANTE DE INGRESOS

N° 10

N° 10

$ $

SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO

$ 9,721,110

C.C NIT

D M
$ 9,721,110 FECHA
26 12
OS

28,809,424

EFECTIVO

RMA Y SELLO

M A
12 2023
OS
17,736,950

EFECTIVO

RMA Y SELLO

M A
12 2023
OS

19,443,410

EFECTIVO

RMA Y SELLO


M A
12 2023

OS
OS

9,721,110

EFECTIVO

RMA Y SELLO

M A
12 2023
SEÑOR(ES)
DIRECCION:

CONCEPTO

VALOR EN LETRAS: DOCIEENTOS MILLONES DE PESOS (MCTE)

CODIGO
111005
210515

SUMAS IGUAES

TABLA DE AMORT

NOMBRE DE LA EMPRESA
BANCO
TIPO DE CREDITO
VALOR
INTERES ANUAL
INTERES MENSUAL
TIEMPO AÑO
TIEMPO MESES
VALOR DE LA CUOTA

PERIODO SALDO INICIAL


0
1 $ 600,000,000
2 $ 576,981,105.3
3 $ 553,798,776.5
4 $ 530,451,853.2
5 $ 506,939,166.6
6 $ 483,259,540.1
7 $ 459,411,788.1
8 $ 435,394,717.1
9 $ 411,207,125.0
10 $ 386,847,800.9
11 $ 362,315,525.6
12 $ 337,609,071.2
13 $ 312,727,200.9
14 $ 287,668,669.4
15 $ 262,432,222.2
16 $ 237,016,596.3
17 $ 211,420,519.5
18 $ 185,642,710.5
19 $ 159,681,879.1
20 $ 133,536,725.8
21 $ 107,205,941.9
22 $ 80,688,209.4
23 $ 53,982,201.0
24 $ 27,086,580.0
TOTAL
BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229
OASIS 服 S.A.
DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS
DESEM
DESCRIPCION
PRESTAMO DE LIBRE INVERSION

ENTOS MILLONES DE PESOS (MCTE)

CUENTA DÉBITO
BANCOS NACIONALES $ 600,000,000
CARTAS DE CREDITO

SUMAS IGUAES $ 600,000,000

TABLA DE AMORTIZACION

OASIS 服 S.A.
BANCOLOMBIA
LIBRE INVERSION
-$ 600,000,000
8.86%
0.71%
2
24
$ 27,278,894.7

INTERESES CUOTA FIJA


Err:522
$ 4,260,000 $ 27,278,894.7
$ 4,096,565.8 $ 27,278,894.7
$ 3,931,971.3 $ 27,278,894.7
$ 3,766,208.2 $ 27,278,894.7
$ 3,599,268.1 $ 27,278,894.7
$ 3,431,142.7 $ 27,278,894.7
$ 3,261,823.7 $ 27,278,894.7
$ 3,091,302.5 $ 27,278,894.7
$ 2,919,570.6 $ 27,278,894.7
$ 2,746,619.4 $ 27,278,894.7
$ 2,572,440.2 $ 27,278,894.7
$ 2,397,024.4 $ 27,278,894.7
$ 2,220,363.1 $ 27,278,894.7
$ 2,042,447.6 $ 27,278,894.7
$ 1,863,268.8 $ 27,278,894.7
$ 1,682,817.8 $ 27,278,894.7
$ 1,501,085.7 $ 27,278,894.7
$ 1,318,063.2 $ 27,278,894.7
$ 1,133,741.3 $ 27,278,894.7
$ 948,110.8 $ 27,278,894.7
$ 761,162.2 $ 27,278,894.7
$ 572,886.3 $ 27,278,894.7
$ 383,273.6 $ 27,278,894.7
$ 192,314.7 $ 27,278,894.7
$ 54,693,472.1
BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229
NIT: 900592225-3

TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA


DESEMBOLSO DE PRESTAMO
ON
E INVERSION

CREDITO ELABORADO REVISADO

$ 600,000,000

$ 600,000,000
ABONO A CAPITAL SALDO FINAL
$ 600,000,000
$ 23,018,894.7 $ 576,981,105.3
$ 23,182,328.8 $ 553,798,776.5
$ 23,346,923.4 $ 530,451,853.2
$ 23,512,686.5 $ 506,939,166.6
$ 23,679,626.6 $ 483,259,540.1
$ 23,847,751.9 $ 459,411,788.1
$ 24,017,071.0 $ 435,394,717.1
$ 24,187,592.2 $ 411,207,125.0
$ 24,359,324.1 $ 386,847,800.9
$ 24,532,275.3 $ 362,315,525.6
$ 24,706,454.4 $ 337,609,071.2
$ 24,881,870.3 $ 312,727,200.9
$ 25,058,531.5 $ 287,668,669.4
$ 25,236,447.1 $ 262,432,222.2
$ 25,415,625.9 $ 237,016,596.3
$ 25,596,076.8 $ 211,420,519.5
$ 25,777,809.0 $ 185,642,710.5
$ 25,960,831.4 $ 159,681,879.1
$ 26,145,153.3 $ 133,536,725.8
$ 26,330,783.9 $ 107,205,941.9
$ 26,517,732.5 $ 80,688,209.4
$ 26,706,008.4 $ 53,982,201.0
$ 26,895,621.0 $ 27,086,580.0
$ 27,086,580.0 $ 0.0
$ 600,000,000.0
NOTA CREDITO BANCARIA No. 8645
FECHA: 4/15/2024

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 600,000,000 $ 600,000,000

SUBTOTAL $ 600,000,000
IVA
TOTAL $ 600,000,000
APROBADO

X
MEDICION INICAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD
REGIMEN:
CONCEPTO DE:
POR LA SUMA DE:
MESES
AÑOS

CODIGO
1110
210515

SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOM
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
INTERESES
CUOTA FIJA

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y DOS MIL NO

CODIGO CUENTA
233505 GASTOS FINANCIEROS
1110 BANCOS

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATRO

CODIGO CUENTA
233505 GASTOS FINANCIEROS
1110 BANCOS
MEDICION INICAL
BANCOLOMBIA
FINANCIERO
PRESTAMO LIBRE INVERSION

$ 6,000,000,000
24
2

CUENTAS
BANCOS
CARTAS DE CREDITO

SUMAS IGUALES

BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388

SOCIEDAD ANONIMA

Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229

OASIS 服 S.A.
DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PAGO PRIMERA CUOTA PRESTAMO
DESCRIPCIÓN
INTERESES
CUOTA FIJA

CIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SECENTA Y CUATRO (MCTE)

DÉBITO
$ 23,018,895

BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229

IENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (MCTE)

DÉBITO
$ 23,018,895
DEBE HABER
$ 600,000,000
$ 600,000,000

$ 600,000,000 $ 600,000,000

ANCOLOMBIA
NIT: 8909039388 NOTA DEBITO BA
No. 7265
CIEDAD ANONIMA

8 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229

NIT:900592225-3 FECHA:
Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
RIMERA CUOTA PRESTAMO
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 4,260,000.0
$ 27,278,894.7

TRO (MCTE) SUBTOTAL $ 23,018,895

TOTAL A PAGAR $ 23,018,895


CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO

$ 23,018,894.7
X

ANCOLOMBIA
NOTA DEBITO BA
NIT: 8909039388
No. 7265
CIEDAD ANONIMA
8 #15-20, Antonio Nariño

(601) 12091229

PESOS (MCTE) SUBTOTAL $ 23,018,895

TOTAL A PAGAR $ 23,018,895


CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO

$ 23,018,894.7
X
MEDICION IN
NOMBRE DE LA ENTIDAD
TA DEBITO BANACARIA REGIMEN:
No. 7265
CONCEPTO DE:

POR LA SUMA DE:


MESES

CODIGO
233505
4/15/2024 1110
CONTABILIZADO

MEDICION IN
TA DEBITO BANACARIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
No. 7265
REGIMEN:
CONCEPTO DE:
POR LA SUMA DE:
MESES

CONTABILIZADO
MEDICION INICAL
BANCOLOMBIA
FINANCIERO

PRIMER PAGO DE PRESTAMO

$ 23,018,895
NOVIEMBRE

CUENTAS DEBE
GASTOS FINANCIEROS $ 23,018,895
BANCOS

SUMAS IGUALES $ 23,018,895


MEDICION INICAL
BANCOLOMBIA
FINANCIERO
SEGUNDO PAGO DE PRESTAMO

$ 23,018,895
DICIEMBRE
HABER

$ 23,018,895

$ 23,018,895
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Inserta tu logo CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084

BANCOLOMBIA
PAGADO A:

C.C./ N.I.T. 8909039388


DIRECCIÓN: Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SECENTA Y C
POR CONCEPTO: ABONO A PRESTAMO BANCARIO

CODIGO CONCEPTO
233505 GASTOS FINANCIE
1110 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3

DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO


Inserta tu logo
CORREO ELECTRONICO:[email protected]

TELEFONO: 3043793084

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHAPINERO

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 15/04/2024

909039388 VALOR $

IENTOS SECENTA Y CUATRO (MCTE)

CONCEPTO
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
X
C.C. / N.I.T. 90059
FECHA RECIBIDO: 4/15/2024
REVISADO APROBADO
X

CHAPINERO
COMPROBANTE DE EGRESO
[email protected]

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO
X
C.C. / N.I.T. 90059
FECHA RECIBIDO: 4/15/2024
REVISADO APROBADO
X
TE DE EGRESO No. 00016

$ 23,018,894.67

DÉBITOS CREDITOS
23,018,895
23,018,895
23,018,895 23,018,895
O

900592225-3

CONTABILIZADO

TE DE EGRESO No. 00017

#REF! #REF!
O

900592225-3
CONTABILIZADO

También podría gustarte