Comprobante de Aporte Inicial Oasis S.A.
Comprobante de Aporte Inicial Oasis S.A.
DIRRECCIÓN:
Inserta tú logo
T
CIUDAD
BOGOT
PAGADO A: OASIS 服
POR CONCEPTO DE:
APROBADO
PAGUESE A LA ORDEN DE: RETRO SMILE S.A.
RECONOCIMIENTO INICIAL
CÓDIGO CUENTA DEBITO
3115 APORTE SOCIAL
110505 CAJA GENERAL $ 400,000,000
DIA
BOGOTA
10
OASIS 服 S.A $ 400,000,000
APORTE INICIAL
FIRMA DE RECIBIDO :
CONTABILIZADO
CC: X NIT:
BANCO DE BOGOTA
NIT:860.002.9644-1
BOGOTA- COLOMBIA CHE
FECHA: 14/04/2022
$ 400,000
....................................................................................................................
MEDICIÓN INICIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA: BANCO BOGOT
CONCEPTO DE: APORTE IN
CON UNA SUMA DE:
CRÉDITO TOTAL: $
$ 400,000,000
$ 400,000,000
E CAJA No. 0001
MES AÑO
4 2022
400,000,000
No. 1021671437
CHEQUE No. 003189
$ 400,000,000.00
MEDICIÓN INICIAL
MPRESA: BANCO BOGOTA Y BANCO POPULAR
APORTE INICIAL CADA SOCIO
$ 400,000,000.00
$ 800,000,000.00
OASIS 服 S.A
NIT:900592225-3
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Inserta tú logo
TELEFONO: 3043793084
REGIMEN: SIMPLE
CIUDAD
BOGOTA
APROBADO CONTABILIZADO
PAGESE A LA ORDEN DE: RETRO SMILE S.A.
RECONOCIMIENTO INICIAL
CÓDIGO CUENTA DEBITO
3115 APORTE SOCIAL $ 400,000,000
1105 CAJA
FIRMA DE RECIBIDO :
TABILIZADO
CC NIT No.
BANCO POPULAR CHEQUE No.654849
NIT: 654.876.897-1
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA: 14/04/2022
$ 400,000,000.00
..........................................................................................
O INICIAL
CRÉDITO
$ 400,000,000
$ 400,000,000
DOCUMENTOS LEGALES DE LA EMPRESA OASIS 服 S.A
https://drive.google.com/drive/folders/1UrRWKsQQ90PaXuE5E9mPY5IXE0n9RQL5?usp=sharing
L5?usp=sharing
BOGOTA D.C.
RELACIÓN DE
PAGOS
SEÑOR(ES)
DIRECCION: DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAM
CONCEPTO
REF CANTIDAD
5423 6
CODIGO CUENTA
CIUDAD
DEPOSITANTE
DIRECCIÓN DE
RELACIÓN DE
PAGOS
(601) 12091229
N° DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIA
ACIÓN) N
ES CONSIGNADOS
NOTA DEBITO BANCARIA No.
5362
FECHA: 4/10/2024
APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 30,950 $ 185,700
SUBTOTAL $ 185,700
IVA $ 35,283
TOTAL $ 220,983
REVISADO APROBADO
X
DÍA MES AÑO
0 Abril 2024
C.C. O NIT
900592225-3
T
3043793084
VALOR
0
MEDICION INICIAL
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CONCEPTO DE COMPRA:
COMPRA VALOR NETO UNIDAD:
COMPRA VALOR NETO TOTAL:
IVA 19%:
TOTAL:
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA
5305 GASTOS FINANCIEROS
2408 IVA X PAGAR
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
LOCAL
NACIONAL
C.C. O NIT
900592225-3
TELEFONO
VALOR
VALOR
NICIAL
BANCOLOMBIA
COMPRA DE CHEQUE GENERAL
$ 30,950
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983
O INICIAL
DEBITO CREDITO
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983
$ 220,983 $ 220,983
RECAUDO
NACIONAL
CUENTA CORRIENTE
FORMA DE PAGO
CODIGO
5305
2408
1110
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Páguese a:
La suma de:
X
NÚMERO
666-0
NOMBRE DE L
CUENTA
DE PAGO EFECT.
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
BANCOLOMBIA
8909039388
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño
TOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (MCTE)
HEQUERA
CONCEPTO
GASTOS FIANCIEROS
IVA POR PAGAR
BANCOS
EFECTIVO
PREPARADO REVISADO
OASIS 服 S.A
SIMPLE 1105
APORTES FINANCIEROS 1110
$ 400,000,000 1105
$ 400,000,000 1110
$ 800,000,000
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
NÚMERO DE CUENTA
666-000008-52
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
CUENTA RETRO SMILE
EFECTIVO
OTAL CONSIGNACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
_0001
COMPROBANTE DE EGRESO
_0001
FECHA: 10/04/24
VALOR $
CONCEPTO
GASTOS FIANCIEROS
IVA POR PAGAR
BANCOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
X
BANCOLOMBIA
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
N°
CUENTA DE AHORRO
No.
1
No.
1
220,983
DÉBITOS CREDITOS
$ 185,700
$ 35,283
$ 220,983
$ 220,983 $ 220,983
BIA
4/10/2022
CONTABILIZADO
CHEQUE #
AÑO MES
o al portador
Firma (s)
CHEQ.BANC.
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
GRANDES
AUTORE
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FALABELLA
NIT: 9000174478
DIRECCIÒN: Cra. 65 #11-50
TELEFONO: 601 7331632
CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD BOGOTA DC
VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (MCTE)
VALOR TOTAL (En letras):CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (MCTE)
666-000008-52
LA SUMA DE:
FACTURA DE VENTA No. 4328
SUBTOTAL: $ $
ENTOS VEINTE PESOS (MCTE)
ENTOS VEINTE PESOS (MCTE) IVA: $ $
TOTAL: $ $
10/15/2023
VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SECENTA Y CUATRO PESOS (MCTE)
FIRMA Y SELLO
8
V/R TOTAL
886,500
440,000
202,500
60,400
510,000
208,000
256,000
11,400
219,000
123,000
265,000
46,200
240,000
3,468,000
658,920
4,126,920
666-000008-52
$ 28,676,064
PAPELRIA EN FALABELLA
O PESOS (MCTE)
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHA
Inserta tu logo CORREO ELECTRÓNICO: Oasissa2024@
TELEFONO: 3043793084
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO
1710
171020
2408
24810
4210
421040
233595
CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha
Detalle
CÓDIGO
5195
1710
ELABORADO POR
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CODIGO
1710
171020
2408
240810
4210
421040
233595
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CONCEPTO
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERÍA
IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAG
IVA DESCONTABLE
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICION
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
4
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
REVISADO
NIT:90
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #1
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO:retr
CUENTA
DIVERSOS
CARGOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR
Valor Parcial
Cargos Diferidos
Utiles y Papeleria $ 3,468,000
Impuestos sobre las ventas x pagar
Iva descontable $ 658,920
Financieros
Descuentos Comerciales Condicionados $ 366,968
Costos y Gastos x pagar
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:
CONCEPTO
CARGOS DIFERIDOS
TILES Y PAPELERÍA
S SOBRE VENTAS POR PAGAR
VA DESCONTABLE
FINANCIEROS
COMERCIALES CONDICIONADOS
TOS Y GASTOS X PAGAR
S
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO:3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FALABELLA
ENTA
SUMAS IGUALES
REVISADO POR
PRA
Debe Haber
$ 3,468,000
$ 658,920
$ 366,968
$ 3,759,952
$ 4,126,920 $ 4,126,920
ROBANTE DE EGRESO No. 0018
VALOR $
DÉBITOS
3,468,000
$ 658,920
SUMAS $ 4,126,920
ICIARIO
APROBADO CONTABILIZADO
PARCIAL DEBE
$ 1,617,375
AUTORIZADO POR
CREDITOS
$ 366,968
$ 3,759,952
$ 4,126,920
CONTABILIZADO
$ 1,617,375
AUTORIZADO POR
RETRO SMILE S.A
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGO
TELEFONO:3043793
CORREO ELECTRONICO:retrosmilebog
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha
Detalle
CÓDIGO CUENTA
5195 DIVERSOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUMAS IGUALES
REVISADO POR
NOTA DE CONTABILIDAD No.0002
FALABELLA
PARCIAL DEBE
$ 1,617,375
AUTORIZADO POR
BILIDAD No.0002
HABER
$ 1,617,375
AUTORIZADO POR
Señores:
Nit:
Ciudad y fecha
Detalle
CÓDIGO
5195 DIVERSOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
SU
ELABORADO POR
RETRO SMILE S.A.
NIT:900592225-3
DIRRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
TELEFONO:3043793084
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
FALABELLA
CUENTA
SUMAS IGUALES
REVISADO POR
NOTA DE CONTABILIDAD 0003
FALABELLA
$ 1,617,375
$ 1,617,375
$ 1,617,375 $ 1,617,375
AUTORIZADO POR
AGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TI
La suma de:
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
dIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CODIGO
1110
110510
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
REGIMEN:
CONCEPTO VENTA:
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
CODIGO
1110
110510
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINE
BANCO DE BOGOTA
900592225-3
Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
millon de pesos
OGOTA-CHAPINERO
CONCEPTO
Bancos
Cajas menores
BANCO DE BOGOTA
2567889
Avenida carrera 60 N° 24-09
PREPARADO
OASIS 服 S.A
SOCIEDAD ANONIMA
APERTURA DE CAJA MENOR
$ 1,000,000
NO APLICA
$ 1,000,000
NO APLICA
NO APLICA
CUENTAS
Bancos
Cajas menores
sumas iguales
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
NCO DE BOGOTA
2567889
da carrera 60 N° 24-09
REVISADO
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 1,000,000
EFECTIVO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0003
FECHA: 10/04/2024
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 900592225-3
FECHA RECIBIDO: 9 11 2023
APROBADO CONTABILIZADO
CHEQUE #
AÑO
2023
Firma (s)
3
$ 1,000,000
o al portador
Firma (s)
COMPRA DE BIEN INMUEBLE
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA LICENCIA DE SOFTWARE
COMPRA DE VEHICULO
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
VALOR TOTAL (En letras): CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS SECENTA Y TRES MILLONES OCHOC
La suma de:
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MI
POR CONCEPTO: COMPRA DE BIEN INMUEBLE
CODIGO
2380
1110
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES TRESCIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
CODIGO
152805
2408
2365
2380
2380
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: SIMPLE
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA
SIC4354/
SIL/3543
ARCH34/7
VALOR TOTAL (En letras): TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA (MCT
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES TRECIENTOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
CODIGO
1528
240810
2365
2368
2380
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
REFERENCIA
M09864
FIRMA
CLIENTE: OASIS 服 S.A
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
VALOR TOTAL (En letras): TRECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CIENTO NUEVE MIL PE
TITULO VALO
FIRMA Y SELLO ELABORADO
GODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBR
La suma de:
CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO $ 320,968,109
VIDA UTIL (AÑOS) 14
AR CONSTRUCCIONES
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
CONCEPTO COMPRA- BIEN INMUEBLE
NIT: 876532289-4
DIRECCIÓN: TORRE AR CALLE 113 N• 7-80
TELÉFONO: (601) 6462333
CIUDAD: BOGOTÁ
SECENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL (MCTE)
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (MCT
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
AR CONSTRUCCIONES
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
RA DE BIEN INMUEBLE
ACR
8
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO
TABLA DE DEPRECIACION
GASTO DEPRECIABLE
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
EASY
MU
IMPUESTO S
RETEN
IMPUESTO
ACR
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO
EASY
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE
CONCEPTO COMPRA- MUEBLES Y ENSERES
NIT:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
ESCRITORIO EJECUTIVO
SILLAS ESCRITORIO ERGO
ARCHIVADOR EJEC
1231 DE 2008
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
EQUIPO DE C
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X
RETEN
IMPUESTO DE
ACR
5
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO
MICROSOFT
REGIMEN : RESPONSABLE DE IVA
CONCEPTO COMPRA- LICENCIA DE SOFTWARE
IVA-193.800
DESCUENTO 2%-20.400
TIEMPO EN AÑOS-3
PAGADO A: MICROSO
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (MCTE)
POR CONCEPTO: LICENCIA DE SOFTWARE
CODIGO
152405
2408
2365
2380
2380
0
CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CHEVROLET
REGIMEN : AUTORETENEDOR
CONCEPTO COMPRA: COMPRA DE VEHÍCULO
802.012.828-2
CHEVROLET
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRENTA Y DOS PESOS(MCTE)
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AR CONSTRUCCIONES
YENTE AUTORETENEDOR
EBLE
13 N• 7-80
FECHA DE VENCIMIENTO:
CANTIDAD
1
1
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRÓNICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
AR CONSTRUCCIONES
CONCEPTO
ACREEDORES VARIOS
BANCOS
EFECTIVO
REVISADO
BLA DE DEPRECIACION
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
$ 866,609,638
$ 1,733,219,276
$ 2,599,828,915
$ 3,466,438,553
$ 4,333,048,191
$ 5,199,657,829
$ 6,066,267,467
$ 6,932,877,106
$ 7,799,486,744
$ 8,666,096,382
$ 9,532,706,020
$ 10,399,315,659
$ 11,265,925,297
$ 12,132,534,935
$ 12,999,144,573
$ 13,865,754,211
$ 14,732,363,850
$ 15,598,973,488
$ 16,465,583,126
$ 17,332,192,764
$ 18,198,802,402
$ 19,065,412,041
$ 19,932,021,679
$ 20,798,631,317
$ 21,665,240,955
$ 22,531,850,594
$ 23,398,460,232
$ 24,265,069,870
$ 25,131,679,508
$ 25,998,289,146
$ 26,864,898,785
$ 27,731,508,423
$ 28,598,118,061
$ 29,464,727,699
$ 30,331,337,337
$ 31,197,946,976
$ 32,064,556,614
$ 32,931,166,252
$ 33,797,775,890
$ 34,664,385,529
$ 35,530,995,167
$ 36,397,604,805
$ 37,264,214,443
$ 38,130,824,081
$ 38,997,433,720
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
EASY
RO MAYOR
NTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)
CONCEPTO
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS
REVISADO
EASY
REGIMEN : GRAN CONTRIBUYENTE
CONCEPTO COMPRA- MUEBLES Y ENSERES
NIT:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
ESCRITORIO EJECUTIVO
SILLAS ESCRITORIO ERGO
ARCHIVADOR EJEC
FECHA DE VENCIMIENTO:
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
ECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
RREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS
EFECTIVO
EFECTIVO
REVISADO
MICROSOFT
REGIMEN : RESPONSABLE DE IVA
CONCEPTO COMPRA- LICENCIA DE SOFTWARE
IVA-193.800
DESCUENTO 2%-20.400
TIEMPO EN AÑOS-3
MICROSOFT
IM
IM
7
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
REVISADO
CHEVROLET
REGIMEN : AUTORETENEDOR
ONCEPTO COMPRA: COMPRA DE VEHÍCULO
802.012.828-2
FECHA DE VENCIMIENTO:
CANTIDAD
1
CTE)
TABLA DE DEPRECIACIÓN
VALOR RN LIBROS
$ 320,968,109
$ 298,041,815.50
$ 275,115,522.00
$ 252,189,228.50
$ 229,262,935.00
$ 206,336,641.50
$ 183,410,348.00
$ 160,484,054.50
$ 137,557,761.00
$ 114,631,467.50
$ 91,705,174.00
$ 68,778,880.50
$ 45,852,587.00
$ 22,926,293.50
FACTURA ELECTRONICA DE COM
4/9/2026
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
ENTA Y CUATRO (MCTE)
COMPROBAN
FECHA:09/04/2024
CONCEPTO
ACREEDORES VARIOS
BANCOS
IMPORTE DEPRECIABLE
$ 158,997,433,720
$ 158,130,824,081
$ 157,264,214,443
$ 156,397,604,805
$ 155,530,995,167
$ 154,664,385,529
$ 153,797,775,890
$ 152,931,166,252
$ 152,064,556,614
$ 151,197,946,976
$ 150,331,337,337
$ 149,464,727,699
$ 148,598,118,061
$ 147,731,508,423
$ 146,864,898,785
$ 145,998,289,146
$ 145,131,679,508
$ 144,265,069,870
$ 143,398,460,232
$ 142,531,850,594
$ 141,665,240,955
$ 140,798,631,317
$ 139,932,021,679
$ 139,065,412,041
$ 138,198,802,402
$ 137,332,192,764
$ 136,465,583,126
$ 135,598,973,488
$ 134,732,363,850
$ 133,865,754,211
$ 132,999,144,573
$ 132,132,534,935
$ 131,265,925,297
$ 130,399,315,659
$ 129,532,706,020
$ 128,666,096,382
$ 127,799,486,744
$ 126,932,877,106
$ 126,066,267,467
$ 125,199,657,829
$ 124,333,048,191
$ 123,466,438,553
$ 122,599,828,915
$ 121,733,219,276
$ 120,866,609,638
$ 120,000,000,000
COMPROBAN
COMPROBAN
FECHA: 15/04/2024
CONCEPTO
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DO APROBADO
X
F
FECHA 4/15/2024
CANTIDAD
10
10
10
FACTURA ELECTRONICA DE CO
4/15/2024
ANTIDAD V/R UNITARIO
10 $ 1,765,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COMPROBAN
FECHA: 15/10/2023
CONCEPTO
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
TO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS
OFT
CANTIDAD
8
008
FI
S.A
2225-3
OGOTA-CHAPINERO
[email protected]
043793084
MICROSOFT
ESOS (MCTE)
CONCEPTO
0
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS
0
EFECTIVO
REVISADO
FACTURA ELECTRONICA DE CO
FACTURA ELECTRONICA DE CO
5/15/2024
SUBTOTAL: $
TOTAL: $
S PESOS(MCTE)
TABLA DE DEPRECIACIÓN
V/R TOTAL
$ 25,000,0
$ 123,456,9
$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644
$ 176,663,815,244
COMPROBANTE DE EGRESO No.
VALOR $
SUMAS
ICIARIO
10/15/2023
APROBADO
X
Gasto depreciable
Depreciacion acumulada
importe de depreciacion
CODIGO
516010
159210
CODIGO
516010
159210
CODIGO
516010
159210
MEDICION
NOMBRE DE LA EMPRESA
REGIMEN:
CONCEPTO:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RECO
CODIGO
1516
151615
1504
150405
2380
REC
CODIGO
2380
1110
DEPRECIACION ALMACEN
NOMBRE DEL ACTIVO
VALOR RESIDUAL
VIDA UTIL
IMPORTE DEPRECIABLE
VALOR $
10/15/2023
APROBADO
X
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500
O RECIBIDO
VALOR $
SUMAS
ICIARIO
10/15/2023
APROBADO
X
V/R UNITARIO
$ 1,600,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
DESCUENTO
TOTAL: $
FECHA: 15/04/2024
X PAGAR
TE
OMERCIO
OS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X
Su tarifa de impoconsumo es de 0%
V/R TOTAL
$ 269,7
$ 269,7
$ 51,2
$ 320,9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
$ 22,926,294
$ 45,852,587
$ 68,778,881
$ 91,705,174
$ 114,631,468
$ 137,557,761
$ 160,484,055
$ 183,410,348
$ 206,336,642
$ 229,262,935
$ 252,189,229
$ 275,115,522
$ 298,041,816
$ 320,968,109
3557754
V/R TOTAL
25,000,000,000
123,456,987,600
$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644
$ 176,663,815,244
E EGRESO No. 0022
176,663,815,244
DÉBITOS
$ 176,663,815,244
$ 176,663,815,244
CONTABILIZADO
MEDICION
AR CONSTRUCTORA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
COMPRA DDE BIEN INMUEBLE
$ 176,663,815,244
$ 148,456,987,600
$ 28,206,827,644
RECONOCIMIENTO COMPRA
CUENTAS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ALMACENES
TERRENOS
URBANOS
ACREDEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES
RECONOCIMIENTO PAGO
CUENTA
ACREDEDORES VARIOS
BANCOS
SUMAS IGUALES
ALMACEN
$ 158,997,433,720
$ 120,000,000,000
45
$ 866,609,638
13,338,710
DÉBITOS
$ 11,209,000
CONTABILIZADO
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 13,338,710
No 8065
V/R TOTAL
$ 17,650,000
$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500
DÉBITOS
$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500
CONTABILIZADO
V/R TOTAL
$ 12,800,000
$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 256,000
$ 14,976,000
O RECIBIDO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0021
VALOR $
SUMAS
10/15/2023
APROBADO
X
No 5438
No 5438
V/R TOTAL
269,721,100
269,721,100
51,247,009
320,968,109
o. 0022
,244
CREDITOS
$ 176,663,815,244
$ -
$ -
$ 176,663,815,244
ZADO
DEBE HABER
$ 866,609,638
$ 866,609,638
$ 866,609,638 $ 866,609,638
DEBE HABER
$ 72,217,470
$ 72,217,470
$ 72,217,470 $ 72,217,470
DEBE HABER
$ 38,515,984
$ 38,515,984
$ 38,515,984 $ 38,515,984
ECONOCIMIENTO COMPRA
VALOR PARCIAL DEBE
$ 158,997,433,720
$ 158,997,433,720
$ 17,666,381,524
$ 17,666,381,524
$ 176,663,815,244
RECONOCIMIENTO PAGO
VALOR PARCIAL DEBE
$ 176,663,815,244
$ 176,663,815,244
o. 0023
o. 0023
CREDITOS
$ 11,209,000
ZADO
L
0
0
4,709,000
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 13,338,710
o. 0020
CREDITOS
$ -
$ -
$ 21,003,500
$ 21,003,500
ZADO
L
00
00
0
0
00
No. 0021
14,976,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 320,000
$ 141,312
//
$ -
$ 15,232,000 $ 461,312
CONTABILIZADO
$ 269,721,100
$ 51,247,009
2.50%
HABER
$ 176,663,815,244
$ 176,663,815,244
HABER
$ 176,663,815,244.00
$ 176,663,815,244
CARACTE
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO
1528
240810
2365
2368
2380
RECONOCIMIENTO DE PAGO
CODIGO
2380
1110
$ 1,765,000
10
Páguese a:
La suma de:
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
CUENTAS
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN
IMPUESTO SOBRE CUENTAS X PAGAR(IVA DESCONTABLE VALOR PARCIAL)
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES
CUENTAS
ACREEDORES VARIOS
BANCOS
SUMAS IGUALES
AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ON INICAL
HEWLETT PACKARD COMPANY
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
$ 1,765,000
10
$ 335,350
$ 2,100,350
$ 21,003,500
$ 441,250
$ 194,856,000
DEBE
$ 17,650,000
$ 3,353,500
$ 21,003,500
DEBE
$ 20,367,394
$ 20,367,394
VALOR RN LIBROS
$ 1,765,000
$ 1,588,500.00
$ 1,412,000.00
$ 1,235,500.00
$ 1,059,000.00
$ 882,500.00
$ 706,000.00
$ 529,500.00
$ 353,000.00
$ 176,500.00
MICROSOFT
$ 441,250
$ 194,856
$ 20,367,394
$ 21,003,500.00
HABER
$ 20,367,394
$ 20,367,394
DEPRECIACIÓN PERIÓDICA
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
$ 176,500
Y SEIS MIL PESOS (MCTE)
RETENCION DE LA FUENTE:
$ 1,765,000
SE MULTIPLICA X LA CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS
$ 17,650,000
Y CON EL RESULTADO SE CALCULA LA RETE FUENTE
$ 441,250
RETE ICA
$ 194,856,000
$ 194,856
SUMAS IGUALES
AÑO
2 0
0.025
DEBE HABER
$ 12,800,000
$ 2,432,000
$ 320,000
$ 141,312
$ 14,770,688
$ 15,232,000 $ 15,232,000
AÑO
2 0
AÑO MES
2 3 10
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
Páguese a:
PAGODO EL IMPUESTO DE TIM
La suma de:
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES TR
POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE CO
CODIGO
1540
2408
2365
2380
2380
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
AÑO MES
2 3 10
DÍA
15
HEWLETT PACKARD
VEINTE MILLONES TRECIENTOS SECENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO(MCTE)
OASIS 服 S.A
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
CHEVROLET
802.012.828-2
Cra. 16 #20-42
MA DE (en letras): VEINTE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (MCTE)
ONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
CONCEPTO
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURG
IMPUESTOS X LAS VENTAS POR P
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA COMER
ACREEDORES VARIOS
EFECTIVO
REVISADO
DÍA
15
CHEQUE #
CHEQUE #
$ $
ATRO(MCTE)
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 15/04/2024
PESOS (MCTE)
PAGO: DE CONTADO
CONCEPTO
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
IMPUESTOS X LAS VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO
ACREEDORES VARIOS
SUMA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X
CHEQUE #
$
Firma (s)
PROBANTE DE EGRESO No. 0024
PROBANTE DE EGRESO No. 0024
VALOR $
$ 320,968,109
DÉBITOS
$ 269,721,100
$ 9,736,932
SUMAS $ 279,458,032
802.012.828-2
10/15/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X
CHEQUE #
$
Firma (s)
PAGODO EL IMPUESTO DE TIMBRE
MEDICION
NOMBRE DE LA EMPRESA
REGIMEN:
CONCEPTO:
SUBTOTAL
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
CODIGO
152805
2408
2365
2380
2380
CODIGO
530535
1110
CA
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
AÑO
2023
No. 0024
No. 0024
CREDITOS
$ 6,743,028
$ 2,977,721
$ 269,737,283
$ 279,458,032
CONTABILIZADO
Firma (s)
8
8
Páguese a:
La suma de:
MEDICION
EASY
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 13,338,710
$ 280,225
$ 123,747
CUENTAS
MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES
CUENTA
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
BANCOS
CARACTERÍSTICAS
VALOR ACTIVO
VIDA UTIL (AÑOS)
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO IN
CODIGO
1540
2408
2365
2380
2380
8
8
DEBE HABER
$ 11,209,000
$ 2,129,710
$ 280,225
$ 123,747
$ 12,934,738
$ 13,338,710 $ 13,338,710
DEBE HABER
$ 13,338,710
$ 13,338,710
$ 13,338,710 $ 13,338,710
AS
$ 13,338,710
10
MES
10
ICION INICAL
CHEVROLET
COMPRA DE VEHÍCULO TRANSPORTADOR
$ 269,721,100
1
$ 9,736,932
$ 279,458,032
$ 279,458,032
$ 6,743,028
$ 2,977,721
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS DEBE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES)
$ 269,721,100
IMPUESTO SOBRE VENTS X PAGAR $ 9,736,932
RETENCION FUENTE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREDEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES $ 279,458,032
10
o al portador
176,663,815,244.00
EASY
TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (MCTE)
Firma (s)
HABER
$ 6,743,028
$ 2,977,721
$ 269,737,283
$ 279,458,031.71
10
MCTE)
Firma (s)
279,458,031.71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
$ 1,333,871
$ 2,667,742
$ 4,001,613
$ 5,335,484
$ 6,669,355
$ 8,003,226
$ 9,337,097
$ 10,670,968
$ 12,004,839
$ 13,338,710
AÑO
2023
CHEQUE #
CHEQUE #
MES DÍA
10 15 $ $
Firma (s)
7
#REF!
o al portador
AÑO MES DÍA
2023 23 10 15
Firma (s)
6
20,367,394
Firma (s)
CHEQUE #
DÍA
15 $
20,367,394
9
#REF!
SE CONSTITUYE UN CDT $8´000.000 A 3 MESES CON A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DE 4%
MEDICIÓN DEL CDT
VALOR DEL TITULO VALOR $ 8,000,000 FECHA DE INICIO 5 DE OCT DE 2022
TASA 4% FECHA DE FINALIZACION5 DE OCT DE 2022
PLAZO 12 PAGO DEL TITULO 5 DE OCT DE 2022
TASA MENSUAL 0.0032737397822 0.00010745978202786
100,000,000 $119,561,817
0.01500
1,500,000.00
18,000,000.00
TASA EFECTIVA ANUAL DE 4% TABLA DE AMOR
RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TITULO VALOR CDT (01 DE NOV-2018) N
CUENTA DEBE HABER 1
INVERSION CDT 8,000,000 2
BANCOS 8,000,000 3
4
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES 1ER MES ( 5
INVERSION CDT 26,190 6
INGRESOS POR INTERESES 26,190 7
8
9
RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES 2° MES 10
INVERSION CDT 26,276 11
INGRESOS POR INTERESES 26,276 12
REFERENCIA
CBTX43560
BZXN5489
FIRMA Y SE
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUAR
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA
CODIGO
1435
1110
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
MEDICION INICAL
PROVEEDOR
CONCEPTO DE COMPRA
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RECONOCIM
CODIGO
1435
2408
2205
CODIGO
1435
1110
Camaleón GR
REGIMEN : Gran Contribuyente Aut
NIT:900342297-3
DIRECCION: Calle 63 sur NO. 71F 52 Per
TELEFONO: (601) 43133260
CIUDAD: Bogotá
CORREO: CamaleonGr2019@gma
CIIU Y TARIFA ICA
CAMALEON GR
CONCEPT
MERCANCIAS NO FABRICADA
BANCOS
12
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO
MEDICION INICAL
Camaleón GR
COMPRA DE MERCANCIA
$ 46,675,000
1303
$ 8,868,250
$ 55,543,250
$ 55,543,250
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO DE COMPRA
CUENTAS DEBE
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA $ 46,675,000
IMPUESTOS SE VENTA X PAGAR (IVA19%) $ 8,868,250
NACIONALES
RECONOCIMIENTO PAGO
SUMAS IGUALES
Camaleón GR FACTURA ELECTRONIC
REGIMEN : Gran Contribuyente Autoretenedor
NIT:900342297-3
DIRECCION: Calle 63 sur NO. 71F 52 Perdomo-Bogotá
TELEFONO: (601) 43133260
CIUDAD: Bogotá
CORREO: [email protected]
CIIU Y TARIFA ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:
CANTIDAD
705
mpado 598
ON GR FECHA: 24/04/2024
CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BANCOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
X
HABER
$ 55,543,250
$ 55,543,250
DEBE HABER
$ 55,543,250
$ 55,543,250
$ 55,543,250 $ 55,543,250
URA ELECTRONICA DE COMPRA No 04683
SUBTOTAL: $ $ 46,675,000
IVA: $ $ 8,868,250
TOTAL: $ $ 55,543,250
VALOR $ 55,543,250
DÉBITOS CREDITOS
$ 55,543,250
$ 55,543,250
10/15/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
VALOR TOTAL (En letras): Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)
PAGADO A: N
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA
CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO
MEDICION INICAL
PROVEEDOR New-Era
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
VALOR NETO COMPRA DE MERCANCIA
VALOR UNITARIO $ 24,000,000
CANTIDAD 600
IVA 19% $ 4,560,000
VALOR TOTAL + IVA $ 28,560,000
VALOR TOTAL DE COMPRA $ 28,560,000
RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ -
RETENCION ICA $ 264,960
RECONOCIMIENTO DE COMPRA
CODIGO CUENTAS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
2408 IMPUESTO VENTAS X PAGAR
2365 RETENCIÓN FUENTE
2368 RETENCIÓN ICA
2367 RETENCIÓN IVA
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES
New-Era
REGIMEN : Gran Contribuyente
NIT: 986254698-3
DIRECCION: CRA 127 #33-22 NORTE
TELEFONO: (601) 2303330
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
New-Era
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE
CTE)
CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
IMPUESTO POR VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
12
NCOLOMBIA
EFECTIVO
6-000008-52
ONIO NARIÑO
REVISADO
O DE COMPRA
DEBE HABER
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ -
$ 264,960
$ 684,000
$ 27,611,040
$ 28,560,000 $ 28,560,000
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No 2346
5/5/2024
BOGOTA-CHAPINERO
SUBTOTAL: $ $ 24,000,000
IVA: $ $ 4,560,000
TOTAL: $ $ 28,560,000
FECHA: 5/05/2024
VALOR $ 28,560,000
DÉBITOS
$ 24,000,000
$ 4,560,000
SUMAS $ 28,560,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 5/5/2024
APROBADO CONTABILIZADO
X
RA No 2346
V/R TOTAL
$ 13,500,000
$10,500,000
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ 28,560,000
28,560,000
CREDITOS
$ -
$ 264,960
$ 684,000.00
$ 27,611,040
$ 28,560,000
CONTABILIZADO
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA
DFK-634
DFK-679
VALOR TOTAL (En letras):Treinta y cuatro millones quinientos diez mi pesos (MCTE)
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENTA MIL (MCTE)
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA
CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
MEDICION INICIAL
NOMBRE:
REGIMEN:
CONCEPTO COMPRA:
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
VALOR TOTAL
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
Pantalon Cargo negro
Camiseta Overzise color negro estampado
DISTRIBUIDORA KO
13
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO
Color inika
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MERCANCÍA
$ 29,000,000
$ 5,510,000
$ 34,510,000
$ 725,000
$ 320,160
CUENTAS
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMRESA
IMPUESTO VENTAS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
SUMAS IGUALES
Color inika
REGIMEN : Responsable de IVA
NIT: 900254789-3
DIRECCION: Cra 11 #82-71 Bogotá Local 304
TELEFONO: (601) 4563289
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]
DISTRIBUIDORA KOKETOS
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE
CONCEPTO
MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMRESA
IMPUESTO VENTAS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
MBIA
EFECTIVO
08-52
NARIÑO
REVISADO
DEBE HABER
$ 29,000,000
$ 5,510,000
$ 725,000.00
$ 320,160.00
$ 826,500.00
$ 32,638,340.00
$ 34,510,000.00 $ 34,510,000
FACTURA ELEC
IVA
Local 304
9
il.com
CANTIDAD
450
250
FECHA: 25/05/2024
NCEPTO
BRICADA X LA EMRESA
ENTAS X PAGAR
EN LA FUENTE
NCION ICA
NCION IVA
IONALES
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
X
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA No.3456
SUBTOTAL: $ $ 29,000,000
IVA: $ $ 5,510,000
TOTAL: $ $ 34,510,000
VALOR $ 34,510,000
DÉBITOS
$ 29,000,000
$ 5,510,000
SUMAS $ 34,510,000
5/11/2023
APROBADO CONTABILIZADO
X
CLIENTE: OASIS S.A.
C.C./N.I.T.: 900592225-3
REGIMEN: Simple
CIUDAD: Bogota- Colombia
No. 0028
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
34,510,000 DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veintiocho millones qui
POR CONCEPTO: COMPRA DE MERCANCIA
CODIGO
CREDITOS 1435
2408
2365
$ 725,000 2368
$ 320,160 2367
$ 826,500.00 2205
$ 32,638,340
$ 34,510,000 CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARAD
CONTABILIZADO
MEDICION INI
PROVEEDOR
RÉGIMEN
VALOR NETO
VALOR UNITARIO
CANTIDAD
IVA 19%
VALOR TOTAL + IVA
VALOR TOTAL DE COMPRA
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
RETENCION ICA
CODIGO
1435
2408
2365
2368
2367
2205
New-Era
REGIMEN : Gran Contribuyente
NIT: 986254698-3
DIRECCION: CRA 127 #33-22 NORTE
TELEFONO: (601) 2303330
CIUDAD: BOGOTÁ
CORREO: [email protected]
New-Era
986554343784-3
CRA 127 #33-22 NORTE
Veintiocho millones quinientos secenta mil pesos(MCTE)
RA DE MERCANCIA
CONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L
IMPUESTO POR VENTAS POR PAG
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
12
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
PREPARADO REVISADO
MEDICION INICAL
New-Era
GRAN CONTRIBUYENTE
COMPRA DE MERCANCIA
$ 24,000,000
600
$ 4,560,000
$ 28,560,000
$ 28,560,000
$ -
$ 264,960
RECONOCIMIENTO DE COMPRA
FECHA DE EXPEDICIÓN:5/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 5/05/2024
3784-3 VALOR $
22 NORTE
CONCEPTO
S NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
UESTO POR VENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION ICA
RETENCION IVA
NACIONALES
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 5/5/2024
ADO APROBADO
X
DE COMPRA No 2346
V/R TOTAL
$ 13,500,000
$10,500,000
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ 28,560,000
O
No. 0028
28,560,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 24,000,000
$ 4,560,000
$ -
$ 264,960
$ 684,000.00
$ 27,611,040
$ 28,560,000 $ 28,560,000
CONTABILIZADO
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO
1505
135515
135517
135518
2408
240810
4135
CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA
CODIGO
1105
1305
5305
530535
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
CODIGO
1505
135517
4135
4135
CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA
CODIGO
1105
1305
5305
530535
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
CODIGO
1505
2408
240810
4135
CALCULO DESCUENTO C
VALOR NETO FACTURA
CODIGO
1105
1305
5305
530535
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
MEDICION INICIAL
NO RESPONSABLE DE IVA
TERRANOVA STYLOS
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 57,143,800
$ 48,020,000
$ 9,123,800
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
$ 699,494
$ 12,038,400
$ 75,398,400.00
X 3%
PAGO CLIENTE (15/10/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 1,900,800
$ 1,900,800
$ 1,900,800
VENTAS
DEBE HABER
$ 44,352,000
$ 44,352,000
RECONOCIMIENTO INICIAL
$ 15,104,400.00
$ 9,566,120
$ 59,914,120.00
X 3%
$ 1,510,440
$ 1,510,440
$ 51,858,440
VENTAS
DEBE HABER
$ 35,243,600
$ 35,243,600
RECONOCIMIENTO INICIAL
$ 9,123,800
$ 57,143,800
X 3%
$ -
$ -
$ 48,020,000
VENTAS
DEBE HABER
$ 33,614,000
$ 33,614,000
0
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
HABER
$ 12,038,400
$ 63,360,000 FIRMA Y SELLO
$ 75,398,400
HABER
$ 75,398,400
$ 75,398,400
CLIENTE: FASHION NOVA
C.C./N.I.T.: 907646536-3
REGIMEN: Responsable de iva gran contribuyent
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
HABER
$ 9,566,120
$ 50,348,000 FIRMA Y SELLO
$ 59,914,120
HABER
$ 50,348,000
$ 50,348,000
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
HABER
FIRMA Y SELLO
$ 57,143,800
HABER
$ 48,020,000
$ 48,020,000
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA
R TOTAL (En letras): SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (MCTE)
LOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS (MCTE)
LOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (MCTE)
IÓN: ________________________
ENTO: _______________________
NICO: [email protected]
IÓN: ________________________
ENTO: _______________________
NICO: [email protected]
IÓN: ________________________
ENTO: _______________________
NICO: [email protected]
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
230 $ 100,000 $ 23,000,000
300 $ 83,400 $ 25,020,000
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
1
PAGOS
BANCOLOMBIA
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
2
PAGOS
BANCOLOMBIA $
0
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
3
PAGOS
BANCOLOMBIA
3043793084
O (FACTURA) VALOR
$ 75,398,4
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
58964478009 $ 75,398,4
1
DÍA MES AÑO LOCAL
18 10 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
NIT: 900592225-3
TANTE TELEFONO
O (FACTURA) VALOR
$ 59,914,1
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
367.00 $ 59,914,1
2
DÍA MES AÑO LOCAL
28 10 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
TANTE TELEFONO
31583912152
O (FACTURA) VALOR
$ 57,143,8
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
$ 57,143,8
3
X RECAUDO
NACIONAL
NIT
O SERVICIO CUENTA CORRIENTE
TELEFONO
OR
75,398,400.00
EFECTIVO
75,398,400.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
OR
59,914,120.00
EFECTIVO
59,914,120.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
EFECTIVO
57,143,800.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
666.876.807
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
666-00099
UENTA DE AHORRO
CUENTA
666.876.807
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
657678889-088
UENTA DE AHORRO
CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
657678889-088
UENTA DE AHORRO
CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
X
666-00099
75,398,400.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105
530535
CIUDAD
CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE
CHEQUE #
666-00099
7678889-088
59,914,120.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105
530535
CIUDAD
CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE
0
CHEQUE #
CIUDAD
7678889-088 RECIBIDO DE
DIRECCIÓN
L CAJERO
X
57,143,800.00
530535
CÓDIGO
0
CHEQUE #
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
ECIBIDO DE 1
DIRECCIÓN
n letras) VALOR TOTAL (En letras): SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATR
CHEQUE # BANCO
666-00099 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
RETRO SMILE S.A.
0
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
ECIBIDO DE 1
DIRECCIÓN SI ACEPT
n letras) 0
CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
RETRO SMILE S.A.
0
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
ECIBIDO DE 3
DIRECCIÓN
n letras) VALOR TOTAL (En letras): CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIEN
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
ILE S.A.
2225-3 COMPROBANT
SIMPLE
N°
D M A
N° 1
15 12 2023
$ $
O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER
$ 75,398,400
$ 75,398,400
C.C
N°
D M A
N° 2
18 10 2023
$ $
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
O SUCURSAL
OMBIA Antonio Nariño
DEBE HABER
$ 59,914,120
$ 59,914,120
C.C
N°
D M A
N° 3
28 10 2023
$ $
DEPOSITANTE
$ 57,143,800
$ 57,143,800
C.C
75,398,400
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
X 27487439-09
D M A
FECHA
15 10 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS
59,914,120
AGO PARCIAL"
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
X 27487439-09
D M A
FECHA
18 10 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS
57,143,800
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
X 27487439-09
D M A
FECHA
28 10 2023
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIE
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305
PRECIO COSTO DE VENTAS
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIE
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
PAGO CLIENTE
CODIGO
1105
1305
RECONOCIMIENTO INICIAL
SUMAS IGUALES
PAGO CLIENTE (05/11/23)
CUENTA VALOR PARCIAL
CAJA
CLIENTES
$ -
SUMAS IGUALES
RESPONSABLE DE IVA
EFJ KOIS ROPA
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 17,175,270
$ 14,433,000
$ 2,742,270
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
PRECIO COSTO DE VENTAS
CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COSTO $ 10,103,100
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MEDICION INICIAL
RESPONSABLE DE IVA
TERRANOVA STYLOS
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 29,919,575
$ 25,142,500
$ 4,777,075
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS VALOR PARCIAL
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 716,561.25
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO $ 4,777,075.00
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
$ 6,040,100
$ 31,790,000
$ 37,830,100 $ 37,830,100
DEBE HABER
$ 37,830,100
$ 37,830,100
$ 37,830,100 $ 37,830,100
HABER
$ 22,253,000
DEBE HABER
$ 16,763,930
$ 411,341
$ 2,742,270.00
$ 14,433,000
$ 17,175,270.00 $ 17,175,270
DEBE HABER
$ 17,175,270
$ 17,175,270
$ 17,175,270 $ 17,175,270
HABER
$ 10,103,100
DEBE HABER
$ 29,203,014
$ 716,561
$ 4,777,075.00
$ 25,142,500
$ 29,919,575 $ 29,919,575
DEBE HABER
$ 29,919,575
$ 29,919,575
$ 29,919,575 $ 29,919,575
HABER
$ 17,599,750
0
s): TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS (MCTE)
Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (MCTE)
VE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (MCTE)
SUBTOTAL: $ $ 31,790,000
IVA: $ $ 6,040,100
TOTAL: $ $ 37,830,100
@gmail.com
SUBTOTAL: $ $ 14,433,000
IVA: $ $ 2,742,270
TOTAL: $ $ 17,175,270
SUBTOTAL: $ $ 25,142,500
IVA: $ $ 4,777,075
TOTAL: $ $ 29,919,575
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
4
PAGOS
BANCOLOMBIA $
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
5
PAGOS
BANCOLOMBIA
N° DOCUMENTO (FACTURA)
RELACIÓN DE
6
PAGOS
RELACIÓN DE
PAGOS SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (
BANCOLOMBIA ART
304 3793084
O (FACTURA) VALOR
$ 37,830,1
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
$ 69,044,347.00 $ 37,830,1
4
DÍA MES AÑO LOCAL
15 11 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
TELEFONO
304 3793084
O (FACTURA) VALOR
$ 17,175,2
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
$ 17,175,2
5
DÍA MES AÑO LOCAL
18 11 2023 NACIONAL
C.C. O NIT
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
TANTE TELEFONO
3043793084
O (FACTURA) VALOR
$ 29,919,5
CIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
6
X RECAUDO
NACIONAL
NIT
: 3165 CUENTA CORRIENTE
TELEFONO
OR
37,830,100.00
EFECTIVO
37,830,100.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
OR
17,175,270.00
EFECTIVO
17,175,270.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
OR
29,919,575.00
FORMA DE PAGO EFECT.
EFECTIVO
29,919,575.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS
TOTAL CONSIGNA
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
TALABARTERIA IN-NOVA S.A.S
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
COMPROBANTE UNICO DE CON
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CAD
COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA CRÉDITO
X CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
EFECT. CANJE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN $
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
657678889-088
UENTA DE AHORRO
CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
657678889-088
UENTA DE AHORRO
CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ALABARTERIA IN-NOVA S.A.S
X
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
657678889-088
UENTA DE AHORRO
CUENTA
2567899
UENTA o SOCIO
ETRO SMILE S.A.
CTA CTE CHEQ.BANC.
X
7678889-088
37,830,100.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105
530535
CIUDAD
CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE
0
CHEQUE #
7678889-088
17,175,270.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
5305
1305
1105
530535
CIUDAD
CÓDIGO
DIRECCIÓN
RECIBIDO DE
CHEQUE #
657678889-08
7678889-088
LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
SELLO DEL CAJERO
CIUDAD
29,919,575.00
530535
POR CONCEPTO DE:
CÓDIGO
0
CHEQUE #
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
DIRECCIÓN
n letras) VALOR TOTAL (En letras): TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS (MC
CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
ECIBIDO DE 5
DIRECCIÓN
n letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETEN
CHEQUE # BANCO
657678889-088 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE
BOGOTA FECHA
ECIBIDO DE 6
DIRECCIÓN
n letras) 0
O DE: VENTA DE MERCANCIA
CHEQUE # BANCO
0 BANCOLOMBIA
CÓDIGO CONCEPTO DEBE
CAJA $
CLIENTES
FINANCIEROS
$
ILE S.A.
BOGOTA-CHAPINERO COMPROBANT
SIMPLE
N°
D M A
N° 4
5 11 2023
$ $
O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER
$ 37,830,100
$ 37,830,100
C.C
N°
D M A
N° 5
15 11 2023
$ $
O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER
$ 17,175,270
$ 17,175,270
C.C
N°
D M A
N° 6
18 11 2023
$ $
0
O SUCURSAL
OMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
DEBE HABER
$ 29,919,575
$ 29,919,575
C.C
37,830,100
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
D M A
FECHA
5 11 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS
17,175,270
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
D M A
FECHA
15 11 2023
COMPROBANTE DE INGRESOS
29,919,575
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C.C NIT N°
D M A
FECHA
18 11 2023
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INIC
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
CODIGO
1105
1305
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INIC
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
CODIGO
1105
1305
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INIC
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
CODIGO
1105
1305
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
REGIMEN:
NOMBRE DEL CLIENTE:
CONCEPTO VENTA:
VALOR TOTAL
VALOR NETO
VALOR IVA 19%
RETENCION FUENTE 2.5%
RETENCION ICA
RECONOCIMIENTO INIC
CODIGO
1505
1355
135517
2408
240810
4135
CODIGO
1105
1305
CODIGO
6135
1435
RE
CODIGO
4175
2408
1305
CODIGO
6135
1435
MEDICION INICIAL
RESPONSABLE DE IVA
SOGNARE CLOTHES
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 28,809,424
$ 24,209,600
$ 4,599,824
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
MEDICION INICIAL
GRAN CONTRIBUYENTE
TOURNEY
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 17,736,950
$ 14,905,000
$ 2,831,950
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
NO RESPONSABLE DE IVA
TU ESTILO
BUZO NEGRO Y CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 19,443,410
$ 16,339,000
$ 3,104,410
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
MEDICION INICIAL
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
Koketerias
CAMISETA BLANCA CON ESTAMPADO TALLA XL
$ 9,721,110
$ 8,169,000
$ 1,552,110
NO APLICA
NO APLICA
RECONOCIMIENTO INICIAL
CUENTAS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIAL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
IMPUESTO VENTAS POR PAGAR (GENERADO)
CLIENTES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CONVERTIR POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES
VALOR PARCIAL DEBE
$ 28,119,450
$ 689,974
$ 689,974
$ 4,599,824
$ 28,809,424.00
NTE (05/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 28,809,424
$ 28,809,424
DEBE HABER
$ 16,946,720
$ 16,946,720
VALOR PARCIAL DEBE
$ 17,312,158
$ 424,793
$ 424,793
$ 2,831,950
$ 17,736,950.00
NTE (07/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 17,736,950
$ 17,736,950
DEBE HABER
$ 12,415,865
$ 12,415,865
VALOR PARCIAL DEBE
$ 18,977,749
$ 465,662
$ 465,662
$ 3,104,410
$ 19,443,410.00
NTE (15/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 19,443,410
$ 19,443,410
DEBE HABER
$ 5,833,023
$ 5,833,023
VALOR PARCIAL DEBE
$ 9,488,293.50
$ 232,816.50
$ 232,816.50
$ 1,552,110.00
$ 9,721,110.00
NTE (26/12/23)
VALOR PARCIAL DEBE
$ 9,721,110.00
$ 9,721,110.00
DEBE HABER
$ 2,916,333
$ 2,916,333
A (26/12/23)
DEBE HABER
$ 9,721,110
$ 1,552,110
$ 11,273,220
$ 11,273,220 $ 11,273,220
TA KARDEX
DEBE HABER
$ 9,721,110
$ 9,721,110
$ 9,721,110 $ 9,721,110
HABER
$ 4,599,824
$ 24,209,600
$ 28,809,424
HABER
$ 28,809,424
$ 28,809,424
HABER
$ 2,831,950
$ 14,905,000
$ 17,736,950
HABER
$ 17,736,950
$ 17,736,950
HABER
$ 3,104,410
$ 16,339,000
$ 19,443,410
HABER
$ 19,443,410
$ 19,443,410
HABER
$ 1,552,110.00
$ 8,169,000.00
$ 9,721,110.00
HABER
$ 9,721,110.00
$ 9,721,110.00
CLIENTE: SOGNARE CLOTHES
C.C./N.I.T.: 1288658906
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: Bogota- Colombia
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
REFERENCIA
RSS/4654
RSS/4655
REFERENCIA
RSS/4655
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
VALOR TOTAL (En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)
POR CONCEPTO: DEVOLUCIÓN CHEQUE Nº 10
CODIGO
6135
1435
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
CIUDAD: BOGOTÁ
RESOLUCION FACTURACION:
CIIU Y TARIFA ICA
as): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (MCTE)
): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (MCTE)
DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS(MCTE)
OTAL (En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)
C.C./N.I.T.:100437734
PAGO: DE CONTA
CONCE
CONVERTIR POR MAY
MERCANCÍAS NO FABRIC
10
BANCOLOMBIA
666-000008-52
ANTONIO NARIÑO
REVISADO
RETRO SMILE S.A.
NIT: 900592225-3 FACTURA EL
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
TELEFONO: 3043793084
IUDAD: BOGOTÁ
ESOLUCION FACTURACION:
IIU Y TARIFA ICA
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: 3009876545
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 6468999
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO: (601) 2468996
CORREO ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA: 15/10/2023
C.C./N.I.T.:100437734
TE)
PAGO: DE CONTADO
CONCEPTO
CONVERTIR POR MAYOR Y MENOR COSTO
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 0007
CTRÓNICO:
GO: Contado
SUBTOTAL: $ $ 24,209,600
IVA: $ $ 4,599,824
TOTAL: $ $ 28,809,424
SUBTOTAL: $ $ 14,905,000
IVA: $ $ 2,831,950
TOTAL: $ $ 17,736,950
CTRÓNICO:
GO: Contado
SUBTOTAL: $ $ 16,339,000
IVA: $ $ 3,104,410
TOTAL: $ $ 19,443,410
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
SUBTOTAL: $ $ 8,169,000
IVA: $ $ 1,552,110
TOTAL: $ $ 9,721,110
ECHA: 15/10/2023
VALOR $
$ 9,721,110
NOR COSTO
R LA EMPRESA
SUMAS
IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
802.012.828-2
ECHA RECIBIDO: 10/15/2023
APROBADO
X
CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
NOMBRE DE
DIRECCIÓ
CANTIDAD
RELACIÓN DE
7
PAGOS
SI ACEPTA
BANCOLOMBIA
26
RELACIÓN DE
8
PAGOS
SI ACEPTA
BANCOLOMBIA
35
RELACIÓN DE
9
PAGOS
SI ACEPTA
BANCOLOMBIA
TOTAL CHEQUES CONSIGNADO
CIUDAD
BOGOTA
DEPOSIT
VALOR T
DIRECCIÓ
RELACIÓN DE
10
PAGOS
SI ACEPTA
BANCOLOMBIA
DÉBITOS CREDITOS
$ 9,721,110.00
$ 9,721,110
$ 9,721,110 $ 9,721,110
802.012.828-2
CONTABILIZADO
UDAD DÍA MES
5 12
DEPOSITANTE
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
N° DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
RSS/4654
N° DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
RSS/4655
N° DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
RSS/4655
OTAL CHEQUES CONSIGNADOS 9
UDAD DÍA MES
26 12
DEPOSITANTE
VALOR TOTAL
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE
N° DOCUMENTO (FACTURA)
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
$ -
3043793084
VALOR
$ 28,809,424.00
FORMA DE PA
O PARCIAL"
VALOR
$ 28,809,424.00
INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
7
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
RSS/4655
TELEFONO
3043793084
VALOR
$ 17,736,950.00
FORMA DE PA
O PARCIAL"
VALOR
$ 17,736,950.00
INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
8
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
RSS/4655
TELEFONO
3043793084
VALOR
$ 19,443,410.00
FORMA DE PA
O PARCIAL"
VALOR
$ 19,443,410.00
INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
9
AÑO LOCAL X
2023 NACIONAL
C.C. O NIT
0
TELEFONO
3043793084
VALOR
$ 9,721,110.00
FORMA DE PA
O PARCIAL"
VALOR
- $ 9,721,110.00
INSTRUMENTO DE DILIGENCIAM
10
DEVOLUCIÓN DE FACTURA
RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO
CUENTA CORRIENTE X
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
CUENTA CORRIENTE X
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
CUENTA CORRIENTE X
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
NSTRUMENTO DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA CRÉDITO
CUENTA CORRIENTE X
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACIÓN
N°
E DE PAGO
CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
E DE PAGO
CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
E DE PAGO
CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
$
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
N°
E DE PAGO
CUENTA DE AHORRO
NÚMERO DE CUENTA
2567899
NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO
RETRO SMILE S.A.
$
X
CHEQ.BANC.
657678889-088
28,809,424.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
657678889-088
X
CHEQ.BANC.
657678889-088
17,736,950.00
19,443,410.00
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
X
CHEQ.BANC.
657678889-088
9,721,110.00
RECIBIDO DE 7
DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO
1105 CAJA
1305 CLIENTES
5305 FINANCIEROS
RECIBIDO DE 8
DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y SEIS MILLON
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO
1105 CAJA
1305 CLIENTES
5305 FINANCIEROS
RECIBIDO DE 9
DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
LA SUMA DE (en letras) VALOR TOTAL (En letras): DIEZ Y NUEVE MILLO
PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO
1105 CAJA
1305 CLIENTES
5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
CIUDAD BOGOTA
RECIBIDO DE 10
DIRECCIÓN
REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MAQUINA
CHEQUE #
0
CÓDIGO CONCEPTO
1105 CAJA
1305 CLIENTES
5305 FINANCIEROS
N°
D M A
TA FECHA
5 12 2023
En letras): VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (MCTE)
RCANCIA
BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA Cl. 68 Sur #47a-10
CONCEPTO DEBE HABER
$ 28,809,424
CONDICIONADOS
$ 28,809,424 $
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE
N°
D M A
TA FECHA
7 12 2023
En letras): DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (MCTE)
RCANCIA
BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER
$ 17,736,950
CONDICIONADOS
$ 17,736,950 $
RETRO SMILE S.A.
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Regimen: SIMPLE
N°
D M A
TA FECHA
7 12 2023
En letras): DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS(MCTE)
RCANCIA
BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER
$ 19,443,410
$
CONDICIONADOS
$ 19,443,410 $
N°
D M A
TA FECHA
26 12 2023
En letras): NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS (MCTE)
RCANCIA
BANCO SUCURSAL
BANCOLOMBIA RESTREPO
CONCEPTO DEBE HABER
$ 9,721,110
CONDICIONADOS
$ 9,721,110 $
COMPROBANTE DE INGRESOS
N° 7
N° 7
$ $
TE)
SUCURSAL EFECTIVO
Cl. 68 Sur #47a-10
HABER FIRMA Y SELLO
$ 28,809,424
C.C NIT
D M
$ 28,809,424 FECHA
5 12
COMPROBANTE DE INGRESOS
N° 8
N° 8
$ $
CTE)
SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO
$ 17,736,950
C.C NIT
D M
$ 17,736,950 FECHA
7 12
COMPROBANTE DE INGRESOS
N° 9
N° 9
$ $
MCTE)
SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO
$ 19,443,410
C.C NIT
X
D M
$ 19,443,410 FECHA
7 12
COMPROBANTE DE INGRESOS
COMPROBANTE DE INGRESOS
N° 10
N° 10
$ $
SUCURSAL EFECTIVO
RESTREPO
HABER FIRMA Y SELLO
$ 9,721,110
C.C NIT
D M
$ 9,721,110 FECHA
26 12
OS
28,809,424
EFECTIVO
RMA Y SELLO
N°
M A
12 2023
OS
17,736,950
EFECTIVO
RMA Y SELLO
N°
M A
12 2023
OS
19,443,410
EFECTIVO
RMA Y SELLO
N°
M A
12 2023
OS
OS
9,721,110
EFECTIVO
RMA Y SELLO
N°
M A
12 2023
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
CODIGO
111005
210515
SUMAS IGUAES
TABLA DE AMORT
NOMBRE DE LA EMPRESA
BANCO
TIPO DE CREDITO
VALOR
INTERES ANUAL
INTERES MENSUAL
TIEMPO AÑO
TIEMPO MESES
VALOR DE LA CUOTA
(601) 12091229
OASIS 服 S.A.
DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS
DESEM
DESCRIPCION
PRESTAMO DE LIBRE INVERSION
CUENTA DÉBITO
BANCOS NACIONALES $ 600,000,000
CARTAS DE CREDITO
TABLA DE AMORTIZACION
OASIS 服 S.A.
BANCOLOMBIA
LIBRE INVERSION
-$ 600,000,000
8.86%
0.71%
2
24
$ 27,278,894.7
(601) 12091229
NIT: 900592225-3
$ 600,000,000
$ 600,000,000
ABONO A CAPITAL SALDO FINAL
$ 600,000,000
$ 23,018,894.7 $ 576,981,105.3
$ 23,182,328.8 $ 553,798,776.5
$ 23,346,923.4 $ 530,451,853.2
$ 23,512,686.5 $ 506,939,166.6
$ 23,679,626.6 $ 483,259,540.1
$ 23,847,751.9 $ 459,411,788.1
$ 24,017,071.0 $ 435,394,717.1
$ 24,187,592.2 $ 411,207,125.0
$ 24,359,324.1 $ 386,847,800.9
$ 24,532,275.3 $ 362,315,525.6
$ 24,706,454.4 $ 337,609,071.2
$ 24,881,870.3 $ 312,727,200.9
$ 25,058,531.5 $ 287,668,669.4
$ 25,236,447.1 $ 262,432,222.2
$ 25,415,625.9 $ 237,016,596.3
$ 25,596,076.8 $ 211,420,519.5
$ 25,777,809.0 $ 185,642,710.5
$ 25,960,831.4 $ 159,681,879.1
$ 26,145,153.3 $ 133,536,725.8
$ 26,330,783.9 $ 107,205,941.9
$ 26,517,732.5 $ 80,688,209.4
$ 26,706,008.4 $ 53,982,201.0
$ 26,895,621.0 $ 27,086,580.0
$ 27,086,580.0 $ 0.0
$ 600,000,000.0
NOTA CREDITO BANCARIA No. 8645
FECHA: 4/15/2024
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 600,000,000 $ 600,000,000
SUBTOTAL $ 600,000,000
IVA
TOTAL $ 600,000,000
APROBADO
X
MEDICION INICAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD
REGIMEN:
CONCEPTO DE:
POR LA SUMA DE:
MESES
AÑOS
CODIGO
1110
210515
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOM
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
INTERESES
CUOTA FIJA
CODIGO CUENTA
233505 GASTOS FINANCIEROS
1110 BANCOS
CODIGO CUENTA
233505 GASTOS FINANCIEROS
1110 BANCOS
MEDICION INICAL
BANCOLOMBIA
FINANCIERO
PRESTAMO LIBRE INVERSION
$ 6,000,000,000
24
2
CUENTAS
BANCOS
CARTAS DE CREDITO
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
(601) 12091229
OASIS 服 S.A.
DIRECCION: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PAGO PRIMERA CUOTA PRESTAMO
DESCRIPCIÓN
INTERESES
CUOTA FIJA
DÉBITO
$ 23,018,895
BANCOLOMBIA
NIT: 8909039388
SOCIEDAD ANONIMA
Cra. 18 #15-20, Antonio Nariño
(601) 12091229
DÉBITO
$ 23,018,895
DEBE HABER
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
ANCOLOMBIA
NIT: 8909039388 NOTA DEBITO BA
No. 7265
CIEDAD ANONIMA
(601) 12091229
NIT:900592225-3 FECHA:
Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
RIMERA CUOTA PRESTAMO
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 4,260,000.0
$ 27,278,894.7
$ 23,018,894.7
X
ANCOLOMBIA
NOTA DEBITO BA
NIT: 8909039388
No. 7265
CIEDAD ANONIMA
8 #15-20, Antonio Nariño
(601) 12091229
$ 23,018,894.7
X
MEDICION IN
NOMBRE DE LA ENTIDAD
TA DEBITO BANACARIA REGIMEN:
No. 7265
CONCEPTO DE:
CODIGO
233505
4/15/2024 1110
CONTABILIZADO
MEDICION IN
TA DEBITO BANACARIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
No. 7265
REGIMEN:
CONCEPTO DE:
POR LA SUMA DE:
MESES
CONTABILIZADO
MEDICION INICAL
BANCOLOMBIA
FINANCIERO
$ 23,018,895
NOVIEMBRE
CUENTAS DEBE
GASTOS FINANCIEROS $ 23,018,895
BANCOS
$ 23,018,895
DICIEMBRE
HABER
$ 23,018,895
$ 23,018,895
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
DIRECCIÓN: Dg. 40 #13-21 BOGOTA-CHAPINERO
Inserta tu logo CORREO ELECTRONICO:[email protected]
TELEFONO: 3043793084
BANCOLOMBIA
PAGADO A:
CODIGO CONCEPTO
233505 GASTOS FINANCIE
1110 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
OASIS 服 S.A.
NIT: 900592225-3
TELEFONO: 3043793084
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 666-000008-52
SUCURSAL. ANTONIO NARIÑO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CHAPINERO
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 15/04/2024
909039388 VALOR $
CONCEPTO
GASTOS FINANCIEROS
BANCOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
X
C.C. / N.I.T. 90059
FECHA RECIBIDO: 4/15/2024
REVISADO APROBADO
X
CHAPINERO
COMPROBANTE DE EGRESO
[email protected]
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
X
C.C. / N.I.T. 90059
FECHA RECIBIDO: 4/15/2024
REVISADO APROBADO
X
TE DE EGRESO No. 00016
$ 23,018,894.67
DÉBITOS CREDITOS
23,018,895
23,018,895
23,018,895 23,018,895
O
900592225-3
CONTABILIZADO
#REF! #REF!
O
900592225-3
CONTABILIZADO