MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE LOGROSÁN Y ZORITA
(CÁCERES).
ANEJO Nº 8 .- ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN.
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Anejo Nº 8: Estudio de Explotación
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ANEJO Nº 8
ESTUDIO DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN
ÍNDICE
1.-CONDICIONES DEL ESTUDIO
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO
1.2.- DATOS DE PARTIDA
1.2.1.- Caudales de tratamiento
2.- DEFINICIÓN DE COSTOS
3.- COSTOS FIJOS
3.1.- GASTOS DE PERSONAL
3.1.1.- Personal técnico - directivo
3.1.2.- Personal de explotación
3.1.3.- Costos de personal
3.1.4.- Formación Técnica
3.1.5.- Resumen de Costo del Personal
3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3.3.- CANON DE CONTRATACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.4.- OTROS COSTOS FIJOS
3.4.1.- Gastos administrativos
3.4.2.- Coste de laboratorio
3.4.3.- Mantenimiento de vehículos
3.4.4.- Otros gastos de personal:
3.4.5.- Resumen de Otros Costos Fijos
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4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS
5.- COSTOS VARIABLES
5.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES
7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
AÑO ACTUAL
Apéndice 1: Cálculos Eléctricos
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1.-CONDICIONES DEL ESTUDIO
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio técnico - económico, es el de evaluar la repercusión económica que
tendrán todos los gastos producidos para poder realizar con éxito los servicios de:
- MANTENIMIENTO
- CONSERVACIÓN
- EXPLOTACIÓN
De la E.T.A.P. de Logrosán y Zorita (Cáceres).
1.2.- DATOS DE PARTIDA
El presente Estudio de Gastos de Explotación y Mantenimiento se efectúa estableciendo en
función del régimen de consumo anual. La Base de Partida se define con unos caudales de
consumo para el año actual, basándonos en los datos calculados en el Presente Proyecto.
Los datos que han servido como base de partida para la realización del presente Estudio son los
siguientes:
1.2.1.- Caudales de tratamiento
Datos de Consumo Año Actual
Periodo Normal Periodo Estival
Capacidad 144 180,00 m3/dh
Horas de funcionamiento 8 8,00 l/hab.d
Consumo horario: 144 180 m3/hora
Consumo diario: 1.152 1.440 m3/día
Periodo: 305 60 días
Consumo anual temporada: 351.360 86.400 m3/temp.
Producción anual necesaria: 437.760,00 m3/año
Consumo de agua en instalaciones: 3% 13.132,80 m3/año
Producción global de agua a depurar: 450.892,80 m3/año
Regimen de Funcionamiento de la E.T.A.P. (Año Actual)
Caudal nominal de tratamiento adoptado: 180,00 m3/hora
Periodo Normal Periodo Estival
Horas de func. instalaciones: 6,50 8,73 h/día
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2.- DEFINICIÓN DE COSTOS
Los costos de explotacion se expresan en costos por partidas, costos por m3 de agua tratada y
costos totales.
Para el Presente Estudio económico, los costos estimados se agrupan bajo dos conceptos:
1.- Costos fijos.
2.- Costos variables.
Costos fijos: Aquellos producidos independientemente del caudal tratado.
Personal
Conservación y mantenimiento
Canon de Contratación de Energía Eléctrica
Otros costos fijos
Costos variables: Aquellos que están en función del caudal y características del agua,
y de posibles desgastes en elementos de la instalación:
Energía eléctrica
Agua Potable
Reactivos
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3.- COSTOS FIJOS
3.1.- GASTOS DE PERSONAL
Para establecer el personal necesario, se ha supuesto que la E.T.A.P. y conducciones de agua
que nos ocupa, funcionarán de forma autónoma, es decir, sin dependencia de ningún organismo
tanto oficial como municipal. Por lo tanto, el personal seleccionado en este estudio será el
suficiente e imprescindible para el buen funcionamiento y conservación de la E.T.A.P.
El tipo de explotación proyectada, así como la responsabilidad inherente de los procesos de
depuración y los posibles problemas de explotación, condicionan la elección de un Jefe del
Servicio con dedicación total , que será también el encargado de realizar los análisis que se
puedan hacer en planta.
Dadas las características de la Estación Depuradora que se estudia, y su diseño, pensando en las
mínimas intervenciones humanas, tanto en la explotación como en el mantenimiento de la misma,
se considera suficiente el personal que se detalla a continuación:
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3.1.1.- Personal técnico - directivo
Jefe de Planta y Laboratorio: 1,00 Personas
Total personal técnico - directivo: 1,00 Personas
3.1.2.- Personal de explotación
Se establece a continuación el personal de explotación necesario, para el mantenimiento de la
E.T.A.P. Para ello se parte de una jornada laboral de 1776 h/año y se tiene en cuenta que debido
al grado de automatización implantado en las instalaciones, no es necesario permanecer en ellas
durante todas las horas de funcionamiento. Debido a esto, se estiman las horas de permanencia
en función de las labores de mantenimento a realizar y el control que consideramos oportuno para
mantener la calida mínima exigida del agua tratada.
Periodo Normal Periodo Estival
H. de funcionamiento instalaciones: 6,50 8,73 horas/día
Días al año de operación: 305,00 60,00 días/año
H. de operación personal estimadas: 6,00 11,00 horas/día
Operarios por turno: 1,00 1,00 Operarios
Total horas de explotación: 1.830,00 660,00 horas/año
Absentismo laboral (CEOE, 6%): 109,80 39,60 "
Total horas necesarias: 1.939,80 699,60 "
Horas año según convenio: 1.776,00 1.776,00 "
Personal necesario: 1,09 0,39 Personas
Personal necesario de explotación: 1,49 Personas
Personal a Contratar y Cualificación:
Oficial electromecánico: 1,00 Personas
Peón: 1,00 Personas
Total personal de explotación y mantenimiento: 2,00 Personas
Resumen del personal de Planta:
Personal Técnico Directivo: 1,00 Personas
Personal de explotación y mantenimiento: 2,00 Personas
Total personal: 3,00 Personas
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3.1.3.- Costos de personal
Para establecer el costo del personal, tanto técnico - directivo como de explotación, se tiene en
cuenta los salarios reflejados en el Convenio Colectivo de Trabajo perteneciente a las Empresas
de Captación, Elevación y Depuración de Aguas Potables y Residuales de Extremadura. También
se tiene en cuenta el Plus de nocturnidad, debido a que se prevé el funcionamiento nocturno de
las instalaciones para beneficiarnos de las bonificaciones que la compañía suministradora de
electricidad realiza por el funcionamiento durante dichas horas.
Categoría: Ingeniero Téc. o Licenciado.
Número de personas: 1,00 Personas
Función: Jefe de Planta y Laboratorio
Coste anual individual: 23.762,21 €
Coste total: 23.762,21 €/año
Categoría: Oficial electromecánico
Número de personas: 1,00 Personas
Función: Mantenimiento.
Coste anual individual: 19.386,25 €
Coste total: 19.386,25 €/año
Categoría: Peón
Número de personas: 1,00 Personas
Función: Explotación.
Coste anual individual: 16.559,09 €
Coste total: 16.559,09 €/año
Total personal necesario: 59.707,55 €/año
CUADRO RESUMEN DE PERSONAL
Categoría Salario Base S. Social Nº Total
Jefe de Planta y Lab.: 18030,36 5731,85 1,00 23.762,21
Oficial electromec.: 14424,29 4961,96 1,00 19.386,25
Peón: 12320,75 4238,34 1,00 16.559,09
TOTAL: 59.707,55
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3.1.4.- Formación Técnica
partida para la formación
3.1.5.- Resumen de Costo del Personal
Costo del personal........................................................................... 59.707,55 €/año
Formación técnica........................................................................... sin cargo
Total gastos de personal: 59.707,55 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,132 €/m
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3.2.- GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
A.- Mantenimiento de Equipos
Se trata de una de las gestiones más importantes a realizar en las instalaciones, toda vez que la
vida útil, el estado de conservación, el aspecto estético y los rendimientos del conjunto dependen
muy directamente de ello.
Mantenimiento Preventivo
Aceites y grasas: 1.051,77 €/año
Revisiones Centro de Transformación: 360,61 €/año
Repuestos y revisiones generales y ordinarias: 3.005,06 €/año
Pintura: 300,51 €/año
Mantenimiento Correctivo
Reparación equipos mecánicos: 2.103,54 €/año
Reparación equipos eléctricos: 1.502,53 €/año
Total gastos mantenimiento Equipos: 8.324,02 €/año
B.- Mantenimiento de Obra Civil
En el capítulo de gastos de Mantenimiento de obra civil se incluyen los siguientes conceptos:
Obra civil y urbanización: 751,27 €/año
Pintura: 450,76 €/año
Total gastos de mantenimiento obra civil: 1.202,02 €/año
C.- Conservación
Para los gastos de Conservación se valoran los siguientes apartados:
Jardinería: 360,61 €/año
Limpieza: 300,51 €/año
Total gastos de conservación: 661,11 €/año
Total Mantenimiento y Conservación: 10.187,16 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,023 €/m3
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3.3.- CANON DE CONTRATACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El término de potencia de facturación eléctrica se considera como un coste fijo, debido a que no
depende del régimen de funcionamiento de las instalaciones, y por tanto, tampoco del
caudal tratado. Es función de la potencia contratada y la demandada por el usuario.
Las bases de partida para los cálculos y consideraciones realizadas, se encuentran en las tablas
de consumos que se adjuntan, así como en lo dispuesto en el B.O.E. Nº 312 de fecha de 30
de Diciembre de 2.006 , en el cual se establecen las tarifas a utilizar.
El suministro a utilizar será de Media Tensión, teniéndose en cuenta que la instalación se
encuentra en Zona 3, según clasificación realizada en el B.O.E. al que se ha hecho referencia.
El importe correspondiente al Término de potencia, se realizará en función de la Potencia Base de
Facturación, del número de meses y del precio aplicado €/Kw/mes según la tarifa que aconseja.
Potencia eléctrica instalada: 46,95 Kw
Potencia eléct. de func. Sim.: 45,40 Kw
Potencia absorbida: 38,55 Kw
Coeficiente de simultaneidad: 0,85
Potencia resultante: 33,00 Kw
Potencia contratada: 50,00 Kw
Potencia facturada: 33,00 Kw
Coeficiente de simultaneidad real: 1,30
Precio factor potencia: 4,70 €/Kw
Factor de Potencia: 1.860,08 €/año
Total factor potencia: 1.860,08 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,004 €/m3
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3.4.- OTROS COSTOS FIJOS
En este capítulo se valoran los costos varios debidos a la explotación de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable.
3.4.1.- Gastos administrativos
Se valoran en este apartado los costes correspondientes a la apertura de centro de trabajo y a la
gestión administrativa del personal contratado.
Arbitrios, tasas e impuestos: 751,27 €/año
Informes y material de oficina: 300,51 €/año
Gastos de representación: sin cargo
Teléfono y correos: 2.163,64 €/año
Asesoría: 324,55 €/año
Total gastos administrativos: 3.539,96 €/año
3.4.2.- Coste de laboratorio
En este capítulo se detalla el coste correspondiente al material fungible necesario para la
realización de los análisis tanto de los parámetros de control de la planta como los que establece
el Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-
sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público
(Título VI), la periocidad y el número mínimo de toma de muestras, en función de la población
abastecida, a la salida de la planta y/o antes de la entrada en la red de distribución.
Análisis de Control de la Planta:
- Jar-Test: 360,61 €/año
Análisis según legislación vigente:
- E.T.A.P.: 3.305,57 €/año
Total coste de laboratorio: 3.666,17 €/año
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3.4.3.- Mantenimiento de vehículos
Los desplazamientos que se realizasen por motivos laborales, se llevarían a cabo en un vehículo
no adscrito a las instalaciones, cuyo coste de mantenimiento sería:
Kilometraje anual: 6.716,00 km/año
Coste del kilómetro: 0,23 €/km
Coste de Desplazamientos: 1.544,68 €/año
Total mantenimiento de vehículos: 1.544,68 €/año
3.4.4.- Otros gastos de personal:
En este apartado se incluye la reposición de material fungible para las protecciones personales,
revisiones y nuevas cargas para los extintores, revisiones anuales y sustitución de elementos no
fiables.
Así mismo se valora como partida alzada la reposición anual de ropa laboral (buzos, uniformes,
botas, etc.)
Ropa de trabajo: 360,61 €/año
Seguridad e Higiene: 240,40 €/año
Total otros gastos de personal: 601,01 €/año
3.4.5.- Resumen de Otros Costos Fijos
Gastos administrativos.................................................................... 3.539,96 €/año
Coste de laboratorio........................................................................ 3.666,17 €/año
Coste de mantenimiento de vehículos...................................... 1.544,68 €/año
Otro gastos de personal.................................................................. 601,01 €/año
Total otros costos fijos: 9.351,83 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,0214 €/m
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4.-RESUMEN DE COSTOS FIJOS
CONCEPTO Coste Incidenc.
Personal: 59.707,55 0,74
Mantenimiento y conservación: 10.187,16 0,13
Canon de contratación de energía eléctrica: 1.860,08 0,02
Otros costes fijos: 9.351,83 0,12
Total costos fijos ejecución material: 81.106,62 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,1853 €/m
3
RESUMEN DE COSTES FIJOS
59.707,55
60.000,00
50.000,00
40.000,00
Euros
30.000,00
10.187,16
20.000,00 9.351,83
1.860,08
10.000,00
0,00
Personal Mant. y Conserv. Potencia Otros costes fijos
Conceptos
PORCENTAJE DE COSTES FIJOS
Otros costes fijos
Potencia
12%
2%
Mant. y Conserv.
13%
Personal
73%
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5.- COSTOS VARIABLES
Analizando en profundidad los gastos variables es fácil detectar que no sólo dependen del
volumen de agua tratada, sino que también son función de las cargas contaminantes. No
obstante, el contemplar esta posibilidad estaría fuera del objetivo que se busca con el presente
estudio de costes variables, cuya principal misión es dar una clara y realista magnitud económica
de los gastos producidos por la explotación, mantenimiento y conservación.
Se consideran costes variables aquellos que dependen solamente del caudal de agua tratado y,
de manera general, se van a desglosar en los siguientes conceptos:
- Término de Energía
- Dosificación de Reactivos
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5.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Término de energía es función de la energía consumida y medida por el contador, que a su vez
depende del caudal tratado por las instalaciones, motivo por el cual se considera un coste
variable.
La facturación del término de energía va a depender del consumo de "activa" y del precio del Kw
hora establecido previamente por el tipo de tarifa. Sin embargo, se realizarían unos
cálculos erróneos si no se tuviesen en cuenta otros dos factores que intervienen en la facturación
total de energía, estos son:
- Energía Reactiva:
Se prevé bonificación debido a la instalación de equipo de
compensación automática.
- Discriminación Horaria
Se prevé bonificación debido al funcionamiento nocturno de las
instalaciones, siempre que sea posible.
Para determinar los costos producidos por el consumo eléctrico de los equipos electromecánicos,
nos basaremos en las tarifas publicadas en el B.O.E. de 31/12/04, según Real Decreto
'2821/1.998 de 23 de Diciembre, y en las tablas de consumo que se adjuntan.
Tipo de tarifa a utilizar: 2,10
Tipo de discrimanción horaria: 3,00
Precio kwh según tarifa: 0,07 €/Kwh
Precio final del kwh (*): 0,07 €/Kwh
Consumo anual: 66.975,71 Kwh/año
Llano 36.837 Kw/año (Llano)
Punta 6.698 Kw/año (Punta)
Valle 23.442 Kw/año(Valle)
Consumo diario: 183,50 Kwh/d
Consumo horario: 7,65 Kwh/h
(*) Este precio incluye descuento/bonificación por E. Reactiva, discriminación horaria, impuesto
sobre la electricidad y alquiler de equipos de medida.
Costo de energía eléctrica E.T.A.P.: 4.480,58 €/año
Total costo energía eléctrica: 4.480,58 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,0099 €/m3
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5.2.- DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
Se determina a continuación la cantidad de reactivos a dosificar para favorecer el tratamiento y la
calidad del agua depurada. Los productos, dosificaciones, precios e importe final figuran en la
tabla que a continuación se adjunta para cada temporada, teniendo en cuenta que en temporada
baja se han estimado dosificaciones inferiores debido a que se prevé mejor calidad del agua a
tratar.
5.2.1. Temporada Baja
Caudal de Cálculo: 180,00 m3/hora
Funcionamiento de las dosificaciones: 6,50 horas/día
Reactivo Dosis Gasto Precio Total
ppm Kg/día €/Kg €/año
Sulfato de Aluminio 30 35,08 0,07 771,58
Hidróxido Cálcico 10 11,69 0,07 235,76
Polielectrolito 0,2 0,23 2,55 182,18
Permang. Potásico 0,3 0,35 2,52 270,05
Hipoclorito (Preclor.) 6 7,02 0,59 1.260,25
HIpoclorito (Posclor.) 3 3,51 0,59 630,13
TOTAL REACTIVOS TEMPORADA BAJA (€/AÑO): 3.349,96
5.2.2. Temporada Alta
Caudal de Cálculo: 180,00 m3/hora
Funcionamiento de las dosificaciones: 8,73 horas/día
Reactivo Dosis Gasto Precio Total
ppm Kg/día €/Kg €/año
Sulfato de Aluminio 60 94,28 0,07 407,98
Hidróxido Cálcico 20 31,43 0,07 124,66
Polielectrolito 0,4 0,63 2,55 96,33
Permang. Potásico 2 3,14 2,52 475,97
Hipoclorito (Preclor.) 12 18,86 0,59 666,36
HIpoclorito (Posclor.) 8 12,57 0,59 444,24
TOTAL REACTIVOS TEMPORADA ALTA (€/AÑO): 2.215,53
Costo anual dosificación de reactivos: 5.565,49 €/año
Repercusión en m3 de agua: 0,012 €/m
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6.- RESUMEN DE COSTOS VARIABLES
CONCEPTO Coste Incidencia
Energía eléctrica: 4.480,58 0,45
Dosificación de reactivos: 5.565,49 0,55
Total gastos variables: 10.046,07 €/año
Repercusión en el m3 de agua: 0,0229 €/m3
RESUMEN DE COSTES VARIABLES
4.480,58
6.000,00
5.000,00
4.000,00 5.565,49
Euros
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
E. Eléctrica Reactivos
Conceptos
PORCENTAJE DE COSTES VARIABLES
Reactivos
55%
E. Eléctrica
45%
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7.- RESUMEN TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
AÑO ACTUAL
Total Presupuesto Costes Fijos: 81.106,62 0,89
Total Presupuesto Costes Variables: 10.046,07 0,11
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 91.152,69 €/año
Repercusión en el m3: 0,208 €/m3
BALANCE DE INCIDENCIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO
CONCEPTO COSTE INC.
Personal: 59.707,55 0,66
Mantenimiento y conservación: 10.187,16 0,11
Canon de contratación de energía eléctrica: 1.860,08 0,02
Otros costes fijos: 9.351,83 0,10
Energía eléctrica: 4.480,58 0,05
Dosificación de reactivos: 5.565,49 0,06
RESUMEN FINAL DE COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
59.707,55
60.000,00
50.000,00
40.000,00 4.480,58
Pesetas
30.000,00
10.187,16 9.351,83
20.000,00
1.860,08 5.565,49
10.000,00
0,00
Conserv.
Potencia
Personal
Otros costes
E. Eléctrica
Reactivos
Mant. y
fijos
Conceptos
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Apéndice 1: Cálculos Eléctricos
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LISTADO DE MOTORES Y CONSUMOS ENERGÉTICOS.
Se adjunta a continuación la tabla de motores así como sus consumos energéticos, según el modo de operaren la instalación.
Para determinar los consumos energéticos, se establecen las horas de funcionamiento medias a lo largo de todo el año
(LAS DOS TEMPORADAS), teniéndose en cuenta las posibles interrupciones que pudiera haber en el transcurso del mismo.
E.T.A.P. DE LOGROSÁN Y ZORITA(Cáceres).
Equipo UD F R CV KW KWa Horas Consumo
Caudalimetro electromagnético 1 1 0 0,10 0,07 0,06 24,0 1,5
Bomba recuperación agua de lavado. 1 1 0 2,00 1,47 1,25 1,0 1,3
Electroagitador rápido cámara de mezcla 1 1 0 2,00 1,47 1,25 7,0 8,8
Electroagitador cámara de floculación 1 1 0 0,50 0,37 0,31 7,0 2,2
Motor turbina decantador 1 1 0 1,00 0,74 0,63 24,0 15,0
Electrovalvula purga decantador 4 4 0 0,10 0,07 0,25 0,5 0,1
Medidor de pH 1 1 0 0,07 0,05 0,04 24,0 1,1
Medidor de temperatura 1 1 0 0,07 0,05 0,04 24,0 1,1
Bomba de lavado filtros 1 1 0 15,00 11,04 9,38 3,0 28,2
Soplantes de lavado de filtros 1 1 0 10,00 7,36 6,26 3,5 21,9
Caudalímetro agua de lavado 1 1 0 0,10 0,07 0,06 3,0 0,2
Caudalímetro aire de lavado 1 1 0 0,10 0,07 0,06 3,5 0,2
Caudalímetro recuperación agua de lavado 1 1 0 0,10 0,07 0,06 1,0 0,1
Electroválvulas de entrada de agua a filtración 3 3 0 0,10 0,07 0,19 24,0 4,5
Electroválvulas de salida de agua de filtración 3 3 0 0,10 0,07 0,19 24,0 4,5
Electroválvulas de entrada de agua de lavado 3 3 0 0,10 0,07 0,19 24,0 4,5
Electroválvulas de salida de agua de lavado 3 3 0 0,10 0,07 0,19 24,0 4,5
Electroválvulas de entrada de aire de lavado 3 3 0 0,10 0,07 0,19 24,0 4,5
B. Dosif. SULFATO + variador de frecuencia 1 1 0 0,40 0,29 0,25 7,0 1,8
Agitador cuba 1 1 0 2,00 1,47 1,25 0,1 0,1
Detector de nivel en cuba 1 1 0 0,10 0,07 0,06 24,0 1,5
B. Dosif. cal. + variador de frecuencia 1 1 0 0,40 0,29 0,25 1,0 0,3
1 1 0 0,50 0,37 0,31 1,0 0,3
Agitador cuba 1 1 0 0,75 0,55 0,47 7,0 3,3
Detector de nivel en cuba 1 1 0 0,10 0,07 0,06 24,0 1,5
1 0 0,25 0,18 0,16 24,0 3,8
1 0 0,25 0,18 0,16 24,0 3,8
B. Dosif. HIPOCLORITO EN PRECLORACION + variador de fre 2 2 0 0,50 0,37 0,63 0,0 0,0
B. Dosif. HIPOCLORITO EN POST-CLORACION + variador de 2 2 0 0,50 0,37 0,63 24,0 15,0
B. Dosif. POLIELECT. + variador de frecuencia 1 1 0 0,40 0,29 0,25 7,0 1,8
Agitadores + detectores. 2 2 0 0,90 0,66 1,13 0,1 0,1
B. Dosif. PERMANGANATO + variador de frec. 1 1 1 0,40 0,29 0,25 7,0 1,8
Agitador cuba 1 0 0 0,50 0,37 0,00 7,0 0,0
Detector de nivel en cuba 1 0 0 0,10 0,07 0,00 24,0 0,0
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E.T.A.P. DE LOGROSÁN Y ZORITA(Cáceres).
Equipo UD F R CV KW KWa Horas Consumo
Grupo presión 2 2 0 4,00 2,94 5,00 2,0 10,0
Compresores 1 0 0 2,00 1,47 0,00 1,0 0,0
Ventiladores extractores 4 4 0 0,50 0,37 1,25 7,0 8,8
Medidores de caudal a depósitos 2 2 0 0,20 0,15 0,24 12,0 2,8
Medidores de nivel en depósitos 3 3 0 0,20 0,15 0,34 5,0 1,7
Medidores de nivel en depósitos 2 2 0 0,20 0,15 0,25 24,0 6,0
Iluminacion interior+ tomas corriente ETAP 1 1 0 5,00 3,68 3,13 0,1 0,3
Iluminacion exterior ETAP 1 1 0 3,00 2,21 1,88 8,0 15,0
TOTAL E.T.A.P.: 64,00 63,00 1,00 54,79 40,33 38,55 485,80 183,50
Consumo Medio Anual (Kwh/año): 66.975,71
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E.T.A.P. DE LOGROSÁN Y ZORITA(Cáceres).
CONSUMO AÑO(KWH): 66.976 KWH/AÑO
Potencia instalada: 47 kw
[Link] funcionamiento: 45
Potencia absorbida: 39 kw
[Link] simultaneidad: 0,85
Potencia resultante: 33 kw
Potencia contratada: 50 kw
Coeficiente de simultaneidad real: 1,30
RATIOS DE CONSUMO GLOBAL
kwh/ m3 agua depurada: 0,149 kwh/m3
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MODELO DE FACTURACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA
E.T.A.P. LOGROSÁN Y ZORITA Mes /año:
Datos referentes al Contrato de suministro
Tarifa: 2,1
Tipo DH: 3
Modo facturación: 2
Potencia: 50 Kw
Consumo
Nº Contador Tipo Desde Hasta Constante Ajuste Consumo
Fecha Lectura Fecha Lectura Demanda
F. LLANO 0 30,697 100,0 3.069,72 Kwh
F. PUNTA 0 5,581 100,0 558,13 Kwh
F. VALLE 0 19,535 100,0 1.953,46 Kwh
F. MAXIM 0 0,330 100,0 33,00 Kw
F. REACT 0 8,372 100,0 837,20 KVArh
Facturación
Conceptos Euros
(1)
1. Término de potencia
Llano 42,5Kw x 1 mes x 4,697183 €/Kw mes 155,01
3069,72Kwh x 0% 2. Término de energía
Punta 5581,31 Kwh x 0,071749 €/Kwh 400,45
558,13Kwh x 70% 3. Comp. reactiva (factor potencia 0,99)
Valle -3,7% sobre/555,46 € -20,55
(1)
1953,46Kwh x -43% 4. Comp. discriminación horaria
-449,3Kwh x 0,071749 €/Kwh -32,24
- 449,3 Kwh 5. Impuesto sobre Electricidad
4,864% sobre/502,67 x 1,05113 25,72
IVA 16% sobre/528,39 No se Incluye
Importe 528,39
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