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Iva General

Este documento es un formulario para declarar el Impuesto al Valor Agregado en Guatemala. Contiene instrucciones, secciones para ingresar información sobre operaciones locales y de exportación/transferencia del contribuyente, y cálculos para determinar el impuesto a pagar.

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19/4/24, 12:19 Catalogo

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En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

IVA GENERAL SAT-2237


Release 1

Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes Número de Formulario


que realizan operaciones locales, de exportación y/o
Número de Acceso
transferencia. Declaración jurada y pago mensual.
42 372 870 819
497 944 468
Número de Contingencia
1 de 4: En preparación

Aclaraciones

¿Quiénes pueden utilizar este formulario?


Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de
exportación y/o transferencia.

¿Cómo se usa este formulario?


• Ingrese el NIT del contribuyente.
• Seleccione el período a declarar.
• Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione Si en ¿Realiza operaciones de exportación
y/o transferencia?.
• Llene las casillas que correspondan.
• Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón “Imprimir SAT-2000”.
Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
• Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.

¿Cómo ingresar la información de proveedores?


• Ver instructivo
• El apartado de proveedores es para períodos de Enero 2019 en adelante.

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE *


Ej. 22255559

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

MES

AÑO 2024

¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?


Si

Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia

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3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES BASE DÉBITOS

Ventas exentas y servicios exentos

Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales

Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el


Decreto No. 29-89 y sus reformas

Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más


anteriores al del año en curso

Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del


0
año siguiente o anterior al del año en curso

Ventas gravadas 0

Servicios gravados 0

Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS 0 0

5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES


Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas
y los recibos de pago de derechos de importación,
BASE CRÉDITOS
se pueden informar como máximo en los dos meses
inmediatos siguientes del período impositivo al que
correspondan.

Compras de medicamentos genéricos, alternativos y


antirretrovirales

Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes

Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal

Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más


anteriores al del año en curso

Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del


0
año siguiente o anterior al del año en curso

Compras de combustibles 0

Otras compras 0

Servicios adquiridos 0

Importaciones de Centro América 0

Adquisiciones con FYDUCA 0

Importaciones del resto del mundo 0

Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso


0
productivo

Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el


0
proceso productivo

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19/4/24, 12:19 Catalogo

IVA conforme constancias de exención recibidas

Remanente de crédito fiscal del período anterior

Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS 0 0

7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR

Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones locales (Créditos mayor que Débitos) 0

Crédito fiscal por operaciones de exportación y/o transferencia (Créditos mayor que Débitos) 0

IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones locales 0

IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones de


0
exportación y/o transferencia

Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones de exportación y/o transferencia 0

SALDO DEL IMPUESTO 0

Remanente de retenciones del IVA del período anterior

(-)
Acreditamiento
en cuenta
Número Monto
bancaria del
Resolución acreditado
remanente de
retención de
IVA

(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período 0

(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar

Saldo de retenciones para el período siguiente 0

IMPUESTO A PAGAR 0

8. INDICADORES COMERCIALES

Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos 0

Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos 0.00

9.1 CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS

Facturas (incluir las anuladas)

Factura y Declaracion Unica Centroamericana FYDUCA

Constancias de exención

Constancias de adquisición de insumos de producción local

Constancias de retención de IVA

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Facturas especiales

Notas de crédito

Notas de débito

9.2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS

Valor de las notas de crédito del período

Valor de las notas de débito del período

10. RECTIFICACIÓN (opcional)


(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)

Número de formulario SAT-2237 que se rectifica


Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a
corregir. Ejemplo 12345678901

(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores

(=) Impuesto a pagar 0.00

(=) Impuesto a favor del contribuyente 0.00

11. ACCESORIOS
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)

Fecha máxima de pago sin accesorios


Fecha de vencimiento según calendario tributario

¿Cúando presentará esta declaración?


Si el pago lo realizará después del , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles
19/04/20
contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y
deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)

(+) Multa por omisión

(+) Multa por rectificación

(+) Intereses

(+) Mora

(=) Accesorios a pagar 0.00

TOTAL A PAGAR 0.00

12. CONTADOR

NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente

13. CÓDIGOS

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19/4/24, 12:19 Catalogo

Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales

Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los
contribuyentes clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).

A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo
legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.
B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito
de perjurio.

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VALIDAR

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