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Factura Kolbi Hogar - Abril 2024

El documento es una factura de servicios hogar que detalla los consumos y pagos del cliente entre marzo de 2024. La factura incluye el valor a pagar de $244,614 por los servicios, e indica que los servicios serán suspendidos el 16 de abril si no se realiza el pago.
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Factura Kolbi Hogar - Abril 2024

El documento es una factura de servicios hogar que detalla los consumos y pagos del cliente entre marzo de 2024. La factura incluye el valor a pagar de $244,614 por los servicios, e indica que los servicios serán suspendidos el 16 de abril si no se realiza el pago.
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Ana Cristina Pino Lopez


SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 14/04/2024
ABRIL/2024
CICLO: 27
198609

Hola, Ana Cristina Pino Lopez


TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar


Fecha expedición factura: 2024-03-24
0000000054819607001259901-27-000000000144

(null) ESTRATO: 4

Datos de envío y pago Valor total a pagar:


C* CC/NIT: 43866489
D*

S*
CL 49 F CR 87 -125 (INTERIOR 9901 )
Medellín-Antioquia
$244,614.00
Contrato: 19572594 Paga con este número

C* Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo Valor mensual de tu plan $ 134,568.52


Descuentos aplicados $ -15,874.97

cufe: a4c875eacc8e4f0d9541b1a61b3e3f69e85176b5cf05564d4440797a1df97a2073347c60078551675f08e5f957c560ce
R* Referente de pago: 9534335056-12
Servicios Adicionales $ -0.24
Fecha limite de pago:
Saldo meses anteriores $ 125,920.69

INMEDIATO
El 16 de Abril de 2024 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el
pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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Rq88:J9KC8q9FBqc6IUHBflpw2pYCGW7HVH58
kwqVzz6WT7b2FEKpp3SGAIgLtG9RnrSKVcgVR
8tXHnrGr1dN8NvsWPTHIfxrvN5fAGJ:EnvJHZ
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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

ZlXZZHWgRroIyHcJUIhLrz5IVw4wi6rBbcW0Z
zzzPz0Pt0ttPzz0t0PP0tP0Pzt0000zztP0zP
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 500 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de
Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU101102386. Fecha expedición factura: 2024-03-24 a
las [Link]-05:00

Contrato: 19572594 Referente de pago: 9533551756-56


CC/NIT: 43866489
}²JZgj1$5!q5¦BX2YY²H!-7@²§59$0±~
Pago Mínimo $ 122,231.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
Código }²JZgj1$5!q5¦BX2YY²H!-7@²§59$0±~
recaudo (415)7707316032000(8020)953355175656(3900)122231(96)20240315
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 19572594 Referente de pago: 9534335056-12 200


CC/NIT: 43866489

PagoTotal $ 244,614.00 }²JZgj1$5!q5¦CBSY-²H!9O/²§59%/M~


Fecha limite de pago: 14 de Abril de 2024
}²JZgj1$5!q5¦CBSY-²H!9O/²§59%/M~
(415)7707316032000(8020)953433505612(3900)244614(96)20240414
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tu Factura de este mes $ 244,614.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 marzo al 31 marzo


Internet Internet 100mb $ 73,900.00 $ 14,041.00 $ 87,941.00
Internet Descuento Comercial $ -9,726.87 31/03/2024 $ -1,848.11 $ -11,574.98
SubTotal $ 64,173.13 $ 12,192.89 $ 76,366.02

Telefonía del 01 marzo al 31 marzo

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 371.62 $ 2,327.54


Impuesto telefónico $ 1,300.00 $ 0.00 $ 1,300.00
SubTotal $ 3,255.92 $ 371.62 $ 3,627.54

Televisión del 01 marzo al 31 marzo

Televisión Tigo avanzadohd $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98


Televisión Descuento Comercial $ -3,613.44 30/04/2024 $ -686.55 $ -4,299.99
SubTotal $ 32,521.00 $ 6,178.99 $ 38,699.99

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ -0.24 $ $ $ -0.24

Si realizaste pagos después del 25 de MARZO, consulta el valor actualizado en [Link]


Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 122,231.00


Interes por mora $ 3,105.51
Interés de mora del iva $ 563.42
Int mora imp mpal $ 20.76
Total saldos meses anteriores $ 125,920.69

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 234 28 49 Telefonía - (604) 234 28 49 Televisión 120711336 Internet 211205968
Dirección de instalación CL 49 F CR 87 -125 (INTERIOR 9901 ) Histórico consumo de voz CL 49 F CR 87 -125 (INTERIOR 9901 ) CL 49 F CR 87 -125 (INTERIOR 9901 )
Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Marzo Al 31 Marzo Del 01 Marzo Al 31 Marzo
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 MARZO 31 MARZO 31 MARZO
Valor último pago realizado $1,628.00 $38,998.00 $76,976.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,327.54 $42,999.98 $87,941.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 500 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos SEP OCT NOV DIC ENE FEB N/A N/A
0
Interés mora 2.42% 2.42% 2.42%
Estrato 4 4 4

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450

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