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Acta de Almacen

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Acta de Almacen

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ACTA DE RECEPCIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE

COMPUTO

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 18.00 horas del día 27 de


Diciembre 2012, presente el Comandante PNP. Rene ESPINOZA
CERVANTES Jefe del Estado Mayor, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el SOS. PNP. Carlos RENTERIA ANTON,
encargado del almacén de esta DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar el equipo de computo, de conformidad al Memorandum
Nro.188-12-REGPOSUR-DIRTEPOL-PNP-M/OFAD-LOG del 26DIC12 y
pedido comprobante de salida Nro. 130-12-OFAD-LOG de fecha 26DIC12,
conforme al siguiente detalle:

 UNA (01) Computadora Compatible CASH LOGIC TECH s/n. 1808S-


79, INTEL CORE 15 3470 3.2 GHZ NOTHERBOARD, ASUS PSH77-M.
4GB DDR3, HD SEAGATE 500GB. MULTIGRABADOR LG DVD, CD
24X + (02 CD).

 UN (01) Monitor LED S19B150NS SANSUNG 18.5 N/S.


ZWQ1HTHC708412.

 UN (01) Teclado Multimedia y MOUSE OPTICO Logic TECH.

 UN (01) Parlante SHALION (MOD 2009 Y S618),

 UNA (01) Funda.

 UN (01) PAD.

 UN (01) Estabilizador de 1.0 KVA MOD. FX-E-1000 ESTADO SOLIDO


(ELISE) N/SERIE. 12057337.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en CUADRUPLICADO (04)


Ejemplares, Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la
presente diligencia, firmándola a continuación en razón de su
conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CMDTE. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 10.00 horas del día 23 de Enero
del 2013, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el SOS. PNP. Carlos RENTERIA ANTON,
encargado del almacén de esta DIRTEPOL. Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de escritorio y de limpieza, correspondiente al mes de
AGOSTO-2012, de conformidad al pedido de comprobante de salida Nro.
57-13-OFAD-LOG, de fecha 16ENE13. conforme al siguiente detalle:

1- UN (01) Archivador de palanca lomo ancho.


2- Un (01) cuaderno cuadriculado A-5 X 92 Hojas.
3- Un (01) Cuaderno Cuadriculado A-4 x 92 hojas.
4- UN (01) Engrapador Metálico M-222 Artesco.
5- Tres (03) perforadores ( 2 espigas ).
6- Seis (06) Papel Bond D/ 56-a-4 X 1000 Unidades.
7- Cuatro (04) papel Bond 75 GRS. X 500 Unidades.
8- Un (01) papel carbón x 100 Unidades.
9- Veinte (20) papel copia 35 GRS A-4 X 500 Unidades.
10- Tres (03) Tampones color negro.
11- Tres (03) Tampones color rojo
12- Tres (03) Tintas para tampón negro
13- Tres (03) Tintas para tampón rojo.
14- Un (01) forro de plástico
15- Un (01) Borrador D/Caucho para tinta y lápiz.
16- Un (01) Lápiz madera con borrador
17- Cuadro (04) bolígrafo negro
18- Cuadro (04) bolígrafo rojo
19- Cuatro (04) desinfectantes pino kaz
20- Dos (02) Aromatizantes de ambientador aerosol sapolio
21- Cuatro (04) escobillones de Nylon para piso escobón
22- Un (01) jabón tocador.
23- Seis (06) papel higiénico blanco elite
24- Dos (02) recogedores de basura plástico rey
25- Una (01) caja de grapas 26/6 x 1000 unidades
26- Una (01) papelera de plástico para baño rey
27- Un (01) limpiador de computadoras Spray 360ML Premio
28- Ocho (08) desodorantes en pastilla P/Baño Karina
29- Diez (10) ácidos muriáticos destro rey
30- Dos (02) detergente grande x 900 GR Ace.
31- Doce (12) legías fortaleza

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 11.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.
............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQUEGUA ENCARGADO LOGÍSTICA EM

Vo Bo

Marco A. SOTELO VASQUEZ


CRNL PNP
Director Territorial Policial Moquegua

ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 18.00 horas del día 20 de Marzo
del 2013, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el CAP PNP. Henry MEZA VELIZ Jefe del
departamento de Logística de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de escritorio, mediante Pecosa Nro.0267 y 0272 de
fecha DICIEMBRE 2012, de conformidad al comprobante de salida Nro. 86-
2013-OFAD-LOG de fecha 19MAR13 Y Memorándum /Múltiple Nro.03-2013-
REGPOLSUR-DIRTEPOL-MOQ/OFAD-ULE del 19MAR13. conforme al
siguiente detalle:

1- Cuatro (04) Archivador de palanca lomo ancho.


2- Dos (02) cuaderno cuadriculado A-5 X 92 Hojas.
3- Quince (15) Cuaderno Cuadriculado A-4 x 92 hojas.
4- Dos (02) Libros de Actas empastados OD/75 GRX200 Hojas.
5- Un (01) engrapador Metálico M 222 Atasco
6.- Un (01) perforadores ( 2 espigas ).
7- Dos (02) Grapas 26/6 x 1000 Unidades
8.- Seis (06) Papel Bond D/ 56-a-4 X 1000 Unidades.
9- Veintiocho (28) papel Bond 75 GRS. X 500 Unidades.
10- Seis (06) papel carbón x 100 Unidades.
11- Siete (07) papel copia 35 GRS A-4 X 500 Unidades.
12- Dos (02) Tampones color negro.
13- Un (01) Tampones color rojo
14- Dos (02) Tintas para tampón negro
15- Una (01) Tintas para tampón rojo.
16- Un (01) papel continúo 9x2 x 500 unidades
17- Un (01) papel continúo 14x2 x 500 unidades
18- Un (01) papel continúo 14x3 x 500 unidades
19- Cuatro (04) forro de plástico
20- Ocho (08) bolígrafo negro
21- Ocho (08) bolígrafo rojo
22- Nueve (09) clip metálico x 100 unidades
23- Un (01) fastener metálico x 50 unidades
24- Dieciséis (16) cartulinas satinada D/150 x 50 unidades
25- Veintidós (22) papel lustre colores variados T/150 cm x 65 cm
26- Dos (02) fólderes manila sin refuerzo T-A 4x25 unidades
27- Dos (02) COLA SINTETICA Fco x 250 GR.
28- Un (01) Saca grapas metálico
29- Dos (02) correctores liquido tipo bolígrafo
30- Una (01) Regla de plástico T.30 cm con cristal
31- Una (01) Tijera metálica c/ mango plástico

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 20.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQUEGUA ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 10.00 horas del día 30 de Mayo del
2013, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. José FIGUEROA
QUEYPO Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió
a recepcionar útiles de escritorio, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro.122-13-REGPOSUR-DIRTEPOL-M/OFAD-ULE del 29MAY2013
Y Memorándum Nro.138-2013-REGPOLSUR-DIRTEPOL-MOQ/OFAD-ULE
del 29MAY13. conforme al siguiente detalle:

1- Cinco (05) Archivador de palanca lomo ancho.


2- Tres (03) Cuadernos Cuadriculados A-5 x 92 JUSTUS
3- Un (01) engranpador metálico warrior.
4- Dos (02) peforador c.50 hojas.
5- Ocho(08) Grapas 26/6 x 5000 unidades Artesco
6- Diez (10) Grapas 26/6 x 5000unoidades Layconsa
7.- Veinticuatro (24) Papel Bond D/56 A-4 x 1000 unidades
8.- Treinta (30) Papel Bond 75 Grs. X 500 unidades
9.- Doce (12) papel carbón x 100 unidades
10- Quince (15) Papel Copia 35 grs A-4 x 1000 unidades
11- Ocho (08) tampón color negro
12- Ocho (08) tampón color rojo
13- Ocho (08) tinta para tampón negro
14- Ocho (08) tinta para tampón rojo.
15- Doce (12) borradores grandes
16- Doce (12) Clip metálico x 100 unidades
17- Dos (02) Fastener metálico x 50 unidades
18- Catorce (14) papel lustre verde
19- Cuatro (04) folder manila A-4 (PAQ)
20- Doce (12) sobres manila T A-4 (PAQ 50)
21- Doce (12) sobres manila TA-5 (PAQ 50)
22- Cinco (05) cola sintética Fco x 250 GR.
23 Un (01) sacagrapas metálico
24- Nueve (09) correctores liquido T/bolígrafo
25- Tres (03) regla de platico T 30 cm Cristal
26- Una (01) Tijera metálica c/mango plástico
27- Un (01) papel continúo 14x3 (PAQ 500)
28- Un (01) papel continuo 9x2 (PAQ 500)
29- Dos (02) papel continuo 14x2 (PAQ 500)
30- Seis (06) cintas impresora grande EPSON SO15335
31- Dos (02) forro de plástico ecofan
32- Dos (02) plumones Resaltador
33- Siete (07) cuadernos cuadriculados A-4 x 92 JUSTUS
34- Dos (02) cuadernos Emp. Cuadriculado A-5 x 100 hojas
35- Cuatro (04) cuadernos Emp. Cuadriculado A-5 x 200 hojas
36- Dos (02) libros de actas Emp. Cuadriculado x 200 hojas
37- Dos (02) libro de actas Emp. Rayado x 200 hojas
38- Veintidós (22) lápiz de madera 2/B
39- Treinta idos (32) bolígrafo negro
40- Treinta idos (32) bolígrafo rojo
41- Cuatro (04) toner Fotocop KONICA Minolta 160

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 12.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQUEGUA ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 10.00 horas del día 25 de Octubre
del 2013, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. José FIGUEROA
QUEYPO Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió
a recepcionar útiles de limpieza, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro.186-13-REGPOSUR-DIRTEPOL-M/OFAD-LOG del 23 OCT2013
conforme al siguiente detalle:

1- ONCE (11) DESINFECTANTE PINO X LITRO MR BRILLO.


2- DIEZ (10) AROMATIZANTE DE AMBIENTADOR EN AEROSOL X 360
ML SAPOLIO.
3- UN (01) ESCOBILLON DE NYLON PARA PISO PROLISMO
4- CUARENTA (40) JABON DE TOCADOR X 91 NIVEA
5- CUARENTA (40) PAPEL HIGIENICO ELITE
6- UN (01) RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO DURAPLAST.
7- DOS (PAPELERAS DE PLASTICO PARA BAÑO Nro.20 REY
8- TRES (03) LIMPIADOR DE COMPUTADORAS EN SPRAY X 360 ML
PREMIO.
9- DOS (02) FRANELA DE COLOR VERDE S.J.
10- OCHO (08) DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO X 60 GR
MR. CLEANER.
11- DIEZ (10) ACIDO MURIATICO X LITRO MR. BRILLO.
12- OCHO (08) DETERGENTE GRANULADO EN BOLSA X 900 GR ARIEL
13- NUEVE (09) LEJIA X LITRO MR. BRILLO.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 11.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

............................................... ...................................................
René ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQUEGUA ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 18.00 horas del día 12 de


Diciembre 2013, presente el Coronel PNP. Rene ESPINOZA CERVANTES
Jefe del Estado Mayor, el SOS. PNP. Domingo GARCIA ESPINOZA,
encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la DIRTEPOL PNP.
Moquegua, ante el SOS. PNP. Sixto ARCE ALVAREZ, encargado del
almacén de esta DIRTEPOL Moquegua, se procedió a recepcionar el
equipo de computo, de conformidad al Oficio Nro.280-13-REGPOSUR-
DIRTEPOL-MOQ/OFAD-LOG del 12DIC13 y comprobante de salida Nro.
243-13-OFAD-LOG de fecha 12DIC13, conforme al siguiente detalle:

 UN (01) CPU Marca LENOVO, modelo M92P32093Q6, Serie


Nro.SMJ54XY6.

 UN (01) Monitor LED Marca Lenovo modelo LT2013S 60ABAAR-1-


US SERIE SV5003378.

 UN (01) Estabilizador Marca EILSE modelo FX-E1000 Serie


Nro.13057178.

 UN (01) Impresora matriz de punto marca EPSON, Modelo LX-350


S11SS24011 Serie Q76Y005637.

 UN (01) teclado marca Lenovo, serie KU-0225.

 UN (01) Mouse, marca Lenovo.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRIPLICADO (03)


Ejemplares, Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la
presente diligencia, firmándola a continuación en razón de su
conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 18.00 horas del día 12 de


Diciembre 2013, presente el Coronel PNP. Rene ESPINOZA CERVANTES
Jefe del Estado Mayor, el SOS. PNP. Domingo GARCIA ESPINOZA,
encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la DIRTEPOL PNP.
Moquegua, ante el SOS. PNP. Sixto ARCE ALVAREZ, encargado del
almacén de esta DIRTEPOL Moquegua, se procedió a Instalar+ el equipo
de computo, de conformidad al Oficio Nro.280-13-REGPOSUR-DIRTEPOL-
MOQ/OFAD-LOG del 12DIC13 y comprobante de salida Nro. 243-13-OFAD-
LOG de fecha 12DIC13, conforme al siguiente detalle:

 UN (01) CPU Marca LENOVO, modelo M92P32093Q6, Serie


Nro.SMJ54XY6.

 UN (01) Monitor LED Marca Lenovo modelo LT2013S 60ABAAR-1-


US SERIE SV5003378.

 UN (01) Estabilizador Marca EILSE modelo FX-E1000 Serie


Nro.13057178.

 UN (01) Impresora matris de punto marca EPSON, Modelo LX-350


S11SS24011 Serie Q76Y005637.

 UN (01) teclado marca Lenovo, serie KU-0225.

 UN (01) Mouse, marca lenovo.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRIPLICADO (03)


Ejemplares, Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la
presente diligencia, firmándola a continuación en razón de su
conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 11.00 horas del día 17 de


Diciembre del 2013, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado
Mayor de la Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo
GARCIA ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de
la DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. José FIGUEROA
QUEYPO Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió
a recepcionar útiles de escritorio, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro. 277-OFAD-LOG de fecha 17DIC2013. conforme al siguiente
detalle:

1- SESENTA Y OCHO (68) Papel Bond 56 grs. X 1000 Unidades


2- SESENTA (60) Papel Bond 75 grs. X 500 Unidades
3- TREINTA Y SEIS (36) Papel carbón 75 grs X 500 Unidades
4- CUARENTA (40) Papel copia X 1000 Unidades

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 12.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

............................................... ...................................................
Rene ESPINOZA CERVANTES Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQUEGUA ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE EQUIPO DE
COMPUTO

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 15.00 horas del día 24 de Marzo
2014, presente el SOS. PNP. Domingo GARCIA ESPINOZA, encargado de
Logística del Área de Estado Mayor de la DIRTEPOL PNP. Moquegua, en
cumplimiento al M/M Nro.03-14-REGPOSUR-DIRTREPOL-M/OFAD-LOG, de
fecha 24MAR2014, se procedió hacer entrega a la Teniente PNP. Kelly
GAMARRA PEÑALVA Jefe del Departamento los Halcones de la
DIRTEPOL Moquegua, un equipo de cómputo de conformidad al
siguiente detalle:

 UN (01) CPU Marca LENOVO, serie LKYGG3.

 UN (01) Monitor Marca Lenovo Serie 1S6307BTEV114973.

 UN (01) teclado marca Lenovo, serie 0042476.

 UN (01) Mouse, marca Lenovo, serie 23353202.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRIPLICADO (03)


Ejemplares, Siendo las 18.00 horas del mismo día se dio por concluida la
presente diligencia, firmándola a continuación en razón de su
conformidad.

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

............................................... ...................................................
Kelly GAMARRRA PEÑALVA Domingo GARCIA ESPINOZA
TNTE. PNP. SOS. PNP.
JEFE DPTO-LOS HALCONES. ENCAR LOGÍSTICA .EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 17.00 horas del día 13 de Mayo del
2014, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. Sergio LUQUE
CRUZ Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de escritorio, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro. 79-OFAD-LOG de fecha 17MAY2014. conforme al siguiente
detalle:

1- TRES (03) Cintas para impresora Chica EPSON 8750


2- CUATRO (04) Cintas para impresora Grande EPSON LQ-2090
3- DOS (02) Toner Fotocop. Konica Minolta TN-113.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

...................................... ...................................................
Juan A. DIAZ MINAYA Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE INSTALACION

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 17.00 horas del día 13 de Mayo del
2014, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, se procedió a Instalar los útiles de escritorio,
que han sido recibidos mediante al comprobante de salida de almacén
Nro. 79-OFAD-LOG de fecha 17MAY2014. conforme al siguiente detalle:

1- UNA (01) Cintas a la impresora Chica EPSON LX-350 con código de


inventario Nro.740845500681.
2- UNA (01) Cintas a la impresora Grande EPSON LQ-2090 con código
Nro.740845500428.
3- UNA (01) Cintas a la impresora Grande EPSON LQ-2090 con código
Nro.740845500427.
4.- UNA (01) Toner Fotocop. Konica Minolta TN-113.3
5.- DOS (02) Cintas para impresora Chica EPSON 8750 se encuentran
guardadas.
6.- DOS (02) Cintas para impresora Grande EPSON LQ-2090 Se
encuentra en el almacén.
7.- UN (01) Toner Fotocop Konica Minolta TN-113 se encuentra
guardado.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

...................................... ...................................................
Juan A. DIAZ MINAYA Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 17.00 horas del día 11 de Junio
del 2014, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. Sergio LUQUE
CRUZ Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de escritorio, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro. 84-OFAD-LOG de fecha 09JUN2014. conforme al siguiente
detalle:

1- CINCUENTA (50) Paquetes de papel bond D/56 A-4 X 1000


2- TREINTA (30) Paquetes de papel Bond 75 GRS x 500 Unidades.
3- TREINTA (30) Paquetes de papel copia 35 GRS.A-4 X 1000.
4.- TREINTAIDOS (32) Paquetes de papel carbón X 100 Unidades.
5.- OCHO (08) libros de Actas Emp. Cuadriculado x 200.
6.- VEINTE (20) Plumones Resaltador.
7.- CUATRO (04) Plumones P/Pizarra de color negro y rojo.
8.- SEIS (06) Forros oficio 5 mts. ARTESCO.
9.- DOCE (12) Cajas de Clip metálico estándar caja x 100 unidades.
10. QUINCE (15) Cajas de grapas 26/6 x 5000 Unidades LAYCONSA
11. VEINTICUATRO (24) unidades de papel lustre verde Navarrete
12. CATORCE (14) Cajas de Fastener Metálico x 50 Unidades
13. CATORCE (14) Bolsas de folder Manila S/REF. T.A. 4 X Bolsa x 25
14. VEINTISEIS (26) Unidades de Lápiz D/Madera 2B x Unidad
15. DIESINUEVE (19) Unidades Corrector liquido Tipo bolígrafo

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

...................................... ...................................................
Juan A. DIAZ MINAYA Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 17.00 horas del día 11 de Junio
del 2014, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. Sergio LUQUE
CRUZ Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de limpieza, mediante al comprobante de salida de
almacén Nro. 84-OFAD-LOG de fecha 09JUN2014. conforme al siguiente
detalle:

1- VEINTICINCO (25) Litros de desinfectante Pino x litro pino kaz


2- DOCE (12) Unidades de ambientador Aerosol x unidad sapolio
3- OCHO (08) Unidades Escobillón de Nylon para piso
4- VEINTICUATRO (24) Unidades de jabón de tocador x 91 nívea
5- CUARENTICUTRO (44) Rollos de papel Higiénico Elite
6- NUEVE (09) Unidades de Recogedor de basura Plástico Blite
7- DOS (02) Unidades de papelera de plástico Rey
8- CUATRO (04) Unidades limpiador de computadoras en spray x 360
ml premio.
9- DOS (02) Unidades franela de color SJ.
10- VEINTICINCO (25) Unidades desodorante en pastilla para baño D
Brisa
11- VEINTITRES (23) Litros de Ácido muriático x litro destroyer
12- NUEVE (09) Bolsas de detergente granulado en bolsa x 900 GR
Bolívar.
13- VEINTISEIS (26) Litros de legía x litro fortezza
14- DOS (02) Unidades de trapeador perico

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 19.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

...................................... ...................................................
Juan A. DIAZ MINAYA Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM
ACTA DE RECEPCIÓN

--En la ciudad de Moquegua, siendo las 10.00 horas del día 18 de Junio
del 2014, presente el suscrito en condición de Jefe de Estado Mayor de la
Dirección Territorial de Moquegua, el SOS. PNP. Domingo GARCIA
ESPINOZA, encargado de Logística del Area de Estado Mayor de la
DIRTEPOL PNP. Moquegua, ante el Comandante PNP. Sergio LUQUE
CRUZ Jefe de Administración de la DIRTEPOL Moquegua, se procedió a
recepcionar útiles de limpieza y de escritorio, mediante al comprobante
de salida de almacén Nro. 128-OFAD-LOG de fecha 17JUN2014. conforme
al siguiente detalle:

01- TREINTA (30) Bolígrafo de color negro


02- TREINTA (30) Bolígrafo de color rojo
03- DIEZ (10) Paquetes de sobres manila T.A 4 PAUQTE X 50UND
04- OCHO (08) Cuadernos engrapados cuad T.5 x 92Hojas
05- ONCE (11) Cuadernos empastados CUAD T.A 5 x 200Hojas.

-- y para que conste se levanta la presente Acta en TRES (03) Ejemplares,


Siendo las 11.00 horas del mismo día se dio por concluida la presente
diligencia, firmándola a continuación en razón de su conformidad.

...................................... ...................................................
Juan A. DIAZ MINAYA Domingo GARCIA ESPINOZA
CRNL. PNP. SOS. PNP.
JEFE EM-DIRTEPOL-MOQ. ENCARGADO LOGÍSTICA EM

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