PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION DE
RIESGOS
ETAPA V COLEGIO PUMAHUE
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Teresita Veliz Diego Muñoz Rodolfo Arancibia
Dpto. de Prevención Jefe de Terreno Administrador obra
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1.-OBJETIVO:
Dar a conocer la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de identificación
de peligros y evaluación de riesgos en la organización, con el objeto de facilitar las decisiones
para el control.
2.-ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y/o servicios de la empresa, que se
realizan en condiciones rutinarias, no rutinaria y de emergencia, incluidas las modificaciones o
ampliaciones menores. Así también aplica al personal propio de la empresa, contratistas,
visitantes y en general a cualquier persona que tenga acceso al sitio definido dentro del alcance
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO).
3.-RESPONSABILIDADES:
Gerencia:
Tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios para la implementación y uso del
procedimiento.
Administrador de obra:
Es responsable de revisar y asegurar el cumplimiento de este procedimiento. Adicionalmente,
será responsable del registro, cumplimiento y del seguimiento de los resultados generados a
partir de este procedimiento.
Jefes de Áreas
Son responsables de identificar los peligros que puedan afectar a los colaboradores, contratistas
o cualquier otra persona que ingrese a sus instalaciones.
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Asesor en Prevención de Riesgos:
Tendrá a cargo el proceso de Identificación de peligros/evaluación de riesgo, con el apoyo del
experto en prevención de riesgos
Trabajadores:
tienen la responsabilidad de participar en la identificación de peligros.
4.-DEFINICIONES
Peligro: Fuente, acto o situación con potencial de producir un daño, en términos de una lesión o
enfermedad, o una combinación de éstos.
Lesión o Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.
Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un
riesgo es o no aceptable, tomando en consideración la adecuación de cualquier control existente.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento
peligroso o exposición y la severidad del daño o enfermedad que puede ser causado por el
evento o la exposición.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurra o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una
fatalidad.
Nota2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro
de la salud o fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia es un particular tipo de incidente.
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Consecuencia (C): Resultado de un incidente en términos de lesiones, se considerará como el
efecto más probable que ocurra dado el incidente.
Severidad (S): Magnitud del daño a la salud o enfermedad asociado a una exposición peligrosa,
se considerará como el efecto más probable que ocurra dado la exposición.
Probabilidad (P): Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor
fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de
ocurrencia de un evento va a depender de experiencias pasadas, del tiempo de exposición de la
persona, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al peligro, de las condiciones
del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables.
Exposición (E): Relación entre concentración y el tiempo en que una persona o grupo se
encuentra en contacto con un agente físico, químico, biológico.
Condición de Operación: Contexto en el que se presentan los peligros, pudiendo ser:
condición de operación Rutinaria, No Rutinaria (actividad que se desarrolla distinta a lo
planificado) y de Emergencia (evento no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias
constituyen un peligro para las personas y/o instalaciones).
Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación
de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento o la Exposición y la
Severidad del Daño.
MR = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable o aceptable
para la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de SSO.
Clasificación del Riesgo: Valor de la MR que la empresa define aceptar, y por sobre la cual se
activan todas las medidas de control definidas por la organización.
Valor Residual: Valor final de la MR asociada a un riesgo evaluado previamente como no
aceptable y que resulta al implementar las medidas de control definidas por la empresa para
disminuir la probabilidad y/o consecuencia de éste.
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5.-REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001:2007, Cláusula 4.3.1 Planificación para la Identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos.
6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1. Identificación de peligros:
La identificación de peligros se registrará en la “Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos”, siguiendo los siguientes pasos:
- Establecer todas las actividades/tareas asociadas a las áreas de trabajo, que se encuentren
dentro del alcance del SGSSO de manera secuencial. Identificar el o los peligro(s) que
pueden tener o estar relacionados en la ejecución de la actividad/tarea.
- A cada peligro existente, se le asocian incidentes y daños que podrán ocurrir.
- La identificación de peligros debe considerar: Actividades de rutina, no-rutina, y de
emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluyendo
contratistas y visitas)
- Se deberá considerar el comportamiento, capacidades y otros factores humanos, que puedan
incidir en la generación de una situación de peligro.
- Se deberán identificar peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar la
salud y seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de
trabajo, entendiendo que bajo su control se encuentran contratistas, subcontratistas,
trabajadores propios y visitas.
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por trabajos relacionados a
actividades que estén bajo el control de la organización se deberán identificar y evaluar.
- Considerar infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son proporcionados
por la organización o por terceros.
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- Realizar identificación de peligros previa materialización de cambios o propuestas de cambios
en la organización ya sea de actividades, materiales, ambiente, colaboradores, contratistas o
cualquier otro factor que pudiese generar una situación de peligro o influir en la probabilidad,
consecuencia, nivel de exposición o severidad del daño.
- Identificar cada vez que se realizan modificaciones al SGSSO, incluyendo cambios
temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades deberá ser
considerada en una evaluación.
- Considerar requisitos legales aplicables.
- Identificar peligros en etapas de diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas
- Evaluación y control del riesgo.
Una vez identificados los peligros, se debe evaluar la magnitud de los riesgos asociados para
decidir si estos son o no aceptables, en función de su PROBABILIDAD (P) de ocurrencia o nivel
de EXPOSICIÓN (E) por la CONSECUENCIA (C) o SEVERIDAD
(S) del daño. La Magnitud del Riesgo (MR) se determinará de acuerdo a la siguiente relación:
MR = (P ˅ E) x (C ˅ S)
Los criterios para definir Probabilidad o Exposición son:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Ocasional: Frecuencia Semestral
Frecuente: Frecuencia Mensual
Permanente: Frecuencia Semanal
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Serevidad: La MR se clasificará según el siguiente criterio:
De acuerdo con la clasificación del riesgo, se definirán las acciones a seguir para la eliminación,
control o aceptabilidad del riesgo evaluado, de acuerdo a la siguiente matriz:
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- Evaluar los riesgos con las medidas de control existentes en el lugar, teniendo en cuenta la
exposición a peligros específicos, la posibilidad de falla de las medidas de control y la
potencial severidad de las consecuencias de lesiones o daños.
- Por último se proceder a la evaluación de las medidas de control del riesgo para determinar si
son suficientes para reducir el riesgo a un nivel aceptable.
- Cuando se determinen controles o se consideren cambios para los existentes, se debe dar
consideración a la reducción de los riesgos según la siguiente jerarquía:
o Eliminación
o Sustitución
o controles de ingeniería
o señalización/advertencia y/o controles administrativos
o equipo de protección personal
o Difusión, operatividad y registro de la identificación, evaluación y medidas de control.
o conveniente para su revisión y aprobación, para posteriormente proceder a su difusión,
conocimiento, aplicación y registro en el SGSSO.
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o Los resultados obtenidos de la matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgos deben ser utilizados en las siguientes condiciones:
- En La definición y actualización de los Objetivos y Programas de Gestión.
- En la planificación de la capacitación y entrenamiento de los colaboradores.
- En la planificación de la obligación de Informar
- En La planificación para el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos.
- En la planificación y ejecución monitoreos, mediciones, inspecciones y
observaciones de terreno
- En la investigación de incidentes
- En la planificación de los trabajos, al momento de asignar los recursos y actividades.
- En la definición de controles operacionales y confección de los procedimientos o
instructivos.
- En la planificación de las auditorías internas.
Los Registros podrán ser mantenidos de la forma y el periodo que la organización defina.
6.4. Actualización.
A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante ya sea de tipo
tecnológico, de procesos, de insumos, de nuevos productos, servicios, de legislación, o sobre el
SGSSO se deberá realizar una nueva identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
7. ANEXO
ANEXO N.º 1: Matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.
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8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO
Rev. Modificación Pag Fecha Responsable Observación
Ver.
1 Documento Original 8 12.19.2023 Dpto. Documento
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