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Mejoramiento Atención Familiar Barranca

Este documento presenta información sobre un proyecto de inversión para mejorar el servicio de atención y promoción de las familias en comunidades del distrito de Barranca de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto. El proyecto busca cerrar la brecha de acceso a centros de desarrollo integral de la familia con capacidad instalada inadecuada. La oficina de programación, unidad formuladora y ejecutora del proyecto pertenecen a la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón.

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Temas abordados

  • servicio de atención,
  • análisis de sostenibilidad,
  • proyecto de mejora,
  • comunidades organizadas,
  • capacitación,
  • impacto social,
  • servicios públicos,
  • instrumentos de comunicación,
  • análisis de costos,
  • promoción de familias
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Mejoramiento Atención Familiar Barranca

Este documento presenta información sobre un proyecto de inversión para mejorar el servicio de atención y promoción de las familias en comunidades del distrito de Barranca de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto. El proyecto busca cerrar la brecha de acceso a centros de desarrollo integral de la familia con capacidad instalada inadecuada. La oficina de programación, unidad formuladora y ejecutora del proyecto pertenecen a la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón.

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  • instrumentos de comunicación,
  • análisis de costos,
  • promoción de familias

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/03/2023 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE BARRANCA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO
Código único de inversiones 2585677
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
CENTRO DE
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON CAPACIDAD NACIONAL 70
LAS FAMILIAS INTEGRAL DE LA
INSTALADA INADECUADA
FAMILIA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Responsable de la OPMI: NOE RENGIFO RODRIGUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Responsable de la UF RITAR ROWERD GARCIA VALLES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON
Responsable de la UEI HUGO CORAL MARINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 301436 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
160701 COMUNIDADES DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.8294646461854045 / -76.55576700223266 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.8719758716568180 / -76.58023008116620 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SANTA ROSA
-4.8664439957843040 / -76.57912627424132 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN PEDRO DE ARIPARI
-4.9996959333777710 / -76.35274908625183 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA PORVENIR
-5.0500805530255860 / -77.16640672142633 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SANTA ELENA
-5.0528669426022710 / -76.02125165319865 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA INDIO DEL PERU
-5.0135932921466430 / -77.24963306791685 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA COPAL
-5.0031730135914820 / -76.13636877114229 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA LIBERTAD
-4.9593604037642920 / -76.30259932129454 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA PAPA YACU
-4.9532899819331730 / -76.40079941496131 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA ISLA DEL GALLO
-4.8179207950587270 / -76.79991413164953 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN MIGUEL
-4.9228369807176830 / -76.48108571176390 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA NUEVA ISLANDIA
-4.9072062887515260 / -76.51079675060275 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN ANTONIO

Pág. 1
-4.8898034181739740 / -76.47156371179038 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA MOJARAYACU
-4.8809362462382070 / -76.57701434409178 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SANTA ROSA DE ARIPARI
-4.8785784500727760 / -76.54088215678404 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA MIRAFLORES
-4.8558630659981790 / -76.58697215146594 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA LINCHES
-4.8475137097407730 / -76.67783446276792 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA LURIN
-4.8481219182779470 / -76.63632162675137 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA PUERTO GERMAN
-4.8424342411323290 / -76.84689766577915 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA PRIMAVERA
-4.8404210809465760 / -76.65335950536252 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA ISLA DE LURIN
-4.83714200418902 / -76.66668458051429 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA ANGAMOS
-4.8327719714126380 / -76.88823599423216 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN JOSE
-4.8286741079177250 / -76.60448815248986 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SANTA ROSA DE SABALO
-4.82541960413805 / -76.68977854585214 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA BARRANCA
-4.8241712280037340 / -76.91477514556652 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA BAGAZAN
-4.8191070166108930 / -76.76826882856530 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA ESTRELLA
-4.8178857083729830 / -76.75803459709527 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA LAUREL
-4.8140190836760670 / -76.73197363220210 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN GABINO
-4.8094062559019020 / -76.82248938657618 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA TIGRE PLAYA NUEVO
-4.8075410261849470 / -76.60799941320930 LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN JUAN DEL SABALO

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Mejorar los Instrumentos de comunicación para un eficiente liderazgo comunal en el distrito de Barranca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Comunidades sin servicio de atención y promoción de las familias
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,180.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 1,228.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

2.2. Beneficiarios directos


Denominación de los beneficiarios directos COMUNEROS BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 1355
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,948.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Adecuado Instrumento de comunicación entre las autoridades comunales y el pueblo, eficiente liderazgo comunal mediante talleres de capacitación en el distrito
Alternativa 1 (Recomendada)
de Barranca

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 6


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Servicio Personas/año 1,204.00 1,228.00 1,252.00 1,277.00 1,303.00 1,329.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuado Instrumento de Comunicación Comunal
Implementacion de equipos
Kit de
complementarios : Instrumentos de Equipamiento 1.00 0.00 88,500.00 03/2023 04/2023 04/2023 05/2023
equipamiento
comunicación comunal adecuados
Implementacion de equipos
Kit de
complementarios : Adecuado medio de Equipamiento 1.00 0.00 168,000.00 03/2023 04/2023 04/2023 05/2023
equipamiento
transporte para conectar con otro pueblos
Eficiente Capacitación de Liderazgo Comunal
Capacitacion de equipo de capacitacion :
Número de
Autoridades comunales con capacidad de Intangibles 1.00 0.00 18,000.00 03/2023 04/2023 04/2023 04/2024
capacitaciones
Liderazgo
Capacitacion de equipo de capacitacion : Número de
Intangibles 1.00 0.00 18,000.00 03/2023 04/2023 04/2023 04/2024
Comunidades organizadas eficientemente capacitaciones
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental
Capacitacion de equipo de otros activos
Número de
complementarios : Medidas de mitigación Intangibles 1.00 0.00 2,000.00 03/2023 04/2023 04/2023 05/2023
capacitaciones
ambiental

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses

Pág. 2
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
Equipamiento 85,500.00 85,500.00 85,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,500.00
Intangibles 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00
Subtotal 90,500.00 88,500.00 88,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 294,500.00
Gestion del proyecto 18,375.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 51,375.00
Expediente técnico 3,458.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,458.75
Supervisión 3,458.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,458.75
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,458.75 3,458.75
Subtotal 25,292.50 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,458.75 61,751.25
Total 115,792.50 91,500.00 91,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 9,458.75 356,251.25
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 356,251.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Equipamiento Kit de equipamiento 33.34 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.35 8.35 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2023


Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 51,375.00 51,375.00 51,375.00 51,375.00 51,375.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 298,133.56

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 392,700.48
Costo Anual Equivalente (CAE) 103,232.80
Costo por capacidad de producción 413.20
Costo por beneficiario directo 587.03

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Actas de operación y mantenimiento por parte de los beneficiarios. ARREGLOS INSTITUCIONALES. La etapa de inversión del proyecto tendrá una duración de 12
meses y estará a cargo de la Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, posterior a este periodo se
asegurará la sostenibilidad del proyecto a los beneficiarios en lo referente a la operación y mantenimiento de las unidades productivas, sin embargo estas tienen
serias limitaciones respecto a capacidad operativa y técnica; por lo que la entidad estatal por medio del proyecto deberá transferir capacidades técnicas,
organizativas y de gestión a las productores organizados durante este periodo de intervención del proyecto en la zona. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A partir del año, los Productores del Distrito de Barranca, serán quienes asumirán la parte técnica para fortalecer la
8.1 Análisis de sostenibilidad sostenibilidad del proyecto. También serán quienes administraran los equipos. Los costos de operación y mantenimiento, lo asumirán las autoridades de las
comunidades mediante actividades comunales. La Municipalidad Provincial Datem del Marañón, asumirá la ejecución del proyecto, puesto que dispone de
capacidad instalada (oficinas, vehículos, muebles, enseres, personal profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos). Por lo que
la operación del proyecto está garantizada en los primeros 12 meses de vida útil del proyecto. En la zona existe mano de obra calificada y no calificado para el
desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada. En el trabajo de campo realizado, los beneficiarios se
comprometieron estar de acuerdo con el compromiso del mantenimiento y operación de los equipos otorgados para poder continuar con la sostenibilidad del
proyecto posterior a la ejecución.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio Sensibilizar sobre áreas seguras
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Medio Aprovechar días menos lluviosos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de 2,000.00

Pág. 3
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 4

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