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Factura Electrónica Textil Jhoyer

Este documento es una factura electrónica emitida por GRUPO PARACAS S.A.C. a TEXTIL JHOYER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por la venta de rollos de tela. La factura detalla 3 partidas por un total de $526.39, más un IGV de $94.75, para un importe total de $621.15. Además, incluye información sobre una detracción del 10% equivalente a S/229.32.
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Factura Electrónica Textil Jhoyer

Este documento es una factura electrónica emitida por GRUPO PARACAS S.A.C. a TEXTIL JHOYER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por la venta de rollos de tela. La factura detalla 3 partidas por un total de $526.39, más un IGV de $94.75, para un importe total de $621.15. Además, incluye información sobre una detracción del 10% equivalente a S/229.32.
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GRUPO PARACAS S.A.C.

FACTURA ELECTRONICA
AV. GENERAL DE SAN MARTIN ASC. DE PROP. HUERTOS DE HUACH RUC: 20610493131
MZA. F LOTE. 7 LURIGANCHO CHOSICA LIMA E001-95
LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 07/08/2023 Forma de pago: Contado
TEXTIL JHOYER SOCIEDAD GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 172
Señor(es) :
ANONIMA CERRADA
RUC : 20510356315
AV. GENERAL DE SAN MARTIN -
ASC. DE PROP. HUERTOS DE
Establecimiento del Emisor : HUACH MZA. F LOTE. 7
LURIGANCHO - CHOSICA - LIMA
LIMA-LIMA-LURIGANCHO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
281.80 KILOGRAMO 001 PARTIDA S000320 13 ROLLOS JS 30/1 PEINADO 1.524237288 0.00
COLOR CELESTE MEGO RX
15.00 KILOGRAMO 002 PARTIDA S000320 01 ROLLO RIB 1X1 30/1 PEINADO 1.5254237288 0.00
COLOR CELESTE MEGO RX
48.50 KILOGRAMO 003 PARTIDA S000320 03 PAQUETES DE CUELLOS 30/1 1.5254237288 0.00
COLOR CELESTE MEGO RX

Sub Total Ventas : $ 526.39


Anticipos : $ 0.00
Descuentos : $ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : $0.00
Valor Venta : $ 526.39
ISC : $ 0.00
IGV : $ 94.75
SON: SEISCIENTOS VEINTIUNO Y 15/100 DOLAR AMERICANO ICBPER : $ 0.00
Otros Cargos : $ 0.00
Otros Tributos : $ 0.00
Monto de redondeo : $ 0.00
Importe Total : $ 621.15

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 025 Fabricación de bienes por encargo
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00058453382 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 229.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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