23/7/2021 ofi5.mef.gob.
pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
Codigo SNIP del PROYECTO : 210643 Fecha de registro en el BP:31/03/20
Estado: ACTIVO Nivel Min. Recom. OPI:
Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
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I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2160345 (CÓDIGO SNIP: 210643)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMUNICACIONES MOVILES Y
SATELITAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA
UNTECS, VILLA EL SALVADOR, LIMA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL: EDUCACIÓN SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL: EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: EDUCACION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: EDUCACION
CÓDIGOS MODULARES ASOCIADOS AL PIP
N° Código Modular Nombre IE
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro
y Mantenimiento
Monto %
Total 0 0.0% 0
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: EDUCACION
PLIEGO: MINISTERIO DE EDUCACION
NOMBRE: OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: MG. ING. CARLOS LA ROSA LONGOBARDI / ERNESTO ANTONIO ELGUERA RÍOS
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ERNESTO LUIS PAUCAR ALFARO
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR EDUCACION
PLIEGO U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA
NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MG. MARTÍN ISMAEL GONZÁLES BUSTAMANTE (E)
Órgano Técnico Responsable CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Lista de unidades ejecutoras
N° Detalle
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
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SE HA PERCIBIDO QUE LOS AMBIENTES DE LABORATORIO NO SON LOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES,
DONDE SU USO ES CONTINUO Y PERMANENTE POR LAS CARRERAS QUE SE DESARROLLAN. LOS LABORATORIOS CUMPLEN DIVERSAS
FUNCIONES DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD QUE EL DOCENTE REALICE, POR ELLO HAY PRACTICAS DONDE SE NECESITA QUE LOS
EQUIPOS ESTÉN SIEMPRE A UNA TEMPERATURA ADECUADA O HAY ACTIVIDADES DONDE EL EQUIPO PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD
EMANA GASES PRODUCTO DE UNA COMBUSTIÓN, ETC., Y ES NECESARIO UN ELEMENTO O VÍA QUE HAGA QUE CIRCULEN ESTOS
GASES. LOS LABORATORIOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, SE HAN VISTO CON LA COLOCACIÓN DE REJAS
METÁLICAS Y EVITAR CUALQUIER TIPO DE EVENTUALIDAD IMPERTINENTE (ROBOS, HURTOS, ETC.). EL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS
EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL LABORATORIO NO SON LAS ADECUADAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
QUE SE PRESENTA, LA CIRCULACIÓN SE TORNA CAÓTICA Y POR ENDE LA PRÁCTICA NO LLEGA A SER TAN PRODUCTIVA. EL
ALUMNADO EN MUCHOS CASOS SE ENCUENTRA CON UN PROBLEMA A LA HORA DE INGRESAR Y ESCUCHAR LA CLASE, PUES NO
ENCUENTRA UN ESPACIO DONDE UBICAR SUS MOCHILAS.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 LABORATORIO EQUIPADO 0
2 MOBILIARIO ADECUADO 0
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE LABORATORIOS EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES DE LA UNTECS.
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO, MATERIAL INSUFICIENTES EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA
BIBLIOGRÁFICO Y MOBILIARIO PARA EL PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
1:
DESARROLLO ACADÉMICO TELECOMUNICACIONES
Causa DEFICIENCIA EN EL SERVICIO ACADÉMICO LIMITADA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL USO DE
2: EQUIPOS DE LABORATORIO Y TALLER
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
MEJORAR EL SERVICIO ACADÉMICO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE COMUNICACIONES MÓVILES Y SATELITAL DE
LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNTECS
Principales Indicadores del Objetivo (*)
N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)
1 LABORATORIO EQUIPADO 0 1
2 MOBILIARIO ADECUADO 0 1
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 SUFICIENTES AMBIENTES FÍSICOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE COMUNICACIONES MÓVILES Y SATELITAL
3 SUFICIENTES Y ADECUADOS EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
4 SUFICIENTE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN LA BIBLIOTECA
SUFICIENTE MOBILIARIO EN EL LABORATORIO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y
5
TELECOMUNICACIONES
6 ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL USO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Componentes Acciones necesarias Número de
(Resultados
Descripción de cada Alternativa Analizada para lograr cada Beneficiarios
necesarios para resultado Directos
lograr el Objetivo
Resultado 1: ELABORACIÓN DE
ESTUDIO EXPDIENTE TÉCNICO
DEFINITIVO DE EQUIPAMIENTO
Resultado 2: ACONDICIONAMIENTO
ADECUACIÓN DE DE AMBIENTES PARA
LABORATORIO LABORATORIO
Resultado 3: EQUIPAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO LABORATORIO
Alternativa 1: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO DE COMUNICACIONES MÓVILES Y SATELITAL DE LA MOBILIARIO PARA
Resultado 4: 396
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DE
COMUNICACIONES DE LA UNTECS LABORATORIO
Resultado 5: INSTALACIÓN DE
INSTALACIÓN LABORATORIO
Resultado 6: PLAN DE
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
Resultado 7: GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y
GASTOS VARIOS
GENERALES
Alternativa 2: NO Resultado 1: NO NO 0
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 2/7
23/7/2021 ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
Número de años del horizonte de evaluación 10
(entre 5 y 10 años):
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
LOS EQUIPOS SON DE ULTIMA GENERACION Y SU OBSOLESCENCIA ES RAPIDA
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año 8 Año 9 Año
1 2 3 4 5 6 7 10
1 HORAS DE USO DE HORAS 4,897 5,566 6,259 6,977 7,720 8,490 9,288 10,114 10,970 11,857
LABORATORIO
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.
INCREMENTO DE ALUMNOS Y REDUCCION DE DESERCION
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 HORAS DE USO DE HORAS 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897 4,897
LABORATORIO
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados
para la proyección de la oferta.
NUMERO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y AMBIENTES ADECUADOS
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año Año Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
1 2 10
1 HORAS DE USO DE HORAS 0 -669 -1,362 -2,080 -2,823 -3,593 -4,391 -5,217 -6,073 -6,960
LABORATORIO
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,182,844.00
Resultado 1 ESTUDIO 1.00 10,000.00 10,000.00
Resultado 2 GLOBAL 1.00 30,000.00 30,000.00
Resultado 3 EQUIPOS 1.00 1,015,473.00 1,015,473.00
Resultado 4 MOBILIARIO 1.00 11,240.00 11,240.00
Resultado 5 GLOBAL 1.00 42,750.00 42,750.00
Resultado 6 PLAN 1.00 42,750.00 42,750.00
Resultado 7 GLOBAL 1.00 30,631.00 30,631.00
SUPERVISION GLOBAL 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES GLOBAL 0.00 0.00 0.00
Total 1,182,844.00
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros Costo Total a Factor de Costo a Precios
Precios de Mercado Corrección Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 1,182,844.00 1,018,442.05
Resultado 1 10,000.00 10,000.00
Insumo de Origen nacional 10,000.00 1.00 10,000.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 3/7
23/7/2021 ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
Resultado 2 30,000.00 27,300.00
Insumo de Origen nacional 30,000.00 0.91 27,300.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Resultado 3 1,015,473.00 863,152.05
Insumo de Origen nacional 1,015,473.00 0.85 863,152.05
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Resultado 4 11,240.00 9,554.00
Insumo de Origen nacional 11,240.00 0.85 9,554.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Resultado 5 42,750.00 38,902.50
Insumo de Origen nacional 42,750.00 0.91 38,902.50
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Resultado 6 42,750.00 38,902.50
Insumo de Origen nacional 42,750.00 0.91 38,902.50
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
Resultado 7 30,631.00 30,631.00
Insumo de Origen nacional 30,631.00 1.00 30,631.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
SUPERVISION 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES 0.00 0.00 0.00
Total 1,182,844.00 1,018,442.05
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES,
SERVICIOS DE 910,381 1,114,801 1,231,646 1,231,646 1,231,646 1,231,646 1,231,646 1,231,646 1,231,646 1,231,646
TERCEROS,
DIVERSOS DE
GESTIÓN
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS E 210,622 281,423 303,979 303,979 303,979 303,979 303,979 303,979 303,979 303,979
INSTALACIONES
Total a Precios
1,121,003 1,396,224 1,535,625 1,535,625 1,535,625 1,535,625 1,535,625 1,535,625 1,535,625 1,535,625
de Mercado
Total a Precios
979,267 1,221,833 1,346,042 1,346,042 1,346,042 1,346,042 1,346,042 1,346,042 1,346,042 1,346,042
Sociales
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES,
SERVICIOS DE 1,074,840 1,203,820 1,348,279 1,510,072 1,691,281 1,894,235 2,121,543 2,376,128 2,661,264 2,980,615
TERCEROS,
DIVERSOS DE
GESTIÓN
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS E 240,773 269,665 302,025 338,268 378,860 424,324 475,243 532,272 596,145 667,682
INSTALACIONES
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 4/7
23/7/2021 ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
Total a Precios 1,315,613 1,473,485 1,650,304 1,848,340 2,070,141 2,318,559 2,596,786 2,908,400 3,257,409 3,648,297
de Mercado
Total a Precios 1,043,763 1,169,015 1,309,297 1,466,413 1,642,382 1,839,468 2,060,204 2,307,429 2,584,321 2,894,439
Sociales
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,986.98
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 8,197,401.751 8,197,401.751
Alternativa 1 1,018,442.05 10,853,187.442 11,871,629.492
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales
Alternativa 1 1,018,442.05 2,655,785.69 3,674,227.74
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
HORAS ACADÉMICAS 3,439 3,908 4,395 4,899 5,421 5,961 6,622 7,102 7,703 8,326
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
ADECUADA FORMACION PROFESIONAL, TEÓRICO PRÁCTICA
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
2,712.00 ESTUDIANTE BENEFICIDO
Costo Efectividad 1,286.01
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 50 50 0 0
Resultado 4 0 100 0 0
Resultado 5 0 100 0 0
Resultado 6 0 100 0 0
Resultado 7 50 50 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 5/7
23/7/2021 ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 50 50 0 0
Resultado 4 0 100 0 0
Resultado 5 0 100 0 0
Resultado 6 0 100 0 0
Resultado 7 50 50 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
SI
Presupuesto Institucional?
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
NO PRESENTA.
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
21/06/2012 OFICINA CENTRAL DE Completar el árbol de problemas y de objetivos, los montos
PERFIL OBSERVADO
11:25 a.m. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO de inversión y el Marco Lógico del PIP.
22/06/2012 OFICINA CENTRAL DE
PERFIL APROBADO NO.
12:40 p.m. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
S OFICIO Nº 008-2012-UNTECS-CG-V.ACAD-IET 31/03/2012
PRESUPUESTO
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
E OFICIO N 008-2012-UNTECS-CG-V.ACAD-IET 02/04/2012
PRESUPUESTO
S OFICIO N 021-2012-UNTECS-CG/P-OGPP-OPI 11/06/2012 OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
E OFICIO N 021-2012-UNTECS-CG/P-OGPP-OPI 18/06/2012
PRESUPUESTO
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
S OFICIO N 135-2012-UNTECS-CG-P-FIMEA-CPIET 19/06/2012
PRESUPUESTO
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
E OFICIO N 135-2012-UNTECS-CG-P-FIMEA-CPIET 19/06/2012
PRESUPUESTO
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
S OFICIO N 025-2012-UNTECS-CG/P-OGPP-OPI 22/06/2012
PRESUPUESTO
INFORME TÉCNICO Nº 01-2012-UNTECS-CG/P-OGPP- OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
S 22/06/2012
OPI PRESUPUESTO
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 31/03/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 02/04/2018
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: INFORME TÉCNICO Nº 01-2012-UNTECS-CG/P-OGPP-OPI
ESPECIALISTA: Lic. Adm. Ernesto Luis Páucar Alfaro
RESPONSABLE: Dr. VÍCTOR SAMUEL QUIROZ JUÁREZ
FECHA: 22/06/2012
FIRMAS
MG. ING. ERNESTO
CARLOS LA LUIS
ROSA PAUCAR
LONGOBARDI ALFARO
/ ERNESTO
ANTONIO
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 6/7
23/7/2021 ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0
ELGUERA
RÍOS
Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil
ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verFichaSNIP/210643/4/0 7/7