DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EDCON
PORFIRIO DIAZ 105 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. 42094.
ORDEN No. OCINFRA39-201
ORDEN DE COMPRA REQUISICION No. 74.00
FECHA DE PEDIDO: 18/05/2023 TIPO DE SUMINISTRO: MATERIAL
FECHA DE ENTREGA: 19/05/2023 CÓDIGO CFDI PARA FACTURA CLASIFICACIÓN:
G03 GASTOS EN GENERAL
CLAVE PROV: EDC11 OBRA: WALMART AEROPUERTO
NOMBRE DEL PROVEEDOR : GRUPO ALCIONE SA DE CV
NOMBRE DEL VENDEDOR: VICTOR MIRANDA
DOMINGO DIEZ 910 COL. LOMAS DE LA SELVA. 62270.; CALZ. IGNACIO ZARAGOZA 58. INDUSTRIAL PUERTO AÉREO.
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ENTREGA:
CUERNAVACA, MORELOS. 15700. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX.
TELEFONO: 555 779 8190 TELEFONOS: 771 295 2942
CORREO ELECTRONICO: vmi@[Link] HORARIO: 08:00 - 18:00 HRS
RFC: GAL8902286T7 NOMBRE DE QUIEN RECIBE: JORGE IVAN PEREZ ENCISO
FORMA DE PAGO: CREDITO/DIFERIDO
FECHA CONSTANCIA: 00/01/1900 FECHA OPINION: 00/01/1900
REGIMEN DE INCORPORACION
0
FISCAL:
CODIGO CLASIFICACION CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL MATERIAL P.U TOTAL
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
101109 MATERIAL 241 MTS CABLE DE COBRE CAL. 1/0 AWG 600V THW LS A 75 ºC $ 139.16 $ 33,537.56
$ -
OBSERVACIONES SUBTOTAL $ 134,150.24
FORMA DE PAGO: CREDITO/DIFERIDO USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL IVA $ 21,464.04
TOTAL $ 155,614.28
FAVOR DE AGREGAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA
FACTURA.
FORMA DE PAGO:
FAVOR DE ENVIAR FACTURA A: BENEFICIARIO: GRUPO ALCIONE SA DE [Link]: BANAMEX CUENTA: 002
[Link]@[Link]
[Link]@[Link]
540 069 481 204 199
PARA USO DEL ÁREA DE COMPRAS
SOLICITO [Link]
JORGE IVAN PEREZ ENCISO L.C.E. ROGELIO TÉLLEZ BERMÚDEZ
JEFE DE COMPRAS
CARGO DE PROYECTO
AUTORIZA
LIC. LILIANA ALLEN MORALES GARCÍA
GERENTE DE ADMINISTRACION
REV.2 1 SGCE-04-32