9/3/23, 18:01 Declaraguate
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En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.
IVA GENERAL SAT-2237
Release 1
Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Número de Formulario
Contribuyentes que realizan operaciones locales, de
exportación y/o transferencia. Declaración jurada y pago
35 699 968
Número de Acceso
mensual. 108
86 277 040
Número de Contingencia
4 de 4: Presentado 4 477 410 301 370
Aclaraciones
¿Quiénes pueden utilizar este formulario?
Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de
exportación y/o transferencia.
¿Cómo se usa este formulario?
• Ingrese el NIT del contribuyente.
• Seleccione el período a declarar.
• Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione Si en ¿Realiza operaciones de
exportación y/o transferencia?.
• Llene las casillas que correspondan.
• Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón “Imprimir SAT-2000”.
Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
• Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.
¿Cómo ingresar la información de proveedores?
• Ver instructivo
• El apartado de proveedores es para períodos de Enero 2019 en adelante.
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE
7418531
CUI: 2288672822001 SAGASTUME,SANDOVAL,,JOSÉ,ALFREDO
2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *
MES: JUNIO
AÑO: 2022
¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?
Si
Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia
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3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES BASE DÉBITOS
Ventas exentas y servicios exentos
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales
Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el Decreto No. 29-89 y sus
reformas
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al
0
del año en curso
Ventas gravadas 380,024 45,603
Servicios gravados 0
Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS 380,024 45,603
5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES
Para fines de reportar el crédito fiscal, las facturas y los recibos de
pago de derechos de importación, se pueden informar como máximo BASE CRÉDITOS
en los dos meses inmediatos siguientes del período impositivo al que
correspondan.
Compras de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales
Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes
Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal
Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en
curso
Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior
0
al del año en curso
Compras de combustibles 772 93
Otras compras 138,419 16,610
Servicios adquiridos 2,736 328
Importaciones de Centro América 0
Adquisiciones con FYDUCA 0
Importaciones del resto del mundo 0
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo 0
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo 0
IVA conforme constancias de exención recibidas
Remanente de crédito fiscal del período anterior 43,227
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS 141,927 60,258
7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR
Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones locales (Créditos mayor que Débitos) 14,655
Crédito fiscal por operaciones de exportación y/o transferencia (Créditos mayor que Débitos) 0
IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones locales 0
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IMPUESTO TOTAL DETERMINADO (Débitos mayor que Créditos) Operaciones de exportación y/o
0
transferencia
Crédito fiscal para el período siguiente por operaciones de exportación y/o transferencia 0
SALDO DEL IMPUESTO 0
Remanente de retenciones del IVA del período anterior 53
(-) Acreditamiento en cuenta bancaria del remanente Número Monto
de retención de IVA Resolución acreditado
(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período 53
(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar 103
Saldo de retenciones para el período siguiente 156
IMPUESTO A PAGAR 0
8. INDICADORES COMERCIALES
Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos 238,097
Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos 2.68
9.1 CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS
Facturas (incluir las anuladas) 1,017 61
Factura y Declaracion Unica Centroamericana FYDUCA
Constancias de exención
Constancias de adquisición de insumos de producción local
Constancias de retención de IVA
Facturas especiales
Notas de crédito 4
Notas de débito
9.2 MONTO DE OPERACIONES REALIZADAS EMITIDAS RECIBIDAS
Valor de las notas de crédito del período 2,000
Valor de las notas de débito del período
10. RECTIFICACIÓN (opcional)
(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)
Número de formulario SAT-2237 que se rectifica
Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir.
Ejemplo 12345678901
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores
(=) Impuesto a pagar 0.00
(=) Impuesto a favor del contribuyente 0.00
https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/ 3/4
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11. ACCESORIOS
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)
Fecha máxima de pago sin accesorios
01/08/2022
Fecha de vencimiento según calendario tributario
¿Cúando presentará esta declaración?
Si el pago lo realizará después del 01/08/2022, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días
01/08/2022
hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y
deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.
(+) Multa formal (por presentación extemporánea) 0.00
(+) Multa por omisión 0.00
(+) Multa por rectificación 0.00
(+) Intereses 0.00
(+) Mora 0.00
(=) Accesorios a pagar 0.00
TOTAL A PAGAR 0.00
12. CONTADOR
NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente 38401320
13. CÓDIGOS
Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales
Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los contribuyentes
clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo
legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.
B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente
al delito de perjurio.
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CONSTANCIA DE RECEPCION
Fecha de 27/07/2022 11:44:41
presentación:
Banco: RECEPCION DE FORMULARIOS SAT
Canal de
Presentación DECLARAGUATE
Marca de caja: 98820220727114410356999681
Firma electrónica: YAKYYmKXRXsBX+Jn0vuhuo6GcHC6Il+k2XbwYKVdFRjR
uGJjybskneR6ROspB8nZIabmSSkFpuLpOmPzLvO8Eg==
https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/ 4/4