INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
MODELO 100
Registro
Presentación realizada el 07-04-2022 a las 16:10:27
Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202110049150123M
Código Seguro de Verificación: Y5XD7MQ8RRW8YXVC
Presentador
NIF Presentador: 17749151M
Apellidos y Nombre / Razón social: LEAL CARCEDO EMILIO JOSE
En calidad de: Titular
Vía de entrada: Presentación por Internet
Número de justificante: 1002472139575
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
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Agencia
Agencia
Tributaria
Tributaria Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Modelo
Teléfono:
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901 901
33 55
3333
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 D-100100
Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente
Primer declarante
NIF Apellidos y nombre
01 17749151M 02 LEAL CARCEDO EMILIO JOSE
Estado civil (el 31-12-2021)
Sexo del primer declarante: Divorciado/a o
Soltero/a Casado/a Viudo/a separado/a legalmente Fecha de nacimiento
H: hombre
M: mujer
05 H 06 X 07 08 09 10 23/12/1975
Grado de discapacidad. Clave...........…..............................................................................………………………………………………………………………….……………...... 11
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España)………………………………….….…... 12
Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)
NIF Apellidos y nombre
13 14
Fecha de nacimiento del Grado de discapacidad
Sexo del cónyuge: cónyuge del cónyuge. Clave
H: hombre
M: mujer
59 60 61
Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF ................................................................................................................................................................................. 62
Cónyuge no residente que reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE …….....…. 64
Si su domicilio está situado en el extranjero indique el país de residencia en la UE o EEE en 2021 (excepto España) ..................................................................................... 43
Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2021
Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2021 ............................................................................ 70 12
Opción de tributación
Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X“ la casilla que proceda) ............................................................................................................... Tributación individual......... 68 X
Tributación conjunta........... 69
Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.
Devengo
Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2021 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento
Fecha de finalización del período impositivo ................................................................................................................................................................................................ 67
Asignación tributaria a la Iglesia Católica
Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.
Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla ................................................................... 105 X
Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social
Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.
Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una “X” esta casilla….… 106 X
Representante
NIF Apellidos y nombre o razón social
65 66
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2
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Rendimientos del trabajo
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001
Retribuciones dinerarias 8.886,00 0003
Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 8.886,00 0012
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 61,83 0013
Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 8.824,17 0017
Suma de rendimientos netos previos 8.824,17 0018
Otros gastos deducibles 2.000,00 0019
Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 6.824,17 0022
Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 5.565,00 0023
Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 1.259,17 0025
Base imponible general y base imponible del ahorro
BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 1.259,17 0432
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 1.259,17 0435
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahorro 0,00 0460
Reducciones de la base imponible
REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL
Régimen general
Aportación / Contribución 1
Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones DECLARANTE 0462
Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2016 a 2020. Aportaciones individuales 240,00 0463
Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2021. Aportaciones individuales 240,00 0465
Importe de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de la Ley) 480,00 0467
Total con derecho a reducción 480,00 0468
Base liquidable general y base liquidable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 1.259,17 0435
Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica 480,00 0492
Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 779,17 0500
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 779,17 0505
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base imponible del ahorro 0,00 0460
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 0,00 0510
Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 0511
Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 0512
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 5.550,00 0519
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 0520
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 779,17 0521
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0522
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 779,17 0523
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0524
Cálculo del impuesto y resultado de la declaración
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 74,02 0528
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 70,13 0529
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 74,02 0530
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 70,13 0531
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 0,00 0532
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 0,00 0533
Tipo medio estatal 0,00 0534
Tipo medio autonómico 0,00 0535
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0536
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0537
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0538
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 100
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0539
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0540
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0541
Tipo medio estatal 0,00 0542
Tipo medio autonómico 0,00 0543
Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 0,00 0545
Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 0,00 0546
Deducciones
Por donativos, parte estatal 31,17 0552
Por donativos, parte autonómica 31,17 0553
Imp. con derecho a deduc.: Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre 77,92 H
Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable 62,34 0723
Deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid
Suma de deducciones autonómicas 0,00 0564
Determinación de cuotas líquidas y resultados
CUOTAS LÍQUIDAS
Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(567)-(565)] 0,00 0570
Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 0,00 0571
Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 0,00 0585
Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 0,00 0586
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 0,00 0587
Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 0,00 0595
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo 1.202,90 0596
Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 1.202,90 0609
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] -1.202,90 0610
Resultado de la declaración -1.202,90 0670
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 0,00 0675
Información adicional
RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO PENDIENTES DE COMPENSAR EN LOS EJERCICIOS SIGUIENTES
Rendimiento
Contribuyente titular DECLARANTE 1271
Ejercicio 2017. Pendiente de aplicación al principio del periodo 0,16 1272
Ejercicio 2018. Pendiente de aplicación al principio del periodo 0,26 1274
Ejercicio 2018. Pendiente de aplicación en ejercicios futuros 0,26 1276
EXCESO NO REDUCIDO APORTACIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL (REG. TRANSITORIO) EJERCICIOS 2016/20
Exceso de aportación
Contribuyente con derecho a reducción DECLARANTE 1284
Ejercicio 2020. Pendiente de aplicación al principio del periodo 240,00 1296
Ejercicio 2020. Aplicado en esta declaración 240,00 1297
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sede.agenciatributaria.gob.es Ejercicio 2021 - Documento de ingreso o devolución 100
Primer declarante
NIF Apellidos y Nombre
17749151M LEAL CARCEDO EMILIO JOSE
Cónyuge
NIF Apellidos y Nombre
Datos de la autoliquidación
Número de Justificante 1002472139575 Ejercicio 2021 Periodo 0A
Resumen de la declaración
Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro Cuota íntegra estatal Cuota íntegra autonómica Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica
0505 779,17 0510 0,00 0545 0,00 0546 0,00 0570 0,00 0571 0,00
Resultado a ingresar o devolver (casilla [0670] o casilla [0695] de la declaración) ….......................................................................................................................... 0695 -1.202,90
Tributación individual ……………………….................…………. 68 X Tributación conjunta ……………………….......…………………….…….…..….…. 69
Importante: si la cantidad consignada en la casilla [0695] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado P de la declaración
(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una “X” esta casilla……………..…..…………………….…... 7
Declaración complementaria
Resultado de la declaración complementaria (se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2021 de la que se derive
una cantidad a ingresar) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 0680
Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.
Fraccionamiento del pago e ingreso
Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, marque con una “X” la casilla correspondiente para indicar si desea o no fraccionar el pago en dos plazos. Recuerde que si
opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en cuenta el 30 de junio.
NO FRACCIONA el pago................................................................................…..... 1 SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos............................................... 6
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.
Consigne en la casilla I1 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.
Importe (de la totalidad o del primer plazo) ……………………………………………………………………………………………………………..……………..…………..... I1
Código IBAN
Forma de pago …
En caso de domiciliación, cumplimente los datos de una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago.
Recuerde que el plazo para efectuar el ingreso es hasta el 30 de junio de 2022, inclusive.
Opciones de pago del 2.º plazo
Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique marcando con una “X” la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora.
NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo, deberá efectuar el ingreso hasta el día 7 de noviembre de 2022, inclusive …………………………………………………………........................................... 2
SI DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad Colaboradora, consigne en la casilla I2 el importe de dicho plazo. En caso de no haber domiciliado el primer plazo, cumplimente los datos de
una cuenta bancaria abierta en España de la que sea titular y en la que desea que le sea cargado el correspondiente pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 7 de Noviembre 3
Código IBAN
Importe del 2.º plazo (40% de la casilla [0695]) …………………
I2
Devolución
Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:
Devolución SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA Importe D 1.202,90
Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado “Cuenta bancaria” los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España:
Código IBAN
ES2514650100911726554669
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero (datos identificativos de la entidad bancaria extranjera)/By transfer to a foreing bank account (identifying data of the foreing bank):
Código/Code IBAN Código/Code SWIFT/BIC
U.E./SEPA:
Código/Code SWIFT/BIC Número de cuenta/Account no.
Resto países/
Rest countries:
Banco/Name of de bank Dirección del Banco/Adress of the bank
Ciudad/City País/Country Código País/Country code
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