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Informe de Gastos en Obra Educativa en Yauyos

Este documento presenta un cuadro de gastos por rubros totalizados para la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la Institución Educativa N° 20717 San Pedro de Cusi. Se detallan los gastos en rubros como monitoreo ciudadano, materiales, equipos, maquinarias, subcontratos, herramientas, implementos de seguridad e higiene, y gastos administrativos, los cuales suman un total de S/81,954.00 financiados por el Programa.
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Informe de Gastos en Obra Educativa en Yauyos

Este documento presenta un cuadro de gastos por rubros totalizados para la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la Institución Educativa N° 20717 San Pedro de Cusi. Se detallan los gastos en rubros como monitoreo ciudadano, materiales, equipos, maquinarias, subcontratos, herramientas, implementos de seguridad e higiene, y gastos administrativos, los cuales suman un total de S/81,954.00 financiados por el Programa.
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FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS


LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 20717 SAN PEDRO DE CUSI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: LIMA, YAUYOS, COLONIA
PEDRO DE CUSI - DISTRITO DE COLONIA - PROVINCIA DE YAUYOS -
DEPARTAMENTO DE LIMA
Numero de Convenio o Código de la
38-0015-AII-27 Aporte total del Programa (S/) S/. 81,954.00
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Nombre del Representante Legal CRISTIAN GERMAN RODRIGUEZ ROJAS

Nombre del Responsable Técnico: ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA INGA

Nombre del Inspector de Actividad: ING. OSCAR PEÑARES VILCAS

Fecha 13/09/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados Importe en


Nº Soles OBSERVACION
Comprobante Numero de Factura, RUBRO (según
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (S/)
de Pago N° R.H. y otros) cuadro de Usos y fuentes)
MONC. 30,228.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
00790 000637 hoja de pago ° 01 20199896742 MONC 30,228.00
COLONIA
MATERIALES 12,132.00
CONTRATISTAS E INVERSIONES
00761 000541 E001-153 20491393492 kit de materiales 01 12,132.00
DEYVIS & E E.I.R.L.
EQUIPOS MAQUINARIAS Y SUBCONTRATOS 6,426.00
servicio de cartel de actividad inc.
00775 000547 E001-63 10702641352 YAURI VASQUEZ MIRIAM JYCELIA 700.00
Instalación)
CONTRATISTAS E INVERSIONES servicio de de transporte y flete
00759 000537 E001-154 20491393492 1,920.00
DEYVIS & E E.I.R.L. terrestre
CONTRATISTAS E INVERSIONES RETENCION - servicio de de transporte
00760 000537 E001-154 20491393492 80.00
DEYVIS & E E.I.R.L. y flete terrestre
CONTRATISTAS E INVERSIONES SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO
00769 000536 E001-160 20491393492 3,353.00
DEYVIS & E E.I.R.L. METALICO
CONTRATISTAS E INVERSIONES SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIO
00770 000536 E001-160 20491393492 373.00
DEYVIS & E E.I.R.L. METALICO
KIT DE HERRAMIENTAS 4,975.00
CONTRATISTAS E INVERSIONES
00766 000539 E001-151 20491393492 kit de herramientas manuales 4,975.00
DEYVIS & E E.I.R.L.
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 9,597.50
LEIVA SPORT – LEIVA FLORES kit de implementos de seguridad
00765 000546 E001-37 10456816989 6,290.00
YESSENIA HILARIA (POLOS, ZAPATOS, CHALECOS)
CONTRATISTAS E INVERSIONES
00763 000538 E001-150 20491393492 kit de implementos de seguridad) 3,307.50
DEYVIS & E E.I.R.L.
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 1,115.00
CONTRATISTAS E INVERSIONES
00764 000540 E001-152 20491393492 kit de implementos sanitarios 1,115.00
DEYVIS & E E.I.R.L.
DIRECCIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA, OTROS 14,469.55
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE
00700 000544 F104-00009760 20418896915 póliza de pensiones 582.18
SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD
00701 000545 F104-00009091 20517182673 póliza de salud 565.22
PRESTADORA DE SALUD
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
000792 000534 E001- 131 10427613840 REQUISITOS PREVIOS 460.00
INGA
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
00793 000534 E001- 131 10427613840 RETENCION - REQUISITOS PREVIOS 40.00
INGA
00777 000542 E001-899 10218056585 MULTISERVICIOS JUANITO materiales y útiles de escritorio 150.00
POSTILLON DE LA CRUZ ELMER agua para
00762 000543 E001-701 10154327695 1,242.15
CESAR consumo humano
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
00800 000534 E001- 132 10427613840 EJECUCION FISICA 4,600.00
INGA
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
00801 000534 E001- 132 10427613840 RETENCION - EJECUCION FISICA 400.00
INGA
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
00802 000534 E001- 133 10427613840 RENDICION DE CUENTAS 460.00
INGA
ING. JHONNEL ELVIS CORILLOCLLA
00803 000534 E001- 133 10427613840 RETENCION - RENDICION DE CUENTAS 40.00
INGA
00795 000535 E001- 6 10766444925 MOLINA GASPAR ROSSBEL ROMARIO JEFE DE CUADRILLA 3,000.00

00778 000635 E001- 01 10707594531 DAGA LUYO HIVER ROLY AYUDANTE DE CUADRILLA 2,000.00

00793 000636 E001-04 10704167488 GASPAR REYES ECSON YUMER GUARDIAN 930.00
Monto Total rendido S/ 78,943.05
Saldo S/ 3,010.95

Son: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 NUEVOS SOLES Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

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