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Factura Internet Hogar 80Mbps

Este documento es una factura emitida por Nucleo S.A. a Patricia Andrea Palma Orravali por servicios de internet por un monto de Gs. 100.000. La factura detalla los servicios recibidos, el IVA aplicado, y el saldo total a pagar para el período del 20 de enero al 19 de febrero de 2023.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Vencimiento Timbrado: 31/12/2099

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI

Número Línea/Contrato: 7041849 Dirección: AVDA DR LUIS MARIA ARGAÑA 1380 CASI MANORA A 200 MTS
Cuenta: 14606088 DE VARIEDADES EYD Y NAHI SOFIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-0282367
Fecha de Emisión: 21/01/2023 Barrio: TRES BOCAS
Periodo: 20/01/23 al 19/02/23 VENCIMIENTO: 13/02/2023
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA
RUC o CI: 5170127
Factura Legal: 001-002-0282367
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 100.000 100.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: cien mil .-


0 0 100.000 100.000

TOTAL CARGO DEL MES 100.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 9.091 9.091
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 100.000


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Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
[Link]
CDC: 01800174372001002028236722023012115815337692
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Historial de pagos de Facturas


MONTO EMISIÓN ESTADO * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
120.000 21/12/2022 Pagado cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
120.000 21/11/2022 Pagado
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
120.000 21/10/2022 Pagado le generará costos adicionales.
100.000 21/09/2022 Pagado

100.000 21/08/2022 Pagado

100.000 21/07/2022 Pagado Próximo vencimiento: 13/03/2023

00598000014606088020230213000010000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Vencimiento Timbrado: 31/12/2099

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI

Número Línea/Contrato: 7041849 Dirección: AVDA DR LUIS MARIA ARGAÑA 1380 CASI MANORA A 200 MTS
Cuenta: 14606088 DE VARIEDADES EYD Y NAHI SOFIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-0282367
Fecha de Emisión: 21/01/2023 Barrio: TRES BOCAS
Ciudad: FERNANDO DE LA MORA VENCIMIENTO: 13/02/2023
Periodo: 20/01/23 al 19/02/23
RUC o CI: 5170127 COPIA

B INTERNET
Número de Contrato: 7041849
Usuario: PATRICIA ANDREA PALMA ORRAVALI
PLAN INTERNET HOGAR 80MBPS 100.000
Subtotal: 100.000

Subtotal sin descuentos: 100.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 100.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Cien mil.- 100.000

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