FORMATO 14.
1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Enero de 2020
RUC: 20548202723
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Mueblerías el Oriente” S.R.L.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE VALOR
EMISION DEL DOCUMENTO DE BASE IMPONIBLE
DEL REGISTRO VENCIMIEN FACTURADO DE CUENTA
COMPROBANT N° SERIE O N° IDENTIDAD DE LA OPERACIÓN
O CODIGO TO Y/O LA CONTABLE
E DE PAGO O TIPO DE SERIE DE LA GRAVADA
UNICO DE LA PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O EXPORTACIÓN
DOCUMENTO (TABLA MAQUINARIA NÚMERO
OPERACIÓN TIPO RAZON SOCIAL
10) REGISTRADOR NÚMERO
A (TABLA 2)
01 1/9/2020 01 001 0000452 6 20534785462 Muebles Romero S.R.L. 10,960.00 70111
02 1/12/2020 03 002 0000520 1 32689288 Camones Alvarado, Luciana 661.02 70111
03 1/16/2020 01 001 0000453 6 20695697121 “Santa Eulalia” S.A.C. 555.08 70311
04 1/28/2020 01 001 0000454 ANULADO 0.00
05 1/28/2020 01 001 0000455 6 20534577872 “Inversiones JML” S.R.L. 17,254.24 70111
06 1/30/2020 03 002 0000521 1 31451671 Zavaleta Ramírez, César 275.42 70311
TOTALES 29,705.76
IMPORTE TOTAL DE LA FORMA DE PAGO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN EXONERADA O
OTROS O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA CONTADO CRÉDITO
INAFECTA
TRIBUTOS Y
IMPORTE TOTAL
CARGOS QUE
DEL TIPO DE
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
COMPROBANTE CAMBIO Nº DEL
PARTE DE LA TIPO
DE PAGO COMPROBANTE
EXONERADA INAFECTA BASE FECHA (TABLA SERIE CAJA BANCOS LETRA
DE PAGO O
IMPONIBLE 10)
DOCUMENTO
1,972.80 12,932.80 9,052.96 3,879.84
118.98 780.00 780.00
99.92 655.00 655.00
0.00 0.00
3,105.76 20,360.00 13,234.00 7,126.00
49.58 325.00 325.00
5,347.04 35,052.80 - 1,105.00 22,941.96 11,005.84
35,052.80 35,052.80
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DEL
Nº CÓDIGO DENOMINACIÒN
OPERACIÓN ASIENTO
1212 Emitidas en cartera
Por la centralización del registro 40111 IGV
01 1/31/2020 de ventas, correspondiente al
mes de enero de 2020 70111 Ventas
70311 Prestación de servicio
101 Caja
02 1/31/2020 Por la cancelación 1041 Cuenta corriente operativa
1212 Emitidas en cartera
Por el canje de factra por letra por 123 Letra por cobrar
03 1/31/2020
cobrar 1212 Emitidas en cartera
TOTAL
DEBE HABER
35,052.80
5,347.04
28,875.25
830.51
1,105.00
22,941.96
24,046.96
11,005.84
11,005.84
70,105.60 70,105.60