MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORM_GP_SGDP_008_V 1.0
Empresa: ALFA S.A Responsable Área ALEX HERRERA CASTRO
N° Empresa: 1
Sucursal: SANTIAGO Objetivo:
Área: OBRAS CIVILES Genera pautas de trabajo seguro que ayuden a minimizar los riegos en los procesos de construccion tramo de "Oleoducto Concon- Maipu 10"
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS
PLAN DE ACCIÓN
N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA
SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL
PUESTO DE
ACTIVIDAD (Rutinaria -
PROCESO TRABAJO INCIDENTES POTENCIAL
MEDIDA DE CONTROL
No Rutinaria)
(ocupación)
FUENTE, SITUACIÓN ACTO
Existe Evaluación de
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo
fabricacion de falta de caida distinto es importante la instalacion de latud de
trabajador/ operador
calicatas
RUTINARIA X
retroexcavadora
50 excavaciones
conocimiento nivel
importante 5 8 50 Importante Si Cuantitativa crítico seguridad, zonas de demarcacion y
señalizacion de trabajos de excavacion
falta de atrapamiento es importante el dar a conocer los riesgos y
trabajadores y
izaje cañerias RUTINARIA X
soldadores
42 atrapamiento habilidad o por objeto fijo importante 5 8 40 Importante Si Cuantitativa crítico procedimientos; y reforzarlos con charlas
entrenamiento o movil diarias de 5 minutos.
manipulacion
revestimiento de trabajadores y de falta de importante las charlas de seguridad en el uso
uniones soldadas
RUTINARIA X
soldadores
42
herramientas experiencia
golpes importante 5 4 12 Bajo Si Cuantitativa bajo de herramientas manuales
manuales
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje
El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11
MEDIA 5
veces en el área, en el período de un año.
El incidente potencial se ha presentado 12 o más
ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.
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TABLA 2
SEVERIDAD
Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje
LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,
4
DAÑINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.
Lesiones que requieren tratamiento medico,
esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAÑINO 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.
EXTREMADAMENTE Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.
8
DAÑINO Incapacidad permanente, amputación, mutilación,
Volver a Matriz
Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo
Severidad
LIGERAMENTE EXTREMADAMEN
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado
12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante
24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico
Volver a Matriz
NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).
Riesgos Químicos.-
Tabla 4.1.- Agentes Químicos.
Resultado de la Medición Nivel de Riesgo
(RM)
RM < 50% LP* Bajo
LP* > RM > 50% LP* Importante
RM > LP* Crítico
LP*:Límite Permisible establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el a
Riesgos FÍsicos.-
Tabla 4.2.- Iluminación.
Nivel de riesgo por fatiga visual
Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1
Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.
NR: Nivel de Riesgo.
Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual
Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.
NR: Nivel de Riesgo.
Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual
Tabla 4.3.- Ruido.
Criterio de evaluación de la exposición ocupacional a r
y Nivel de Riesgo
Condición
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1
Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado
a 8 horas
Tabla 4.4.- Vibración mano-brazo.
Criterio de calificación para exposición a
vibración de mano-brazo
Condición Nivel de Riesgo
Aeq(8) < 2,5 m/s2 Bajo
2,5 m/s2 < Aeq(h) < 5 m/s2 Importante
Aeq(h) > 5 m/s2 Crítico
Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equi
Tabla 4.5.- Vibración cuerpo entero .
Criterio de calificación para exposición a
vibración de cuerpo entero
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
2
aeq(h) > 0,813 m/s Crítico
vibración de cuerpo entero
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s 2 Importante
aeq(h) > 0,813 m/s2 Crítico
Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equiv
Tabla 4.6.- Radiaciones Ionizantes.
Clasificación de puestos de trabajo en b
equivalente (H) me
Dosis Equi valente ( H)
(Rem)
H < 1/3LA
1/3LA < H < LA
LA < H
Tabla 4.7.- Calor.
Criterio de evaluación según
CARG
Régimen de
LILIGERA MOD
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 4
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (º
< 24,5 1 < 21,0
Continuo > 24,5 2 > 21,0
> 30,0 3 > 26,7
< 24,5 1 < 21,0
75% - 25% >24,5 2 > 21,0
> 30,6 3 > 28,0
< 24,5 1 < 21,0
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0
> 31,4 3 > 29,4
< 24,5 1 < 21,0
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0
> 32,2 3 > 31,1
Tabla 4.8.- Frío.
Tabla 4.26 Criterios de evalu
Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT)
TAT > 10º C
10º C > TAT > 0º C
TAT < 0º C
Tabla 4.26 Criterios de evalu
Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT)
TAT > 10º C
10º C > TAT > 0º C
TAT < 0º C
Riesgos Ergonómicos.-
Tabla 4.9.- Manejo Manual de Carga.
Manejo manual de c
Categoría metodología MAC
1
2y3
4
Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.
Tabla 5.24 Tra
Categoría OCRA Check List
0 – 11
11,1 – 22,5
> 22,5
tes Químicos.
la Medición Nivel de Riesgo
)
% LP* Bajo
50% LP* Importante
LP* Crítico Volver a Matriz
establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.
fatiga visual
Nivel de
Luminancia Color Riesgo NR
1 1 Bajo
1 1
0 1 Importante
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0 Crítico
te.
te.
o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
te.
te.
o.
iesgo de Fatiga Visual.
de Alarma o Intermedio.
o de Fatiga Visual
Volver a Matriz
o de evaluación de la exposición ocupacional a ruido
y Nivel de Riesgo
Condición Nivel de Riesgo
NPSeq8h < 82 dB(A) Bajo
82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) Importante
NPSeq8h > 85 dB(A) Crítico
Volver a Matriz
ción mano-brazo.
e calificación para exposición a
bración de mano-brazo
dición Nivel de Riesgo
2,5 m/s2 Bajo
Aeq(h) < 5 m/s2 Importante
> 5 m/s2 Crítico
sición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.
ción cuerpo entero .
e calificación para exposición a
bración de cuerpo entero
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s2 Importante
2
0,813 m/s Crítico
bración de cuerpo entero
dición Nivel de Riesgo
0,5 m/s2 Bajo
q(h) < 0,813 m/s2 Importante
0,813 m/s2 Crítico
ición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.
Volver a Matriz
ciones Ionizantes.
icación de puestos de trabajo en base al límite anual (LA) de dosis
equivalente (H) medida en REM
Dosis Equi valente ( H)
Ni vel
(Rem)
H < 1/3LA Bajo
1/3LA < H < LA Importante
LA < H Crítico
Volver a Matriz
Criterio de evaluación según indicador TGBH
CARGA DE TRABAJO
de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
scanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Independiente
uo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
0% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico
Volver a Matriz
Tabla 4.26 Criterios de evaluació n de estrés por frío
eratura Ambiente de Trabajo (TA T) Ni vel
TAT > 10º C Bajo
10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico
Tabla 4.26 Criterios de evaluació n de estrés por frío
eratura Ambiente de Trabajo (TA T) Ni vel
TAT > 10º C Bajo
10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico
Volver a Matriz
ejo Manual de Carga.
Manejo manual de carga
ategoría metodología MAC Nivel
1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico
Volver a Matriz
bajo Repetitivo.
Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo
Categoría OCRA Check List Ni vel
0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico
Volver a Matriz
dosis
Mayor a
Nivel
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
l
o
ante
o
TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
Crítico HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control
de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Médica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
Inaceptable
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable
SEGURIDAD:
Aceptable
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.
Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.
Volver a Matriz
Volver al Programa de Control
Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz
Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Administrativas de oficina
Inexistencia de manuales de operación Administrativas de Terreno
Falla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrial
Equipos:
Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manuales
Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentos
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargas
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológico
Equipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE
Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización
HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente
Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico
Ruido
Sílice - Agente Químicos
Polvo - Agentes Químicos
Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
Rocios - Agentes Químicos
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo
Volver a Matriz
PLAN DE ACCIÓN
Empresa: Pinturas Tricolor Nº Asociado: 1
Dirección: calle limache 3600, sector el salto Area: paletizacion
Ciud./Reg.: viña del mar, V reigion Fecha: 2/10/2023
evitar lesiones en procesos productivos
Elaboró : Sr. Alex Herrera Castro Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Cargo: Cargo:
RESPONSABLE / FECHA, PLAZO,
Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
capacitar al personal de posturas correctas, pausas, ejercicios
1 paletizacion de pack en palets Alex Herrera, 10/2/2023, inmediato, sobre semanal de estiramiento para evitar lesiones musculares, se
Supervisor 22,5 repeticiones diarias
recomienda rotacion de personal en el puesto
instruir al personal que esa zona es exclusiva para el transito
Alex Herrera, 10/2/2023, inmediato, sobre
2 retiro de pallets y traslado a zona de aluzado Supervisor 22,5 repeticiones diarias diario de horquillas, para evitar atropellos. Demarcar o instalar
barreras en zona
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Actividad Fecha Marzo Abril Mayo
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Elaborado por: Revisado por:
Fecha: Fecha:
DE RIESGOS
Mayo Junio Julio Agosto Octubre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
Aprobado por:
Fecha: