Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4
ZF2
DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
8019722511 2022-09-17T17:52:24 00001000000502326844 2022-09-17T17:52:02 TF-19722511
METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PPD:Pago en parcialidades o diferido P054 24 MESES VENTA A PLAZOS e2cce4a8-8680-4a7f-a543-6b556295e0a6
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010500868 R.F.C XAXX010101000 MX02 11 M245
VENTA PUB.GRAL.-. VENTA A PLAZOS OMAR JOSUE MILLAN QUINTERO LOS MOCHIS III
Blvd. Centenario. 750 OTE Morelos Blvd. Centenario. No 750 OTE
Los Mochis Ahome , Sinaloa México C. P. 81290 Morelos Los Mochis Ahome , Sinaloa
México C. P. 81290
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1143748711 2064059536 15519 M10 - Anticipo Venta a Plazos
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
70017689 ONEPLUS LTE BE2011 NORD N100 GRIS 1 PZA 4,456.01 565.69 4,456.01
C071 LOS MOCHIS III
990016832224586
CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87
BASE: 3,890.32 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 622.45
OBJETO IMPUESTO: 02 Si objeto de Impuesto
Equipo post-pago
*****************REDENCIÓN CÍRCULO AZUL*******************************
Nombre: OMAR JOSUE MILLAN QUINTERO
Teléfono: 6681683410 Cuenta: 22076817 Fecha y Hora:
17.09.2022 17:49:34
Folio: 80000000000000671688
Plan Nuevo: 70001 Addendum Nuevo: 24
Marca Modelo ESN/IMEI Valor Puntos Valor Pesos Valor + IVA
ONEPLUS BE2011 990016832224586 12825 2,881.72 3,342.80
990016832224586
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Pzas Postpago: 1, Total de Pzas Factura: 1
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SELLO DIGITAL SAT:
OBSERVACIONES
CANTIDAD EN LETRA
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FACTURA NO SEA PAGADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PERDERÁ VALIDEZ Y EL IMPORTE QUE AMPARA SE CARGARÁ EN FACTURACIÓN DE
SERVICIO DE LA LÍNEA CELULAR
PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1143748711 2064059536 15519 M10 - Anticipo Venta a Plazos
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
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CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000414210809
RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 616 Sin obligaciones fiscales
FORMA DE PAGO: 99 Por definir
USO DE CFDI: S01 SIN EFECTOS FISCALES
MONEDA: MXN Peso Mexicano
EXPORTACION: 01 No Aplica
VERSION CFDI: 4.0
OBSERVACIONES SUBTOTAL
Folio eCAC: 8778098 - $ 4,456.01
BES 170100000177188257 - CANCA BES 6681683410 DESCUENTO
$ 565.69
BASE
$ 3,890.32
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 622.45
( CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. ) TOTAL
$ 4,512.77
ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
15519 JOSE SILVERIO MIRANDA BURGUEÑO
HACUM245 CAC LOS MOCHIS III
"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FACTURA NO SEA PAGADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PERDERÁ VALIDEZ Y EL IMPORTE QUE AMPARA SE CARGARÁ EN FACTURACIÓN DE
SERVICIO DE LA LÍNEA CELULAR